• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )"

Copied!
9
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2019 SEKRETARIAT DPRD

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1 DPA SKPD 2.1 DPA SKPD 2.2 DPA SKPD 2.2.1 DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2

(2)

Formulir DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2019

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

REKENINGKODE URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 15.964.319.400,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.820.776.400,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.820.776.400,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 14.143.543.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 361.480.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 13.386.545.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 395.518.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (15.964.319.400,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 455.196.000,00 631.516.000,00 360.196.000,00 373.868.400,00 1.820.776.400,00

Belanja Langsung

2.2 5.941.232.093,00 4.544.979.715,00 2.807.444.845,00 849.886.347,00 14.143.543.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19660714 199403 1 016 Baa, 31 Januari 2019

Drs. Jonas M. Selly, MM Sekretaris Daerah

Menyetujui

Formulir DPA SKPD Halaman 1

(3)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

TAHUN ANGGARAN 2019

BELANJA TIDAK LANGSUNG

NO DPA SKPD : 4.01 04 00 00 5 1

URUSAN PEMERINTAHAN : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan

ORGANISASI : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD SUB UNIT ORGANISASI : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

PENGGUNA ANGGARAN/

KUASA PENGGUNA ANGGARAN

NAMA : BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd

(4)

Formulir DPA SKPD

2.1 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

NOMOR DPA SKPD

00 5 1

00 Tahun Anggaran 2019

4.01 04

PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKENINGKODE URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

BELANJA

5 1.820.776.400,00

1.820.776.400,00 BELANJA TIDAK LANGSUNG

5 . 1

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.820.776.400,00

5 . 1 . 1 . 01 Belanja Gaji dan Tunjangan 1.634.176.400,00

5 . 1 . 1 . 01 . 01 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.184.267.831,00

Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 1.184.267.831,00

121.210.320,00 Golongan IV : 2 orang

- 14,00 bulan 8.657.880

644.190.750,00 Golongan III : 14 orang

- 14,00 Bulan 46.013.625

330.888.180,00 Golongan II : 9 orang

- 14,00 Bulan 23.634.870

59.094.000,00 Golongan I : 2 Orang

- 14,00 Bulan 4.221.000

28.884.581,00 Accres 2,5%

- 1,00 Tahun 28.884.581

5 . 1 . 1 . 01 . 02 Tunjangan Keluarga 96.972.808,00

Tunjangan Keluarga 96.972.808,00

68.424.384,00 Tunjangan Isteri/Suami 9 orang

- 14,00 Bulan 4.887.456

26.183.234,00 Tunjangan anak 17 org

- 14,00 Bulan 1.870.231

2.365.190,00 Accres 2,5%

- 1,00 Tahun 2.365.190

5 . 1 . 1 . 01 . 03 Tunjangan Jabatan 111.714.750,00

Tunjangan Jabatan 111.714.750,00

28.350.000,00 Eselon II : 1 orang

- 14,00 Bulan 2.025.000

35.280.000,00 Eselon III : 2 orang

- 28,00 Bulan 1.260.000

45.360.000,00 Eselon IV : 6 orang

- 84,00 Bulan 540.000

2.724.750,00 Accress

- 1,00 Tahun 2.724.750

5 . 1 . 1 . 01 . 05 Tunjangan Fungsional Umum 49.507.500,00

Tunjangan Fungsional Umum 49.507.500,00

20.720.000,00 Golongan III : 8 orang

- 112,00 OB 185.000

22.680.000,00 Golongan II : 9 orang

- 126,00 OB 180.000

4.900.000,00 Golongan I : 2 Orang

- 28,00 OB 175.000

1.207.500,00 Accress 2,5%

- 1,00 Tahun 1.207.500

5 . 1 . 1 . 01 . 06 Tunjangan Beras 66.406.605,00

Tunjangan Beras 66.406.605,00

64.786.932,00 Tunjangan Beras : 71 orang

- 12,00 OB 5.398.911

1.619.673,00 Accress 2,5%

- 1,00 Tahun 1.619.673

5 . 1 . 1 . 01 . 07 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.522.560,00

Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 4.522.560,00

2.304.746,00 Tunjangan PPh/Tunjangan khusus

- 1,00 Tahun 2.304.746

2.217.814,00 Acres 2,5 %

- 1,00 Tahun 2.217.814

5 . 1 . 1 . 01 . 08 Pembulatan Gaji 239.373,00

Pembulatan Gaji 239.373,00

239.373,00 Pembulatan

- 1,00 Tahun 239.373

5 . 1 . 1 . 01 . 19 Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD 110.880.000,00

50.400.000,00 Ketua : 1 org x 12 bulan

- 12,00 Bulan 4.200.000

60.480.000,00 Wakil Ketua : 2 org x 12 bulan

- 24,00 Bulan 2.520.000

5 . 1 . 1 . 01 . 21 Iuran Jaminan Sosial Ketenagakerjaan 9.664.973,00

Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja 2.376.780,00

249.336,00 Golongan IV : 4 Orang

- 12,00 Bulan 20.778

Formulir DPA SKPD 2.1 Halaman 1

(5)

RINCIAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK LANGSUNG SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

REKENINGKODE URAIAN JUMLAH

(Rp) RINCIAN PERHITUNGAN

Satuan Harga Satuan Volume

1 2 3 4 5 6 = 3 x 5

1.325.208,00 Golongan III : 14 Orang

- 12,00 Bulan 110.434

680.676,00 Golongan II : 9 Orang

- 12,00 Bulan 56.723

121.560,00 Golongan I : 2 Orang

- 12,00 Bulan 10.130

Iuran Jaminan Kematian 7.130.352,00

748.032,00 Golongan IV : 2 Orang

- 12,00 Bulan 62.336

3.975.600,00 Golongan III : 14 Orang

- 12,00 Bulan 331.300

2.042.028,00 Golongan II : 9 Orang

- 12,00 Bulan 170.169

364.692,00 Golongan I : 2 Orang

- 12,00 Bulan 30.391

Acres 2,5 % 157.841,00

157.841,00 Acres 2,5 %

- 1,00 Tahun 157.841

5 . 1 . 1 . 02 Belanja Tambahan Penghasilan PNS 186.600.000,00

5 . 1 . 1 . 02 . 07 Uang Kesra 186.600.000,00

Uang Kesra PNS 186.600.000,00

20.400.000,00 Golongan IV : 2 orang

- 24,00 Bulan 850.000

109.200.000,00 Golongan III : 14 orang

- 168,00 Bulan 650.000

48.600.000,00 Golongan II : 9 orang

- 108,00 Bulan 450.000

8.400.000,00 Golongan I : 2 org x 12 bulan

- 24,00 OB 350.000

Rp 455.196.000,00 Rp 631.516.000,00 Rp 360.196.000,00 Rp 373.868.400,00 Rp 1.820.776.400,00 Jumlah

Triwulan IV Triwulan III Triwulan II Triwulan I

RENCANA PENARIKAN DANA PER TRIWULAN

Mengesahkan,

Kepala Badan Keuangan dan Aset

Baa, 31 Januari 2019

Daniel W. Nalle, S.Pt NIP. 19710518 200604 1 003

BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd NIP. 19670828 199903 1 008

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Jonas M. Selly, MM 19660714 199403 1 016 Ketua

2 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Wakil Ketua I

3 Drs. Frengki J. Haning 19750821 199412 1 006 Sekretaris I

4 Daniel W. Nalle, S.PT 19710518 200604 1003 Sekretaris II

5 Meilon Benhard Sula, SH 19660512 200604 1 022 Anggota

Sekretaris DPRD

(6)

Tahun Anggaran 2019

Formulir DPA SKPD

2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN ROTE NDAO

Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan Organisasi : 4 . 01 . 04 SEKRETARIAT DPRD

Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 04 . 01 SEKRETARIAT DPRD

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

PROGRAM &KODE KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 322.122.750,00 372.759.750,00 289.623.750,00 189.471.750,00 1.173.978.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01

4.880.000,00 Baa

Penyediaan jasa surat menyurat 12 Bulan 3 4.880.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

146.400.000,00 Baa

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air

dan listrik 12 Bulan 3 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00 36.600.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02

14.100.000,00 Baa

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan

kendaraan dinas/operasional 6 Unit roda 4 dan 3 7.050.000,00 7.050.000,00 0,00 0,00

8 unit roda 2 4.01 . 4.01.04 . 01 . 06

88.200.000,00 Baa

Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 Orang 3 22.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00 22.050.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 07

14.638.000,00 Baa

Penyediaan jasa kebersihan kantor 12 Bulan 3 7.319.000,00 7.319.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 08

21.700.000,00 Baa

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 12 Bulan / 16 unit 3 10.850.000,00 10.850.000,00 0,00 0,00

( 6 unit Leptop dan 10 unit AC ) 4.01 . 4.01.04 . 01 . 09

50.074.000,00 Baa

Penyediaan alat tulis kantor 12 Bulan 3 12.518.500,00 12.518.500,00 12.518.500,00 12.518.500,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 10

30.773.000,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan Baa 12 Bulan 3 7.693.250,00 7.693.250,00 7.693.250,00 7.693.250,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 11

9.999.000,00 Baa

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor 12 Bulan 3 0,00 9.999.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 12

45.518.000,00 Baa

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 36 Unit 3 0,00 45.518.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 13

84.000.000,00 Baa

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan 12 Bulan 3 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00 21.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 15

100.000.000,00 Baa

Penyediaan makanan dan minuman 12 Bulan 3 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00 25.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 17

68.610.000,00 Luar Daerah

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar

daerah 4 Kali 3 22.870.000,00 22.870.000,00 22.870.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 18

258.440.000,00 Baa

Penyediaan jasa administrasi perkantoran 12 Bulan 3 64.610.000,00 64.610.000,00 64.610.000,00 64.610.000,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 19

236.646.000,00 Provinsi NTT

Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas

dalam wilayah Provinsi NTT 60 Kali 3 79.682.000,00 79.682.000,00 77.282.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 23

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 324.052.089,00 402.137.713,00 76.909.601,00 259.854.597,00 1.062.954.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02

350.000.000,00 Rumah

Jabatan Pimpinan

DPRD

Pengadaan peralatan rumah jabatan/dinas 3 Paket 3 Unit 0,00 167.055.000,00 0,00 182.945.000,00

Runjab 4.01 . 4.01.04 . 02 . 08

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 1

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

PROGRAM &KODE KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

72.096.000,00 Rumah

Jabatan Pimpinan

DPRD

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 3 Unit 3 34.101.189,00 1.946.813,00 18.024.001,00 18.023.997,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 20

24.704.000,00 Baa

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 12 Bulan 3 24.704.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 22

334.043.000,00 Baa

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 12 Bulan 3 118.871.500,00 118.871.500,00 48.150.000,00 48.150.000,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 23

250.000.000,00 Baa

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan

dinas/operasional 12 Bulan 3 114.264.400,00 114.264.400,00 10.735.600,00 10.735.600,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 24

7.000.000,00 Baa

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung

kantor 1 Gedung 3 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 28

25.111.000,00 Baa

Pemeliharaan rutin/berkala instalasi air, listrik,

Telepon dan LAN 12 Bulan 3 25.111.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 02 . 30

Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 03

600.000.000,00 Pengadaan pakaian dinas beserta Baa

perlengkapannya 125 Stel 3 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 03 . 02

Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00 120.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 05

120.000.000,00 Luar Daerah

Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan

SDM Aparatur 12 Bulan / 8 3 120.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Orang 4.01 . 4.01.04 . 05 . 04

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

7.000.000,00 0,00 0,00 0,00 7.000.000,00

4.01 . 4.01.04 . 06

7.000.000,00 Sekretariat

KabupatenDPRD Rote Ndao Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan Capaian

Kinerja SKPD 3 7.000.000,00 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 06 . 30

Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

2.10 . 4.01.04 . 15

25.000.000,00 Baa

Pengembangan Jaringan Internet dan Publikasi

Informasi 1 Paket 3 25.000.000,00 0,00 0,00 0,00

2.10 . 4.01.04 . 15 . 08

Program peningkatan kapasitas lembaga

perwakilan rakyat daerah 5.143.057.254,00 3.170.082.252,00 2.440.911.494,00 400.560.000,00 11.154.611.000,00 4.01 . 4.01.04 . 15

1.817.656.000,00 Dalam Daerah

/ Provinsi NTT

Pembahasan rancangan peraturan daerah 12 Bulan 3 605.885.335,00 605.885.335,00 605.885.330,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 01

81.588.000,00 Baa

Rapat-rapat alat kelengkapan dewan 12 Kali 3 20.400.000,00 20.400.000,00 20.400.000,00 20.388.000,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 03

1.707.551.000,00 Baa

Rapat-rapat paripurna 4 Kali 3 500.460.250,00 353.315.250,00 853.775.500,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 04

1.011.400.000,00 Baa

Kegiatan Reses 84 Orang / 3 Kali 3 505.700.000,00 505.700.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 05

300.000.000,00 Dalam Daerah

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD

dalam daerah 585 Kali 3 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 06

2.531.706.000,00 Luar Daerah

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota

DPRD 12 Bulan / 125 3 2.167.706.000,00 0,00 364.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 07 Kali

177.880.000,00 Dalam Daerah

Sosialisasi peraturan perundang-undangan 12 Bulan / 126 3 9.330.000,00 168.550.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 08 Kali

(8)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

PROGRAM &KODE KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

185.356.000,00 Dalam

Provinsi NTT

Penyusunan Peraturan Daerah Inisiatif DPRD 12 Bulan 3 0,00 185.356.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 09

525.050.000,00 Luar Daerah

Rapat - rapat koordinasi dan konsultasi ke

keluar daerah Pimpinan DPRD 12 Bulan 3 262.525.001,00 262.524.999,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 11

354.924.000,00 Baa

Fasilitasi Fraksi-fraksi 12 Bulan /8 3 138.234.000,00 72.234.000,00 72.234.000,00 72.222.000,00

Fraksi 4.01 . 4.01.04 . 15 . 12

400.000.000,00 Dalam

Provinsi NTT Pembahasan Program Legislasi Daerah,

Pembulatan/Pemantapan Konsepsi Raperda dan Kajian/Evaluasi Perda

331.150.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 22.950.000,00 3

12 Bulan / 1 Prolegda 4.01 . 4.01.04 . 15 . 13

500.000.000,00 Dalam

Provinsi NTT Koordinasi dan Konsultasi pelaksanaan tugas

Pimpindan dan Anggota DPRD dalam wilayah Provinsi NTT

166.666.668,00 166.666.668,00 166.666.664,00 0,00

3 12 Bulan / 32 Kali 4.01 . 4.01.04 . 15 . 14

371.500.000,00 Sekretariat

KabupatenDPRD Rote Ndao Penyediaan Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan

dan Anggota DPRD beserta Keluarga 25 Orang 3 0,00 371.500.000,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 15

50.000.000,00 Sekretariat

KabupatenDPRD Rote Ndao

Penyusunan Memori Akhir Masa Jabatan DPRD 1 Dokumen 3 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 15 . 17

1.140.000.000,00 Rumah

Jabatan

Penyediaan bahan logistik rumah jabatan 12 Bulan / 3 3 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 285.000.000,00 Rumah Jabatan

4.01 . 4.01.04 . 15 . 18

5.941.232.093,00 4.544.979.715,00 2.807.444.845,00 849.886.347,00 14.143.543.000,00 JUMLAH

Baa, 31 Januari 2019

Daniel W. Nalle, S.Pt Kepala Badan Keuangan dan Aset

NIP. 19710518 200604 1 003 Mengesahkan,

BENYAMIN KOAMESAH, S.Pd NIP. 19670828 199903 1 008

Sekretaris DPRD

Formulir DPA SKPD 2.2 Halaman 3

(9)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN TRIWULAN JUMLAH

PROGRAM &KODE KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI

KEGIATAN TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. Jonas M. Selly, MM 19660714 199403 1 016 Ketua

2 Ir. Untung Harjito 19641012 199103 1 019 Wakil Ketua I

3 Drs. Frengki J. Haning 19750821 199412 1 006 Sekretaris I

4 Daniel W. Nalle, S.PT 19710518 200604 1003 Sekretaris II

5 Meilon Benhard Sula, SH 19660512 200604 1 022 Anggota

Referensi

Dokumen terkait

a) guru menjelaskan pokok pelajaran terlebih dahulu, kemudian seluruh murid membaca bersama-sama pokok pelajaran tersebut, kemudian secara bergantian setiap murid

Model Pembelajaran Area disebut juga dengan model pembelajaran berdasarkan minat, karena model pembelajaran ini yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk

Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa pelayanan rawat inap di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, tidak hanya faktor tempat yang nyaman dan harga yang

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di

(Adakah dosa yang dapat kita tanggalkan dengan mu- dah?) Selidikilah aktivitas atau hal-hal yang memikat hati Anda, yang selalu membuat Anda ingin melakukannya lagi dan lagi,

Jika skenario Anda menggambarkan ke mana arah dunia, respons Anda menjawab pertanyaan "sekarang apa?" Lakukan dengan menghasilkan respons untuk masing-masing yang dapat

Kegiatan pokok pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang dilaksanakan oleh bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah pelayanan antenatal

Untuk pengukuran kinerja sumber daya manusia dimasa yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perubahan kriteria peningkatan kinerja sumber daya lain,