BAB V
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN
PRIORITAS DAERAH
5.1. Rencana Program dan Kegiatan Indikatif Tahun 2016
Rencana program dan kegiatan prioritas merupakan uraian rinci yang menjelaskan nama program, nama kegiatan, indikator keluaran (output) kegiatan maupun keluaran program (outcome), sasaran dari kegiatan, satuan, volume, target, serta pagu indikatif pendanaannya. Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Siak Tahun 2016 disusun berdasarkan hasil analisa untuk kemudian disusun isu strategis dan prioritas pembangunan daerah dalam rangka mendukung pencapaian Visi dan Misi pembangunan Daerah Kabupaten Siak sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya. Di dalam RKPD dikemukakan rencana program dan kegiatan yang merupakan usulan yang disampaikan oleh setiap SKPD dan telah melalui beberapa tahapan pembahasan dalam MUSRENBANG RKPD dan tentunya mengacu kepada Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD.
Rencana Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Siak tahun 2016 diperkirakan sebesar Rp2.818 triliun lebih. Rencana anggaran tersebut akan digunakan untuk alokasi Belanja Langsung sebesar Rp1.991 triliun lebih dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp826,4 milyar lebih. Proyeksi pendapatan daerah sebesar Rp1.766 triliun lebih dan penerimaan pembiayaan sebesar Rp300 Milyar.
Alokasi Belanja Tidak Langsung digunakan untuk membiayai belanja pegawai, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil kepada pemerintah desa, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah desa dan belanja tak terduga. Sedangkan Belanja Langsung digunakan untuk membiayai program dan kegiatan masingmasing Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan Urusan Pemerintah Daerah yang harus dilaksanakan. Tabel
berikut ini menyajikan Rekapitulasi Pagu Anggaran Usulan Program dan Kegiatan SKPD Pada RKPD Kabupaten Siak Tahun 2016.