• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI DP3ACSKB TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI DP3ACSKB TAHUN 2019"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Meningkatnya nilai capaian LAKIP

Status Penilaian Kinerja Status penilaian laporan kinerja Pemerintah Daerah pada kondisi akhir tahun RPJMD

B Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah

Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan

100 Persen Rp 2,223,803,250 25.33 29.74 24.92 20.01

Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan

100 Persen Rp 2,027,193,250 26.02 26.02 26.02 21.94

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan

100 Persen Rp 74,050,000 10.28 56.15 17.64 15.93

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya

5 Orang Rp 18,000,000 60.82 13.27 23.20 2.71

Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%

(dokumen)

4 Dokumen Rp 75,400,000 60.82 13.27 23.20 2.71

Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun

7 Dokumen /

Laporan

Rp29,160,000 12.47 49.42 26.82 11.29

RENCANA AKSI DP3ACSKB TAHUN 2019

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Non Urusan 1

(2)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga

Persentase peran perempuan dalam ekonomi keluarga

Jumlah Pelaku Industri Rumahan dibagi dengan jumlah perempuan produktif dikali dengan 100

1.20% Persentase perempuan yang tidak

bekerja

7.73 Persen

Meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG

Persentase OPD yang melaksanakan PPRG

Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali dengan 100

34.37% Persentase keterwakilan perempuan

dilembaga publik

10.2 Persen

Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender

14.7 Persen

Persentase kepala keluarga miskin yang diberdayakan

9.47 Persen

Persentase anggaran resfonsif Gender (ARG) dalam APBD

3.55 Persen

Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Peserta 300 orang Orang Rp 178,930,000 99.82 0.18 0.00 0.00

Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia

Jumlah Peserta 800 Orang Orang Rp 204,900,000 0.00 97.21 0.79 1.99

Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG

Jumlah peserta Workshop 315 Orang Rp 84,800,000 99.80 0.20 0.00 0.00

Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota

Jumlah peserta pelaku IR 50 Orang Rp 54,612,000 96.09 3.91 0.00 0.00

Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan

Jumlah peserta 60 Orang Rp 20,070,000 0.00 100.00 0.00 0.00

Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota

Jumlah IR di kab/kota 40 Orang Rp 7,650,000 13.63 83.35 0.77 2.25

Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif

Jumlah Orang 30 Orang Rp 150,000,000 0.00 3.66 94.17 2.16

Persentase keterwakilan perempuan di lembaga

Jumlah perempuan pengambil keputusan pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dibagi dengan jumlah perempuan yang bekerja dilembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dikali dengan 100

2.23%

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2 Program Peningkatan Kualitas Hidup

Perempuan

Rp 749,802,000 29.73 48.24 15.80 6.23

Meningkatnya pemberdayaan perempuan

(3)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender

Jumlah Orang 40 Orang Rp 48,840,000 54.95 41.57 0.00 3.48

Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan

Persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ditingkat provinsi yang ditangani

Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus kekerasan dikali dengan 100

100% Rasio perempuan korban kekerasan

per 100.000 penduduk usia 18 tahun keatas ditingkat daerah provinsi

17.82 Persen

Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan

Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak ditingkat provinsi yang ditangani

Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus kekerasan dikali dengan 100

100% Rasio anak yang memerlukan

perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 tahun ditingkat daera provinsi

2.41 Persen

Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak

Persentase capaian Kab/Kota Layak Anak

Jumlah Kab/Kota yang sudah mencapai Kab/Kota Layak Anak dibagi dengan Jumlah seluruh Kab/Kota dikali dengan 100

28.57% Persentase Kab/Kota Layak Anak 71.43 Persen

Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)

Jumlah Peserta Forum anak TK provinsi dan Nasional

80 Orang Rp 186,620,000 26.43 23.00 24.99 25.58

TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota Jumlah peserta TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota

80 Orang Rp 218,020,000 14.26 28.18 16.29 41.26

Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel

Jumlah komisioner dan Jumlah admin KPAD

7 & 1 Orang Rp 273,475,000 0.00 6.20 92.10 1.71

Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan

Kelancaran Fungsi penguatan dan pembinaan pelayanan korban kekerasan

1 Kegiatan Rp 393,025,000 64.60 0.00 34.18 1.22

Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota

Jumlah peserta Advokasi dan KIE 26 Orang Rp 113,550,000 15.89 22.42 38.40 23.29 14.79 30.03 40.88 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2

14.30

3 Program Peningkatan Perlindungan

Perempuan dan Anak

Rp 1,508,069,000

(4)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan

Jumlah Perserta HAN 800 Orang Rp 214,459,000 98.90 0.00 0.00 1.10

Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)

Jumlah peserta rakor 60 Orang Rp 28,920,000 1.25 66.62 18.02 14.11

Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak

Jumla Kab/Kota yang difasilitasi dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak

7 Kab/Kota Rp 80,000,000 0.00 76.13 23.39 0.48

Persentase database/profil kependudukan yang temanfaatkan

Jumlah OPD Provinsi/Sektor lain yang memanfaatkan data/dokumen/profil kependudukan dibagi jumlah seluruh OPD provinsi dikali dengan 100

34.37% Persentase anak usia 0-18 tahun yang

memiliki akta kelahiran

85 Persen

Persentase masyarakat yang memiliki KTP

92 Persen

Persentase masyarakat yang memiliki akta kematian

92 Persen

Persentase penyediaan database kependudukan tk. Provinsi yang akurat

100 Persen

Persentase jumlah pemanfaatan NIK database kependudukan dan KTP-eL oleh OPD Provinsi

15.62 Persen

Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung

1 Dokumen Rp 227,427,500 100.00 0.00 0.00 0.00

Persentase capaian kepemilikan dokumen kependudukan

Persentase kepemilikan akta pernikahan + Persentase kepemilikan akta kematian + Persentase kepemilikan akta kelahiran + Persentase kepemilikan KTP-eL + Persentase kepemilikan kartu keluarga dibagi 5 dikali dengan 100

77.50%

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Meningkatnya dayaguna

database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan

Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Rp 1,914,966,000 43.77 23.00 8.43 24.80 3

(5)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk.

Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Jumla peserta Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi

30 Orang Rp 29,350,000 100.00 0.00 0.00 0.00

Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan

7 Kab/Kota Rp 386,000,000 0.00 0.00 0.00 100.00

Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan

7 Kab/Kota Rp 130,000,000 15.53 84.47 0.00 0.00

Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah peserta rapat PIAK 66 Orang Rp 220,691,000 29.41 70.59 0.00 0.00

Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)

1 Laporan Rp 200,000,000 28.23 23.86 23.86 24.05

Pengembangan Bank Data Kependudukan

Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi Rp 42,847,500 100.00 0.00 0.00 0.00

Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota

Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan

7 Kab/Kota Rp - 99.78 0.22 0.00 0.00

Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak

Jumlah peserta Rapat 14 Orang Rp 28,650,000 23.05 33.06 21.94 21.94

Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)

Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)

42 Orang Rp 500,000,000 4.40 68.00 27.60 0.00

Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk

Jumlah peserta 500 Orang Rp 150,000,000 4.40 68.00 27.60 0.00

4

(6)

URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR

TARGET

KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

NO

SASARAN

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

TARGET KINERJA

PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU

TARGET KEUANGAN

Persentase tingkat kesertaan ber-KB

Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah PUS (usia 15-49 tahun) dikali dengan 100

69.60% Persentase grand design

kependudukan se-provinsi kepulauan bangka belitung

12.5 Persen

Persentase Unmet Need 7.48 Persen

Persentase desa/kampung KB yang terbentuk

44.5 Persen

Persentase keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera 1

10.08 Persen

Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)

Jumlah pemenang lomba Harganas 3 Pemenang Rp 258,424,850 20.07 53.35 26.58 0.00

Advokasi dan KIE Program KKBPK Jumlah peserta Advokasi dan KIE program KKBPK

100 Orang Rp 33,370,000 21.10 78.90 0.00 0.00

Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan

Jumlah peserta Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan

100 Orang Rp 136,320,668 0.00 100.00 0.00 0.00

Pembinaan dan Penguatan Kampung KB

Jumlah pemenang Kampung KB 3 Kampung KB Rp 404,391,300 16.71 11.19 72.10 0.00

Pemutakhiran Grand Design Kependudukan

Dokumen Grand Design Kependudukan

1 Dokumen Rp 19,950,000 0.00 5.94 94.06 0.00

Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya

Jumlah peserta Pelatihan konselor dan pendidik sebaya

70 Orang Rp 144,909,000 0.00 0.00 11.81 88.19 Jumlah desa kampung

KB yang terbentuk dibagi dengan jumlah desa dikali dengan 100

59.85%

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Tercapainya penduduk

tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya keluarga berkualitas

Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga

Rp 1,224,346,750 37.93 35.25 14.84 11.98

Persentase kampung KB yang terbentuk

Referensi

Dokumen terkait

Harga terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan sehingga penjual dan pembeli di pasar ini tidak dapat memengaruhi harga dan

• Pelanggan digalakkan untuk bersiap dari dalam bilik dan dilarang berlegar di kawasan locker atau kawasan umum setelah tamat rawatan. Pelanggan

Walaupun hasil uji korelasi tidak menunjukkan hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan peubah penelitian lainnya, namun berdasarkan berbagai penelitian

Metode ini juga menekankan pada pemberian sebuah gambaran baru terhadap data yang telah terkumpul dan bertujuan untuk menggambarkan secara obyektif bagaimana implementasi fatwa

Hasil: Pada menit pertama, ketiga, dan kelima setelah laringoskopi dan intubasi endotrakea magnesium sulfat efektif mengurangi peningkatan tekanan darah (sistolik dan diastolik),

Dengan mengacu pada permasalahan tersebut maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh pendidikan,

Tetapi saya berjanji kepada Anda bahwa jika Anda berdoa, memercayai bahwa Bapa Surgawi ada di sana, bahwa Dia menga- sihi Anda, dan bahwa Dia dapat menjawab semua doa, iman Anda

Ya saya ingin menyampaikan ini karena para kandidat calon pimpinan ini telah melakukan lobi, telah melakukan komunikasi, telah melakukan langkah-langkah bargaining dengan