:
Terwujudnya masyarakat Banyuwangi yang semakin sejahtera, mandiri, dan berakhlak mulia melalui peningkatan perekonomian dan kualitas Sumber Daya Manusia
:
Tujuan :
Tercapainya pengawasan yang efektif, efisien dan akuntabel sebagai upaya pencegahan terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah
: Satuan Th. Dsr 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1 % 100 100 100 100 100 100 100 2016 2017 2018 2019 2020 2021 1. 1 % 100 100 100 100 100 100 100 1 1 1 100% 100% 100% 100% 100% 100% Review Akuntabilitas Keuangan pada wilayah Irban I Irban Wilayah I Evalua si SPIP pada wilayah Irban I Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah Irban I
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
kegiatan
Bidang pelaksana
Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator
program
target program
kegiatan Th. Dsr
2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Opini WTP BPK terhadap LKPD
Sasaran
Satuan
V I S I
M I S I KE-5
Mewujudkan tata pemerintahana yang baik dan bersih (good and Clean Governance) serta layanan publik yang berkualitas berbasis
Teknologi informasi
Indikator Kinerja Tujuan Meningkatnya Akuntabilitas Keuang dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah Pengawasan sesuai kebutuhan tata kelola pemerintahan yg baik dan bersih (good governance dan clean government) Melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai langkah pengendalian internal terhadap penyelenggara an pemerintah daerah. Persentase Lap. Keuangan PD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban I Opini WTP BPK terhadap LKPD Sasaran SatuanTh. Dsr 2015 Target Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Pada Wilayah IRBAN IMATRIKS
RENCANA STRATEGIS
INSPEKTORAT KABUPATEN BANYUWANGI
TAHUN 2016 - 2021
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 Pengawasan Internal secara berkala pada wilayah Irban I Monito ring Evalua si dan Pelaporan pada wilayah Irban I 3 Persentase hasil evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal A % - 50 60 70 80 90 90 Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Irban I 30% 50% 60% 70% 80% 90% Review Akuntabilitas Kinerja pada wilayah Irban I Evalua si Implementasi SAKIP pada wilayah Irban I Evalua si LPPD pada wilayah Irban I kegiatan Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator program target program
60% 65% 70% SatuanTh. Dsr 2015 70% 75% Sasaran SatuanTh. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
75% 2 Menciptakan tatakelola yang profesional melalui pemenuhan kebutuhan dasar administrasi perkantoran Meningkatkan operasional administrasi perkantoran yang efektif dan efisien untuk menciptakan tata kelola yang profesional Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti : -Keuangan negara/ daerah dan Administrasi pada wilayah Irban I 55% 55% 60% 65% 2 Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti : -Keuangan negara/ daerah dan Administrasi % 55% 55% 55% kegiatan Bidang pelaksana
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2 100% 100% 100% 100% 100% Review Akuntabilitas Keuangan pada wilayah Irban II Irban Wilayah II 100% 100% 100% 100% 100% Review Akuntabilitas Keuangan pada wilayah Irban II Irban Wilayah II Evalua si SPIP pada wilayah Irban II Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah Irban II Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti : -Keuangan negara/ daerah dan Administrasi pada wilayah Irban II 55% 55% 60% 65% 70% 75% Pengawasan Internal secara berkala pada wilayah Irban II
2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator program target program Sasaran SatuanTh. Dsr 2015 Target Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Pada Wilayah IRBAN II Persentase Lap. Keuangan PD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban II 100% SatuanTh. Dsr 2015 kegiatan
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator program target program
Bidang pelaksana
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
kegiatan
Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018
2016 2017 2018 2019 2020 2021 Monito ring Evalua si dan Pelaporan pada wilayah Irban II Review Akuntabilitas Kinerja pada wilayah Irban II Review Akuntabilitas Kinerja pada wilayah Irban II Evalua si Imple mentasi SAKIP pada wilayah Irban Evalua si LPPD pada wilayah Irban II 80% 90% Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Inspektur Pembantu II 30% 50% 60% 70% 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator
program SatuanTh. Dsr 2015 Bidang pelaksana kegiatan
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018
Sasaran
SatuanTh. Dsr 2015
Target
Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
2016 2017 2018 2019 2020 2021 3 Review Akuntabilitas Keuangan pada wilayah Irban III Irban Wilayah III Evalua si SPIP pada wilayah Irban III Pemeriksaan dengan tujuan tertentu pada wilayah Irban III Pengawasan Internal secara berkala pada wilayah Irban III Monito ring Evalua si dan Pelaporan pada wilayah Irban III 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Review Akuntabilitas Kinerja pada wilayah Irban III Irban Wilayah III 2021 Strategi Bidang pelaksana 80% 90% Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Inspektur Pembantu III 30% 50% 60% 70% kegiatan Kebijakan program indikator
program target program 70% 75% Sasaran SatuanTh. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindak lanjuti : -Keuangan negara/ daerah dan Administrasi pada wilayah Irban II 55% 55% 60% 65%
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020
Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kdh Pada Wilayah IRBAN III Persentase Lap. Keuangan PD yang sesuai SAP dalam mendukung tercapainya WTP pada wilayah Irban III 100% 100% 100% 100% 100% 100% Bidang pelaksana SatuanTh. Dsr 2015 kegiatan
Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator program
Review Akuntabilitas Kinerja pada wilayah Irban III Evalua si Imple mentasi SAKIP pada wilayah Irban III Evalua si LPPD pada wilayah Irban III 5 Indek Reformasi Birokrasi (IRB) PMPRB nilai 80 80 83 83 85 87 87 4Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah Indek Reformasi Birokrasi (IRB) PMPRB 80 83 83 85 87 87 Penyusunan Renca na Pemba ngunan Daerah Sekretariat Pengembanga n Kapasitas SDM Pengembanga n Sistem Informasi Manajemen Penyu sunan laporan keuangan 80% 90% Persentase hasil evaluasi SAKIP dengan nilai minimal A pada wilayah Inspektur Pembantu III 30% 50% 60% 70%
Evalua si Capaian Kinerja Perang kat Daerah: -PMPRB online -Pe ngenda lian Gratifi kasi
-Pem bangunan ZI -Penyu sunan Lap. Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja Perangkat Daerah 2016 2017 2018 2019 2020 2021 -Penyu sunan Ikhisar LHP -WBS 5 % 25 27 29 33 35 37 37 27 29 33 35 37 37 Sasaran SatuanTh. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
kegiatan Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan
Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02, dan 03 Persentase penurunan temuan berulang kode 01, 02, dan 03 -Inven tarisasi temuan pengawasan program indikator program
target program Bidang
2 6 % 85 85 85 85 85 85 85 5 85 85 85 85 85 85 Penye diaan jasa surat menyurat Sekretari at Penye diaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air dan Listrik
Penye diaan Jasa Perkan toran Penye diaan ATK 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penye diaan Kompo nen Instalasi listrik/ Penera ngan Bangunan Kantor Terwujudnya sumber daya dan manajemen organisasi yang profesional Persentase pemenuhan kebutuhan penunjang Perangkat Daerah Penye diaan Barang Cetakan dan Peng ganda an Sasaran SatuanTh. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
kegiatan Program peningkatan manajemen dan pelayanan Administrasi Persentase kinerja perkantoran yang baik Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator
program
Penye diaan Peralat an dan Perlengkapan Kantor Penye diaan Peralat an Rumah Tangga Sekretari at Penye diaan bahan bacaan dan peraturan perun dang-undangan Penyediaan Bahan Logistik Kantor 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Penye diaan Makan an dan Minum an Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator
program
target program Sasaran
SatuanTh. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
Rapat-rapat Kordinasi dan Konsul tasi keluar daerah Penga daan peralat an gedung kantor Penga daan Mebeleur Pemeli haraan gedung kantor Pemeli haraan kendaraan dinas/ operasional 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Pemeli haraan Jari ngan Internet Sasaran Th. Dsr 2015
Target Strategi mencapai Tujuan dan Sasaran
kegiatan Bidang pelaksana Uraian Indikator Kinerja 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Strategi Kebijakan program indikator
program
target program Satuan
Pemeli haraan perala tan/per lengkapan kantor