• Tidak ada hasil yang ditemukan

12_Buku II.1_Perubahan RPJMD_Misi3

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "12_Buku II.1_Perubahan RPJMD_Misi3"

Copied!
4
0
0

Teks penuh

(1)

VISI

: MASYARAKAT CILEGON SEJAHTERA MELALUI DAYA DUKUNG INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA

MISI 3

: MENINGKATKAN POTENSI DAYA SAING DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN KEPELABUHANAN, PERGUDANGAN, PENATAAN RUANG DAN PENGELOLAAN LINGKUN

AGENDA 3

: CILEGON MAJU DAN MANDIRI

REALISASI PERKIRAAN TRANSISI

2011 2012 2013 2014 2015 2016

Tujuan 3.1 :

Meningkatkan pelayanan infrastruktur untuk mendukung produktivitas kawasan dan perekonomian daerah

Sasaran 3.1.1 :

Terwujudnya pelayanan sarana dan prasarana perhubungan yang memadai dan handal

Rasio ketersediaan terminal tipe B dan tipe C terhadap kebutuhan

Rasio 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6 4/6

Jumlah titik Kemacetan di jalan Kota

Titik 4 4 3 3 2 2

Waktu tempuh rata-rata jalan perkotaan

Km/Jam 40 30 30 30 40 40

Tingkat fatalitas kecelakaan lalu lintas jalan

% 68 65 60 55 50 45

1 07 Perhubungan

1 07 02 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Darat

Dinas Perhubungan

1 07 Perhubungan

1 07 03 Program Pembangunan Sarana Prasarana Perhubungan

Dinas Perhubungan

1 07 Perhubungan

1 07 04 Program Peningkatan Pelayanan Perhubungan Laut

Dinas Perhubungan

Sasaran 3.1.2 :

Terwujudnya pelayanan prasarana jalan dan jembatan yang memadai dan berkualitas

Prosentase panjang jalan dalam kondisi mantap (Baik dan Sedang)

% 84,12 86,44 89,55 90,93 92,30

Prosentase jembatan dalam kondisi baik

% 74,51 78,43 82,35 86,27 100,00

MATRIK KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

TARGET SKPD PENANGGUNG

JAWAB TUJUAN/SASARAN

PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM INDIKATOR SATUAN

INDIKATOR

PERUBAHAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (PERUBAHAN RPJMD) KOTA CILEGON TAHUN 2010-2015

(2)

REALISASI PERKIRAAN TRANSISI

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TARGET SKPD PENANGGUNG

JAWAB TUJUAN/SASARAN

PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM INDIKATOR SATUAN

INDIKATOR

1 03 Pekerjaan Umum 1 03 03 Program Pembangunan dan

Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

Dinas Pekerjaan Umum

1 03 Pekerjaan Umum 1 03 04 Program Pengendalian Mutu

Pelaksanaan Pekerjaan Bidang ke-PU-an

Dinas Pekerjaan Umum

Sasaran 3.1.3 :

Terwujudnya pelayanan pos dan telekomunikasi yang memadai dan berkualitas

Proporsi jumlah warnet, wartel dan sejenisnya yang diselenggarakan sesuai standar berlaku

% 35 40 45 50 55 55

1 07 Perhubungan

1 07 05 Program Peningkatan Pelayanan Pos dan Telekomunikasi

Dinas Perhubungan

Sasaran 3.1.4 :

Terkendalinya bencana banjir dan genangan air serta kekeringan

Tersedianya jaringan sistem drainase skala kawasan dan skala kota sehingga tidak terjadi genangan (lebih dari 30 cm , selama 2 jam) dan tidak lebih dari 2 kali setahun

% 27,51 27,21 32,03 34,51 39,27 9

Tidak terjadinya genangan lebih besar 2x pertahun

% 0,839 5,591 11,95 17,764 23,494 22

1 03 Pekerjaan Umum

1 03 02 Program Pembangunan, Peningkatan/ Normalisasi, Pemeliharaan Sungai, Saluran/ Drainase, dan Jaringan Irigasi

Dinas Pekerjaan Umum

Tujuan 3.2 :

Meningkatkan penataan ruang dan pengelolaaan sumber daya alam untuk mendukung lingkungan kota yang asri dan lestari

Sasaran 3.2.1 :

Terwujudnya penataan ruang yang serasi dan terpadu

Prosentase penataan ruang yang sesuai dengan peruntukannya

% 79 80,5 82 83,5 85

(3)

REALISASI PERKIRAAN TRANSISI

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TARGET SKPD PENANGGUNG

JAWAB TUJUAN/SASARAN

PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM INDIKATOR SATUAN

INDIKATOR

1 05 Penataan Ruang 1 05 03 Program Pengembangan

Perencanaan Tata Ruang dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Dinas Tata Kota

1 05 Penataan Ruang

1 04 04 Program Penataan dan Pemeliharaan Prasarana dan Arsitektur Kota

Dinas Tata Kota

1 05 Penataan Ruang

1 05 02 Program Pengendalian Bangunan dan Reklame

Dinas Tata Kota

Sasaran 3.2.2 :

Terwujudnya lingkungan kota yang bersih dan asri

Penanganan sampah (Rasio jumlah sampah yang ditangani terhadap jumlah produksi sampah)

% 48,23 49,40 50,00 50,00 50,00 54,40

Rasio realisasi taman kota terhadap RTH publik yang seharusnya tersedia

% 0,58 0,59 0,59 0,60 0,61 0,61

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 05 Program Peningkatan Pengelolaan Persampahan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan 1 08 Lingkungan Hidup

1 08 06 Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Kebersihan

Dinas Kebersihan dan Pertamanan

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 07 Program Keindahan Kota Dinas Kebersihan dan Pertamanan Sasaran 3.2.3 :

Menurunnya pencemaran dan kerusakan lingkungan serta meningkatnya perlindungan dan konsevasi sumberdaya alam

Proporsi penurunan kasus pelanggaran lingkungan

% 14,29 14,29 16,67 20,00 25,00 33,33

Jumlah kasus pelanggaran lingkungan

Kasus 7 6 5 4 3 2

1 08 Lingkungan Hidup

(4)

REALISASI PERKIRAAN TRANSISI

2011 2012 2013 2014 2015 2016

TARGET SKPD PENANGGUNG

JAWAB TUJUAN/SASARAN

PROGRAM CAPAIAN KINERJA SASARAN

KODE URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH/PROGRAM INDIKATOR SATUAN

INDIKATOR

1 08 02 Program Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Badan Lingkungan Hidup

Proporsi penurunan luas lahan kritis

% 2,02 3,77 3,92 4,08 4,25

Proporsi luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi terhadap total luas lahan atau hutan kritis yang ada

% 7,99 12,06 16,45 21,20 26,35

1 08 Lingkungan Hidup

1 08 03 Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Buatan

Badan Lingkungan Hidup

Penegakan hukum lingkungan hidup (Proporsi jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda terhadap total jumlah kasus lingkungan yang terjadi)

% 100 100 100 100 100 100

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan AMDAL (Proporsi jumlah perusahaan yang telah memiliki AMDAL terhadap jumlah perusahaan yang wajib AMDAL)

% 66,67 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1 08 Lingkungan Hidup 1 08 04 Program Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup

Badan Lingkungan Hidup

Referensi

Dokumen terkait

Berdasarkan hasil pengolahan data kuesioner educational quaity dan Model Kano, terdapat 13 atribut kebutuhan yang telah memenuhi kepuasan dan harapan peserta dan

Indikator: Presentase capaian jumlah program yang memenuhi target bidang Pemerintahan dan Kesra(%). 100 100 100

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor

Dalam peristilahan ‘terumbu karang’, “karang” yang dimaksud adalah koral, sekelompok hewan dari ordo Scleractinia yang menghasilkan kapur sebagai

Jumlah program kegiatan dalam APBD yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program kegiatan dalam RKPD kali seratus persen. Persen 100 100 100 100 100

Pada uji coba ini, untuk membandingkan waktu komputasi, cukup dengan 1 mode variasi algoritma, yaitu penugasan pada NPC player menggunakan HSA, sedangkan penugasan

Disesuaikan dengan banyaknya para pihak dan sesuai dengan radius domisili Pemohon Peninjauan Kembali dan Termohon Peninjauan Kembali, sudah termasuk hak-hak kepaniteraan yang

Pada minggu pertama jumlah imago betina yang terperangkap yaitu 31,0 ekor, jumlah ini lebih banyak dibandingkan imago jantan yang berjumlah 11,0 ekor, namun