• Tidak ada hasil yang ditemukan

LAMPIRAN RENSTRA PERUBAHAN BIRO HUKUM SETDA PROV. SULBAR

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "LAMPIRAN RENSTRA PERUBAHAN BIRO HUKUM SETDA PROV. SULBAR"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

LAMPIRAN

RENSTRA PERUBAHAN 2020-2022 BIRO HUKUM SETDA PROV. SULBAR

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase ASN dengan Deskripsi Pekerjaan yang

Sesuai 100 3.272.504.986 100 4.583.955.484 100 4.583.955.484 Biro Hukum

Sekretariat Daerah

Nilai SAKIP Lingkup Biro Hukum

Poin

0 -

Persentase Ketersediaan Data Sektoral Lingkup Biro Hukum

100%

0 -

Tingkat Capaian Kinerja Anggaran Lingkup Biro

Hukum 0 -

Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Nilai Perencanaan Kinerja Lingkup Biro Hukum

100 500.000.000 100 600.000.000 100 600.000.000 Biro Hukum

Sekretariat Daerah Nilai Pengukuran Kinerja

Lingkup Biro Hukum 0 -

Nilai Pelaporan Kinerja

Lingkup Biro Hukum 0 -

Nilai Evaluasi Internal

Lingkup Biro Hukum 0 -

Nilai Capaian Kinerja

Lingkup Biro Hukum 0 -

(2)

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat

Daerah yang Tersusun 4 Dokumen 100.000.000 4 Dokumen 120.000.000 4 Dokumen 120.000.000

Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam Dokumen Perencanaan

Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah

3 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen 120.000.000 3 Dokumen 120.000.000

Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Jumlah Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah yang

Tersusun 3 Dokumen 100.000.000 3 Dokumen 120.000.000 3 Dokumen 120.000.000

Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan

Perangkat Daerah 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 120.000.000 1 Laporan 120.000.000

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah 1 Laporan 100.000.000 1 Laporan 120.000.000 1 Laporan 120.000.000

Administrasi Keuangan Tingkat Realisasi Belanja

Lingkup Biro Hukum 100 217.504.986 100 360.000.000 100 360.000.000 Biro Hukum

Sekretariat Daerah Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang Tersusun

2 Laporan 100.000.000 2 Laporan 120.000.000 2 Laporan 120.000.000

Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran

Jumlah Laporan Keuangan Bulanan dan Semesteran

yang Tersusun 2 Laporan 67.504.986 2 Laporan 120.000.000 2 Laporan 120.000.000

Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah Laporan Keuangan

Akhir yang Tersusun 1 Laporan 50.000.000 1 Laporan 120.000.000 1 Laporan 120.000.000

Administrasi Umum

Persentase Pengelolaan Administrasi Umum

Lingkup Bappeda 100 2.055.000.000 100 3.013.955.484 100 3.013.955.484 Biro Hukum

Sekretariat Daerah

(3)

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Persentase Surat Menyurat yang

Ditindaklanjuti

100% 50.000.000 100% 120.000.000 1 120.000.000

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Mendapatkan Pemeliharaan

2 Unit 80.000.000 2 Unit 120.000.000 2 Unit 120.000.000

Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang Memiliki Izin

24 unit 15.000.000 24 unit 30.000.000 24 unit 30.000.000

Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah Jenis Alat Tulis

Kantor yang Disediakan 40 Jenis 200.000.000 40 Jenis 323.955.484 40 Jenis 323.955.484

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah Jenis Barang yang

Dicetak 3 Jenis 30.000.000 3 Jenis 70.000.000 3 Jenis 70.000.000

Jumlah Jenis Barang yang

Digandakan 5 Jenis 50.000.000 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah Jenis Peralatan

Kantor yang Disediakan 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000

Jumlah Jenis

Perlengkapan Kantor yang

Disediakan 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000

Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Jenis Bahan

Bacaan yang Disediakan 5 Jenis 50.000.000 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000

Jumlah Jenis Bahan Peraturan Perundang-

undangan yang Disediakan 5 Jenis 50.000.000 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 100.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan

Konsultasi Ke Luar Daerah 30 Laporan 300.000.000 30 Laporan 350.000.000 30 Laporan 350.000.000

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

Jumlah Laporan Hasil Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah

20 Laporan 200.000.000 20 Laporan 250.000.000 20 Laporan 250.000.000

(4)

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah Jenis Perlengkapan Gedung

Kantor yang Diadakan 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 150.000.000 5 Jenis 150.000.000

Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Jenis Peralatan Gedung Kantor yang

Diadakan 5 Jenis 100.000.000 5 Jenis 150.000.000 5 Jenis 150.000.000

Pengadaan Mebeleur Jumlah Jenis Mebeleur

yang Diadakan 2 Jenis 100.000.000 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Jenis Pemeliharaan Gedung

Kantor 2 Jenis 100.000.000 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Mobil Jabatan Jumlah Jenis Pemeliharaan Mobil

Jabatan 3 Jenis 150.000.000 3 Jenis 200.000.000 3 Jenis 200.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah Jenis

Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/Operasional 2 Jenis 80.000.000 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

2 Jenis 100.000.000 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 150.000.000

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Jumlah Jenis Pemeliharaan Peralatan

Gedung Kantor 2 Jenis 100.000.000 2 Jenis 150.000.000 2 Jenis 150.000.000

Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur Tingkat Disiplin Aparatur 100 500.000.000 100 610.000.000 100 610.000.000 Biro Hukum

Sekretariat Daerah Persentase Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

0 -

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Jumlah Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya yang Diadakan

69 Pasang 100.000.000 69 Pasang 100.000.000 69 Pasang 100.000.000

Pengadaan Pakaian Korpri Jumlah Pakaian Korpri

yang Diadakan 35 Pasang 50.000.000 35 Pasang 70.000.000 35 Pasang 70.000.000

(5)

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu Jumlah Pakaian Khusus

yang Diadakan 69 Pasang 70.000.000 69 Pasang 100.000.000 69 Pasang 100.000.000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah PNS yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Formal

2 Orang 80.000.000 2 Orang 100.000.000 2 Orang 100.000.000

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Persentase Keikutsertaan pada Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

100 Persen 100.000.000 100 Persen 120.000.000 100 Persen 120.000.000

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

Persentase Keikutsertaan pada Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

100 Persen 100.000.000 100 Persen 120.000.000 100 Persen 120.000.000

PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan

Daerah Dibidang Hukum 100 5.582.000.000 100 6.156.000.001 100 6.156.000.001 Biro Hukum

Sekretariat Daerah

KOORDINASI PENYUSUNAN KEBIJAKAN DAERAH

Persentase Pengelolaan Administrasi Kebijakan Daerah Bidang Peraturan Perundang-undangan Provinsi

100 5.582.000.000,36 100 6.156.000.000,57 100 6.156.000.000,57 Biro Hukum

Sekretariat Daerah

FASILITASI PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DAERAH

Jumlah Penyusunan Produk Hukum Pengaturan yang dikelola

35 Raperda dan

Ranpergub 897.063.228 40 Raperda dan

Ranpergub 1.011.254.361,23 40 Raperda dan

Ranpergub 1.011.254.361

Jumlah Penyusunan Produk Hukum Penetapan yang dikelola

535 Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya

752.310.250

540 Keputusan Gubernur dan Produk Hukum Lainnya

835.678.138,36

540 Keputusan Gubernur dan Produk Hukum

Lainnya

835.678.138

(6)

Tujuan Sasaran Kode Program Kegiatan dan Sub Kegiatan

Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program , Kegiatan (Outcome) dan

Sub Kegiatan (Output)

Target Kinerja dan Pendanaan

Unit Perangkat Daerah

Penanggung Jawab Lokasi

2021 2022 Kondisi Kinerja pada akhir Periode

Renstra Perangkat Daerah

Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt) Target Rp. (Jt)

(1) (2) (3) (4) (5) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21)

Jumlah Produk Hukum Daerah yang diautentifikasi

570 Produk

Hukum Daerah 390.068.185 580 Produk

Hukum Daerah 396.301.384,97 580 Produk

Hukum Daerah 396.301.385

PENDOKUMENTASIAN PRODUK HUKUM DAN NASKAH HUKUM LAINNYA

Jumlah Produk Hukum Daerah dan Naskah Hukum lainnya yang didokumentasikan

570 Produk

Hukum Daerah 514.044.718 580 Produk

Hukum Daerah 546.677.091,87 580 Produk

Hukum Daerah 546.677.092

EVALUASI PRODUK HUKUM DAERAH KABUPATEN/KOTA

Jumlah Pembinaan Produk hukum Kabupaten/Kota yang dikelola

45 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten

805.794.960

60 Rancangan Produk Hukum Daerah Kabupaten

900.551.715,14

60 Rancangan Produk Hukum

Daerah Kabupaten

900.551.715

FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH HUKUM

Jumlah Penanganan Sengketa Litigasi yang dikelola

6 Kasus 1.084.386.101 7 Kasus 1.238.465.179,17 7 Kasus 1.238.465.179

FASILITASI PENYELESAIAN MASALAH NON LITIGASI DAN HAM

Jumlah Penanganan Sengketa Non Litigasi yang dikelola

2 Kasus 548.546.727 2 Kasus 588.525.849,95 2 Kasus 588.525.850

Jumlah Koordinasi Rencana Aksi HAM di Daerah

4 Laporan 589.785.831 4 Laporan 638.546.279,88 4 Laporan 638.546.280 Biro Hukum

Sekretariat Daerah

Referensi

Dokumen terkait

Dalam sistem lama tersebut untuk barang inventaris tidak tercatat dengan baik, pendataan barang pencatatan belum dilakukan secara baik dan benar sehingga akan

Kestabilan sol hidrofob disebabkan oleh muatan sejenis dari partikel-partikel terdispersi, hingga terjadi tolak menolak antar partikel dan adanya

Tabel 9 menunjukkan variabel yang signifikan berpengaruh di wilayah Puskesmas Ujung Loe dengan uji bivariat diuji kembali dengan uji regresi linier berganda maka diketahui faktor

P embahasan dalam perhitungan dan Pemotongan PPh 21 menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 252/PMK.03/2008 terhadap gaji

Tujuan penelitian ini adalah (1) mengembangkan model prediksi curah hujan dengan teknik analisis jaringan syaraf di wilayah Subang-Karawang untuk memprediksi curah hujan

- Hukum Publik Internasional (Hukum Antar Negara) yaitu hukum yang mengatur hubungan antar negara yang satu dengan negara- negara yang lain dalam hubungan internasional..

Berdasarkan jurnal penelitian terdahulu hal ini dikarenakan konsumen atau pelanggan merasa senang terhadap suatu merek produk atau layanan, konsumen akan mudah

Kepada semua teman-teman seangkatan yang lulus pada semester ini yang tidak bisa saya sebutkan satu-satu, terimakasih atas segala informasi yang membantu selama