• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA AKSI DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

35,000,000

1 %

%

Penanggung Jawab RENCANA AKSI

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021

No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target

99

Sekretariat

Sekretariat 38,490,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1,042,800,000 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/operasional.

Optimalnya operasional kendaraan dinas

55,000,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Program KKB Lini Lapangan

765,000,000 Program

pembinaan peranserta masyrakat dalam pelaynan KB KR yang mandiri

277,836,660,000 Tersedianya kebutuhan

penunjang kinerja

Penyediaan jasa kebersihan kantor

Terselenggaranya aktifitas dan kebersihan kantor

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan

Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

18,000,000 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya

Optiamalisasi kinerja pegawai

18,000,000

Sekretariat 222,800,000

7,000,000

Penyusunan RKA, DPA SKPD.

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan

11,760,000 6,000,000

Penyusunan LPPD Kab.

Takalar

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan 95 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

374,110,000 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan

6,000,000

Sekretariat Pembinaan dan pengawasan Pencatatan dan

Pelaporan Program KKBPK

(2)

TW4 = 100%

1

%

Penyusunan RKA, DPA SKPD.

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan

11,760,000 95 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

374,110,000

Sekretariat

(3)

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

100,000,000

Bidang

Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembentukan, Pengembangan

Pendampingan / Monitoring dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan UPPKS

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan Tercapainya ketahanan dan

kesejahteraan keluarga 2

Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : Lintas sektor, Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat.

720,000,000 4 Tercapainya profesionalisme

pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program Kependudukan dan KB

% Terlayaninya PUS

menjadi Peserta KB

Meningkatnya

pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) masyarakat tentang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga.

Persentase Anggota kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan UPPKS Aktif

% 75 Program

Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 1

%

Jumlah Peserta Konseling KB IBI

%

6,000,000 Pengelolaan Administrasi

Keuangan

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan

344,350,000 95 Program

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan

374,110,000

855,000,000

Jumlah operasional PPKBD dan Sub PPKBD

Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polsel Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Polut

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD (LAKIP)

Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga

% 84 Pendistribusian Alat/Obat

Kontrasepsi

28,500,000

100 Program Pelayanan Kontrasepsi

34,500,000 Pelayanan Konseling Keluarga Berencana Bakti IBI

Sekretariat

600,000,000

3 Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB

Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping

Jumlah kegiatan di kampung KB

% 100 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri

1,455,000,000 Pembinaan/ Pengembangan Kampung KB

% 100 Operasional Pembinaan

Program KIE bagi Masyarakat Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu

6,000,000

Revalensi Peserta KB Aktif

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Padu

100,000,000

96,97

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polut

80,000,000

80,000,000

% 95,73 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polsel

(4)

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

100,000,000

Bidang

Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan 80,000,000

80,000,000

80,000,000

Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping

Jumlah Peserta Orientasi Peningkatan kapasitas Manajeman Mutu Penyuluh KKBPK

% 100 Pembinaan Sosialisasi Advokasi dan KIE Mekanisme Penggerakan Tingkat Lini Lapangan

100,000,000 Orientasi peningkatan kapasitas Manajemen Mutu Penyuluh KKBPK Meningkatnya

Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : Lintas sektor, Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat.

720,000,000

% 91,21 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galesong

% 91,22 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Sanrobone

% 91,20 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galut

% 94,61

4 Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program Kependudukan dan KB

% Jumlah Bulan

Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Polut

Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Padu

80,000,000

% 96,01

Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galsel

80,000,000

% 91,98

% 92,50 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Mappakasunggu

80,000,000 96,97

Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Galsel Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Galut Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. .

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan

Bidang Pengendalian

Penduduk, Penyuluh dan

Penggerakan Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polut

Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Mangarabombang

80,000,000 Penyediaan Belanja

Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Pattallassang

80,000,000

(5)

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

TW1 = 25%

TW2 = 50%

TW3 = 75%

TW4 = 100%

100,000,000

Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaa n Gender dan Anak

162,500,000

Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan

kualitas/kemampuan serta peran/kedudukan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan 6

5 Tercapainya pemenuhan hak- hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak.

% 100 Penyusunan Data Gender dan

Anak

50,000,000

Bidang

Kesetaraan Gender Meningkatnya penguatan

kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak.

Jumlah Peserta Orientasi Peningkatan kapasitas Manajeman Mutu Penyuluh KKBPK.

% 100 Program Sistem Data Gender dan Anak

50,000,000 Workshop Data Gender dan Anak

150,000,000

Bidang

Kesetaraan Gender Penguatan Pusat Pelayanan

Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

12,500,000

Adanya dokumen data gender dan anak

Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga terhadap kesetaraan dan keadilan gender.

Persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, Politik dan Pengambilan Keputusan

% 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan

150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan

Perlindungan Anak

Bidang Kesetaraan Gender Sosialisasi Pembentukan dan

Pembinaan Pusat Pelayanan erpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak

50,000,000

Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak.

Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan

% 100

Referensi

Dokumen terkait

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kapuas Hulu.. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan,

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Sumbawa Tahun 2016-2021 adalah penjabaran

Visual Jaringan Pipa Distribusi Komplek PT Arun Area Balik Papan Hasil analisa jaringan perpipaan menggunakan program EPANET 2.0 ditunjukkan pada tabel 6 berikut ini :..

Tidak terdapat perbedaan kemampuan active learning dan critical thinking pada tingkatan akademik mahasiswa tahun pertama, kedua, ketiga, dan keempat di Fakultas Kedokteran

Fokus dalam penelitian ini adalah mengenai upaya yang dilakukan oleh guru pai dalam meenumbuhkan penyesuaian diri bagi siswa tunanetra di SD LB Cendono Dawe Kudus,

Dinas Sosial Pengendalian Penduduk dan keluarga berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak

Rencana kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal Tahun 2021 bertujuan memberikan gambaran

Rencana strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Bengkulu tahun 2019-2023 disusun