• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN Triwul an I. target capaian kinerja 100% 100% 7,651,000,000.

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN Triwul an I. target capaian kinerja 100% 100% 7,651,000,000."

Copied!
7
0
0

Teks penuh

(1)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 URUSAN WAJIB

1 20 Urusan Wajib Otonomi

Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat daerah, Kepegawaian dan Persandian 1 20 10 59 Pemeliharaan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat

1 20 10 59 01 Pengamanan Hari Besar Nasional, Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Banten

Rasio Pengamanan, Pengawalan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah

100% 100% 7,651,000,000

- Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan

48 Kali 12 kali 12 kali 12 kali 15 kali Menyelenggarakan Pengamanan Hari Besar Nasional / Hari Besar Keagamaan

34,200,000

- Pengamanan Pejabat Negara / Daerah di Tempat Acara 500 Kali 125 kali 125 kali 125 kali 128 kali

Menyelenggarakan Pengamanan Pejabat Negara / Daerah di Tempat Acara

1,050,600,000

- Pengawalan Pejabat Negara/Daerah ke Tempat Acara 500 Kali 125 kali 125 kali 125 kali 125 kali

Menyelenggarakan Pengawalan Pejabat Negara/Daerah ke Tempat Acara

825,600,000

- Pengamanan Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan Pejabat Daerah

12 bulan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali Menyelenggarakan Pengamanan Kantor Pemerintah dan Rumah Jabatan Pejabat Daerah

5,740,600,000

1 20 10 59 2 Pemeliharaan dan

Penanggulangan

Ketentraman dan Ketertiban Umum

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

100% 100% 1,849,000,000

- Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 60 kali 15 kali 15 kali 15 kali 18 kali Menyelenggarakan Pengamanan Aksi Unjuk Rasa 213,640,000

Seksi Pengamanan

dan Pengawalan RENCANA AKSI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI BANTEN TAHUN 2017

SKPD : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN PROVINSI BANTEN

Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

(1)

Seksi Operasional Pengendalian

(2)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

- Turjawali Pemeliharaan Trantibum di wilayah

Provinsi Banten 288 Kali 72 kali 72 kali 72 kali 75 kali

Menyelenggarakan Turjawali Pemeliharaan Trantibum di wilayah Provinsi Banten

189,460,000 - Penataan Terpadu Pemeliharaan Trantibum di

wilayah Provinsi Banten 65 kali 16 kali 16 kali 16 kali 17 kali

Menyelenggarakan Penataan Terpadu Pemeliharaan Trantibum di wilayah Provinsi Banten

890,240,000

- Penataan Wiramarga di wilayah Provinsi Banten 72 kali 18 kali 18 kali 18 kali 18 kali Menyelenggarakan Penataan Wiramarga

di wilayah Provinsi Banten 244,460,000

- Gelar apel Siaga 30 kali 7 kali 7 kali 7 kali 9 kali Menyelenggarakan Gelar apel Siaga 311,200,000

1 20 10 59 3 Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Peraturan Perundang‑Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Ekologis

Rasio Pendataan dan Tindak Lanjut Pelanggaran

Peraturan Perundang-undangan 100% 100% 919,580,000

- Pengawasan Asset Sektor Ekologis Provinsi Banten

8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Pengawasan Asset Sektor Ekologis Provinsi Banten

350,000,000

- Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis

8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Pembinaan dan Penyuluhan terhadap masyarakat dalam Sektor Ekologis

418,820,000

- Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Rakor Mengenai Perda Sektor Ekologis

150,760,000

1 20 10 59 4 Penegakan dan Kajian Peraturan Daerah Provinsi Banten

Rasio Penegakan Peraturan

Perundang-undangan 100% 100% 1,261,960,000

- Penegakan Perda dan Perkada Sektor Ekologis dan Sosial Kemasyarakatan

25 kali 6 kali 6 kali 6 kali 7 kali Menyelenggarakan Penegakan Perda dan Perkada Sektor Ekologis dan Sosial Kemasyarakatan

700,000,000

- Kajian Rapergub Sekretariat PPNS 1 Dok 1 Dok Menyelenggarakan Kajian Rapergub

Sekretariat PPNS

75,000,000

- Kajian Rapergub Trantibum, Kawasan Strategis dan Sektor Ekologis

3 Dok 1 Dok 2 Dok 3 Dok Membuat Kajian Rapergub Trantibum,

Kawasan Strategis dan Sektor Ekologis

200,000,000

- Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten 8 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali Menyelenggarakan Rakor Satpol PP dan PPNS se Provinsi Banten 86,960,000

- Koordinasi Kesekretariatan PPNS 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi Kesekretariatan PPNS 200,000,000

Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sektor Ekologis Seksi Bina PPNS dan Kajian Seksi Operasional Pengendalian

(3)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

1 20 10 59 5 Koordinasi, Supervisi dan Pendayagunaan Potensi Anggota Satuan Linmas

Rasio Pemeliharaan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

100% 100% 2,000,000,000 Seksi Bina

Satlinmas

-Jambore Anggota Satlinmas Se-Provinsi Banten 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Jambore Anggota

Satlinmas Se-Provinsi Banten

750,000,000

- Rakor Satlinmas 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakor Satlinmas 200,000,000

-Pembinaan Unsur Pimpinan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Banten

1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pembinaan Unsur

Pimpinan Kecamatan Dalam Rangka Penyelenggaraan Ketenteraman Masyarakat dan Perlindungan Masyarakat se Provinsi Banten

247,323,000

- Kajian Rapergub Satlinmas 1 Dok 1 Dok Membuat Kajian Rapergub Satlinmas 150,000,000

- Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se- Provinsi Banten

12 bkeg 3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Operasional dan Pemberdayaan Satlinmas Se- Provinsi Banten

278,991,000

- Pembinaan Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten

4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 4 keg Menyelenggarakan Pembinaan

Reorganisasi Satlinmas Tingkat Desa dan Kelurahan Se- Provinsi Banten

373,686,000

1 20 10 59 6 Kerjasama Pemeliharaan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

100% 100% 1,953,328,000

-Rakornis Pemeliharaan Tibum dan Trammas 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakornis

Pemeliharaan Tibum dan Trammas 91,000,000 -Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas

Provinsi dan Kabupaten/ Kota 12 keg 3 keg 3 keg 3 keg 3 keg

Menyelenggarakan Patroli Kerjasama Tibum dan Trammas Lintas Provinsi dan Kabupaten/ Kota

740,959,000

- Penguatan Sistem Pengamanan Terpadu KP3B 1 Keg 1 keg Menyelenggarakan Penguatan Sistem

Pengamanan Terpadu KP3B

250,000,000

-Koordinasi kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Tranmas

12 keg

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg

Menyelenggarakan Koordinasi kerjasama Mitra Praja Utama Bidang Tibum dan Tranmas

721,369,000

- Kajian Rapergub Peran Serta Masyarakat dalam Trantibum

1 Dok 1 Dok Membuat Kajian Rapergub Peran Serta

Masyarakat dalam Trantibum

150,000,000

1 20 10 59 7 Penyelenggaraan Teknis Fungsional dan Pemantapan Tugas Anggota Satpol PP Provinsi Banten 100% 100% 760,267,000 Seksi Kerjasama Seksi Bina Aparatur

(4)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

-Pengiriman Diklat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pengiriman Diklat

Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

122,690,000

-Pembinaan Fisik dan Mental Anggota 12 keg

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Pembinaan Fisik dan Mental Anggota 487,577,000 -Pembinaan Tibum dan Tranmas Pelayanan Publik

di Wilayah Provinsi Banten 2 keg

1 keg 1 keg Menyelenggarakan Pembinaan Tibum

dan Tranmas Pelayanan Publik di Wilayah Provinsi Banten

150,000,000 1 20 10 59 8 Pembinaan, Penyuluhan dan

Pengawasan Peraturan Perundang‑Undangan Provinsi Banten Dalam Sektor Sosial

Kemasyarakatan

100% 100% 912,484,000

- Pengawasan Asset Milik Pemerintah Provinsi Banten

12 keg

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg

Menyelenggarakan Pengawasan Asset Milik Pemerintah Provinsi Banten

420,511,000

- Pembinaan Disiplin Aparatur 12 keg

3 keg 3 keg 3 keg 3 keg Menyelenggarakan Pembinaan Disiplin Aparatur 360,655,000 - Rakor Mengenai Perda Sektor Sosial

Kemasyarakatan

2 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Rakor Mengenai

Perda Sektor Sosial Kemasyarakatan

131,318,000

1 20 10 59 9 Penyelenggaraan

Pencegahan Kebakaran

100% 100% 900,000,000

- Koordinasi dan Supervisi Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran

4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi dan Supervisi Pengurangan Resiko Bencana Kebakaran

459,660,000

- Pemetaan Daerah Rawan Bencana Kebakaran di Provinsi Banten

1 Dok 1 Dok Memetakan Daerah Rawan Bencana

Kebakaran di Provinsi Banten

300,870,000

- Rakornis Pencegahan Bencana Kebakaran 6 Keg 2 keg 2 keg 2 keg Menyelenggarakan Rakornis

Pencegahan Bencana Kebakaran

139,470,000 1 20 10 59 10 Penanganan

Penanggulangan Tanggap Darurat dan Evakuasi

100% 100% 678,795,000

- Tanggap Darurat Kebakaran di Kawasan Strategis Provinsi Banten

4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Tanggap Darurat

Kebakaran di Kawasan Strategis

Provinsi Banten

300,000,000

- Simulasi Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten

1 keg 1 keg Menyelenggarakan Simulasi Tanggap

Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran di Provinsi Banten

239,325,000 Seksi Pembinaan, Penyuluhan dan Pengawasan Sosial Kemasyarakata n Seksi Pencegahan Kebakaran Seksi Bina Aparatur Seksi Penanggulanga n Tanggap Darurat dan Evakuasi

(5)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

- Penyusunan Kajian SOP Penanganan Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran

1 Dok 1 Dok Menyusun Kajian SOP Penanganan

Tanggap Darurat dan Evakuasi Bencana Kebakaran 139,470,000 1 20 10 59 11 Penanganan Pasca Kebakaran 100% 612,350,000 Seksi Pasca Kebakaran - Koordinasi dan Supervisi Penanganan Pasca

Bencana Kebakaran

4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Koordinasi dan

Supervisi Penanganan Pasca Bencana Kebakaran

139,470,000

- Penyusunan Protap Penanganan Pasca Kebakaran

1 Dok 1 Dok Menyelenggarakan Penyusunan Protap

Penanganan Pasca Kebakaran

202,083,000

- Table Top Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran

2 keg 1 keg 1 keg Menyelenggarakan Table Top

Simulation (TTS) Penanganan Pasca Kebakaran 270,797,000 1 20 10 Program Peningkatan Kualitas Tatakelola Pemerintahan Daerah 1 20 10 01 01 Penyusunan Laporan

Kinerja Keuangan dan Neraca Aset

Rasio Ketersediaan Dokumen Penatausahaan

Pengendalian dan Evaluasi Laporan Keuangan 100% 100% 18,980,000

- Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP 22 Dok 5 Dok 5 Dok 5 Dok 7 Dok Menyusun Laporan Kinerja Keuangan dan SPIP

18,980,000

1 20 10 01 2 Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan

Rasio Ketersediaan Dokumen Perencanaan,

Evaluasi dan Pelaporan 100% 100% 405,535,000

- Penyusunan Laporan Kinerja 5 Dok 5 Dok Menyusun Laporan Kinerja 10,985,000

- Penyusunan Program dan Kegiatan 7 Dok 1 Dok 2 Dok 2 Dok 2 Dok Menyusun Program dan Kegiatan 189,410,000

- Penyusunan Renstra SKPD Satpol PP Tahun 2017-2022

1 Dok 1 Dok Menyusun Renstra SKPD Satpol PP

Tahun 2017-2022

166,460,000

- Penyusunan Pengendalian Evaluasi 5 Dok 1 Dok 1 DOk 1 Dok 1 Dok Menyusun Pengendalian Evaluasi 38,680,000

1 20 10 Program Peningkatan Sarana Prasarana Perkantoran dan Kapasitas Aparatur

1 20 10 02 1 Pengadaan Sarana dan

Prasarana Kantor

Rasio Pembangunan, Pengadaan, Pemeliharaan

dan Rehabilitasi Prasarana dan Sarana Aparatur 100% 100%

1,320,000,000

- Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan

dan Peralatan Kantor 1 Paket 1 Paket

Menyelenggarakan Pengadaan Sarana dan Prasarana Perlengkapan dan Peralatan Kantor

1,320,000,000

1 20 10 02 2 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor 100% 707,728,000

Subag Keuangan Subag Program, Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Seksi Penanggulanga n Tanggap Darurat dan Evakuasi

(6)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

- Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Memelihara Kendaraan Dinas Operasional

578,828,000 - Pemeliharaan Inventaris Kantor (APK) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Memelihara Inventaris Kantor (APK) 128,900,000 1 20 10 02 3 Penyedia Barang dan Jasa

Perkantoran

100% 100% 5,333,137,000 Sub Bagian

Umum dan Kepegawaian - Penyedia Jasa Perkantoran (Non PNS) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Jasa Perkantoran (Non

PNS)

3,925,997,000

- Penyediaan Barang Habis (ATK) 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Barang Habis (ATK) 115,466,000 - Penyediaan Bahan Cetak dan Penggandaan 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Bahan Cetak dan

Penggandaan

415,250,000

- Penyediaan Makan dan Minum Kantor 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Makan dan Minum Kantor 154,104,000 - Penyediaan Jasa Telepon, Listrik, Internet 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Jasa Telepon, Listrik,

Internet

56,400,000

- Promosi dan Publikasi 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan Promosi dan Publikasi 244,000,000

- Penyediaan BBM 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Menyediakan BBM 421,920,000

1 20 10 02 4 Peningkatan Kapasitas Aparatur

100% 100% 200,000,000

- Administrasi Kepegawaian 85 org 85 org Menyelenggarakan Administrasi

Kepegawaian

100,000,000

- Penyusunan SOP Satpol PP 1 Dok 1 Dok Menyusun SOP Satpol PP 100,000,000

1 20 10 02 5 Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam dan Luar Daerah

100% 100% 1,250,000,000

- Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

500,000,000

- Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah 12 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan Melaksanakan Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

750,000,000

1 20 Urusan Statistik

1 20 10 Program Penyediaan Data

Pembangunan Daerah 100% 100%

250,000,000

1 20 10 72 01 Penyediaan Data dan Informasi Pembangunan

250,000,000

-Penyediaan Data dan Informasi Satpol PP 1 Dok 1 Dok Menyediakan Data dan Informasi Satpol

PP

200,000,000

- Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Satpol PP

4 keg 1 keg 1 keg 1 keg 1 keg Mengelola Informasi dan Dokumentasi Satpol PP 50,000,000 28,984,144,000 J U M L A H Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Seksi Data dan Informasi Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

(7)

Triwul

an I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV Target Target Target Target Kode Pemerintahan Daerah Dan Urusan/Bidang Urusan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program /Kegiatan

TAHUN 2017

Penanggung Jawab target

capaian

kinerja Rencana Aksi Pagu Anggaran

Serang, Februari 2018 Kepala Satuan Polisi Pamong Praja

Provinsi Banten

Drs. H. Moh. Basri, M.Si NIP. 19600102 199103 1 002

Referensi

Dokumen terkait

Menurut pengamat S’ setelah waktu t’ gelombang mencapai titik P(x’,y’,z’). jika dalam kerangka bergerak ini kecepatan cahaya sama dengan c maka panjang lintasan

Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2008 sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2007, dilaksanakan dengan berpedoman

 Pengurangan kas di bendahara pengeluaran adalah belanja operasi sebesar Rp. Rincian sisa UYHD dan penyetorannya dapat dilihat pada Lampiran 1a. Tidak ada penerimaan

Lampiran B.1 Menu Awal.Java import android.content.Intent; import android.support.v7.app.AppCompatActivity; import android.os.Bundle; import android.view.View; import

Pembahasan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui pemanfaatan media boneka tangan dan pengaruhnya terhadap media pembelajaran daring dan ekonomi masyarakat yang

Persepsi keseriusan yang dirasakan terhadap Osteoporosis Persepsi ancaman penyakit Osteoporosis Persepsi manfaat pencegahan Osteoporosis yang dirasakan Perilaku

Hasil dari penelitian ini adalah model pemberdayaan wanita tani di Kecamatan Selo Kabupaten Boyolali yaitu model integrasi tanaman pertanian dengan peternakan yang

Sesuai dengan judul penelitian “Penerapan Layanan Penguasaan Konten Dengan Teknik Simulasi Untuk Meningkatkan Sikap Mencintai Alam Sekitar Pada Siswa Kelas V SD