• Tidak ada hasil yang ditemukan

RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RANCANGAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA APBD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019"

Copied!
23
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH PROVINSI GORONTALO

RANCANGAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

APBD PROVINSI GORONTALO TAHUN 2019

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH (TAPD)

PROVINSI GORONTALO

(2)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

i DAFTAR ISI

DAFTAR ISI... i

BAB I PENDAHULUAN I.1

1.1. LATAR BELAKANG I.1

1.2. TUJUAN I.2

1.3. DASAR PENYUSUNAN I.2

BAB II RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN II.1 PEMBIAYAAN TAHUN ANGGARAN 2019

2.1 RENCANA PENDAPATAN DAERAH II.1

2.2 RENCANA PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH II.1

BAB III PRIORITAS BELANJA DAERAH III.1

BAB IV PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN IV.1 PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN IV.1 URUSAN PEMERINTAHAN

4.2. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BELANJA TIDAK IV.3 LANGSUNG

BAB V RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH V.1

BAB IV PENUTUP VI.1

LAMPIRAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PER PROGRAM DAN KEGIATAN

(3)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

ii DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

1. TABEL 2.1 PLAFON ANGGARAN PENDAPATAN DAN PENERIMAAN II.2 DAERAH TAHUN 2019

2. TABEL 3.1 MATRIKS PRIORITAS PEMBANGUNAN III.2 3. TABEL 4.1 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA IV.2

MENURUT ORGANISASI DAN URUSAN PEMERINTAHAN

4. TABEL 4.2 PLAFON ANGGARAN SEMENTARA UNTUK BELANJA IV.3 TIDAK LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2019

5. TABEL 5.1 RINCIAN PLAFON ANGGARAN PEMBIAYAAN DAERAH III.1 TAHUN ANGGARAN 2017

(4)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

I-1 BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka seluruh rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD dan telah disepakati dalam Kebijakan Umum Angggaran antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan Pemerintah Daerah terlebih dahulu dibuat kesepakatan lagi antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Prioritas Plafon Anggaran Sementara.

Penyusunan dokumen PPAS Provinsi Gorontalo TA 2019 pada dasarnya merupakan salah satu tahapan dari proses penyusunan APBD Provinsi Gorontalo Tahun Anggaran 2019. Pemerintah Provinsi Gorontalo menyusun dokumen Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) melalui tahapan : (1) menentukan skala prioritas pembangunan daerah yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Gorontalo Tahun 2019; (2) menentukan prioritas program untuk masing-masing urusan yang disinkronisasikan dengan prioritas dan program nasional yang tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2019; serta (3) menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program/kegiatan.

Dokumen PPAS memuat prioritas pembangunan daerah sebagaimana sasaran pembangunan yang ingin dicapai termasuk program prioritas dari SKPD terkait dengan patokan batas maksimal anggaran. Pagu sementara tersebut akan menjadi pagu definitif setelah peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) disepakati antara Kepala Daerah dan DPRD serta ditetapkan oleh Kepala Daerah.

Patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA–SKPD) Tahun Anggaran 2019.

(5)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

I-2 1.2 Tujuan

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Gorontalo Tahun 2019 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan rancangan APBD Provinsi Gorontalo tahun anggaran 2019.

1.3 Dasar Penyusunan

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) disusun antara lain berdasarkan hal-hal sebagai berikut :

1. Pelaksanaan kewenangan dan urusan wajib.

2. Kebutuhan dasar dan pemberdayaan masyarakat.

3. Kinerja pelaksanaan program dan kegiatan.

4. Efektivitas dan efesiensi anggaran.

Selain beberapa hal tersebut, penyusunan PPAS Tahun 2019 didasarkan pada ketentuan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4135) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 05, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);

(6)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

I-3

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

8. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Gorontalo;

10. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Gorontalo 2007 – 2025;

11. Peraturan Gubernur Gorontalo Nomor 64 Tahun 2018 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2019.

(7)

PPAS APBD Provinsi GorontaloTahun 2019

II-1 BAB II

RENCANA PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019

2.1 Rencana Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih. Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar sebagai hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Target pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Berdasarkan pada kebijakan penerimaan pendapatan daerah dalam Kebijakan Umum Anggaran Provinsi Gorontalo Tahun 2018, maka target pendapatan daerah dalam Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Provinsi Gorontalo Tahun 2019 diprediksi sebesar Rp1.854.507.175.256,21 atau naik sebesar Rp39.455.089.445,64 (2,17%) dibanding APBD Tahun 2018 sebesar Rp1.815.052.085.810,57.

2.2 Rencana Penerimaan Pembiayaan Daerah

Selanjutnya, memperhatikan realisasi penyerapan anggaran Pemerintah Provinsi Gorontalo yang semakin membaik setiap tahunnya sehingga belum merencanakan penerimaan pembiayaan daerah yang bersumber dari SiLPA.

Rincian pendapatan dan penerimaan pembiayaan sebagaimana tersebut diatas, tertuang dalam Tabel 2.1 berikut:

(8)

PPAS APBD Provinsi GorontaloTahun 2019

II-2 Tabel 2.1

Plafon Anggaran Pendapatan dan Penerimaan Daerah Tahun 2019

RP %

1,815,052,085,810.57 1,854,507,175,256.21 39,455,089,445.64 2.17 362,576,085,810.57 411,531,175,256.21 48,955,089,445.64 13.50 Pendapatan Pajak Daerah 330,849,905,660.59 374,697,250,543.34 43,847,344,882.75 13.25 Hasil Retribusi Daerah 7,325,000,000.00 10,621,910,647.49 3,296,910,647.49 45.01 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

Dipisahkan

2,422,751,264.98 2,601,463,647.05 178,712,382.07 7.38

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah 21,978,428,885.00 23,610,550,418.33 1,632,121,533.33 7.43 1,434,726,000,000.00 1,434,726,000,000.00 0.00 0.00 Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak 32,717,000,000.00 32,717,000,000.00 0.00 0.00 Dana Alokasi Umum 1,006,925,000,000.00 1,006,925,000,000.00 0.00 0.00 Dana Alokasi Khusus Fisik 82,463,000,000.00 82,463,000,000.00 0.00 0.00 Dana Alokasi Khusus Non Fisik 312,621,000,000.00 312,621,000,000.00 0.00

17,750,000,000.00 8,250,000,000.00 (9,500,000,000.00) (53.52)

Pendapatan Hibah 750,000,000.00 750,000,000.00 0.00 0.00

Dana Penyesuaian (Dana Insentif Daerah) 17,000,000,000.00 7,500,000,000.00 (9,500,000,000.00) (55.88)

2,500,000,000.00 0.00 (2,500,000,000.00) (100.00) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun

Anggaran Sebelumnya

2,500,000,000.00 0.00 (2,500,000,000.00) (100.00)

1,817,552,085,810.57 1,854,507,175,256.21 36,955,089,445.64 2.03 RANCANGAN RINGKASAN APBD

TAHUN ANGGARAN 2019

URAIAN APBD 2018 (RP) KUA-PPAS APBD 2019 (RP)

BERTAMBAH / (BERKURANG)

TOTAL PENDAPATAN DAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN PENDAPATAN

PENDAPATAN ASLI DAERAH

DANA PERIMBANGAN

LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH

PEMBIAYAAN DAERAH

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

(9)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-1 BAB III

PRIORITAS BELANJA DAERAH

Prioritas penggunaan pendapatan dan sumber pembiayaan daerah yang akan dituangkan dalam anggaran belanja daerah Tahun Anggaran 2019 sebagaimana yang tercantum pada kebijakan umum APBD (KUA) tahun 2019 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2019.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Undang – Undang tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa perencanaan pembangunan di daerah harus mengacu pada perencanaan yang lebih atas yaitu pada Pemerintah Pusat. Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 sebagai rencana pembangunan nasional untuk tahun 2019 fokus pada 5 prioritas sebagai berikut:

1) Pembangunan Manusia melalui Pengurangan Kemiskinan dan Peningkatan Pelayanan Dasar;

2) Pengurangan Kesenjangan antarwilayah melalui Penguatan Konektivitas dan Kemaritiman;

3) Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa Produktif;

4) Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan, dan Sumber Daya Air;

5) Stabilitas Keamanan Nasional dan Kesuksesan Pemilu;

Mendukung tercapainya sasaran dan prioritas nasional tersebut, Maka tema pembangunan Provinsi Gorontalo tahun 2019 adalah “Penguatan nilai tambah dan daya saing sektor ekonomi potensial daerah yang berkelanjutan, Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan layanan dasar yang berkualitas” dengan prioritas pembangunan sebagai berikut :

1) Pendidikan yang berkualitas; Setelah sukses dengan “Prodira” maka langkah selanjutnya adalah meningkatnya kualitas akses layanan dan mutu pendidikan serta kualifikasi tenaga pengajar dengan target akhir kualitas sumberdaya manusia yang memiliki daya saing secara global

2) Kesehatan yang prima; Setelah sukses dengan “JAMKESTA” maka langka selanjutnya adalah meningkatnya kualitas layanan dan prasarana kesehatan agar lebih prima dan mengcover seluruh masyarakat Gorontalo.

3) Infrastruktur lebih merata; Setelah sukses dengan pembangunan infrastruktur dasar, dukungan pelayanan transportasi, penyediaan energy serta air bersih maka

(10)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-2

selanjutnya adalah meningkatnya sarana prasarana dipedesaan dan kota secara adil dan lebih merata, serta layanan teknologi informasi yang lebih menjangkau seluruh masyarakat Gorontalo.

4) Ekonomi yang lebih meningkat; Untuk ekonomi rakyat langkah periode berikutnya adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan tetap meningkatkan kualitas koperasi, UMKM, Perindustrian dan Perdagangan serta bertumpu pada sector pertanian, perikanan, peternakan dan perkebunan berbasis komoditas unggulan.

5) Pemerintah yang lebih melayani; melakukan reformasi birokrasi yang focus pada upaya menciptakan aparatur pemerintah yang kreatif, inovatif, kompetitif dan professional serta menjaga stabilitas keamanan, ketertiban dan politik daerah serta lebih aman.

6) Agama dan Budaya lebih semarak; Sebagai daerah dengan filosofi “adat bersendikan syara, syara bersendikan kitabullah” maka peningkatan minat masyarakat terhadap terhadap pelestarian budaya daerah dan meningkatnya ketaqwaan dan kerukunan umat beragam serta dukungan pemerintah terhadap semua kegiatan budaya dan keagamaan agar lebih semarak.

7) Pariwisata yang lebih mendunia; Perbaikan infrastruktur sector pariwisata agar memenuhi standar International dengan target meningkatnya kunjungan wisatawan local dan international.

8) Lingkungan yang lebih lestari; Program ini diorientasikan pada pengelolaan berbagai potensi sumberdaya alam, terutama pariwisata, pertanian, kelautan, pertambangan yang ramah lingkungan dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat dan yang paling utama tetap mengutamakan kelestarian lingkungan.

(11)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-3

Prioritas pembangunan tersebut dijabarkan kedalam Program – Program Prioritas pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1

Matriks Prioritas Pembangunan

Sasaran Program Prioritas Pembangunan SKPD Pelaksana

Prioritas Daerah : Pariwisata yang Lebih Mendunia

Sasaran meningkatnya wisatawan nusantara & mancanegara 1. Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata

Dinas Pariwisata

2. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif,

Kelembagaan dan SDM Pariwisata Dinas Pariwisata

3. Program Pengembangan Destinasi dan Industri

Pariwisata Dinas Pariwisata

4. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan (khusus jalan strategis provinsi, akses pariwisata, pertanian, transmigrasi)

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Prioritas Daerah : Ekonomi yang Lebih Meningkat

Meningkatnya kontribusi sektor pertanian/perkebunan terhadap PDRB 1. Program Peningkatan nilai tambah hasil petanian

Dinas Pertanian

2. Program Pengembangan SDM Pertanian

Dinas Pertanian

3. Program Pengembangan Industri Kecil Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian &

Perdagangan

4. Pembinaan dan Pengujian Mutu Hasil Perikanan Dinas Perikanan dan Kelautan

5. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan

Meningkatnya ketersediaan dan konsumsi pangan yang bersumber dari pertanian & kelautan perikanan yang berdampak pada kesejahteraan petani/nelayan

1. Program Peningkatan Produksi Pertanian/

populasi ternak Berkelanjutan Dinas Pertanian 2. Program Penyediaan Pangan Asal Hewan yang Aman,

Sehat, Utuh dan Halal (PAH ASUH)

Dinas Pertanian

3. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan Kelautan

4. Program Pengelolaan Budidaya Laut, Payau dan Pemberdayaan Masyarakat Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

Dinas Perikanan dan Kelautan

(12)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-4 5. Program pemberdayaan masyarakat dalam

pengawasan dan pengendalian sumberdaya kelautan

Dinas Perikanan dan Kelautan

6. Program Peningkatan Produksi dan Pelayanan Teknis (UPTD-Balai Budidaya Perikanan Laut & Payau)

Dinas Perikanan dan Kelautan (UPTD Balai Budidaya perikanan laut &

Payau)

7. Program Pelayanan Sarana Produksi Perikanan (UPTD Pelabuhan Perikanan Gentuma dan Tenda)

Dinas Perikanan dan kelautan (UPTD-PPI

Gentuma-Tenda)

8. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan Pangan

Dinas Pangan

9. Program pengembangan distribusi, pemantauan dan

stabilisasi harga serta penguatan cadangan pangan Dinas Pangan

10. Program Penyelidikan Pelayanan, Pembinaan dan Pengawasan, Pengendalian Air Tanah

Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

11. Program Pengembangan Diversifikasi Pangan dan

Peningkatan Keamanan Pangan Segar Dinas Pangan

12. Program Pengembangan dan Rehabilitasi

Jaringan Irigasi, Air Tanah dan Rawa dan Tambak

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menurunnya tingkat kemiskinan

1. Program Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

Anak

2. Program Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

Anak 3. Program Perlindungan dan Jaminan

Kesejahteraan Sosial

Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan &

Perlindungan Anak 4. Program Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial, Pemberdayaan

Perempuan & Perlindungan Anak

5. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Penguatan Kelembagaan PUG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan

Anak 6. Program Ketersediaan dan Penanganan Kerawanan

Pangan

Dinas Pangan 7. Program Optimalisasi Pengelolaan dan pemasaran

produksi perikanan

Dinas Perikanan dan Kelautan 8. Program Pengembangan Perikanan Tangkap Dinas Perikanan dan

Kelautan 9. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Dinas Kesehatan 10. Program Pendidikan Untuk Rakyat (Bantuan Studi bagi

Mahasiswa Miskin)

Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda &

Olahraga 11. Program Pembinaan dan Pengembangan Bidang Energi

dan Ketenagalistrikan (penyediaan listrik RT tidak mampu)

Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi 12. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi

masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 13. Program Pengembangan Ekonomi Produktif Masyarakat

Miskin

Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

Meningkatnya Kesejahteraan Masyarakat yang inklusif dan berkeadilan

(13)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-5

1. Program Pengembangan Koperasi dan UKM Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian &

Perdagangan

2. Program Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian &

Perdagangan

3. Program Pengembangan dan Pengamanan Perdagangan Dalam Negeri

Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian &

Perdagangan

4. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

5. Program Penempatan dan Perluasan Kesempatan Kerja Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

6. Program Pengembangan Masyarakat di Kawasan Transmigrasi

Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

7. Program Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi

Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

8. Program Pengembangan Perdesaan Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

9. Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa/Kelurahan serta Kawasan Perdesaan

Dinas PMD, Administrasi Kependudukan dan Catatan

Sipil

10. Program Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber- sumber Pendapatan Daerah

Badan Keuangan

Prioritas Daerah : Infrastruktur yang Lebih Merata Meningkatnya kualitas & kuantitas infrastruktur daerah

1. Program Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Program Pembinaan Jasa Konstruksi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Program peningkatan layanan transportasi Dinas Perhubungan

4. Program Peningkatan Kinerja Pelayanan Transportasi Dinas Perhubungan

5. Program Peningkatan Kapasitas Keselamatan Transportasi

Dinas Perhubungan

6. Program Pengembangan Komunikasi Informasi dan

Media Massa Diskominfo & Statistik

7. Program Penyediaan Lahan untuk Kepentingan Umum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Meningkatnya akses masyarakat terhadap air minum, sanitasi yang layak dan kawasan pemukiman

1. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Program Pengembangan Wilayah Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3. Program Penyediaan Rumah Hunian Layak bagi masyarakat Miskin, Korban Bencana Provinsi dan dampak Pembangunan Provinsi

Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman

Prioritas Daerah : Pendidikan yang Berkualitas Meningkatnya akses dan kualitas pendidikan

1. Program Pendidikan Menengah dan pendidikan khusus

Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda &

Olahraga

(14)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-6

2. Program Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda &

Olahraga 3. Program Pendidikan untuk Rakyat (Bantuan Studi bagi

Mahasiswa Berprestasi)

Dinas Pendidikan, Kebudayaa, Pemuda &

Olahraga

Prioritas Daerah : Kesehatan yang Prima

Meningkatnya derajat kesehatan dan Gizi Masyarakat

1. Program Kesehatan Keluarga dan Gizi Masyarakat Dinas Kesehatan

2. Program promosi kesehatan dan pemberdayaan

masyarakat Dinas Kesehatan

3. Program Pencegahan, Pengendalian Penyakit dan

Masalah Kesehatan Jiwa Dinas Kesehatan

4. Program Peningkatan Mutu Fasyankes

Dinas Kesehatan 5. Program Peningkatan Sarana Prasarana dan

Pemeliharaan RS

Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)

6. Peningkatan Kemitraan dan Peningkatan Pelayanan Medik RS

Dinas Kesehatan (RS Ainun Habibie)

7. Program Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan

Dinas Kesehatan 8. Program Peningkatan Layanan KB

Dinas Kesehatan

Prioritas Daerah : Agama dan Budaya

Terwujudnya Pembangunan Budaya dan Imtaq

1. Program Pembinaan Kebudayaan Dinas Pendidikan,

Kebudayaan, Pemuda &

Olahraga 2. Program Peningkatan Pelayanan Kegiatan Keagamaan,

Adat dan Budaya

Biro Kesejahteraan Rakyat

Prioritas Daerah : Pemerintahan yang Lebih Melayani

Meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih 1. Program Pengawasan Atas Akuntabilitas Kinerja dan

Keuangan

Inspektorat

2. Program Pengembangan Aparatur Badan Kepegawaian Daerah

3. Program Penin

gkatan Kesejahteraan dan Pembinaan Aparatur

Badan Kepegawaian Daerah

4. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Manajemen PNS

Badan Kepegawaian Daerah 5. Program Pengembangan Kompetensi Manajerial Badan Pendidikan dan

Pelatihan 6. Program Peningkatan Kompetensi Teknis dan

Fungsional Aparatur

Badan Pendidikan dan Pelatihan 7. Program Pengembangan Kapasitas, Mutu dan

Kerjasama Kediklatan

Badan Pendidikan dan Pelatihan 8. Program Pengembangan Aplikasi, Sistem Informasi &

Jurnal Ilmiah Kediklatan

Badan Pendidikan dan Pelatihan

(15)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-7

9. Program Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dan Pemajuan HAM

Biro Hukum dan Organisasi

10. Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah Biro Hukum dan Organisasi

11. Program Penyelenggaraan Kearsipan Dinas Perpustakaan & Arsip Daerah

12. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Biro Umum

13. Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Pemerintah Provinsi Gorontalo

Sekretariat DPRD

14. Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan Sekretariat DPRD 15. Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan

Rakyat Daerah

Sekretariat DPRD 16. Program Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran Dinas Satuan Polisi Pamong

Praja, Linmas & Kebakaran 17. Program Pendampingan, Layanan dan

Penyelenggaraan Bantuan Hukum

Biro Hukum dan Organisasi 18. Program Penyusunan Dokumen dan Penyelenggaraan

Pelayanan Publik

Biro Hukum dan Organisasi 19. Program Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Biro Hukum dan Organisasi

20. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Informasi Biro Humas dan Protokol 21. Program Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Inspektorat 22. Program Pengembangan Data dan Informasi Dinas Komunikasi

Informatika dan Statistik

23. Program Pengembangan Data / Informasi BAPPPEDA

24. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

Badan Keuangan Daerah 25. Program pembinaan pengelolaan keuangan

kabupaten/kota

Badan Keuangan Daerah

26. Program Perencanaan Pembangunan Daerah BAPPPEDA

27. Program Peningkatan Ketahanan Ekonomi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

28. Program Pengendalian Pembangunan Biro Pengendalian

Pembangunan dan Layanan Pengadaan

29. Program Peningkatan Layanan Pengadaan Biro Pengendalian

Pembangunan dan Layanan Pengadaan

30. Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah

Badan Penghubung 31. Program Pengamanan dan Pelayanan Kedinasan Kepala

Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta Tamu VIP/VVIP

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran 32. Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan Biro Hukum dan Organisasi 33. Program Pembinaan atas Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah

Biro Pemerintahan

34. Program Penataan Wilayah Provinsi Biro Pemerintahan 35. Program Peningkatan Kapasitas Apartur Pemerintah

Desa/Kelurahan

Biro Pemerintahan 36. Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan

Penguatan Kelembagaan PUG

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

37. Program Pemenuhan Hak Perempuan dan Anak serta Peningkatan Perlindungan Perempuan dan Anak

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

38. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Badan Kesatuan Bangsa

(16)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-8

Lingkungan dan Politik

39. Program Kemitraan Pengembangan Wawasan Kebangsaan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

40. Program Pendidikan Politik Msyarakat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

41. Program Penegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala DaerahSerta Peningkatan Kualitas Produk Hukum Daerah

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran 42. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan

Lingkungan serta Perlindungan Masyarakat

Dinas Satuan Polisi Pamong Praja, Linmas & Kebakaran 43. Program Kerjasama Pembangunan Daerah BAPPPEDA

44. Program Penataan MOU dan Perjanjian Kerja sama Biro Hukum dan Organisasi 45. Program penyelidikan dan pelayanan geologi Badan Penanaman Modal,

ESDM dan Transmigrasi 46. Program Pengembangan Riset Daerah BAPPPEDA

Prioritas Daerah : Lingkungan yang Lebih Lestari

Terwujudnya pengelolaan sumberdaya hutan, lahan, laut dan pesisir yang lestari dan berkelanjutan serta mitigasi bencana

1. Program Rehabilitasi dan perlindungan lingkungan hidup dan kehutanan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

2. Program pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

3. Program Pemanfaatan Potensial Sumberdaya Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan

4. Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Sampah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

5. Program Perencanaan Pemanfaatan dan Pengendalian Ruang

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

6. Program Pengendali Banjir Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang

7. Program Pengembangan Kinerja Air Minum dan Sanitasi

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

8. Program Pengelolaan pertambangan mineral Badan Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi

9. Program Perlindungan dan Konservasi Sumber daya Alam

Dinas Perikanan dan Kelautan

10. Program Pencegahan Dan Kesiapsiagaan Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

(17)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2018

III-9

(18)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

IV-1 BAB IV

PLAFON ANGGARAN SEMENTARA BERDASARKAN URUSAN PEMERINTAHAN DAN PROGRAM/KEGIATAN

4.1 Plafon Anggaran Sementara Berdasarkan Urusan Pemerintahan

Kebijakan anggaran belanja tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan untuk didasarkan pada prinsip money follow program priority yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran.

Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

Orientasi belanja daerah diprioritaskan untuk efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing‐masing SKPD.

Dengan demikian, pada prinsipnya setiap peningkatan alokasi belanja yang direncanakan setiap pengguna anggaran harus diikuti peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa penyesuaian yang dilakukan sejalan dengan adanya perubahan peraturan perundang‐undangan yang berlaku dalam kaitannya dengan pengaturan teknis anggaran belanja daerah, sepenuhnya merujuk pada Kebijakan Umum APBD TA 2019.

Berdasarkan hal tersebut, pada Tabel 4.1 disajikan prioritas dan plafon anggaran sementara belanja langsung berdasarkan urusan Pemerintahan/ SKPD sebesar Rp. 862.281.135.855,91. Uraian selengkapnya mengenai plafon anggaran sementara belanja langsung per urusan tahun anggaran 2019 disajikan pada Tabel 4.1 berikut.

(19)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

IV-2 Tabel 4.1

Prioritas Dan Plafon Anggaran Sementara Menurut Organisasi Dan Urusan Pemerintahan

URUSAN SKPD

1.01 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pendidikan 152,970,770,480.46

2.13 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kepemudaan dan Olah Raga 4,794,270,750.00 2.16 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Kebudayaan 2,038,017,000.00

1.02.01 112,668,530,898.00

1.02 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Kesehatan 112,424,103,898.00

Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 244,427,000.00

1.03.01 205,782,222,280.74

1.03 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 154,322,385,049.74

2.04 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pertanahan 49,227,447,231.00

2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 2,232,390,000.00

34,925,000,000.00

1.04 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman 34,925,000,000.00

1.05.01 4,059,190,000.00

1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

4,059,190,000.00

8,794,279,000.00

1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 7,254,769,000.00

2.02 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,539,510,000.00

1.06.02 4,000,000,000.00

1.06 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Sosial 4,000,000,000.00

2.03.01 3,784,877,000.00

2.03 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pangan 3,784,877,000.00

2.05.01 17,128,984,641.00

2.05 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Lingkungan Hidup 15,391,024,000.00

3.04 Urusan Pilihan Kehutanan 1,737,960,641.00

7,331,970,074.00

2.06 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Administrasi Kependudukan dan Capil 1,176,647,000.00 2.07 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa 6,155,323,074.00

2.09.01 5,214,720,000.00

2.09 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perhubungan 5,214,720,000.00

2.10.01 7,921,865,600.00

2.10 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Komunikasi dan Informatika 7,921,865,600.00

11,014,075,000.00

2.11 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 6,436,000,000.00

3.06 Urusan Pilihan Perdagangan 3,668,075,000.00

3.07 Urusan Pilihan Perindustrian 910,000,000.00

27,034,035,824.00

2.01 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Tenaga Kerja 2,340,100,000.00

2.12 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Penanaman Modal 7,133,455,824.00

3.05 Urusan Pilihan Energi dan Sumberdaya Mineral 15,929,400,000.00

3.08 Urusan Pilihan Transmigrasi 1,631,080,000.00

2.17.01 2,590,499,216.00

2.17 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Perpustakaan 2,590,499,216.00

3.01.01 32,996,161,900.65

3.01 Urusan Pilihan Kelautan dan Perikanan 32,996,161,900.65

3.02.01 7,786,417,864.00

3.02 Urusan Pilihan Pariwisata 7,786,417,864.00

3.03.01 41,763,622,639.52

3.03 Urusan Pilihan Pertanian 41,763,622,639.52

4.01.01 47,417,780,719.79

4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 47,417,780,719.79

4.01.03 69,704,228,080.91

PIMPINAN SETDA

29,153,603,524.72

BIRO PEMERINTAHAN DAN KESRA 12,553,579,579.00

BIRO HUKUM DAN ORGANISASI

3,200,000,000.00

BIRO PENGENDALIAN PEMBANGUNAN DAN EKONOMI 1,802,400,000.00

BIRO PENGADAAN 3,291,714,000.00

2.07 BIRO UMUM

12,138,670,977.19

2.10 BIRO HUMAS DAN PROTOKOLER 7,564,260,000.00

4.01.08 4,861,130,000.00

4.01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan 4,861,130,000.00

5,266,671,996.84 1.05 Urusan Wajib Pelayanan Dasar Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan

Masyarakat

5,266,671,996.84

4.02.01 7,500,000,000.00

4.02 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pengawasan 7,500,000,000.00

11,028,010,147.00

4.03 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Perencanaan 11,028,010,147.00

4.04.05 12,356,087,004.00

4.04 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Keuangan 12,356,087,004.00

4.05.07 4,047,717,739.00

4.05 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Kepegawaian 4,047,717,739.00

4.06.10 5,500,000,000.00

4.06 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Pendidikan dan Pelatihan 5,500,000,000.00

862,281,135,855.91 862,281,135,855.91

1.04.01 DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK URAIAN

1.01.01 DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA 159,803,058,230.46

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

DINAS PANGAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN DINAS KESEHATAN

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS PARIWISATA

2.07.01 DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, ADMINISTRASI

KEPENDUDUKAN PENCATATAN SIPIL

DINAS PERHUBUNGAN

DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

2.11.01 DINAS KOPERASI, UKM, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

INSPEKTORAT PROVINSI GORONTALO

4.03.01 BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

BADAN KEUANGAN PROVINSI GORONTALO

BADAN KEPEGAWAIAN

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

JUMLAH KODE

4.01.09 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

DINAS PERTANIAN

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

SEKRETARIAT DAERAH

BADAN PENGHUBUNG

2.12.01 DINAS PENANAMAN MODAL, ESDM DAN TRANSMIGRASI

1.06.01 DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

(20)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

IV-3 4.2 Plafon Anggaran Sementara

Rincian belanja tidak langsung yang terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan belanja langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan jasa serta Belanja Modal dapat dilihat pada Tabel 4.2 berikut.

Tabel 4.2

Plafon Anggaran Sementara untuk Belanja Tidak Langsung & Langsung Tahun Anggaran 2019

URAIAN APBD 2018 KU-APBD 2019 LEBIH / (KURANG) % BELANJA 1,817,552,085,810.57 1,854,507,175,256.21 36,955,089,445.64 2.03 BELANJA TIDAK LANGSUNG 966,944,634,772.26 992,226,039,400.30 25,281,404,628.04 2.61 Belanja Pegawai 576,565,738,645.30 576,565,738,645.30 - - Belanja Hibah 197,627,789,250.00 197,627,789,250.00 - - Belanja Bantuan Sosial 33,603,000,000.00 33,603,000,000.00 - - Belanja Bagi Hasil kepada Prov/Kab/Kota dan Pemdes 153,180,309,227.96 178,461,713,856.00 25,281,404,628.04 16.50 Belanja Bantuan Keuangan kepada Prov/Kab/Kota/Pemdes dan Parpol 967,797,649.00 967,797,649.00 - - Belanja Tidak Terduga 5,000,000,000.00 5,000,000,000.00 - - BELANJA LANGSUNG 850,607,451,038.31 862,281,135,855.91 11,673,684,817.60 1.37 Belanja Pegawai 71,936,934,759.00 71,936,934,759.00 - - Belanja Barang dan Jasa 446,175,069,417.11 457,848,754,234.71 11,673,684,817.60 2.62 Belanja Modal 332,495,446,862.20 332,495,446,862.20 - -

(21)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

IV-4

4.3 Prioritas Program yang didanai dari Kenaikan Dana Perimbangan

Asumsi dana perimbangan pada PPAS tahun 2019 masih berdasarkan dana perimbangan tahun 2018. Selanjutnya jika terjadi kenaikan dana perimbangan maka akan dialokasikan untuk daftar sebagaimana dalam tabel 4.3 di bawah ini :

No Uraian Jumlah

Kebutuhan OPD Penanggung Jawab 1 Tambahan Belanja Pegawai

(BTL)

57,656,573,864 PPKD

2 Belanja Hibah 15,021,853,406 PPKD 3 Bantuan Sosial (Bantuan Pangan

Non Tunai Daerah)

34,500,000,000 PPKD

4 Bantuan Keuangan Khusus 24,000,000,000 PPKD

5 Insentif Guru 10,060,800,000 Dinas Pendidikan Kebudayaan Pemuda dan Olahraga

6 Jamkesta 14,185,296,000 Dinas Kesehatan 7 Tambahan untuk Dinas PUPR

untuk pencapaian target kondisi mantap jalan 55,58%

27,300,121,501 Dinas PUPR

8 Penimbunan dan Pondasi Islamic Center

34,000,000,000 Dinas PUPR

9 Penigkatan Produksi Tanaman Pangan (Benih Padi)

9,000,000,000 Dinas Pertanian

10 Pemberdayaan Kelompok Tani (READ-SI)

1,300,000,000 Dinas Pertanian

11 Tambahan untuk DPRD 13,000,000,000 Sekretariat DPRD 240,024,644,771

Total

(22)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

V-1 BAB V

RENCANA PEMBIAYAAN DAERAH

Sebagaimana telah dipaparkan pada bab II, bahwa pada KU-APBD TA 2019, dengan memperhatikan realisasi APBD 2017 dan realisasi Semester I Tahun 2018 serta dengan adanya penyesuaian dana DAU murni Tahun 2018, sehingga akan berpengaruh pada penerimaan pembiayaan dari SiLPA. Pada KU-APBD Tahun 2019 ini, SiLPA yang berasal dari tahun 2018 diperkirakan sebesar Rp2,500,000,000.00 sementara pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal pada PT. Bank Sulut sebesar Rp7,500,000,000.00. Sehingga sisa pembiayaan pada tahun 2019 adalah sebesar (Rp5,000,000,000.00)

Struktur pembiayaan daerah tahun anggaran 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.1 berikut.

Tabel 5.1

Rincian Plafon Anggaran Pembiayaan Daerah Tahun Anggaran 2019

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00

2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 0.00 0.00

0.00 #DIV/0!

0.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 100.00

0.00 7,500,000,000.00 7,500,000,000.00 100.00

0.00 #DIV/0!

2,500,000,000.00 (5,000,000,000.00) (7,500,000,000.00) (300.00) 0.00 (5,000,000,000.00) (5,000,000,000.00)

URAIAN APBD 2018 KUA 2019 LEBIH / (KURANG) %

PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH

PEMBIAYAAN NETTO SISA LEBIH/KURANG PEMBIAYAAN TAHUN BERKENAAN Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH

Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

(23)

PPAS APBD Provinsi Gorontalo Tahun 2019

VI-1 BAB VI PENUTUP

Demikian Kesepakatan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Tahun Anggaran 2019 ini dibuat untuk menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam menyusun rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2019.

Gorontalo, 2018

GUBERNUR GORONTALO

RUSLI HABIBIE

Referensi

Dokumen terkait

Sistem klasifikasi tanah adalah suatu pengaturan beberapa jenis tanah yang berbeda – beda tapi mempunyai sifat serupa ke dalam kelompok- kelompok dan subkelompok

Hasil pasien yang diobati di Pondok Pesantren Jam’iyah Dzikir Asmaul Husna Wa Tahfidzul Qur’an Sawah Besar Gayamsari Semarang sembuh total, dengan waktu singkat, dan

mengatasi kesenjangan fiskal, membantu pelaksanaan urusan pemerintahan daerah yang tidak tersedia atau tidak cukup tersedia alokasi dananya dan/atau menerima manfaat

Tujuan penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2021 adalah menginformasikan prioritas pembangunan daerah dikaitkan dengan sasaran

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmad dan hidayahNya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaiakan tugas akhir yang berjudul

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019, maka upaya yang

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 merupakan tindak lanjut dari Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten

Kebijakan Umum APBD (KUA) dan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat