Uraian Urusan, Organisasi, Program dan Kegiatan
Kode
Halaman 1
Pegawai Barang dan Jasa
Jumlah Jenis Belanja
Modal PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA
REKAPITULASI BELANJA MENURUT UNIT ORGANISASI, URUSAN PEMERINTAH DAERAH
PROGRAM DAN KEGIATAN
1 2 3 4 5 6=3+4+5
URUSAN WAJIB 141.202.798.979,00 146.060.916.252,00
1. 36.998.748.500,00 324.262.463.731,00
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
13.550.402.270,00 40.113.522.230,00
1.01.01. 1.438.871.000,00 55.102.795.500,00
13.118.882.270,00 37.277.406.560,00 PENDIDIKAN
1.01. 1.351.971.000,00 51.748.259.830,00
2.854.712.782,00 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01. 860.400.000,00 3.715.112.782,00
60.000.000,00 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.01.1.01.01.01.01. - 60.000.000,00
449.428.182,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.01.1.01.01.01.02. - 449.428.182,00
- -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.01.1.01.01.01.07. 363.600.000,00 363.600.000,00
21.600.000,00 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.01.1.01.01.01.08. - 21.600.000,00
861.389.600,00 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.01.1.01.01.01.10. - 861.389.600,00
191.017.000,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.01.1.01.01.01.11. - 191.017.000,00
793.000.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.01.1.01.01.01.18. - 793.000.000,00
- -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.01.1.01.01.01.19. 496.800.000,00 496.800.000,00
478.278.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.01.1.01.01.01.20. - 478.278.000,00
86.600.000,00 4.003.050.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.01.1.01.01.02. - 4.089.650.000,00
- 3.511.050.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.01.1.01.01.02.03. - 3.511.050.000,00
- 390.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.05. - 390.000.000,00
- 102.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.01.1.01.01.02.07. - 102.000.000,00
43.600.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.01.1.01.01.02.22. - 43.600.000,00
38.000.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.01.1.01.01.02.24. - 38.000.000,00
5.000.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.01.1.01.01.02.26. - 5.000.000,00
34.200.000,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.01.1.01.01.06. - 34.200.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.01.1.01.01.06.11. - 10.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.01.1.01.01.06.12. - 10.000.000,00
5.000.000,00 -
Penyusunan Laporan Keuangan SKPD
1.01.1.01.01.06.16. - 5.000.000,00
9.200.000,00 -
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
1.01.1.01.01.06.23. - 9.200.000,00
300.848.000,00 119.480.000,00 Program Pendidikan Anak
Usia Dini
1.01.1.01.01.15. 41.500.000,00 461.828.000,00
- 119.480.000,00 Pembangunan gedung sekolah
TK
1.01.1.01.01.15.01. - 119.480.000,00
100.000.000,00 -
Kegiatan GOPTKI
1.01.1.01.01.15.68. - 100.000.000,00
36.550.000,00 -
Percontohan Pendidikan dan Pelatihan Pengelola PAUD
1.01.1.01.01.15.69. - 36.550.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
80.500.000,00 -
Penyelenggaraan Lomba/Apresiasi Pendidik Tenaga Kependidikan (PTK) -PAUDNI Tk. Nasional
1.01.1.01.01.15.70. - 80.500.000,00
35.000.000,00 -
Magang PTK PAUDNI
1.01.1.01.01.15.71. - 35.000.000,00
25.200.000,00 -
Penyelenggaraan Supervisi, Pemantauan, Evaluasi dan Monitoring Program PAUDNI
1.01.1.01.01.15.73. - 25.200.000,00
16.500.000,00 -
Penyelenggaraan Pendataan Sasaran Program PAUDNI
1.01.1.01.01.15.74. 21.500.000,00 38.000.000,00
7.098.000,00 -
Lomba Guru PAUD Berprestasi Tingkat TK dan KB
1.01.1.01.01.15.75. 20.000.000,00 27.098.000,00
1.586.447.918,00 22.711.567.800,00 Program Wajib Belajar
Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
1.01.1.01.01.16. 114.920.000,00 24.412.935.718,00
- 18.472.437.800,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.16.01. - 18.472.437.800,00
- 1.248.480.000,00 Pengadaan mebeluer sekolah
1.01.1.01.01.16.19. - 1.248.480.000,00
- 2.412.850.000,00 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
1.01.1.01.01.16.41. - 2.412.850.000,00
59.283.318,00 -
Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Jenjang SD/SDLB dan SMP/SMPLB/SATAP
1.01.1.01.01.16.63. - 59.283.318,00
19.200.000,00 -
Penyelenggaraan Paket B setara SMP
1.01.1.01.01.16.68. 18.420.000,00 37.620.000,00
374.597.000,00 -
Bintek Implementasi Kurikulum
1.01.1.01.01.16.81. 9.000.000,00 383.597.000,00
48.054.500,00 -
Pendataan, Monitoring dan Evaluasi Beasiswa Miskin SD dan SMP
1.01.1.01.01.16.82. - 48.054.500,00
- 577.800.000,00 Pembangunan Pagar
1.01.1.01.01.16.83. - 577.800.000,00
174.899.500,00 -
Lomba Olimpiade Sains SMP / MTs
1.01.1.01.01.16.88. 17.000.000,00 191.899.500,00
85.560.000,00 -
Lomba Olimpiade MIPA Tk SD/MI
1.01.1.01.01.16.92. 21.150.000,00 106.710.000,00
487.573.600,00 -
Ujian Akhir Berstandar Nasional (UASBN) SD/MI
1.01.1.01.01.16.94. 26.550.000,00 514.123.600,00
337.280.000,00 -
Ujian Nasional SMP/MTs
1.01.1.01.01.16.96. 22.800.000,00 360.080.000,00
787.908.750,00 10.443.308.760,00 Program Pendidikan
Menengah
1.01.1.01.01.17. 222.990.000,00 11.454.207.510,00
- 363.800.000,00 Pembangunan gedung sekolah
1.01.1.01.01.17.01. - 363.800.000,00
- 157.080.000,00 Pengadaan meubelair sekolah
1.01.1.01.01.17.19. - 157.080.000,00
- 9.922.428.760,00 Rehabilitasi sedang/berat
bangunan sekolah
1.01.1.01.01.17.41. - 9.922.428.760,00
19.200.000,00 -
Penyelenggaraan Paket C setara SMU
1.01.1.01.01.17.63. 29.550.000,00 48.750.000,00
97.812.500,00 -
Lomba Olimpiade Sains SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.17.64. 8.100.000,00 105.912.500,00
290.550.000,00 -
Penyelenggaraan Ujian Nasional SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.17.66. 161.840.000,00 452.390.000,00
56.982.500,00 -
Lomba Cerdas Cermat/Olimpiade Sains Terapan SMK
1.01.1.01.01.17.71. 6.000.000,00 62.982.500,00
40.500.000,00 -
Penyelenggaraan Percontohan Paket C Setara SMA (SKB)
1.01.1.01.01.17.79. - 40.500.000,00
132.500.000,00 -
Festival Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N) Tingkat SMA
1.01.1.01.01.17.80. 17.500.000,00 150.000.000,00
91.433.750,00 -
Ujian Nasional Praktek dan Teori Kejuruan SMK
1.01.1.01.01.17.82. - 91.433.750,00
58.930.000,00 -
Pelatihan PAS/DAPODIKMEN SMA/SMK
1.01.1.01.01.17.92. - 58.930.000,00
550.252.500,00 -
Program Pendidikan Non Formal
1.01.1.01.01.18. 35.750.000,00 586.002.500,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
149.700.000,00 -
Publikasi/Hari Aksara
Internasional (HAI) Tk Provinsi
1.01.1.01.01.18.12. 5.250.000,00 154.950.000,00
77.500.000,00 -
Pembinaan Taman Bacaan Masyarakat Percontohan
1.01.1.01.01.18.14. - 77.500.000,00
22.927.500,00 -
Pembinaan Program PNF/SPEM Tingkat Kabupaten
1.01.1.01.01.18.15. - 22.927.500,00
41.625.000,00 -
Orientasi Teknis Pengelola PKBM dan LKP
1.01.1.01.01.18.21. - 41.625.000,00
72.000.000,00 -
Bimbingan Tehnis dan Evaluasi Program PLS
1.01.1.01.01.18.25. - 72.000.000,00
97.000.000,00 -
Kelompok Belajar Keaksaraan Usaha Mandiri (UKM)
1.01.1.01.01.18.28. 20.000.000,00 117.000.000,00
19.500.000,00 -
Percontohan Program PKH Usaha Budidaya Ikan Kerapau dan Ikan Hias
1.01.1.01.01.18.29. 10.500.000,00 30.000.000,00
70.000.000,00 -
Sosialisasi POKJA PUG Bidang Pendidikan
1.01.1.01.01.18.30. - 70.000.000,00
4.489.286.000,00 -
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.20. 52.936.000,00 4.542.222.000,00
37.332.000,00 -
Lomba Kepala Sekolah Berprestasi
1.01.1.01.01.20.14. 18.000.000,00 55.332.000,00
380.000.000,00 -
Penyusunan Dokumen
Pemetaan Kompetensi Guru IPA SMP dan SMA
1.01.1.01.01.20.17. - 380.000.000,00
60.048.000,00 -
Verifikasi dan Validasi Data NUPTK
1.01.1.01.01.20.22. - 60.048.000,00
3.737.500.000,00 -
Transport Mengajar Guru
1.01.1.01.01.20.49. - 3.737.500.000,00
9.283.000,00 -
Lomba Pengawas Berprestasi
1.01.1.01.01.20.55. 4.500.000,00 13.783.000,00
27.759.000,00 -
Lomba Guru Berprestasi
1.01.1.01.01.20.56. 9.900.000,00 37.659.000,00
37.364.000,00 -
Musyawarah Kerja Pengawas Sekolah (MKPS)
1.01.1.01.01.20.60. 20.536.000,00 57.900.000,00
200.000.000,00 -
Beasiswa Cerdas SULTRA-KU
1.01.1.01.01.20.61. - 200.000.000,00
1.538.626.320,00 -
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
1.01.1.01.01.22. 23.475.000,00 1.562.101.320,00
7.000.000,00 -
Penyusunan DIK Sekolah &
UPTD
1.01.1.01.01.22.10. - 7.000.000,00
1.053.650.400,00 -
Pengadaan Perlengkapan Sekolah PBM
1.01.1.01.01.22.11. - 1.053.650.400,00
14.000.000,00 -
Penyusunan Profil Pendidikan
1.01.1.01.01.22.13. - 14.000.000,00
67.400.000,00 -
Tim Penginputan Data Aset
1.01.1.01.01.22.17. - 67.400.000,00
161.800.000,00 -
Dewan Pendidikan
1.01.1.01.01.22.19. - 161.800.000,00
27.000.000,00 -
Penyelenggaraan Seminar PGRI dan Porseni PGRI
1.01.1.01.01.22.24. 8.000.000,00 35.000.000,00
7.000.000,00 -
Rencana Pengembangan Dikdasmen Kabupaten (RPDK)
1.01.1.01.01.22.25. - 7.000.000,00
23.100.000,00 -
Pendataan Awal Sekolah SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA
1.01.1.01.01.22.28. - 23.100.000,00
21.300.000,00 -
Laporan Individu Sekolah Tingkat TK, SD/MI, SMP/MTs,
SMA/MA/SMK
1.01.1.01.01.22.37. - 21.300.000,00
45.875.000,00 -
Sosialisasi KGB dan Angka Kredit
1.01.1.01.01.22.39. - 45.875.000,00
110.500.920,00 -
Sosialisasi Aplikasi Data Pokok Pendidikan Dasar
(DAPODIKDAS)
1.01.1.01.01.22.40. 15.475.000,00 125.975.920,00
890.000.000,00 -
Program Peningkatan Kualitas & Kuantitas Tenaga Kependidikan
1.01.1.01.01.24. - 890.000.000,00
510.000.000,00 -
Penilaian & Pembinaan Kegiatan Belajar Mengajar Guru
1.01.1.01.01.24.01. - 510.000.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
380.000.000,00 -
Penyusunan Dokumen Evaluasi Pencapaian Standar Proses di Sekolah Dasar
1.01.1.01.01.24.10. - 380.000.000,00
431.520.000,00 2.836.115.670,00 KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA
1.18. 86.900.000,00 3.354.535.670,00
145.940.000,00 -
Program peningkatan peran serta kepemudaan
1.18.1.01.01.16. 26.300.000,00 172.240.000,00
50.000.000,00 -
Pembinaan Organisasi kepemudaan (KNPI)
1.18.1.01.01.16.01. - 50.000.000,00
25.465.000,00 -
Seleksi dan Pembinaan Calon Paskibraka Nasional Tk Kabupaten
1.18.1.01.01.16.10. 9.000.000,00 34.465.000,00
49.650.000,00 -
Lomba Sekolah Sehat
1.18.1.01.01.16.19. 9.800.000,00 59.450.000,00
20.825.000,00 -
Seleksi Bhakti Pemuda Antar Provinsi (BPAP)/Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tk.
Kabupaten
1.18.1.01.01.16.20. 7.500.000,00 28.325.000,00
245.580.000,00 20.860.000,00 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olahraga
1.18.1.01.01.20. 30.600.000,00 297.040.000,00
47.300.000,00 20.860.000,00 Pelaksanaan PORCADA
1.18.1.01.01.20.11. - 68.160.000,00
21.850.000,00 -
Penyelenggaraan KBO Bulu Tangkis (SKB)
1.18.1.01.01.20.12. - 21.850.000,00
145.840.000,00 -
Seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (OOSN) SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA Tk.
Kabupaten
1.18.1.01.01.20.18. 29.000.000,00 174.840.000,00
30.590.000,00 -
Seleksi POPNAS Penyandang Cacat Tk. Kabupaten
1.18.1.01.01.20.34. 1.600.000,00 32.190.000,00
40.000.000,00 2.815.255.670,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Olahraga
1.18.1.01.01.21. 30.000.000,00 2.885.255.670,00
40.000.000,00 14.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala
sarana dan prasarana olahraga
1.18.1.01.01.21.06. 30.000.000,00 84.000.000,00
- 2.801.255.670,00 Pembangunan Sarana dan
Prasarana Olah Raga
1.18.1.01.01.21.08. - 2.801.255.670,00
DINAS KESEHATAN 14.238.529.280,00 4.706.673.720,00
1.02.01. 3.161.804.000,00 22.107.007.000,00
14.238.529.280,00 4.706.673.720,00 KESEHATAN
1.02. 3.161.804.000,00 22.107.007.000,00
1.418.758.900,00 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01. 1.116.404.000,00 2.535.162.900,00
3.010.000,00 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.01.01.01. - 3.010.000,00
227.290.000,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.1.02.01.01.02. - 227.290.000,00
152.900.000,00 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
& Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.02.1.02.01.01.06. - 152.900.000,00
- -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.01.01.07. 174.480.000,00 174.480.000,00
16.773.000,00 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.02.1.02.01.01.08. 48.600.000,00 65.373.000,00
145.486.900,00 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.02.1.02.01.01.10. - 145.486.900,00
78.356.000,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.02.1.02.01.01.11. - 78.356.000,00
5.833.000,00 -
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.02.1.02.01.01.12. - 5.833.000,00
12.640.000,00 -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1.02.1.02.01.01.15. - 12.640.000,00
12.000.000,00 -
Penyediaan Operasional / Kegiatan Rutin Kantor
1.02.1.02.01.01.16. 412.524.000,00 424.524.000,00
38.236.000,00 -
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.1.02.01.01.17. - 38.236.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
511.644.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.1.02.01.01.18. - 511.644.000,00
- -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.01.01.19. 453.600.000,00 453.600.000,00
194.840.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.20. - 194.840.000,00
6.400.000,00 -
Penyediaan Jasa Administrasi Kepegawaian
1.02.1.02.01.01.43. 27.200.000,00 33.600.000,00
13.350.000,00 -
Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan Dalam Daerah
1.02.1.02.01.01.44. - 13.350.000,00
270.128.000,00 2.334.557.720,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.01.02. - 2.604.685.720,00
- 70.000.000,00 Pembangunan Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.03. - 70.000.000,00
3.200.000,00 235.200.000,00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.02.1.02.01.02.07. - 238.400.000,00
205.000.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.02.1.02.01.02.22. - 205.000.000,00
24.728.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.02.1.02.01.02.24. - 24.728.000,00
37.200.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.02.1.02.01.02.26. - 37.200.000,00
- 2.029.357.720,00 Rehabilitasi sedang/berat rumah
dinas
1.02.1.02.01.02.41. - 2.029.357.720,00
146.060.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.01.05. - 146.060.000,00
146.060.000,00 -
Kursus, pelatihan, sosialisasi &
bimbingan teknis PNS
1.02.1.02.01.05.06. - 146.060.000,00
30.000.000,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.01.06. - 30.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.02.1.02.01.06.12. - 10.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
1.02.1.02.01.06.23. - 10.000.000,00
10.000.000,00 -
Penggandaan
RKA-SKPD/DPA-SKPD
1.02.1.02.01.06.36. - 10.000.000,00
15.000.000,00 -
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
1.02.1.02.01.08. - 15.000.000,00
15.000.000,00 -
Penyelenggaraan Pameran Investasi/Kolaka Expo
1.02.1.02.01.08.01. - 15.000.000,00
2.573.533.380,00 -
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15. 7.200.000,00 2.580.733.380,00
76.805.000,00 -
Peningkatan pemerataan obat dan perbekalan kesehatan
1.02.1.02.01.15.02. - 76.805.000,00
19.133.000,00 -
Peningkatan mutu pelayanan farmasi komunitas dan rumah sakit
1.02.1.02.01.15.04. 7.200.000,00 26.333.000,00
2.474.645.380,00 -
Pengadaan Obat Generik
1.02.1.02.01.15.07. - 2.474.645.380,00
2.950.000,00 -
Evaluasi, Analisis Data Pengelolaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
1.02.1.02.01.15.08. - 2.950.000,00
8.868.167.000,00 -
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16. 15.000.000,00 8.883.167.000,00
8.027.112.000,00 -
Pelayanan kesehatan penduduk miskin dipuskesmas dan jaringannya
1.02.1.02.01.16.01. - 8.027.112.000,00
80.000.000,00 -
Perbaikan gizi mayarakat
1.02.1.02.01.16.05. - 80.000.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
20.025.000,00 -
Peningkatan Kesehatan Masyarakat
1.02.1.02.01.16.09. - 20.025.000,00
18.950.000,00 -
Peningkatan Penanggulangan dan Masalah Kesehatan
1.02.1.02.01.16.11. - 18.950.000,00
718.480.000,00 -
Penyediaan Biaya Operasional dan Pemeliharaan
1.02.1.02.01.16.12. - 718.480.000,00
3.600.000,00 -
Audit Maternal Perinatal
1.02.1.02.01.16.23. 15.000.000,00 18.600.000,00
26.150.000,00 -
Program Pengawasan Obat dan Makanan
1.02.1.02.01.17. - 26.150.000,00
14.550.000,00 -
Peningkatan kapasitas laboratorium pengawasan obat dan makanan
1.02.1.02.01.17.03. - 14.550.000,00
11.600.000,00 -
Peningkatan penyidikan dan penegakan hukum di bidang obat dan makanan
1.02.1.02.01.17.04. - 11.600.000,00
6.675.000,00 -
Program Pengembangan Obat Asli Indonesia
1.02.1.02.01.18. - 6.675.000,00
6.675.000,00 -
Pengembangan standarisasi tanaman obat bahan alam indonesia
1.02.1.02.01.18.02. - 6.675.000,00
172.825.000,00 -
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan
masyarakat
1.02.1.02.01.19. - 172.825.000,00
25.500.000,00 -
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat
1.02.1.02.01.19.01. - 25.500.000,00
13.350.000,00 -
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat
1.02.1.02.01.19.02. - 13.350.000,00
13.350.000,00 -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.19.05. - 13.350.000,00
13.950.000,00 -
Pembinaan Sistem Informasi kesehatan
1.02.1.02.01.19.06. - 13.950.000,00
100.000.000,00 -
Pembinaan PKK
1.02.1.02.01.19.08. - 100.000.000,00
6.675.000,00 -
Penyusunan profil Dinas kesehatan
1.02.1.02.01.19.09. - 6.675.000,00
21.175.000,00 -
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
1.02.1.02.01.20. - 21.175.000,00
18.675.000,00 -
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang yodium (GAKY), kurang Vitamin A &
Kekurangan Gizi Mikro Lainnya
1.02.1.02.01.20.03. - 18.675.000,00
2.500.000,00 -
Sosialisasi Cara Penyimpanan ASI di Tempat Kerja
1.02.1.02.01.20.09. - 2.500.000,00
264.841.000,00 111.160.000,00 Program Pengembangan
Lingkungan Sehat
1.02.1.02.01.21. - 376.001.000,00
155.325.000,00 -
Pengkajian pengembangan lingkungan sehat
1.02.1.02.01.21.01. - 155.325.000,00
109.516.000,00 111.160.000,00 Pemeriksaan Kualitas Air
1.02.1.02.01.21.07. - 220.676.000,00
155.876.000,00 -
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
1.02.1.02.01.22. 45.000.000,00 200.876.000,00
31.200.000,00 -
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk
1.02.1.02.01.22.01. 45.000.000,00 76.200.000,00
45.585.000,00 -
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah
1.02.1.02.01.22.04. - 45.585.000,00
19.225.000,00 -
Pencegahan penularan penyakit endemik/epidemik
1.02.1.02.01.22.06. - 19.225.000,00
59.866.000,00 -
Peningkatan surveillance epideminologi dan penaggulangan wabah
1.02.1.02.01.22.09. - 59.866.000,00
42.580.000,00 -
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.01.23. 22.200.000,00 64.780.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
5.000.000,00 -
Pertemuan Penyusunan Standar Sarana dan Peralatan Kesehatan
1.02.1.02.01.23.04. 15.000.000,00 20.000.000,00
6.675.000,00 -
Inventarisasi Peralatan Kesehatan Puskesmas dan Jaringannya
1.02.1.02.01.23.07. - 6.675.000,00
4.880.000,00 -
Sosialisasi Standar Operasional Pelayanan Perizinan
1.02.1.02.01.23.08. 7.200.000,00 12.080.000,00
19.350.000,00 -
Penilaian Tenaga Kesehatan Teladan
1.02.1.02.01.23.09. - 19.350.000,00
6.675.000,00 -
Pengelolaan Perizinan Tenaga Kesehatan Tertentu
1.02.1.02.01.23.12. - 6.675.000,00
13.350.000,00 -
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.24. - 13.350.000,00
13.350.000,00 -
Peningkatan Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.01.24.12. - 13.350.000,00
40.000.000,00 2.187.616.000,00 Program Pengadaan,
Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit/Puskesmas dan
Jaringannya
1.02.1.02.01.25. - 2.227.616.000,00
- 53.500.000,00 Pembangunan puskesmas
1.02.1.02.01.25.01. - 53.500.000,00
- 200.000.000,00 Pengadaaan Puskesmas Keliling
1.02.1.02.01.25.04. - 200.000.000,00
40.000.000,00 1.003.216.000,00 Pengadaaan sarana dan
prasarana puskesmas
1.02.1.02.01.25.06. - 1.043.216.000,00
- 930.900.000,00 Rehabilitasi Sedang/Berat
Puskesmas/ Puskesmas Pembantu
1.02.1.02.01.25.21. - 930.900.000,00
2.950.000,00 -
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia
1.02.1.02.01.30. - 2.950.000,00
2.950.000,00 -
Monitoring, evaluasi dan pelaporan
1.02.1.02.01.30.07. - 2.950.000,00
25.175.000,00 -
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan
1.02.1.02.01.31. - 25.175.000,00
25.175.000,00 -
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri
1.02.1.02.01.31.01. - 25.175.000,00
65.285.000,00 -
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
1.02.1.02.01.32. 4.800.000,00 70.085.000,00
10.600.000,00 -
Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
1.02.1.02.01.32.04. - 10.600.000,00
26.700.000,00 -
Bimbingan Teknis
1.02.1.02.01.32.05. - 26.700.000,00
27.985.000,00 -
Perkuatan Sistem Rujukan Kebidanan dan Neonatal
1.02.1.02.01.32.06. 4.800.000,00 32.785.000,00
- -
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.01.33. 1.951.200.000,00 1.951.200.000,00
- -
Peningkatan kesejahteraan Tenaga medis dan Paramedis
1.02.1.02.01.33.01. 1.951.200.000,00 1.951.200.000,00
80.000.000,00 73.340.000,00 Program Akademi
Keperawatan
1.02.1.02.01.34. - 153.340.000,00
80.000.000,00 -
Peralihan Status Akper Pemda Menjadi BLUD
1.02.1.02.01.34.23. - 80.000.000,00
- 73.340.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan AKPER Pemda Kolaka
1.02.1.02.01.34.24. - 73.340.000,00
BLUD RS BENYAMIN GULUH 16.334.403.470,00 2.704.355.530,00
1.02.02. 4.996.060.000,00 24.034.819.000,00
16.334.403.470,00 2.704.355.530,00 KESEHATAN
1.02. 4.996.060.000,00 24.034.819.000,00
1.545.392.000,00 -
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.01. 1.314.360.000,00 2.859.752.000,00
4.800.000,00 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.02.1.02.02.01.01. - 4.800.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
329.400.000,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.02.1.02.02.01.02. - 329.400.000,00
- -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.02.1.02.02.01.07. 240.720.000,00 240.720.000,00
4.800.000,00 -
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan Perundang-undangan
1.02.1.02.02.01.15. - 4.800.000,00
33.120.000,00 -
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.02.1.02.02.01.17. - 33.120.000,00
348.622.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.02.1.02.02.01.18. - 348.622.000,00
- -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.02.1.02.02.01.19. 1.073.640.000,00 1.073.640.000,00
24.650.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.02.1.02.02.01.20. - 24.650.000,00
800.000.000,00 -
Penyusunan Master Plan
1.02.1.02.02.01.24. - 800.000.000,00
- 90.000.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.02.1.02.02.02. - 90.000.000,00
- 90.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.02.1.02.02.02.05. - 90.000.000,00
365.948.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.02.1.02.02.05. 27.500.000,00 393.448.000,00
365.948.000,00 -
Pendidikan dan pelatihan formal dan Non Formal
1.02.1.02.02.05.01. 27.500.000,00 393.448.000,00
41.285.550,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.02.1.02.02.06. - 41.285.550,00
8.519.200,00 -
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
1.02.1.02.02.06.02. - 8.519.200,00
8.385.000,00 -
Penyusunan Profil SKPD
1.02.1.02.02.06.10. - 8.385.000,00
9.281.200,00 -
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.02.1.02.02.06.11. - 9.281.200,00
8.089.150,00 -
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.02.1.02.02.06.12. - 8.089.150,00
7.011.000,00 -
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
1.02.1.02.02.06.23. - 7.011.000,00
165.248.000,00 -
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
1.02.1.02.02.23. 94.200.000,00 259.448.000,00
165.248.000,00 -
Penyelenggaraan Akreditasi Rumah Sakit
1.02.1.02.02.23.14. 94.200.000,00 259.448.000,00
3.747.150.000,00 -
Program Pelayanan
Kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.02.24. - 3.747.150.000,00
3.747.150.000,00 -
Peningkatan Pelayanan kesehatan Penduduk Miskin
1.02.1.02.02.24.12. - 3.747.150.000,00
167.339.920,00 1.965.355.530,00 Program Pengadaan,
Peningkatan Sarana &
Prasarana RS/RSJ/RS Paru-paru dan RS Mata
1.02.1.02.02.26. - 2.132.695.450,00
167.339.920,00 -
Pengadaan obat-obatan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.19. - 167.339.920,00
- 1.780.355.530,00 Pembangunan rumah sakit
1.02.1.02.02.26.37. - 1.780.355.530,00
- 185.000.000,00 Pengadaan ALat Alat Kesehatan
Rumah Sakit
1.02.1.02.02.26.38. - 185.000.000,00
8.640.000,00 -
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
1.02.1.02.02.33. 3.502.400.000,00 3.511.040.000,00
8.640.000,00 -
Peningkatan kesejahteraan Tenaga medis dan Paramedis
1.02.1.02.02.33.01. 3.502.400.000,00 3.511.040.000,00
10.293.400.000,00 649.000.000,00 PROGRAM PENINGKATAN
MUTU PELAYANAN KESEHATAN BLUD
1.02.1.02.02.36. 57.600.000,00 11.000.000.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 10.293.400.000,00 649.000.000,00
Pelayanan dan Pendukung Pelayanan
1.02.1.02.02.36.01. 57.600.000,00 11.000.000.000,00
DINAS PEKERJAAN UMUM 4.347.714.000,00 35.296.801.000,00
1.03.01. 1.506.912.000,00 41.151.427.000,00
3.088.494.500,00 30.463.577.000,00 PEKERJAAN UMUM
1.03. 1.256.610.000,00 34.808.681.500,00
1.438.137.000,00 3.589.000,00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01. 620.460.000,00 2.062.186.000,00
22.300.000,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.03.1.03.01.01.02. - 22.300.000,00
40.700.000,00 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
& Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.03.1.03.01.01.06. - 40.700.000,00
- -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.03.1.03.01.01.07. 345.960.000,00 345.960.000,00
14.468.000,00 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.03.1.03.01.01.10. - 14.468.000,00
13.811.000,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.03.1.03.01.01.11. - 13.811.000,00
14.400.000,00 3.589.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
1.03.1.03.01.01.15. - 17.989.000,00
843.608.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.03.1.03.01.01.18. - 843.608.000,00
- -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.03.1.03.01.01.19. 274.500.000,00 274.500.000,00
488.850.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.03.1.03.01.01.20. - 488.850.000,00
239.548.000,00 408.200.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.03.1.03.01.02. - 647.748.000,00
- 105.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.05. - 105.000.000,00
- 102.500.000,00 Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor
1.03.1.03.01.02.07. - 102.500.000,00
- 200.700.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.03.1.03.01.02.14. - 200.700.000,00
37.500.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.03.1.03.01.02.22. - 37.500.000,00
191.300.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.03.1.03.01.02.24. - 191.300.000,00
10.748.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan dan perlengkapan kantor
1.03.1.03.01.02.26. - 10.748.000,00
107.500.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.03.1.03.01.05. - 107.500.000,00
107.500.000,00 -
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.03.1.03.01.05.03. - 107.500.000,00
22.149.000,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.03.1.03.01.06. - 22.149.000,00
2.249.000,00 -
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
1.03.1.03.01.06.02. - 2.249.000,00
7.000.000,00 -
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.03.1.03.01.06.11. - 7.000.000,00
7.800.000,00 -
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.03.1.03.01.06.12. - 7.800.000,00
5.100.000,00 -
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
1.03.1.03.01.06.23. - 5.100.000,00
- 17.573.562.000,00 Program Pembangunan Jalan
dan Jembatan
1.03.1.03.01.15. - 17.573.562.000,00
- 15.923.562.000,00 Pembangunan jalan
1.03.1.03.01.15.03. - 15.923.562.000,00
- 1.650.000.000,00 Pembangunan jembatan
1.03.1.03.01.15.05. - 1.650.000.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
170.000.000,00 -
Program Pembangunan saluran
drainase/gorong-gorong
1.03.1.03.01.16. - 170.000.000,00
170.000.000,00 -
Pembangunan Pemeliharaan Saluran Drainase, Trotoar dan Median
1.03.1.03.01.16.05. - 170.000.000,00
- 155.000.000,00 Program
rehabilitasi/pemeliharaan Jalan dan Jembatan
1.03.1.03.01.18. - 155.000.000,00
- 155.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan jalan &
Jembatan
1.03.1.03.01.18.06. - 155.000.000,00
777.900.000,00 750.000.000,00 Program peningkatan sarana
dan prasarana kebinamargaan
1.03.1.03.01.23. - 1.527.900.000,00
- 750.000.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
gedung workshop
1.03.1.03.01.23.08. - 750.000.000,00
762.490.000,00 -
Rehabilitasi/pemeliharaan alat-alat berat
1.03.1.03.01.23.10. - 762.490.000,00
15.410.000,00 -
Pengawasan & pengendalian sarana dan prasarana
1.03.1.03.01.23.14. - 15.410.000,00
316.114.000,00 7.572.222.000,00 Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
1.03.1.03.01.24. 391.850.000,00 8.280.186.000,00
- 7.572.222.000,00 Rehabilitasi/pemeliharaan
jaringan irigasi
1.03.1.03.01.24.10. - 7.572.222.000,00
23.350.000,00 -
Pelaksanaan Komisi Irigasi Kecamatan & Kabupaten
1.03.1.03.01.24.18. 114.050.000,00 137.400.000,00
58.000.000,00 -
Peningkatan SDM Tenaga O dan P Pengairan dan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)
1.03.1.03.01.24.19. 38.400.000,00 96.400.000,00
234.764.000,00 -
Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi yang Telah di Bangun (rutin OP)
1.03.1.03.01.24.23. 239.400.000,00 474.164.000,00
6.256.000,00 -
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah
1.03.1.03.01.27. 76.800.000,00 83.056.000,00
6.256.000,00 -
Operasional Kegiatan PAMSIMAS
1.03.1.03.01.27.10. 76.800.000,00 83.056.000,00
10.890.500,00 4.001.004.000,00 Program Pembangunan
Infrastruktur Pedesaaan
1.03.1.03.01.30. 167.500.000,00 4.179.394.500,00
- 2.801.004.000,00 Pembangunan sarana dan
prasarana air bersih perdesaaan
1.03.1.03.01.30.03. - 2.801.004.000,00
10.890.500,00 -
Peningkatan Pembangunan Infrastruktur Pedesaan
1.03.1.03.01.30.09. 167.500.000,00 178.390.500,00
- 1.200.000.000,00 Pemeliharaan/Pembangunan
Infrastruktur Kecamatan
1.03.1.03.01.30.13. - 1.200.000.000,00
21.496.500,00 4.833.224.000,00 PERUMAHAN RAKYAT
1.04. 157.902.000,00 5.012.622.500,00
21.496.500,00 4.833.224.000,00 Program Pengembangan
Perumahan
1.04.1.03.01.15. 157.902.000,00 5.012.622.500,00
3.200.000,00 -
Penunjang Operasional Program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS)
1.04.1.03.01.15.09. 34.800.000,00 38.000.000,00
- 4.518.224.000,00 Pembangunan/Peningkatan
Perumahan dan Pemukiman
1.04.1.03.01.15.11. - 4.518.224.000,00
9.300.000,00 -
Penunjang Operasional PLBK PNPM
1.04.1.03.01.15.12. 65.700.000,00 75.000.000,00
5.651.500,00 -
Penunjang Kelembagaan Kegiatan PNPM / P2KP
1.04.1.03.01.15.13. 57.402.000,00 63.053.500,00
3.345.000,00 315.000.000,00 Penyelesaian & Operasional
Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa)
1.04.1.03.01.15.15. - 318.345.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.237.723.000,00 -
PENATAAN RUANG
1.05. 92.400.000,00 1.330.123.000,00
1.229.223.000,00 -
Program Perencanaan Tata Ruang
1.05.1.03.01.15. - 1.229.223.000,00
1.128.462.000,00 -
Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Kawasan
1.05.1.03.01.15.05. - 1.128.462.000,00
100.761.000,00 -
Survey dan pemetaan
1.05.1.03.01.15.13. - 100.761.000,00
8.500.000,00 -
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
1.05.1.03.01.17. 92.400.000,00 100.900.000,00
8.500.000,00 -
Pengawasan pemanfaatan ruang
1.05.1.03.01.17.05. 92.400.000,00 100.900.000,00
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
3.221.400.000,00 455.150.000,00
1.06.01. 823.450.000,00 4.500.000.000,00
3.096.150.000,00 455.150.000,00 PERENCANAAN
PEMBANGUNAN
1.06. 786.850.000,00 4.338.150.000,00
1.600.499.000,00 13.600.000,00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01. 269.400.000,00 1.883.499.000,00
70.320.000,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.06.1.06.01.01.02. - 70.320.000,00
248.350.000,00 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
& Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.06.1.06.01.01.06. - 248.350.000,00
3.975.000,00 -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.06.1.06.01.01.07. 133.200.000,00 137.175.000,00
7.000.000,00 -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.06.1.06.01.01.08. 9.000.000,00 16.000.000,00
44.448.000,00 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.06.1.06.01.01.10. - 44.448.000,00
26.320.000,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.06.1.06.01.01.11. - 26.320.000,00
35.000.000,00 13.600.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
1.06.1.06.01.01.15. - 48.600.000,00
667.772.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.06.1.06.01.01.18. - 667.772.000,00
15.000.000,00 -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.06.1.06.01.01.19. 127.200.000,00 142.200.000,00
482.314.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.06.1.06.01.01.20. - 482.314.000,00
36.250.000,00 391.750.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.06.1.06.01.02. - 428.000.000,00
- 16.000.000,00 Pengadaan kendaraan
dinas/operasional
1.06.1.06.01.02.05. - 16.000.000,00
- 28.300.000,00 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor
1.06.1.06.01.02.14. - 28.300.000,00
10.000.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.06.1.06.01.02.22. - 10.000.000,00
26.250.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
1.06.1.06.01.02.28. - 26.250.000,00
- 347.450.000,00 Rehabilitasi sedang/berat gedung
kantor
1.06.1.06.01.02.42. - 347.450.000,00
75.000.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.06.1.06.01.05. - 75.000.000,00
75.000.000,00 -
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.06.1.06.01.05.03. - 75.000.000,00
7.600.000,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.06.1.06.01.06. 35.400.000,00 43.000.000,00
3.000.000,00 -
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.06.1.06.01.06.11. - 3.000.000,00
4.600.000,00 -
Kordinasi Tim Evaluasi &
Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA)
1.06.1.06.01.06.21. 35.400.000,00 40.000.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
125.475.000,00 -
Program Pengembangan Informasi Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.08. - 125.475.000,00
125.475.000,00 -
Penyelenggaraan Pameran Investasi/Kolaka Expo
1.06.1.06.01.08.01. - 125.475.000,00
30.250.000,00 12.500.000,00 Program Pengembangan
Data/Informasi
1.06.1.06.01.15. 25.200.000,00 67.950.000,00
15.250.000,00 -
Penyusunan Profile Daerah
1.06.1.06.01.15.05. - 15.250.000,00
15.000.000,00 -
Penyusunan Paket Informasi Wilayah (PIW)
1.06.1.06.01.15.06. - 15.000.000,00
- 12.500.000,00 Pengelolaan Situs Internet
Bappeda
1.06.1.06.01.15.09. 25.200.000,00 37.700.000,00
116.100.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.20. 15.000.000,00 131.100.000,00
116.100.000,00 -
Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana
1.06.1.06.01.20.01. 15.000.000,00 131.100.000,00
679.150.000,00 -
Program Perencanaan Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21. 307.550.000,00 986.700.000,00
251.900.000,00 -
Penyusunan Rancangan RPJMD
1.06.1.06.01.21.05. 82.100.000,00 334.000.000,00
22.000.000,00 -
Penyusunan RKPD
1.06.1.06.01.21.08. 53.000.000,00 75.000.000,00
161.400.000,00 -
Penyelenggaraan Musrenbang RKPD
1.06.1.06.01.21.09. 38.600.000,00 200.000.000,00
15.750.000,00 -
Koordinasi Penyusunan LAKIP Kab.KOLAKA
1.06.1.06.01.21.11. 34.950.000,00 50.700.000,00
26.250.000,00 -
Kordinasi Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Kolaka
1.06.1.06.01.21.12. 43.950.000,00 70.200.000,00
131.000.000,00 -
Monitoring, Evaluasi dan
Pelaporan Pelaksanaan Rencana Pembangunan
1.06.1.06.01.21.13. - 131.000.000,00
2.400.000,00 -
Penyusunan LAKIP Bappeda Kab Kolaka
1.06.1.06.01.21.20. - 2.400.000,00
12.250.000,00 -
Forum SKPD Musrenbang Tingkat Kabupaten
1.06.1.06.01.21.23. 16.150.000,00 28.400.000,00
12.000.000,00 -
Evaluasi RKPD dan RENJA SKPD
1.06.1.06.01.21.25. - 12.000.000,00
3.250.000,00 -
Penyusunan Rencana Kerja Bappeda
1.06.1.06.01.21.26. - 3.250.000,00
11.200.000,00 -
Penyusunan Raperda Rencana Pembangunan Daerah
1.06.1.06.01.21.27. 38.800.000,00 50.000.000,00
6.500.000,00 -
Penyusunan Renstra Bappeda
1.06.1.06.01.21.28. - 6.500.000,00
23.250.000,00 -
Kordinasi Pelaporan Dana Dekonsentrasi, Tugas
PEmbantuan Sistem dan Urusan Bersama
1.06.1.06.01.21.30. - 23.250.000,00
34.800.000,00 22.300.000,00 Program Perencanaan
Pembangunan Ekonomi
1.06.1.06.01.22. 34.100.000,00 91.200.000,00
26.850.000,00 -
Penyusunan Rencana Aksi Daerah MDGs
1.06.1.06.01.22.12. 12.100.000,00 38.950.000,00
5.700.000,00 22.300.000,00 Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Millenium Development Goals MDGs
1.06.1.06.01.22.17. 8.600.000,00 36.600.000,00
2.250.000,00 -
Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Agropolitan dan Minapolitan
1.06.1.06.01.22.20. 13.400.000,00 15.650.000,00
51.326.000,00 15.000.000,00 Program Perencanaan Sosial
Budaya
1.06.1.06.01.23. 83.400.000,00 149.726.000,00
1.400.000,00 15.000.000,00 Penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan DAK
1.06.1.06.01.23.12. 13.400.000,00 29.800.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5
13.000.000,00 -
Kordinasi Program
Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.06.1.06.01.23.14. 20.000.000,00 33.000.000,00
7.326.000,00 -
Penyusunan Laporan Percepatan Penanggulangan Kemiskinan Daerah (LP2KD)
1.06.1.06.01.23.15. 25.000.000,00 32.326.000,00
8.000.000,00 -
Evaluasi Sarana Kesehatan Se Kabupaten
1.06.1.06.01.23.16. 8.600.000,00 16.600.000,00
21.600.000,00 -
Penyusunan Dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah
1.06.1.06.01.23.17. 16.400.000,00 38.000.000,00
339.700.000,00 -
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam
1.06.1.06.01.24. 16.800.000,00 356.500.000,00
19.550.000,00 -
Revisi Kegiatan RPIJM Kab.
kolaka
1.06.1.06.01.24.04. - 19.550.000,00
79.950.000,00 -
Kajian Lingkungan Hidup strategis (KLHS)
1.06.1.06.01.24.06. - 79.950.000,00
200.000.000,00 -
Desain Pengembangan Kawasan Sektor Informal Kota Kolaka
1.06.1.06.01.24.09. - 200.000.000,00
40.200.000,00 -
BOP Program Pamsimas II
1.06.1.06.01.24.11. 16.800.000,00 57.000.000,00
125.250.000,00 -
STATISTIK
1.23. 36.600.000,00 161.850.000,00
125.250.000,00 -
Program pengembangan data/informasi/statistik daerah
1.23.1.06.01.15. 36.600.000,00 161.850.000,00
115.000.000,00 -
Penyusunan dan pengumpulan data dan statistik daerah
1.23.1.06.01.15.01. 36.600.000,00 151.600.000,00
10.250.000,00 -
Kordinasi Forum Data/Statistik Daerah Kab.Kolaka
1.23.1.06.01.15.05. - 10.250.000,00
DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
3.025.070.000,00 1.856.501.000,00
1.07.01. 550.080.000,00 5.431.651.000,00
3.025.070.000,00 1.856.501.000,00 PERHUBUNGAN
1.07. 550.080.000,00 5.431.651.000,00
1.558.902.000,00 5.000.000,00 Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01. 274.680.000,00 1.838.582.000,00
2.022.000,00 -
Penyediaan Jasa Surat Menyurat
1.07.1.07.01.01.01. - 2.022.000,00
198.200.000,00 -
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
1.07.1.07.01.01.02. - 198.200.000,00
31.000.000,00 -
Penyediaan Jasa Pemeliharaan
& Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
1.07.1.07.01.01.06. - 31.000.000,00
- -
Penyediaan jasa administrasi keuangan
1.07.1.07.01.01.07. 166.680.000,00 166.680.000,00
- -
Penyediaan jasa kebersihan kantor
1.07.1.07.01.01.08. 60.000.000,00 60.000.000,00
40.738.000,00 -
Penyediaan Alat Tulis Kantor
1.07.1.07.01.01.10. - 40.738.000,00
52.200.000,00 -
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
1.07.1.07.01.01.11. - 52.200.000,00
10.000.000,00 -
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1.07.1.07.01.01.12. - 10.000.000,00
25.000.000,00 5.000.000,00 Penyediaan bahan bacaan dan
peraturan Perundang-undangan
1.07.1.07.01.01.15. - 30.000.000,00
10.400.000,00 -
Penyediaan Makanan dan Minuman
1.07.1.07.01.01.17. - 10.400.000,00
848.842.000,00 -
Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah
1.07.1.07.01.01.18. - 848.842.000,00
- -
Penyediaan Jasa Tenaga Teknis
& Administrasi Perkantoran
1.07.1.07.01.01.19. 48.000.000,00 48.000.000,00
340.500.000,00 -
Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah
1.07.1.07.01.01.20. - 340.500.000,00
517.133.000,00 261.500.000,00 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur
1.07.1.07.01.02. - 778.633.000,00
1 2 3 4 5 6=3+4+5 - 261.500.000,00
Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
1.07.1.07.01.02.07. - 261.500.000,00
161.773.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
1.07.1.07.01.02.22. - 161.773.000,00
28.680.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan
1.07.1.07.01.02.23. - 28.680.000,00
316.680.000,00 -
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
1.07.1.07.01.02.24. - 316.680.000,00
10.000.000,00 -
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
1.07.1.07.01.02.30. - 10.000.000,00
59.800.000,00 -
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
1.07.1.07.01.03. - 59.800.000,00
59.800.000,00 -
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
1.07.1.07.01.03.02. - 59.800.000,00
203.950.000,00 -
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
1.07.1.07.01.05. - 203.950.000,00
13.950.000,00 -
Sosisialisasi Peraturan Perundang-undangan
1.07.1.07.01.05.02. - 13.950.000,00
190.000.000,00 -
Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan
1.07.1.07.01.05.03. - 190.000.000,00
53.000.000,00 -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
1.07.1.07.01.06. - 53.000.000,00
9.000.000,00 -
Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun SKPD
1.07.1.07.01.06.02. - 9.000.000,00
7.000.000,00 -
Penyusunan RKA/RKPA SKPD
1.07.1.07.01.06.11. - 7.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan LAKIP/LPPD/LKPJ SKPD
1.07.1.07.01.06.12. - 10.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan SKP, DUK, dan Laporan Kinerja Pegawai
1.07.1.07.01.06.13. - 10.000.000,00
7.000.000,00 -
Penyusunan Laporan Aset
1.07.1.07.01.06.19. - 7.000.000,00
10.000.000,00 -
Penyusunan RENSTRA / RENJA SKPD
1.07.1.07.01.06.23. - 10.000.000,00
3.725.000,00 779.350.000,00 Program Pembangunan
Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
1.07.1.07.01.15. - 783.075.000,00
3.725.000,00 779.350.000,00 Peningkatan pengelolaan
terminal angkutan darat
1.07.1.07.01.15.07. - 783.075.000,00
542.060.000,00 810.651.000,00 Program peningkatan
pelayanan angkutan
1.07.1.07.01.17. 275.400.000,00 1.628.111.000,00
238.100.000,00 299.651.000,00 Kegiatan uji kelayakan saran
transportasi guna keselamtan penumpang
1.07.1.07.01.17.04. - 537.751.000,00
40.500.000,00 11.000.000,00 Kegiatan penciptaan keamanan
dan kenyamanan penumpang dilingkungan treminal
1.07.1.07.01.17.06. - 51.500.000,00
12.000.000,00 -
Sosialisasi/penyuluhan ketertiban lalu lintas dan angkutan
1.07.1.07.01.17.14. - 12.000.000,00
251.460.000,00 500.000.000,00 Pengendalian Keselamatan dan
Kelancaran Transportasi Udara
1.07.1.07.01.17.18. 275.400.000,00 1.026.860.000,00
- -
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
1.07.1.07.01.18. - -
66.500.000,00 -
Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas
1.07.1.07.01.19. - 66.500.000,00
66.500.000,00 -
Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas Angkutan Jalan
1.07.1.07.01.19.07. - 66.500.000,00