Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)
1 URUSAN WAJIB
1 20 Urusan Wajib Otonomi
Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 10 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat
1 20 10 59 01 Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten
Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah
100% 100% 7,651,000,000
- Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan
48 Kali 12 kali 12 kali 12 kali 15 kali Menyelenggarakan Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan
34,200,000
- Pengamanan Pejabat Negara / Daerah di Tempat Acara 500 Kali 125 kali 125 kali 125 kali 128 kali
Menyelenggarakan Pengamanan Pejabat Negara / Daerah di Tempat Acara
1,050,600,000
- Pengawalan Pejabat Negara/Daerah ke Tempat Acara 500 Kali 125 kali 125 kali 125 kali 125 kali
Menyelenggarakan Pengawalan Pejabat Negara/Daerah ke Tempat Acara
825,600,000
- Pengamanan Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan Pejabat Daerah
12 bulan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Menyelenggarakan Pengamanan Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan Pejabat Daerah
5,740,600,000
1 20 10 59 2 Pemeliharaan dan
Penanggulangan
Ketentraman dan Ketertiban Umum
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
100% 100% 1,849,000,000
- Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 60 kali 15 kali 15 kali 15 kali 18 kali Menyelenggarakan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 213,640,000
Seksi Pengamanan
dan Pengawalan RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017
SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI BANTEN
Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
(1)
Seksi Operasional Pengendalian
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
- Turjawali Pemeliharaan Trantibum di wilayah
Provinsi Banten 288 Kali 72 kali 72 kali 72 kali 75 kali
Menyelenggarakan Turjawali Pemeliharaan Trantibum di wilayah Provinsi Banten
189,460,000 - Penataan Terpadu Pemeliharaan Trantibum di
wilayah Provinsi Banten 65 kali 16 kali 16 kali 16 kali 17 kali
Menyelenggarakan Penataan Terpadu Pemeliharaan Trantibum di wilayah Provinsi Banten
890,240,000
- Penataan Wiramarga di wilayah Provinsi Banten 72 kali 18 kali 18 kali 18 kali 18 kali Menyelenggarakan Penataan Wiramarga
di wilayah Provinsi Banten 244,460,000
- Gelar apel Siaga 30 kali 7 kali 7 kali 7 kali 9 kali Menyelenggarakan Gelar apel Siaga 311,200,000
1 20 10 59 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang‑Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis
Rasio Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran
Peraturan Perundang-undangan 100% 100% 919,580,000
- Pengawasan Asset Sektor Ekologis Provinsi Banten
8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Pengawasan Asset Sektor Ekologis Provinsi Banten
350,000,000
- Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis
8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis
418,820,000
- Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis
150,760,000
1 20 10 59 4 Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten
Rasio Penegakan Peraturan
Perundang-undangan 100% 100% 1,261,960,000
- Penegakan Perda dan Perkada Sektor Ekologis dan Sosial Kemasyarakatan
25 kali 6 kali 6 kali 6 kali 7 kali Menyelenggarakan Penegakan Perda dan Perkada Sektor Ekologis dan Sosial Kemasyarakatan
700,000,000
- Kajian Rapergub Sekretariat PPNS 1 Dok 1 Dok Menyelenggarakan Kajian Rapergub
Sekretariat PPNS
75,000,000
- Kajian Rapergub Trantibum, Kawasan Strategis dan Sektor Ekologis
3 Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok Membuat Kajian Rapergub Trantibum,
Kawasan Strategis dan Sektor Ekologis
200,000,000
- Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten 86,960,000
- Koordinasi Kesekretariatan PPNS 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi Kesekretariatan PPNS 200,000,000
Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis Seksi Bina PPNS dan Kajian Seksi Operasional Pengendalian
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
1 20 10 59 5 Koordinasi, Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas
Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat
100% 100% 2,000,000,000 Seksi Bina
Satlinmas
-Jambore Anggota Satlinmas Se-Provinsi Banten 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Jambore Anggota
Satlinmas Se-Provinsi Banten
750,000,000
- Rakor Satlinmas 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakor Satlinmas 200,000,000
-Pembinaan Unsur Pimpinan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Banten
1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pembinaan Unsur
Pimpinan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Banten
247,323,000
- Kajian Rapergub Satlinmas 1 Dok 1 Dok Membuat Kajian Rapergub Satlinmas 150,000,000
- Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se- Provinsi Banten
12 bkeg 3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se- Provinsi Banten
278,991,000
- Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 4 keg Menyelenggarakan Pembinaan
Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten
373,686,000
1 20 10 59 6 Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
100% 100% 1,953,328,000
-Rakornis Pemeliharaan Tibum dan Trammas 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakornis
Pemeliharaan Tibum dan Trammas 91,000,000 -Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas
Provinsi dan Kabupaten/ Kota 12 keg 3 keg 3 keg 3 keg 3 keg
Menyelenggarakan Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota
740,959,000
- Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B 1 Keg 1 keg Menyelenggarakan Penguatan Sistem
Pengamanan Terpadu KP3B
250,000,000
-Koordinasi kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Tranmas
12 keg
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg
Menyelenggarakan Koordinasi kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Tranmas
721,369,000
- Kajian Rapergub Peran Serta Masyarakat dalam Trantibum
1 Dok 1 Dok Membuat Kajian Rapergub Peran Serta
Masyarakat dalam Trantibum
150,000,000
1 20 10 59 7 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten 100% 100% 760,267,000 Seksi Kerjasama Seksi Bina Aparatur
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
-Pengiriman Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pengiriman Diklat
Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
122,690,000
-Pembinaan Fisik dan Mental Anggota 12 keg
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Pembinaan Fisik dan Mental Anggota 487,577,000 -Pembinaan Tibum dan Tranmas Pelayanan Publik
di Wilayah Provinsi Banten 2 keg
1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pembinaan Tibum
dan Tranmas Pelayanan Publik di Wilayah Provinsi Banten
150,000,000 1 20 10 59 8 Pembinaan, Penyuluhan dan
Pengawasan Peraturan Perundang‑Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial
Kemasyarakatan
100% 100% 912,484,000
- Pengawasan Asset Milik Pemerintah Provinsi Banten
12 keg
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg
Menyelenggarakan Pengawasan Asset Milik Pemerintah Provinsi Banten
420,511,000
- Pembinaan Disiplin Aparatur 12 keg
3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Pembinaan Disiplin Aparatur 360,655,000 - Rakor Mengenai Perda Sektor Sosial
Kemasyarakatan
2 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakor Mengenai
Perda Sektor Sosial Kemasyarakatan
131,318,000
1 20 10 59 9 Penyelenggaraan
Pencegahan Kebakaran
100% 100% 900,000,000
- Koordinasi dan Supervisi Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi dan Supervisi Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran
459,660,000
- Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten
1 Dok 1 Dok Memetakan Daerah Rawan Bencana
Kebakaran di Provinsi Banten
300,870,000
- Rakornis Pencegahan Bencana Kebakaran 6 Keg 2 keg 2 keg 2 keg Menyelenggarakan Rakornis
Pencegahan Bencana Kebakaran
139,470,000 1 20 10 59 10 Penanganan
Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi
100% 100% 678,795,000
- Tanggap Darurat Kebakaran di Kawasan Strategis Provinsi Banten
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Tanggap Darurat
Kebakaran di Kawasan Strategis
Provinsi Banten
300,000,000
- Simulasi Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten
1 keg 1 keg Menyelenggarakan Simulasi Tanggap
Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten
239,325,000 Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakata n Seksi Pencegahan Kebakaran Seksi Bina Aparatur Seksi Penanggulanga n Tanggap Darurat dan Evakuasi
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
- Penyusunan Kajian SOP Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran
1 Dok 1 Dok Menyusun Kajian SOP Penanganan
Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran 139,470,000 1 20 10 59 11 Penanganan Pasca Kebakaran 100% 612,350,000 Seksi Pasca Kebakaran - Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca
Bencana Kebakaran
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi dan
Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran
139,470,000
- Penyusunan Protap Penanganan Pasca Kebakaran
1 Dok 1 Dok Menyelenggarakan Penyusunan Protap
Penanganan Pasca Kebakaran
202,083,000
- Table Top Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran
2 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Table Top
Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran 270,797,000 1 20 10 Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah 1 20 10 01 01 Penyusunan Laporan
Kinerja Keuangan dan Neraca Aset
Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan
Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100% 100% 18,980,000
- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 22 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 7 Dok Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP
18,980,000
1 20 10 01 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan
Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,
Evaluasi dan Pelaporan 100% 100% 405,535,000
- Penyusunan Laporan Kinerja 5 Dok 5 Dok Menyusun Laporan Kinerja 10,985,000
- Penyusunan Program dan Kegiatan 7 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok Menyusun Program dan Kegiatan 189,410,000
- Penyusunan Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2017-2022
1 Dok 1 Dok Menyusun Renstra SKPD Satpol PP
Tahun 2017-2022
166,460,000
- Penyusunan Pengendalian Evaluasi 5 Dok 1 Dok 1 DOk 1 Dok 1 Dok Menyusun Pengendalian Evaluasi 38,680,000
1 20 10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur
1 20 10 02 1 Pengadaan Sarana dan
Prasarana Kantor
Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan
dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100% 100%
1,320,000,000
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan
dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket
Menyelenggarakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor
1,320,000,000
1 20 10 02 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 707,728,000
Subag Keuangan Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Seksi Penanggulanga n Tanggap Darurat dan Evakuasi
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Memelihara Kendaraan Dinas Operasional
578,828,000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Memelihara Inventaris Kantor (APK) 128,900,000 1 20 10 02 3 Penyedia Barang dan Jasa
Perkantoran
100% 100% 5,333,137,000 Sub Bagian
Umum dan Kepegawaian - Penyedia Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Jasa Perkantoran (Non
PNS)
3,925,997,000
- Penyediaan Barang Habis (ATK) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Barang Habis (ATK) 115,466,000 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Bahan Cetak dan
Penggandaan
415,250,000
- Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Makan dan Minum Kantor 154,104,000 - Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Jasa Telepon, Listrik,
Internet
56,400,000
- Promosi dan Publikasi 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Promosi dan Publikasi 244,000,000
- Penyediaan BBM 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan BBM 421,920,000
1 20 10 02 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur
100% 100% 200,000,000
- Administrasi Kepegawaian 85 org 85 org Menyelenggarakan Administrasi
Kepegawaian
100,000,000
- Penyusunan SOP Satpol PP 1 Dok 1 Dok Menyusun SOP Satpol PP 100,000,000
1 20 10 02 5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah
100% 100% 1,250,000,000
- Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
500,000,000
- Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah
750,000,000
1 20 Urusan Statistik
1 20 10 Program Penyediaan Data
Pembangunan Daerah 100% 100%
250,000,000
1 20 10 72 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan
250,000,000
-Penyediaan Data dan Informasi Satpol PP 1 Dok 1 Dok Menyediakan Data dan Informasi Satpol
PP
200,000,000
- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Satpol PP
4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Mengelola Informasi dan Dokumentasi Satpol PP 50,000,000 28,984,144,000 J U M L A H Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Seksi Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
Triwul
an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan
Program/Kegiatan
Indikator Kinerja Program /Kegiatan
TAHUN 2017
Penanggung Jawab target
capaian
kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran
Serang, Februari 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Provinsi Banten
Drs. H. Moh. Basri, M.Si NIP. 19600102 199103 1 002