Lampiran III
1 September 2015 RAPERDA
TAHUN 2015 NOMOR
LAMPIRAN III
RINCIAN RANCANGAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2016
PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
Urusan Pemerintahan : 1 . 20 URUSAN WAJIB OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN
PERSANDIAN
Organisasi : 1 . 20 . 09 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 1 . 20 . 09 . 11 KECAMATAN PONCOKUSUMO
KODE
BELANJA 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5
BELANJA LANGSUNG 500.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 234.670.000,00
1.20 . 1.20.09 . 01
13.500.000,00 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01
1.20 . 1.20.09 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.500.000,00
10.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02
1.20 . 1.20.09 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 10.800.000,00
89.640.000,00 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07
1.20 . 1.20.09 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 89.640.000,00
9.558.600,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08
1.20 . 1.20.09 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.558.600,00
15.348.900,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10
1.20 . 1.20.09 . 01 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 15.348.900,00
9.116.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11
1.20 . 1.20.09 . 01 . 11 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 9.116.000,00
1.034.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12
1.20 . 1.20.09 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.034.000,00
22.312.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17
1.20 . 1.20.09 . 01 . 17 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 22.312.500,00
63.360.000,00 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21
1.20 . 1.20.09 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 63.360.000,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 223.360.000,00 1.20 . 1.20.09 . 02
Halaman 1
KODE
86.804.000,00 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09
1.20 . 1.20.09 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 86.804.000,00
118.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22
1.20 . 1.20.09 . 02 . 22 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 118.181.000,00
16.625.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24
1.20 . 1.20.09 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 16.625.000,00
700.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28
1.20 . 1.20.09 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 700.000,00
1.050.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur
1.20 . 1.20.09 . 02 . 29
1.20 . 1.20.09 . 02 . 29 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.050.000,00
Program Peningkatan Disiplin Aparatur 5.000.000,00
1.20 . 1.20.09 . 03
5.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02
1.20 . 1.20.09 . 03 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.000.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 4.500.000,00 1.20 . 1.20.09 . 05
4.500.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Formal
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01
1.20 . 1.20.09 . 05 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.500.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.100.000,00 1.20 . 1.20.09 . 06
750.000,00 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01
1.20 . 1.20.09 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 750.000,00
200.000,00 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02
1.20 . 1.20.09 . 06 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 200.000,00
150.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04
1.20 . 1.20.09 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 150.000,00
Program Penataan Administrasi Kependudukan 8.700.000,00
1.10 . 1.20.09 . 15
8.700.000,00 Peningkatan Pelayanan Publik dalam Bidang Kependudukan
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08
1.10 . 1.20.09 . 15 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.700.000,00
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan 14.400.000,00 1.19 . 1.20.09 . 15
14.400.000,00 Pengendalian Keamanan Lingkungan
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05
1.19 . 1.20.09 . 15 . 05 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.400.000,00
Program Perencanaan Pembangunan Daerah 8.270.000,00
1.06 . 1.20.09 . 21
Halaman 2
KODE REKENING
URAIAN JUMLAH
1 2 3
DASAR HUKUM
4
8.270.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09
1.06 . 1.20.09 . 21 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 8.270.000,00
SURPLUS / (DEFISIT) (500.000.000,00)
Malang, 1 September 2015 BUPATI MALANG
H. RENDRA KRESNA
Halaman 3