untuk mengendalikan laju pertumbuhan penduduk
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
35,000,000
1 %
%
Penanggung Jawab RENCANA AKSI
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN TAKALAR TAHUN ANGGARAN 2021
No Tujuan Sasaran Strategis Indikator Kinerja Satuan Target Program Anggaran Kegiatan Indikator Kegiatan Anggaran Target
99
Sekretariat
Sekretariat 38,490,000
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
1,042,800,000 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan dinas/operasional.
Optimalnya operasional kendaraan dinas
55,000,000
Pengadaan Sarana dan Prasarana Operasional Program KKB Lini Lapangan
765,000,000 Program
pembinaan peranserta masyrakat dalam pelaynan KB KR yang mandiri
277,836,660,000 Tersedianya kebutuhan
penunjang kinerja
Penyediaan jasa kebersihan kantor
Terselenggaranya aktifitas dan kebersihan kantor
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah
Terlaksananya koordinasi dan konsultasi kegiatan
Dukungan Media KIE dan Manajemen BOKB
Program Peningkatan Disiplin Aparatur
18,000,000 Pengadaan Pakaian dinas beserta perlengkapannya
Optiamalisasi kinerja pegawai
18,000,000
Sekretariat 222,800,000
7,000,000
Penyusunan RKA, DPA SKPD.
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan
11,760,000 6,000,000
Penyusunan LPPD Kab.
Takalar
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan 95 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
374,110,000 Penyusunan laporan Keuangan Akhir Tahun (Neraca)
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan
6,000,000
Sekretariat Pembinaan dan pengawasan Pencatatan dan
Pelaporan Program KKBPK
TW4 = 100%
1
%
Penyusunan RKA, DPA SKPD.
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan
11,760,000 95 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
374,110,000
Sekretariat
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
100,000,000
Bidang
Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga Pembentukan, Pengembangan
Pendampingan / Monitoring dan Evaluasi Kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan UPPKS
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan Tercapainya ketahanan dan
kesejahteraan keluarga 2
Meningkatnya Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : Lintas sektor, Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat.
720,000,000 4 Tercapainya profesionalisme
pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program Kependudukan dan KB
% Terlayaninya PUS
menjadi Peserta KB
Meningkatnya
pengetahuan, sikap, dan perilaku (PSP) masyarakat tentang Ketahanan dan Pemberdayaan keluarga.
Persentase Anggota kelompok Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia dan UPPKS Aktif
% 75 Program
Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat 1
%
Jumlah Peserta Konseling KB IBI
%
6,000,000 Pengelolaan Administrasi
Keuangan
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan
344,350,000 95 Program
Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Kinerja dan Keuangan
374,110,000
855,000,000
Jumlah operasional PPKBD dan Sub PPKBD
Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polsel Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Polut
Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD (LAKIP)
Terlaksananya Pelaporan Administrasi & Keuangan
Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
% 84 Pendistribusian Alat/Obat
Kontrasepsi
28,500,000
100 Program Pelayanan Kontrasepsi
34,500,000 Pelayanan Konseling Keluarga Berencana Bakti IBI
Sekretariat
600,000,000
3 Terciptanya kesadaran dan budaya masyarakat dalam program KB
Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping
Jumlah kegiatan di kampung KB
% 100 Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR yang Mandiri
1,455,000,000 Pembinaan/ Pengembangan Kampung KB
% 100 Operasional Pembinaan
Program KIE bagi Masyarakat Oleh PPKBD dan Sub PPKBD di Posyandu
6,000,000
Revalensi Peserta KB Aktif
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Padu
100,000,000
96,97
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polut
80,000,000
80,000,000
% 95,73 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polsel
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
100,000,000
Bidang
Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan 80,000,000
80,000,000
80,000,000
Meningkatnya Kemampuan dan Ketrampilan Tenaga Pendamping
Jumlah Peserta Orientasi Peningkatan kapasitas Manajeman Mutu Penyuluh KKBPK
% 100 Pembinaan Sosialisasi Advokasi dan KIE Mekanisme Penggerakan Tingkat Lini Lapangan
100,000,000 Orientasi peningkatan kapasitas Manajemen Mutu Penyuluh KKBPK Meningkatnya
Pengelolaan Kelembagaan dan Jejaring Program KB melalui : Lintas sektor, Pemerintah, Swasta, LSM dan Masyarakat.
720,000,000
% 91,21 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galesong
% 91,22 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Sanrobone
% 91,20 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galut
% 94,61
4 Tercapainya profesionalisme pengelolaan kelembagaan dan Jejaring Program Kependudukan dan KB
% Jumlah Bulan
Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Polut
Program Pengembangan Model Operasional BKB-Posyandu- Padu
80,000,000
% 96,01
Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Galsel
80,000,000
% 91,98
% 92,50 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Mappakasunggu
80,000,000 96,97
Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Galsel Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Galut Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. . Jumlah Bulan Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. .
Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluh dan Penggerakan
Bidang Pengendalian
Penduduk, Penyuluh dan
Penggerakan Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Polut
Penyediaan Belanja Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Mangarabombang
80,000,000 Penyediaan Belanja
Operasional Balai Penyuluh KKB Lini Lapangan UPT BKKB Kec. Pattallassang
80,000,000
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
TW1 = 25%
TW2 = 50%
TW3 = 75%
TW4 = 100%
100,000,000
Program Penguatan Kelembagaan Pengurusutamaa n Gender dan Anak
162,500,000
Tercapainya Kesetaraan dan Keadilan Gender melalui perbaikan
kualitas/kemampuan serta peran/kedudukan perempuan dalam setiap proses pengambilan keputusan 6
5 Tercapainya pemenuhan hak- hak anak, perlindungan dari tindakan diskriminasi, kekerasan dan eksploitasi terhadap Perempuan dan Anak.
% 100 Penyusunan Data Gender dan
Anak
50,000,000
Bidang
Kesetaraan Gender Meningkatnya penguatan
kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak.
Jumlah Peserta Orientasi Peningkatan kapasitas Manajeman Mutu Penyuluh KKBPK.
% 100 Program Sistem Data Gender dan Anak
50,000,000 Workshop Data Gender dan Anak
150,000,000
Bidang
Kesetaraan Gender Penguatan Pusat Pelayanan
Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
12,500,000
Adanya dokumen data gender dan anak
Meningkatnya ketrampilan dan SDM Perempuan dalam kehidupan bermasyarakat dan keluarga terhadap kesetaraan dan keadilan gender.
Persamaan peranan antara perempuan dan laki-laki dalam aspek kehidupan ekonomi, Politik dan Pengambilan Keputusan
% 100 Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
150,000,000 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan Gender
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak
Bidang Kesetaraan Gender Sosialisasi Pembentukan dan
Pembinaan Pusat Pelayanan erpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak
50,000,000
Meningkatnya penguatan kelembagaan dan sistem data informasi terkait pemberdayaan perempuan dan anak.
Presentase Kasus Kekerasan terhadap Perempuan
% 100