: :
:
:
:
3 4
4,144,882,725.00 4,117,277,742.00 840,290,725.00 818,106,579.00 840,290,725.00 818,106,579.00 3,304,592,000.00 3,299,171,163.00 311,037,100.00 306,428,913.00
1,350,000.00 1,350,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,350,000.00 1,350,000.00
26,400,000.00 21,928,013.00
Belanja Barang dan Jasa 26,400,000.00 21,928,013.00
54,480,000.00 54,480,000.00
Belanja Pegawai 54,480,000.00 54,480,000.00
9,356,300.00 9,356,300.00
Belanja Barang dan Jasa 9,356,300.00 9,356,300.00
1,069,300.00 1,069,300.00
Belanja Barang dan Jasa 1,069,300.00 1,069,300.00
3,000,000.00 2,870,000.00
Belanja Barang dan Jasa 3,000,000.00 2,870,000.00
153,360,000.00 153,353,800.00
Belanja Barang dan Jasa 153,360,000.00 153,353,800.00
Lampiran I .2 .
Nomor .
Tanggal
PEMERI NTAH KABUPATEN BULUKUMBA
RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI ,
PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
TAHUN ANGGARAN 2014
Urusan Pemerintahan 1 Urusan Wajib
Bidang Pemerintahan 1 . 13 Sosial
Unit Organisasi 1 . 13 . 02 Badan Penanggulangan Bencana Daerah
JUMLAH ( Rp) BERTAMBAH / ( BERKURANG)
KODE
REKENI NG URAI AN ANGGARAN SETELAH
PERUBAHAN
DASAR HUKUM
REALI SASI ( Rp) ( % )
1 2 5 = 4 - 3 6 7
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 00 . 5 BELANJA (27,604,983.00) 99.33
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 BELANJA TI DAK LANGSUNG (22,184,146.00) 97.36
1.13 . 1.13.02 . 00 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai (22,184,146.00) 97.36
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 BELANJA LANGSUNG (5,420,837.00) 99.84
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran (4,608,187.00) 98.52
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(4,471,987.00) 83.06
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 02 . 5 . 2 . 2 (4,471,987.00) 83.06
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 07 Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 07 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 08 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 12 Penyediaan Komponen I nstalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 12 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
(130,000.00) 95.67
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 15 . 5 . 2 . 2 (130,000.00) 95.67
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 18 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah (6,200.00) 100.00
62,021,500.00 62,021,500.00
Belanja Pegawai 12,000,000.00 12,000,000.00
Belanja Barang dan Jasa 50,021,500.00 50,021,500.00
203,479,400.00 203,322,000.00
19,050,000.00 19,050,000.00
Belanja Modal 19,050,000.00 19,050,000.00
17,393,400.00 17,393,400.00
Belanja Modal 17,393,400.00 17,393,400.00
49,220,800.00 49,065,000.00
Belanja Modal 49,220,800.00 49,065,000.00
16,766,600.00 16,765,000.00
Belanja Modal 16,766,600.00 16,765,000.00
32,969,600.00 32,969,600.00
Belanja Barang dan Jasa 32,969,600.00 32,969,600.00
18,079,000.00 18,079,000.00
Belanja Barang dan Jasa 18,079,000.00 18,079,000.00
50,000,000.00 50,000,000.00
Belanja Modal 50,000,000.00 50,000,000.00
36,000,000.00 35,871,000.00
36,000,000.00 35,871,000.00
Belanja Barang dan Jasa 36,000,000.00 35,871,000.00
9,883,500.00 9,883,500.00
4,965,000.00 4,965,000.00
Belanja Pegawai 3,760,000.00 3,760,000.00
Belanja Barang dan Jasa 1,205,000.00 1,205,000.00
4,918,500.00 4,918,500.00
Belanja Pegawai 3,920,000.00 3,920,000.00
Belanja Barang dan Jasa 998,500.00 998,500.00
2,505,626,000.00 2,505,406,350.00
183,475,000.00 183,300,000.00
Belanja Modal 183,475,000.00 183,300,000.00
141,128,000.00 141,083,500.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 21 Penatausahaan Kesekretariatan SKPD 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 01 . 21 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
(157,400.00) 99.92
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 05 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 05 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 07 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 09 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor (155,800.00) 99.68
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 09 . 5 . 2 . 3 (155,800.00) 99.68
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 10 Pengadaan Mebeleur (1,600.00) 99.99
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 10 . 5 . 2 . 3 (1,600.00) 99.99
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 24 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 24 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 28 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Peralatan Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 28 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 42 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 02 . 42 . 5 . 2 . 3 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
(129,000.00) 99.64
1.13 . 1.13.02 . 00 . 05 . 03 Bimbingan Teknis I mplementasi Peraturan Perundang-Undangan
(129,000.00) 99.64
1.13 . 1.13.02 . 00 . 05 . 03 . 5 . 2 . 2 (129,000.00) 99.64
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 01 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan I khtisar Realisasi Kinerja SKPD
0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 04 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran
(219,650.00) 99.99
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
(175,000.00) 99.90
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 08 . 5 . 2 . 3 (175,000.00) 99.90
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 09 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan Bahaya Kebakaran
Belanja Barang dan Jasa 141,128,000.00 141,083,500.00 2,181,023,000.00 2,181,022,850.00
Belanja Pegawai 20,580,000.00 20,580,000.00
Belanja Barang dan Jasa 2,160,443,000.00 2,160,442,850.00
100,854,500.00 100,726,100.00
78,456,500.00 78,328,100.00
Belanja Pegawai 6,420,000.00 6,420,000.00
Belanja Barang dan Jasa 72,036,500.00 71,908,100.00
22,398,000.00 22,398,000.00
Belanja Barang dan Jasa 22,398,000.00 22,398,000.00
31,444,500.00 31,376,300.00
31,444,500.00 31,376,300.00
Belanja Barang dan Jasa 31,444,500.00 31,376,300.00
106,267,000.00 106,157,000.00
106,267,000.00 106,157,000.00
Belanja Pegawai 6,870,000.00 6,870,000.00
Belanja Barang dan Jasa 99,397,000.00 99,287,000.00
(4,144,882,725.00) (4,117,277,742.00)
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 09 . 5 . 2 . 2 (44,500.00) 99.97
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 12 Peningkatan Pelayanan Penanggulangan Bahaya Kebakaran
(150.00) 100.00
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.04 . 1.13.02 . 00 . 19 . 12 . 5 . 2 . 2 (150.00) 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana
(128,400.00) 99.87
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 . 01 I dentifikasi dan Verifikasi Kondisi Kerusakan dan Kerugian Sarana dan Prasana
(128,400.00) 99.84
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 . 01 . 5 . 2 . 2 (128,400.00) 99.82
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 . 02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 22 . 02 . 5 . 2 . 2 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 23 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan
Penanggulangan Bencana Daerah
(68,200.00) 99.78
1.13 . 1.13.02 . 00 . 23 . 01 I dentifikasi Daerah Potensi Rawan Bencana (68,200.00) 99.78
1.13 . 1.13.02 . 00 . 23 . 01 . 5 . 2 . 2 (68,200.00) 99.78
1.13 . 1.13.02 . 00 . 24 Kedaruratan dan Logistik Penanggulangan Bencana (110,000.00) 99.90
1.13 . 1.13.02 . 00 . 24 . 01 Pemberdayaan Pos Siaga Tanggap Darurat (110,000.00) 99.90
1.13 . 1.13.02 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 1 0.00 100.00
1.13 . 1.13.02 . 00 . 24 . 01 . 5 . 2 . 2 (110,000.00) 99.89
Halaman 4
LAMPI RAN I .2 PERDA PERTANGGUNGJAWABAN - RI NCI AN LAPORAN REALI SASI ANGGARAN MENURUT URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH, ORGANI SASI , PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBI AYAAN
SURPLUS / ( DEFI SI T) 27,604,983.00 99.33
BULUKUMBA, BUPATI BULUKUMBA