URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Meningkatnya nilai capaian LAKIP
Status Penilaian Kinerja Status penilaian laporan kinerja Pemerintah Daerah pada kondisi akhir tahun RPJMD
B Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah
Tingkat kepuasan Aparatur Perangkat Daerah terhadap pelayanan Kesekretariatan
100 Persen Rp 2,223,803,250 25.33 29.74 24.92 20.01
Pelayanan Administrasi Perkantoran Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang terlayani selama 12 bulan
100 Persen Rp 2,027,193,250 26.02 26.02 26.02 21.94
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Persentase Aparatur Perangkat Daerah yang memanfaatkan sarana prasarana perkantoran selama 12 bulan
100 Persen Rp 74,050,000 10.28 56.15 17.64 15.93
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Jumlah Aparatur Perangkat Daerah yang meningkat kapasitasnya
5 Orang Rp 18,000,000 60.82 13.27 23.20 2.71
Penyusunan dokumen perencanaan Perangkat Daerah
Jumlah dokumen perencanaan tahunan Perangkat Daerah dengan tingkat konsistensinya terhadap Perencanaan Jangka Menengah Perangkat Daerah diatas 85%
(dokumen)
4 Dokumen Rp 75,400,000 60.82 13.27 23.20 2.71
Penyusunan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Jumlah laporan kinerja dan keuangan yang tersusun
7 Dokumen /
Laporan
Rp29,160,000 12.47 49.42 26.82 11.29
RENCANA AKSI DP3ACSKB TAHUN 2019
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Non Urusan 1
URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Meningkatnya peran perempuan dalam ekonomi keluarga
Persentase peran perempuan dalam ekonomi keluarga
Jumlah Pelaku Industri Rumahan dibagi dengan jumlah perempuan produktif dikali dengan 100
1.20% Persentase perempuan yang tidak
bekerja
7.73 Persen
Meningkatnya kapasitas Perangkat Daerah dalam melaksanakan PPRG
Persentase OPD yang melaksanakan PPRG
Jumlah OPD yang melaksanakan PPRG dibagi dengan jumlah seluruh OPD dikali dengan 100
34.37% Persentase keterwakilan perempuan
dilembaga publik
10.2 Persen
Persentase keberdayaan organisasi dan lembaga masyarakat dan berbasis gender
14.7 Persen
Persentase kepala keluarga miskin yang diberdayakan
9.47 Persen
Persentase anggaran resfonsif Gender (ARG) dalam APBD
3.55 Persen
Pembinaan Organisasi Perempuan Jumlah Peserta 300 orang Orang Rp 178,930,000 99.82 0.18 0.00 0.00
Peningkatan Nilai-nilai Kejuangan Perempuan Indonesia
Jumlah Peserta 800 Orang Orang Rp 204,900,000 0.00 97.21 0.79 1.99
Penguatan Kapasitas Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dan PPRG
Jumlah peserta Workshop 315 Orang Rp 84,800,000 99.80 0.20 0.00 0.00
Pembinaan dan Monev Pelaksanaan Program Industri Rumahan Perempuan di Kab/Kota
Jumlah peserta pelaku IR 50 Orang Rp 54,612,000 96.09 3.91 0.00 0.00
Advokasi dan KIE Pengarusutamaan Gender dan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan
Jumlah peserta 60 Orang Rp 20,070,000 0.00 100.00 0.00 0.00
Pemetaan Industri Rumahan di Kab/Kota
Jumlah IR di kab/kota 40 Orang Rp 7,650,000 13.63 83.35 0.77 2.25
Advokasi Peningkatan Keterwakilan Perempuan di Legislatif
Jumlah Orang 30 Orang Rp 150,000,000 0.00 3.66 94.17 2.16
Persentase keterwakilan perempuan di lembaga
Jumlah perempuan pengambil keputusan pada lembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dibagi dengan jumlah perempuan yang bekerja dilembaga eksekutif, yudikatif dan legislatif dikali dengan 100
2.23%
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2 Program Peningkatan Kualitas Hidup
Perempuan
Rp 749,802,000 29.73 48.24 15.80 6.23
Meningkatnya pemberdayaan perempuan
URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Pemberdayaan Organisasi Masyarakat dan Lembaga Masyarakat yang berbasis Gender
Jumlah Orang 40 Orang Rp 48,840,000 54.95 41.57 0.00 3.48
Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekerasan
Persentase kasus tindak kekerasan terhadap perempuan ditingkat provinsi yang ditangani
Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus kekerasan dikali dengan 100
100% Rasio perempuan korban kekerasan
per 100.000 penduduk usia 18 tahun keatas ditingkat daerah provinsi
17.82 Persen
Meningkatnya perlindungan terhadap anak dari tindak kekerasan
Persentase kasus tindak kekerasan terhadap anak ditingkat provinsi yang ditangani
Jumlah kasus yang ditangani dibagi dengan jumlah kasus kekerasan dikali dengan 100
100% Rasio anak yang memerlukan
perlindungan khusus per 10.000 anak usia 0-18 tahun ditingkat daera provinsi
2.41 Persen
Meningkatnya capaian pemenuhan akan hak-hak anak
Persentase capaian Kab/Kota Layak Anak
Jumlah Kab/Kota yang sudah mencapai Kab/Kota Layak Anak dibagi dengan Jumlah seluruh Kab/Kota dikali dengan 100
28.57% Persentase Kab/Kota Layak Anak 71.43 Persen
Partisipasi Anak Dalam Pembangunan (Forum Anak)
Jumlah Peserta Forum anak TK provinsi dan Nasional
80 Orang Rp 186,620,000 26.43 23.00 24.99 25.58
TOT Bagi Aktifis PATBM Tk. Kab/Kota Jumlah peserta TOT bagi aktifis PATBM tk kab/kota
80 Orang Rp 218,020,000 14.26 28.18 16.29 41.26
Peningkatan Fungsi Komisi Perlindungan Anak Daerah (KPAD) Prov. Kep. Babel
Jumlah komisioner dan Jumlah admin KPAD
7 & 1 Orang Rp 273,475,000 0.00 6.20 92.10 1.71
Penguatan Pembinaan dan Pelayanan Korban Kekerasan
Kelancaran Fungsi penguatan dan pembinaan pelayanan korban kekerasan
1 Kegiatan Rp 393,025,000 64.60 0.00 34.18 1.22
Advokasi dan KIE Kebijakan Forum Anak/Kota
Jumlah peserta Advokasi dan KIE 26 Orang Rp 113,550,000 15.89 22.42 38.40 23.29 14.79 30.03 40.88 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2
14.30
3 Program Peningkatan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Rp 1,508,069,000
URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Peningkatan Peran Serta Anak Dalam Pembangunan
Jumlah Perserta HAN 800 Orang Rp 214,459,000 98.90 0.00 0.00 1.10
Rapat Koordinasi Provinsi Layak Anak (Provila)
Jumlah peserta rakor 60 Orang Rp 28,920,000 1.25 66.62 18.02 14.11
Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak
Jumla Kab/Kota yang difasilitasi dalam Rapat Koordinasi Pemenuhan Hak Anak
7 Kab/Kota Rp 80,000,000 0.00 76.13 23.39 0.48
Persentase database/profil kependudukan yang temanfaatkan
Jumlah OPD Provinsi/Sektor lain yang memanfaatkan data/dokumen/profil kependudukan dibagi jumlah seluruh OPD provinsi dikali dengan 100
34.37% Persentase anak usia 0-18 tahun yang
memiliki akta kelahiran
85 Persen
Persentase masyarakat yang memiliki KTP
92 Persen
Persentase masyarakat yang memiliki akta kematian
92 Persen
Persentase penyediaan database kependudukan tk. Provinsi yang akurat
100 Persen
Persentase jumlah pemanfaatan NIK database kependudukan dan KTP-eL oleh OPD Provinsi
15.62 Persen
Evaluasi Penyelenggaraan Kependudukan dan Pencatatan Sipil se- Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumlah dokumen Evaluasi penyelenggaraan kependudukan dan pencatatan sipil se- provinsi kepulauan bangka belitung
1 Dokumen Rp 227,427,500 100.00 0.00 0.00 0.00
Persentase capaian kepemilikan dokumen kependudukan
Persentase kepemilikan akta pernikahan + Persentase kepemilikan akta kematian + Persentase kepemilikan akta kelahiran + Persentase kepemilikan KTP-eL + Persentase kepemilikan kartu keluarga dibagi 5 dikali dengan 100
77.50%
Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil 4 Meningkatnya dayaguna
database kependudukan provinsi untuk kepentingan penerbitan dokumen kependudukan dan pembangunan
Program Pengadministrasian Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Rp 1,914,966,000 43.77 23.00 8.43 24.80 3
URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Rapat Teknis Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Tk.
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jumla peserta Rapat teknis penyelenggaraan administrasi kependudukan tingkat provinsi
30 Orang Rp 29,350,000 100.00 0.00 0.00 0.00
Pembinaan Kab/Kota terkait Kebijakan Administrasi Dukcapil (DAK)
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan
7 Kab/Kota Rp 386,000,000 0.00 0.00 0.00 100.00
Pelaksanaan Penerbitan KTP-EL di Kab/Kota (DAK)
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan
7 Kab/Kota Rp 130,000,000 15.53 84.47 0.00 0.00
Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (DAK)
Jumlah peserta rapat PIAK 66 Orang Rp 220,691,000 29.41 70.59 0.00 0.00
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
Jumlah Laporan Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Pelayanan Administrasi Kependudukan (DAK)
1 Laporan Rp 200,000,000 28.23 23.86 23.86 24.05
Pengembangan Bank Data Kependudukan
Jumlah Aplikasi 1 Aplikasi Rp 42,847,500 100.00 0.00 0.00 0.00
Peningkatan Sarana dan Prasarana Pelayanan Administrasi Kependudukan di Kab/Kota
Jumlah Kab/Kota yang dilakukan pembinaan
7 Kab/Kota Rp - 99.78 0.22 0.00 0.00
Peningkatan Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak
Jumlah peserta Rapat 14 Orang Rp 28,650,000 23.05 33.06 21.94 21.94
Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi Aparatur Kependudukan dan Pencatatan Sipil bagi Aparatur (DAK)
42 Orang Rp 500,000,000 4.40 68.00 27.60 0.00
Sosialisasi Kebijakan Pendaftaran Penduduk
Jumlah peserta 500 Orang Rp 150,000,000 4.40 68.00 27.60 0.00
4
URAIAN INDIKATOR KINERJA DEFINISI OPERASIONAL INDIKATOR
TARGET
KINERJA TW. I TW.II TW.III TW.IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
NO
SASARAN
PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN
TARGET KINERJA
PROGRAM/KEGIATAN SATUAN PAGU
TARGET KEUANGAN
Persentase tingkat kesertaan ber-KB
Jumlah peserta KB aktif dibagi dengan jumlah PUS (usia 15-49 tahun) dikali dengan 100
69.60% Persentase grand design
kependudukan se-provinsi kepulauan bangka belitung
12.5 Persen
Persentase Unmet Need 7.48 Persen
Persentase desa/kampung KB yang terbentuk
44.5 Persen
Persentase keluarga sejahtera dan keluarga pra sejahtera 1
10.08 Persen
Pembinaan Peningkatan Peran Perempuan Dalam Kehidupan Keluarga (Hari Keluarga)
Jumlah pemenang lomba Harganas 3 Pemenang Rp 258,424,850 20.07 53.35 26.58 0.00
Advokasi dan KIE Program KKBPK Jumlah peserta Advokasi dan KIE program KKBPK
100 Orang Rp 33,370,000 21.10 78.90 0.00 0.00
Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan
Jumlah peserta Penguatan Komitmen Peningkatan Kinerja Lini Lapangan
100 Orang Rp 136,320,668 0.00 100.00 0.00 0.00
Pembinaan dan Penguatan Kampung KB
Jumlah pemenang Kampung KB 3 Kampung KB Rp 404,391,300 16.71 11.19 72.10 0.00
Pemutakhiran Grand Design Kependudukan
Dokumen Grand Design Kependudukan
1 Dokumen Rp 19,950,000 0.00 5.94 94.06 0.00
Pelatihan Konselor dan Pendidik Sebaya
Jumlah peserta Pelatihan konselor dan pendidik sebaya
70 Orang Rp 144,909,000 0.00 0.00 11.81 88.19 Jumlah desa kampung
KB yang terbentuk dibagi dengan jumlah desa dikali dengan 100
59.85%
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 5 Tercapainya penduduk
tumbuh seimbang melalui upaya penurunan Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) dan terwujudnya keluarga berkualitas
Program Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga
Rp 1,224,346,750 37.93 35.25 14.84 11.98
Persentase kampung KB yang terbentuk