RENCANA AKSI TAHUN 2019 (SEMESTERAN)
DINAS SOSIAL PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN KELUARGA BERENCANA
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya upaya pencegahan permasalahan sosial dan aksesibilitas PMKS dalam memperoleh pelayanan dan rehabilitasi yang berperspektif HAM
Persentase penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial % 85 Persentase penguatan kapasitas PSKS % 97 Persentase Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) % 13,1 Program Kegiatan Pencapaian Target
Triwulan Pagu Anggaran KET
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
40 115.000.000 98.689.800 85,82 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial
Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 50 100 206.500.000 193.242.597 93,58 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial Penanganan mayat
terlantar 50 100 20.000.000 6.545.050 32,73 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial Penanaman nilai-nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kejuangan 22.400.000 22.223.474 99,21 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial Rehabilitasi dan pembinaan penyandang masalah kesejahteraan sosial 50 100 30.000.000 24.341.600 81,14 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesejahteraan Sosial Anak Terintegratif 50 100 97.000.000 81.082.768 83,59 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial
Pemutakhiran Data Fakir
Miskin 50 100 1.315.000.000 964.916.810 73,38 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Pembinaan dan Penguatan Keluarga ABH (Anak Berhadapan dengan Hukum) 40.000.000 29.501.100 73,75 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial Pemberdayaan Organisasi/lembaga Sosial dan Koordinasi Kegiatan Kesejahteraan Sosial 100 25.000.000 24.866.000 99,46 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial Pemberdayaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) 50 100 472.025.000 461.770.850 97,83 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial Pendamping Program
Keluarga Harapan (PKH) 50 100 184.975.000 180.387.900 97,52 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial Fasilitasi Rehabilitasi Bersumber daya Masyarakat (RBM) 10.000.000 7.868.500 78,69 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial Penunjang Operasional
Penyaluran Bantuan 100 125.000.000 111.046.000 88,84 Penanggungjawab Kasi Rehabilitasi Sosial
Pemberdayaan Taruna Siaga Bencana (Tagana) Kabupaten Klaten
50 45.000.000 43.824.600 97,39 Penanggungjawab Kasi Kesejahteraan Sosial
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Menurunnya angka kelahiran Total (Total Fertility Rate
Angka Kelahiran Total (Total Fertility Rate) / TFR
% 2,14
Program Kegiatan Pencapaian Target
II IV Anggaran Realisasi % Program Keluarga
Berencana Pengadaan Sarana Prasarana Penyuluhan KB (DAK Bid. Keluarga Berencana) 100 88.000.000 86.846.000 98,69 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pembangunan Gedung / Balai Penyuluhan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana) 50 407.000.000 393.801.000 96,76 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Pengadaan Sarana dan Prasarana Klinik Pelayanan Keluarga Berencana (DAK Bid. Keluarga Berencana) 50 120.000.000 113.576.400 94,65 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Operasional Balai Penyuluhan KB (DAK Non Fisik) 50 100 1.680.000.000 1.415.209.020 84,24 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Operasional Distribusi Alat dan Obat
Kontrasepsi (DAK Non Fisik) 50 100 121.500.000 22.441.000 18,47 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Operasional Penggerakan Program KB (DAK Non Fisik)
50 100 2.470.000.000 1.814.703.600 73,47 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Operasional Pembinaan Program KB Bagi Masyarakat (DAK Non Fisik) 50 100 2.406.000.000 2.334.751.800 97,04 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Dukungan Media KIE dan Manajemen (DAK Non Fisik) 50 100 636.892.000 476.560.000 74,83 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Pengadaan Sarana KIE Kit dan Media Lini Lapangan (DAK Bid. Keluarga Berencana) 50 285.000.000 276.894.450 97,16 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Pengadaan Sarana Pendataan (DAK Bid. Keluarga Berencana) 100 165.000.000 158.856.000 96,28 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Pengadaan Bina Keluarga Balita/BKB (DAK Bid. Keluarga Berencana) 50 60.000.000 58.705.487 97,84 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Program Kesehatan
Reproduksi Remaja Sosialisasi Kesehatan Reproduksi Remaja 50 100 9.000.000 8.967.950 99,64 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Pemutaran Film KB 50 100 5.500.000 5.374.500 97,72 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
Program pelayanan
kontrasepsi Pelayanan KB Medis operasi 60 14.000.000 7.750.000 55,36 Penanggungjawab Kasi Keluarga
Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Pengayoman KB 50 100 2.600.000 1.600.000 61,54 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Pelayanan KB melalui
Mobil Pelayanan 50 100 84.687.000 80.155.734 94,65 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Pelayanan KB dengan
Mitra Kerja 30 100 45.000.000 41.436.750 92,08 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok kegiatan di masyarakat
Pembinaan
kelangsungan hidup bayi dan anak (KHIBA) (DAK Non Fisik) 50 100 190.000.000 184.350.000 97,03 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi KB 100 25.000.000 24.633.450 98,53 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga
Optimalisasi Kader
PPKBD 50 100 496.640.000 418.448.050 84,26 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
Program pengembangan pusat pelayanan
informasi dan konseling KRR
Peningkatan Mutu
Pelaporan 5.100.000 5.099.866 100,00 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
Penyediaan Data dan
Informasi Keluarga 50 100 72.000.000 42.718.781 59,33 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
Peningkatan
Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) pelayanan KB 50 81.250.000 76.808.000 94,53 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak Pengembangan dan Pembinaan Kelompok BKB, BKL dan BKR 100 45.773.000 44.806.700 97,89 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Program penyiapan tenaga pedamping kelompok bina keluarga
Peningkatan dan Pemberdayaan Kelompok UPPKS 8.000.000 7.927.650 99,10 Penanggungjawab Kasi Keluarga Berencana, Kesejahteraan dan Ketahanan Keluarga Program Pengendalian dan Pengawasan Pembinaan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Forum Antarumat Beragama Peduli Keluarga Sejahtera dan Kependudukan ( FAPSEDU) 2.450.000 2.450.000 100,00 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan Penyusunan Parameter
Kependudukan 100 7.700.000 7.700.000 100,00 Penanggungjawab Kasi Pengendalian Penduduk,
Penyuluhan dan Penggerakan
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target
Meningkatnya kapasitas perempuan, perlindungan perempuan dan anak
Indeks pemberdayaan
gender (IDG) % 60,23 Skor/Capaian Kabupaten
Layak Anak Nindya
Program Kegiatan Pencapaian Target
Triwulan Pagu Anggaran KET
II IV Anggaran Realisasi %
Program keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Pelaksanaan sosilaisasi yang terkait dengan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak 50 100 160.000.000 151.237.570 94,52 Penanggungjawab kasi Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga Advokasi Keadilan
Restoratif 20.000.000 19.203.500 96,02 Penanggungjawab Kasi PHP, PKA dan PHA
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan anak (P2TP2A)
10.000.000 9.964.500 99,65 Penanggungjawab Kasi PHP, PKA dan PHA
Advokasi Penguatan
Kelembagaan PUG 50 90.000.000 43.111.320 47,90 Penanggungjawab kasi Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga
Sosialisasi, Advokasi dan Pengembangan Sistem Data Gender dan Anak
50 100 10.000.000 9.534.750 95,35 Penanggungjawab kasi Peningkatan kualitas hidup Perempuan dan Keluarga Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan
Perempuan dan Anak
Penanganan dan Pencegahan korban kekerasan berbasis gender dan anak termasuk trafficking
50 100 7.500.000 5.644.500 75,26 Penanggungjawab Kasi PHP, PKA dan PHA
Sosialisasi Deteksi Dini Kekerasan terhadap Anak
100.000.000 94.851.350 94,85 Penanggungjawab Kasi PHP, PKA dan PHA
Program peningkatan peran serta Anak dan kesetaraan gender dalam pembangunan Peningkatan koordinasi dan pemberdayaan Forum Anak 50 100 120.000.000 115.758.190 96,47 Penanggungjawab Kasi PHP, PKA dan PHA