• Tidak ada hasil yang ditemukan

BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "BAB I PENDAHULUAN 1.1 LATAR BELAKANG"

Copied!
126
0
0

Teks penuh

(1)

P

P

E

E

N

N

Y

Y

E

E

S

S

U

U

A

A

I

I

A

A

N

N

R

R

E

E

N

N

C

C

A

A

N

N

A

A

K

K

E

E

R

R

J

J

A

A

S

S

A

A

T

T

U

U

A

A

N

N

K

K

E

E

R

R

J

J

A

A

P

P

E

E

R

R

A

A

N

N

G

G

K

K

A

A

T

T

D

D

A

A

E

E

R

R

A

A

H

H

T

T

A

A

H

H

U

U

N

N

2

2

0

0

1

1

7

7

D

D

I

I

N

N

A

A

S

S

K

K

E

E

S

S

E

E

H

H

A

A

T

T

A

A

N

N

K

K

A

A

B

B

U

U

P

P

A

A

T

T

E

E

N

N

J

J

O

O

M

M

B

B

A

A

N

N

G

G

(2)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

I- 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pembangunan pada hakekatnya adalah suatu proses perubahan ke arah

yang lebih baik melalui upaya-upaya yang dilakukan secara terencana. Di dalam

setiap wacana, paradigma pembangunan hampir selalu dikaitkan dengan adanya

perubahan yang bersifat positif. Namun dampak dari

perubahan-perubahan yang bersifat positif tersebut, pada kenyataannya tidak selalu sejajar

dengan apa yang terjadi di masyarakat.

Berkaitan dengan kondisi tersebut diatas, diperlukan suatu perencanaan

yang matang dan terpadu. Secara umum perencanaan berfungsi sebagai

pedoman guna mengarahkan kegiatan-kegiatan dalam rangka mencapai tujuan

pembangunan yang ditetapkan. Selain itu juga untuk memperkirakan

potensi-potensi, prospek-prospek perkembangan, hambatan serta resiko yang mungkin

dihadapi pada masa yang akan datang. Perencanaan juga dilakukan untuk

memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk meminimalkan kemungkinan terjadinya

kegagalan pembangunan serta menyusun skala prioritas dari segi pentingnya

tujuan sekaligus sebagai alat untuk mengukur atau standar untuk melakukan

pengawasan, pengendalian dan evaluasi terhadap aktivitas yang dilakukan dalam

rangka pencapaian suatu tujuan.

Sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor. 061/2911/SJ Tahun

2016 tentang tindak lanjut Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah bahwa Pemerintah Kabupaten untuk menyesuaikan dokumen

perencanaan pembangunan daerah dengan organisasi perangkat daerah sesuai

dengan Peraturan Pemerintah nomor 18 Tahun 2016.

Rencana Kerja Penyesuaian Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja

Penyesuaian-SKPD) disusun berdasarkan rancangan tugas pokok dan fungsi

yang mengacu pada surat rekomendasi hasil pemetaan urusan Pemerintahan

konkuren di daerah nomor 100/2948/SJ.

Rencana Kerja Penyesuaian Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang (Renja

Penyesuaian Dinkes) Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan pada Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang periode 2017 yang memuat arah kebijakan,

program dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi,

permasalahan, kebutuhan nyata, isu strategis dan aspirasi masyarakat yang

tumbuh dan berkembang di Kabupaten Jombang yang berkaitan dengan

(3)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

I- 2

perencanaan pembangunan daerah, dan berorientasi pada hasil yang akan

dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun. Rencana kerja Penyesuaian Dinas

Kesehatan merupakan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi

Dinas Kesehatan untuk melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah di Bidang Kesehatan

.

Dalam rangka penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan

khususnya penyesuaian Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD) tahun

2017 dan penyesuaian Renja SKPD tahun 2017 maka perlu disusun Renja

Penyesuaian SKPD tahun 2017 agar proses pencapaian sasaran pembangunan

yang telah ditentukan dapat berjalan secara efektif, efisien, dan tepat sasaran.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun

2017 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4438);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi

Pemerintahan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor

49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4737);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

(4)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

I- 3

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, tatacara

Penyusunan,

Pengendalian,

dan

Evaluasi

Pelaksanaan

Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 tentang

Tindak Lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jombang;

14. Peraturan Bupati Jombang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017;

15. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyesuaian Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Jombang Tahun 2017;

16. Surat Keputusan Bupati Nomor 231/2016 tanggal 10 Okt 2016 tentang

Pengesahan Renja SKPD;

17. Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 050/3620/415.38/2016 tanggal 21

September 2016 tentang Pedoman Penyesuaian Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD) Tahun 2017 dan Penyesuaian Rencana Kerja Satuan Kerja

Perangkat Daerah (Renja-SKPD) Tahun 2017.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1. Maksud

Penyusunan Renja Penyesuaian Dinas Kesehatan Kabupaten

Jombang Tahun 2017 dimaksudkan untuk:

1. Memberikan arah dan pedoman bagi aparatur Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang dalam melaksanakan tugasnya, sehingga sasaran

dan target capaian pembangunan yang dilaksanakan di dalam program

dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tahun 2017

dapat berjalan sesuai dengan kebijakan.

2. Memberikan informasi kepada pemangku kepentingan (

stakeholders

)

tentang rencana kerja pada tahun berjalan.

(5)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

I- 4

1.3.2. Tujuan

Tujuan

penyusunan

Renja

Penyesuanan-Dinas

Kesehatan

Kabupaten Jombang Tahun 2017 adalah untuk :

1. Mengoptimalkan peran dan fungsi Dinas Kesehatan di dalam

pelaksanan pembangunan daerah Kabupaten Jombang di bidang

Kesehatan.

2. Mempermudah pengendalian, monitoring, evaluasi dan koordinasi

pelaksanaan rencana kegiatan dalam kurun waktu tahun 2017.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renja Penyesuaian Dinas Kesehatan Tahun 2017 disusun berdasarkan

sistematika sebagai berikut:

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

2.3. Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD

2.4. Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional, dan Propinsi

3.2. Tujuan dan sasaran Renja SKPD

3.3. Program dan kegiatan

BAB IV PENUTUP

(6)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD

Berdasarkan Renstra - Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang yang

mempunyai tugas, pokok, fungsi dan urusan dalam menyelenggarakan sebagian

urusan pemerintah daerah dibidang Kesehatan maka visi Dinas Kesehatan

Kabupaten Jombang tahun 2014-2018 adalah

“Masyarakat Jombang Yang

Mandiri Hidup Sehat”,

oleh karena itu Dinas Kesehatan selaku institusi yang

berperan dalam pembangunan dibidang kesehatan harus mampu menjadi

institusi yang responsif, kreatif dan inovatif dalam upaya menjawab berbagai

perubahan dan tantangan yang berhubungan dengan permasalahan kesehatan

dengan mengajak peran serta masyarakat untuk ikut berpatisipasi dalam

pemecahan masalah dibidang kesehatan.

Tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam upaya mewujudkan visi dan

misi yang telah ditetapkan dalam renstra Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

tahun 2014 – 2018 adalah :

1. Pembangunan Yang Berwawasan Kesehatan

2. Pemberdayaan Masyarakat Yang Berperilaku Hidup Bersih dan Sehat

3. Memberikan Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas dan Terjangkau

4. Pengembangan Sumberdaya Kesehatan.

Dalam mewujudkan sasaran Renstra tersebut, direalisasikan dalam 19

program dan 129 kegiatan pada tahun 2017.

Berikut ini kajian (Review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas

Kesehatan Kabupaten Jombang dari tahun 2016 sampai dengan bulan Maret

2016 adalah sebagai berikut :

(7)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-6

TABEL 2.1

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS KESEHATAN DAN PENCAPAIAN

RENSTRA DINAS KESEHATAN TAHUN 2014 S/D TAHUN 2018 KABUPATEN JOMBANG ( S/D bln Maret 2016 )

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

1

1

Dinas Kesehatan

2

1

1

1

Program Pelayanan Adinistrasi Perkantoran

2

1

1 1

20

Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

Tersedianya Honorarium

Tenaga Non PNS &

Perawat Ponkesdes

60

bln

24

12

6

50

100

48

2

1

1 1

24

Penyediaan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan

administrasi perkantoran

60

bln

24

12

6

50

100

48

2

1

1 2

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2

1

1 2

24

Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

Meningkatnya kinerja

sarana dan prasarana SKPD

370

unit

158

74

28

37

100

296

2

1

1 2

46

Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor

Meningkatnya kinerja

sarana dan prasarana SKPD

444

unit

186

60

29

46

100

258

2

1

1 2

48

Pemeliharaan Rutin/Berkala/Sedang/Berat Sarana dan

Prasarana Gedung Kantor

Meningkatnya kinerja

sarana dan prasarana SKPD

617

unit

369

123

55

44

100

494

2

1

1 3

Program peningkatan disiplin aparatur

2

1

1 3

5

Pengadaan pakaian khusus hari - hari tertentu

Tersedianya Pakaian

Khusus hari tertentu

795

Steel

477

159

140

88

100

477

(8)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-7

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

1

1 7

Program Perencanaan Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja Serta Keuangan SKPD

2

1

1 7

1

Penyusunan rencana strategis SKPD

Meningkatnya konsistensi

perencanaan dan

penganggaran program

SKPD

2

Dok

1

1

100

1

2

1

1 7

2

Penyusunan Rencana Kerja SKPD

Meningkatnya konsistensi

perencanaan dan

penganggaran program

SKPD

5

Dok

2

1

100

3

2

1

1 7

3

Penyusunan Laporan capaian Kinerja SKPD

Meningkatnya konsistensi

perencanaan dan

penganggaran program

SKPD

5

Dok

2

1

1

100

100

3

2

1

1 7

4

Penyusunan Laporan Keuangan

Meningkatnya konsistensi

perencanaan dan

penganggaran program

SKPD

5

Dok

2

1

1

100

3

2

1

1 15

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

2

1

1 15

1

Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan

Tersedianya Obat untuk

pelayanan kesehatan dasar

100

persen

96,4

100

50

50

100

100

2

1

1 15

2

Peningkatan Pemerataan Obat dan perbekalan

Kesehatan

Terlaksasanya distribusi

obat ke sarana pelayanan

keehatan

34

Puskesmas

34

34

34

100

34

34

(9)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-8

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

1

1 16

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

2

1

1 16

1

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin di Puskesmas

Jaringannya

Meningkatnya cakupan

jaminan pemeliharaan

kesehatan pra bayar (

non maskin )

75

persen

23,14

60

60

65

Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan

dasar pasien masyarakat

miskin

100

persen

61,21

100

100

100

Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan

rujukan pasien masyarakat

miskin

100

persen

4,48

100

100

100

2

1

1 16

2

Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan

Meningkatnya cakupan

pemeriksaan kesehatan

siswa SD & setingkat oleh

nakes, tenaga

terlatih/guru UKS/dokter

keci

100

persen

98,3

100

100

100

Meningkatnya cakupan

pelayanan kesehatan

remaja

85

pesen

76,78

84

25,6

30,5

84,5

84,5

Pelayanan Gangguan Jiwa

di sarana Pelayanan

Kesehatan Umum

4

persen

2,23

3

1,38

46

3,5

3,5

(10)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-9

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kesehatan Kerja Pada

Pekerja Formal

2

1

1 16

13

Penyediaan Biaya Operasional Puskesmas

Tersedianya biaya

operasional dan

pemeliharaan di

Puskesmas

100

persen

100

100

100

100

100

100

2

1

1 16

17

Bantuan Keuangan Khusus Bidang Kesehatan

Tersedianya anggaran icon

Gubernur

100

persen

100

100

100

100

100

100

2

1

1 16

26

Pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional

Tersedianya biaya

operasional kegiatan

pelayanan jaminan

kesehatan nasional

34

Puskesmas

34

34

34

100

34

34

2 1

1 16

95

Bantuan Operasional Kesehatan Puskesmas

Tersedianya biaya

operasional untruk

kegiatan Upaya Kesehatan

Masyarakat di Puskesmas

34

Puskesmas

34

34

34

34

34

2

1

1 17

Program Pengawasan Obat dan Makanan

2

1

1 17

2

Peningkatan Pengawasan Keamanan pangan dan

Bahan Berbahaya

Menurunnya

penyalahgunaan bahan

berbahaya pada makanan

20

persen

8,9

23

24,2

95

22

22

2

1

1 19

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan

Masyarakat

(11)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-10

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Hidup sehat

penyuluhan P3 Napza oleh

petugas kesehatan

Meningkatnya cakupan

rumah tangga sehat

58

persen

53,66

54

53,08

98,3

56

56

2

1

1 19

‘07

Penguatan Upaya Kesehatan Bersama Masyarakat

Cakupan desa Siaga Aktif

Meningkatnya cakupan

Posyandu Purnama

100

persen

100

100

96,62

96,62

100

100

75

persen

73,46

73

72,29

99,3

74

74

2

1

1 20

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

2

1

1 20

‘02

Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin

Balita Gizi Buruk yang

mendapat perawatan

100

persen

100

100

100

100

100

100

Menurunkan prevalensi

bumil KEK

2

persen

7,94

3

13,3

22,5

2,5

2,5

Menurunkan prevalensi

balita stunting

7,5

persen

24,68

8,5

8

8

Meningkatnya cakupan

pemberian makanan

pendamping ASI pada anak

usia 6 – 24 bulan

100

persen

100

100

85,2

85,2

100

100

2

1

1 20

‘03

Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia

Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),

Kurang Vitamin A, Dan Kekurangan Zat Mikro Laiinya

Menurunkan Prevalensi

Gizi Kurang

1,8

persen

4,46

3,4

4,2

80,9

2,6

2,6

Menurunkan Prevalensi

Gizi Buruk

0,2

persen

0,45

0,35

0,04

875

0,25

0,25

Cakupan Balita mendapat

kapsul Vit A 2 kali per

(12)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-11

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

tahun

Balita naik berat badannya

80

persen

65,02

74

63,73

86

76

76

Balita Bawah Garis Merah

< 8

persen

0,49

< 8

0,68

1176

< 8

< 8

Kecamatan bebas rawan

gizi penduduk (<15% gizi

kurang dan gizi buruk)

100

persen

100

100

100

100

100

100

Meningkatkan cakupan

Bumil mendapat 90 tablet

Fe

92

persen

87,49

90

17,21

18,7

91

91

2

1

1 20

‘04

Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pencapaian

Keluarga Sadar Gizi

Meningkatkan Cakupan ASI

Eksklusif

85

persen

83,23

79

84,7

107

82

82

Meningkatnya Cakupan

Kadarzi

88

persen

80,13

86

0

0

87

87

2

1

1 21

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

2

1

1 21

‘05

Penyelenggaraan Pelayanan UPTD Laboratorium

Kesehatan Lingkungan

Meningkatnya Pendapatan

dari UPTD LabKesling

5

persen

-9

5

5

5

2

1

1 21

‘06

Pengembangan Kabupaten Sehat

Penerapan tatanan desa

sehat

30

Persen

57,38

20

57,38

287

25

25

Meningkatnya cakupan

rumah sehat

76

persen

72,3

74

72,6

98,1

75

75

2

1

1 21

‘07

Inspeksi Air Bersih dan Sanitasi

Meningkatnya Institusi

yang dibina

90

persen

91,1

90

91,1

101

90

90

Meningkatnya cakupan

pengawasan TP2 Pestisida

(13)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-12

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatnya Tempat

Umum Yang Memenuhi

Syarat Kesehatan

86

persen

79,6

82

80,1

97,7

84

84

Meningkatnya Cakupan Air

Bersih yang di awasi

73

persen

61,2

69

61,2

88,7

71

71

Meningkatnya Cakupan Air

Bersih yang memenuhi

syarat ( DAM dan Masy )

73

persen

85

65

85

130

70

70

Meningkatnya Cakupan

Kegiatan Konseling Sanitasi

10

persen

2

1

1 21

‘09

Pengembangan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat

Meningkatnya cakupan

penyehatan lingkungan

pemukiman

75

persen

62,4

65

62,4

96

70

70

Meningkatnya Pencapaian

desa ODF

40

persen

22,22

30

22,22

74,1

35

35

2

1

1 22

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

2

1

1 22

‘01

Penyemprotan /Fogging Sarang Nyamuk

Menurunnya Angka

kesakitan ( Insindens Rate )

DBD

36

Per

100.000

Penduduk

53,38

37

53,4

69,3

37

37

Menurunkan angka

kematian ( CFR ) kasus

DBD

< 1

persen

2,32

< 1

1,2

83,3

< 1

< 1

2

1

1 22

2

Pengadaan Alat Fogging dan bahan bahan Fogging

Menurunnya Angka

kesakitan ( Insindens Rate )

DBD

36

Per

100.000

Penduduk

(14)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-13

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Menurunkan angka

kematian ( CFR ) kasus

DBD

< 1

persen

2,32

< 1

1,2

83,3

< 1

< 1

2

1

1 22

‘04

Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak Sekolah

Cakupan desa/Kelurahan

UCI

100

Persen

77,12

100

49,2

49,2

100

100

2

1

1 22

‘05

Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit

Menular

Meningkatnya penemuan

baru penderita TB paru

( BTA +)

60

persen

43,85

55

16,3

29

57

57

Meningkatnya angka

kesembuhan TB paru ( BTA

+ )

92

persen

87,39

92

96,5

104

92

92

Persentase suspek pdrt TB

MDR yang mendapat

pengobatan

100

persen

89

100

83

83

100

100

Menurunnya prevalensi

kasus HIV

< 0,5

persen

0,013

< 0,5

0,08

625

< 0,5

< 0,5

Persentase penderita

HIV/AIDS yang mendapat

pengobatan

100

persen

77,86

100

74

74

100

100

Persentase penderita

malaria yang mendapat

pengobatan

100

persen

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya penderita

kusta PB yang selesai

berobat (RFT rate)

(15)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-14

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatnya penderita

kusta MB yang selesai

berobat (RFT rate)

> 90

persen

92,66

> 90

93,94

104

> 90

> 90

Meningkatnya

pemeriksaan kontak

insentif kusta

100

persen

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya Penemuan

Penderita Pneumonia

Balita

20

persen

17,62

14

21,72

155

16

16

Meningkatnya penemuan

dan penanganan anak

balita dengan Diare

80

persen

90,07

80

18,84

23,55

80

80

Meningkatnya pencegahan

dan pemberantasan

filariasis

> 90

persen

0

> 90

0

0

> 90

> 90

Meningkatnya Cakupan

Pengobatan Filariasis

100

persen

0

100

0

0

100

100

Pemberian Obat

Kecacingan Pada Anak Usia

1 - 12 Th

> 90

persen

97

90

0

0

95

95

Meningkatnya pengobatan

penyakit infeksi menular

seksual

100

persen

100

100

100

100

100

100

2

1

1 22

‘06

Pencegahan Penularan Penyakit Endemik/Epidemik

Menurunnya Angka

kesakitan ( Insindens Rate )

DBD

36

Per

100.000

Penduduk

(16)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-15

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Menurunkan angka

kematian ( CFR ) kasus

DBD

< 1

2,32

< 1

1,2

83,3

< 1

< 1

Meningkatnya

rumah/bangunan yang

bebas jentik nyamuk Aides

95

persen

85,36

92

86

93,5

93

93

Meningkatnya penemuan

dan penanganan penderita

DBD

100

persen

100

100

100

100

100

100

2

1

1 22

‘09

Peningkatan Surveilance Epidemiologi Dan

Penanggulangan Wabah

Cakupan desa/kel

mengalami KLB yang

dilakukan PE < 24 jam

100

persen

100

100

100

100

100

100

Meningkatnya AFP rate per

100.000 penduduk usia <

15 th

≥ 2

persen

1,33

≥ 2

0

0

≥ 2

≥ 2

2

1

1 23

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

2

1

1 23

‘07

Akreditasi Puskesmas

Meningkatnya kepuasan

masyarakat terhadap

layanan kesehatan

80

persen

0

79

80

80

Meningkatnya Jumlah

Puskesmas yang

terakreditasi

100

persen

8,8

60

8,8

14,7

76

76

Meningkatnya Cakupan

Rawat Jalan

90

persen

42,13

70

18,79

26,68

80

80

Meningkatnya Cakupan

Rawat Inap

15

persen

0

9

25

12

12

(17)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-16

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

2

1

1 25

Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan

Sarana dan Prasarana Puskesmas/Puskesmas

Pembantu dan Jaringannya

2

1

1 25

07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

Meningkatnya persentase

puskesmas memenuhi

standar

100

persen

8,8

60

8,8

14,7

76

76

2

1

1 25

88

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Jarak Kulon

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Jarak Kulon

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

92

Rehabilitasi Sedang/Berat Puskesmas Japanan

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Japanan

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

94

Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Wonosalam

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Wonosalam

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

106 Pembangunan Puskesmas Tembelang

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Tembelang

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

108 Pembangunan Puskesmas Ploso

Terlaksananya

Pemabgunan Puskesmas

Bawangan Ploso

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

112 Pembangunan Puskesmas Keboan

Terlaksananya

Pembangunan Puskesmas

Keboan

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 25

123 Pembangunan Puskesmas Pulorejo

Terlaksananya

Pembangunan Puskesmas

Pulorejo

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1

25

228 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

Jatibanjar

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Pembantu

(18)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-17

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Jatibanjar

2

1

1

25

232 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

Pengampon

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Pembantu

Pengampon

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1

25

233 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

Tanjungwadung

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Pembantu

Tajungwadung

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1

25

239 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu

Katemas

Terlaksananya Rehab

Puskesmas Pembantu

Katemas

1

unit

0

1

0

0

0

0

2

1

1 29

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak

Balita

2

1

1 29

04

Pelatihan dan Pendidikan Anak Balita

Angka kematian anak

Balita per 1.000 KH

8

Per 1.000

KH

11,87

10

4,52

221

9

9

Persentase pelayanan

anak balita

90

persen

84,94

85

24,62

28,96

90

90

Persentase deteksi dini

tumbuh :

-

Anak balita

74

persen

0

72

20,81

28,9

73

73

-

Prasekolah

73

persen

0

71

30,8

43,38

72

72

2

1

1 30

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

(19)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-18

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Kesehatan Pra lansia dan

lansia

2

1

1 31

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan

Makanan

2

1

1 31

01

Pengawasan Keamanan dan Kesehatan Makanan Hasil

Industri

Meningkatnya Pengawasan

bahan Berbahaya pada

makanan

2

kali

2

2

1

50

2

2

2

1

1 31

02

Pengawasan dan Pengendalian Keamanan dan

Kesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

Meningkatnya jumlah

industri Rumah Tangga

Pangan ( IRTP ) yang

mempunyai Sertifikat

Penyuluhan Keamanan

Pangan ( SPKP ) sebanyak

1560 IRTP pada akhir

tahun 2018

1556

IRT

1335

1396

1382

98,99

1476

1476

2

1

1 31

05

Pengawasan dan pengendalian higiene dan sanitasi di

tempat pengelolaan makanan minuman (TPM)

Meningkatnya TPM yang

diawasi

80

persen

73

70

73

104,3

75

75

Meningkatnya TPM yang

memenuhi syarat

70

persen

63

60

63

105

65

65

2

1

1 34

Program Kesehatan dan Keselamatan Ibu

2

1

1 34

01

Pencegahan komplikasi kehamilan

Menurunnya Angka

Kematian Ibu

88

Per

100.0000

KH

80,9

(

16 kematian

)

90

50,8

(10 kematian)

177

89

89

Meningkatnya cakupan

kunjungan ibu hamil K4

(20)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-19

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

Meningkatkan cakupan

komplikasi kebidanan yang

ditangani

95

persen

99,85

95

55,7

58,6

95

95

Meningkatnya cakupan

pelayanan nifas

95

persen

94,64

94

48,2

51,3

95

95

Meningkatnya cakupan

ibu hamil resti/komplikasi

yang ditangani

95

persen

99,85

93

55,7

59,8

94

94

Meningkatnya cakupan

persalinan oleh

bidan/nakes yang memiliki

kompetensi kebidanan

95

persen

94,85

95

48.4

50,9

95

95

2

1

1 34

02

Pencegahan Komplikasi Pelayanan KB

Persentase Peserta KB

aktif

80

persen

70,64

80

75.9

94,9

80

80

2

1

1 34

03

Jaminan Persalinan

Menurunnya Angka

Kematian Ibu

88

Per

100.0000

KH

80,9

(

16 kematian

)

90

50,8

(10 kematian)

177

89

89

2

1

1 35

Program Kesehatan dan Keselamatan Anak

2

1

1 35

01

Perawatan Ibu dan Anak Pasca Persalinan

Angka Kematian Bayi per

1.000 KH

11,5

Per 1.000

KH

10,3

11,7

3,4

( 67 Kasus kematian)

344

11,6

11,6

Persentase kunjungan bayi

100

persen

98,44

100

48,1

48,1

100

100

Persentase BBLR yang

ditangani

100

persen

100

(847 kasus)

100

100

(437 kasus)

100

100

100

Persentase neonatus

resiko tinggi/komplikasi

83

persen

85,47

81

17,31

21,4

82

82

(21)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-20

Kode

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

(outcome/Kegiatan output)

Indikator Kinerja Program

Target Kinerja

Capaian Program

(Akhir Renstra

SKPD) Tahun 2018

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

S/D dengan

Tahun 2015

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Kegiatan Tahun

2016

Target

Program

dan

Kegiatan

(Renja

SKPD

Tahun

2017)

Perkiraan Realisasi Capaian

Taget Renstra SKPD S/D

Tahun 2017

Target

Renja

SKPD

Tahun

2016

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2016

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan S/D

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1

2

3

4

5

6

7

8=(7/6)

9

10=(5+7+9) 11=(10/4)

yang ditangani dan dirujuk

2

1

1 43

Program Peningkatan Aparatur Kesehatan

2

1

1 43

01

Bimbingan Teknis Aparatur Medis

Jumlah Tenaga Dokter

yang mempunyai

kopetensi

kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/ACLS

64

Orang

37

44

0

0

54

54

Jumlah Tenaga Perawat

yang mempunyai

kompetensi

kegawatdaruratan

PPGD/GELS/ATLS/ACLS

(22)

Rencana Kerja Dinas Kesehatan Tahun 2017

II-21

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang

Pencapaian kinerja tribulan II Dinas Kesehatan Kabupaten Jombang bila dilihat

dengan indikator SPM serta indikator renstra 2014-2018 yang dilakukan seksi – seksi di

Dinas Kesehatan maka hasilnya dapat dilihat berikut ini.

Dalam program seksi Kesehatan Keluarga pencapaian indikator masih dalam proses

karena data capaian diambil pada tribulan II tahun 2016 sebagai gambaran yaitu cakupan

kunjungan ibu hamil K4 pada target renstra ditargetkan 89% dan target SPM sebesar

95%, sampai dengan Juni 2016 capaiannya sebesar 45,1%. Jika capaian tahun 2016

dibagi per tirbulan maka target tribulan II sebesar 44,5% untuk target renstra dan 47,5%

target SPM maka capaian K4 pada tribulan II sebessar 21,86% sudah diatas target renstra

dan masih dibawah target SPM. Di akhir tahun 2016 diharapkan capaian mendekati target

yang diharapkan. Angka kematian ibu perlu mendapat perhatian khusus karena sampai

dengan bulan Juni 2016 jumlah kasus kematian ibu sebesar 10 kasus kematian atau

angka kematian ibu sebesar 50,76 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) yang jika

dibandingkan dengan toleransi angka kematian ibu pada tribulan II tahun 2016 sebesar

45 per 100.000 KH (Kelahiran Hidup) maka angka kematian ibu diatas toleransi yang

ditetapkan, penyebut yang digunakan adalah prediksi kelahiran hidup dalam satu tahun.

Dengan jumlah kematian sebesar 10 kasus kematian perlu perhatian agar tidak terjadi

penambahan.

Dalam seksi Gizi Cakupan balita Gizi buruk mendapat perawatan telah sesuai

target (100%), sampai dengan Juni 2016 capaian prevalensi gizi buruk sebesar 0,04 %

sedangkan target pada tahun 2016 sebesar 0,35% ini artinya perlu perhatian agar angka

capaian tidak meningkat lagi untuk itu perlu tindak lanjut penanganan gizi buruk. Dalam

hal penangangan anemia pada ibu hamil yang diukur dengan cakupan ibu hamil yang

mendapat 90 tablet Fe, capaian ibu hamil mendapat 90 teblet Fe pada tribulan I tahun

2016 sebesar 17,21% sedangkan target pada tahun 2016 sebesar 90% atau target tribulan

II tahun 2016 sebesar 22,5%. Jika dibandingkan antara capaian dan target di tribulan II

maka capaian masih dibawah target untuk itu perlu adanya koordinasi antar program

sehingga capaian cakupan bisa sesuai dengan harapan serta menurunkan kasus ibu hamil

dengan anemia.

Seksi Pelayanan kesehatan (Yankes) terdapat kegiatan Cakupan rawat jalan ,

cakupan rawat inap yang merupakan indikator kepuasan masyarakat akan kualitas

pelayanan, apalagi di era Jaminan Kesehatan Nasional yang memberikan keleluasaan

pengguna jasa untuk memilih fasilitas kesehatan. Capaian cakupan rawat jalan pada

tribulan II tahun 2016 sebesar 18,79% sedangkan targetnya pada tahun 2016 sebesar

70% atau sebesar 23,3% pada tribulan II. Jika dibandingkan capaian dan target tribulan II

Referensi

Dokumen terkait

antara bagian dari mati, misalnya kosong billet atau lembaran (cf.. Berbeda dengan ekstrusi bebas, lebih besar deformasi yang mungkin.. 6.5.3

Tinea pedis adalah infeksi dermatofita pada kaki terutama mengenai sela jari kaki dan telapak kaki, dengan lesi terdiri dari beberapa tipe, bervariasi dari ringan, kronis

algoritma kompresi LZW akan membentuk dictionary selama proses kompresinya belangsung kemudian setelah selesai maka dictionary tersebut tidak ikut disimpan dalam file yang

Penelitian ini bertujuan untuk; (1) mengetahui daya hambat ekstrak antibakteri isolat bakteri usus itik terhadap bakteri Gram positif, (2) mengetahui perbedaan

Novita Intan Arovah Pcnata Muda Tingkat I, IIVb. 3

Berdasarkan Surat Nomor : 23K/UN13.Satker PKUPT/PJL/TAP/2012 tanggal 7 Agustus 2012 tentang Penetapan Pemenang Seleksi Umum Penyedia Jasa Konsultan Pekerjaan Pengawasan

Identitas tersebut kemudian dimasukkan ke dalam amplop berukuran A4 atau folio bersama dengan daftar riwayat hidup/CV setiap peserta serta bukti-bukti identitas, yaitu salinan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh rasio keuangan yang diwakili dengan Current Ratio (CR), Debt to Equity Ratio (DER),dan Total Asset Turnover