RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
TAHUN 2021
PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PERHUBUNGAN
JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147
WONOGIRI 57601
KATA PENGANTAR
Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjaparan per tahun dari RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016.
Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Dan juaga sebagai tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dan hendaknya didukung oleh semua pihak pada tataran formulasi maupun implementasinya.
Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.
Wonogiri,...
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI
ISMIYANTO, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda
NIP. 19611001 199203 1 003
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...
DAFTAR ISI...
BAB I
PENDAHULUAN...
1.1.Latar Belakang...
1.2.Dasar Hukum...
1.3.Maksud dan Tujuan...
1.4.Sistematika Penulisan...
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu...
− Tabel 2.01 Tingkat Capaian Kinerja SKPD...
− Tabel 2.02 Tabel Indikator...
2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan...
− Tabel 2.03 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja...
− Tabel 2.04 Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas...
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi...
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN...
3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional...
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KPD...
3.3. Program dan Kegiatan...
3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan...
BAB IV
PENUTUP...
i ii
1 1 2 3 4
5 5 5 7 9 9 10 10
11 11 11 12 12
28
BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap 1 (satu) tahun.
Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka dalam pelaksanaan program - kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut masing-masing SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari rencana strategis. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka Dinas Perhubugnan Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi Bupati Wonogiri adalah “Sesarengan mBangun Wonogiri”. Dari Visi Bupati tersebut selanjutnya di Breakdown ke dalam misi yang harus ditindak lanjuti dengan langkah nyata Misi tersebut adalah Mewujudkan sistem pengelolaan perhubungan yang handal.
Dari Visi-Misi Bupati yang sudah tertuangkan dalam RPJMD maka setiap
SKPD sesuai tupoksinya menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan
dalam suatu dokumen perencanaan menengah berupa Rencana Strategis SKPD
(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021, maka dari Renstra-SKPD yang telah
disepakati sebagai dokumen rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan hingga salah satu bentuk dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut diatas, maka disusunnya Rencana Kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dalam setiap tahun berjalan.
Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada bidang Perhubungan, sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik dimana perlu ditunjang dengan kebijakan- kebijakan yang sesuai.
Oleh karena itu perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan untuk tahun 2021.
1.2 Dasar Hukum
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan
atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12)
1.3 Maksud dan Tujuan
Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:
a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri;
b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri;
c) Program indikatif yang penyusunannya mangacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;
Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan
kegiatan serta menetapkan target-terget kinerja dan pendanaan indikatif
tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang
optimal, serta sebagai arah dan acuan:
a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;
b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);
c) Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;
d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;
e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan samoai oada evaluasi kinerja;
f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri;
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelatanan Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.
BAB IV PENUTUP
Membuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau
ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan tindak lanjut.
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu
Terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi pekerjaan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dinas :
“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal”. Dari 12 (dua belas) program tersebut, Berdasarkan Program capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri secara umum cukup memuaskan. Hal ini tercermin pada hasil penetapan pencapaian sasaran dengan indikator kinerja sasaran program yang menggunakan capaian outcome dan rata-rata realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran melampaui 96,59%
(sangat baik). Meski masih ada 1 (satu) yang berkategori cukup baik untuk itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari.
Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata Nilai Capaian Kinerja meningkat dari Nilai Rata-rata untuk tahun 2018 adalah 96,59% menurun menjadi 95,38% di Tahun 2019. Menurunnya angka tersebut dikarenakan adanya beberapa Pegawai yang sudah pensiun ataupun pindah ke instansi lain sehingga serapan belanja langsung pada Dinas Perhubungan Menurun, selain itu terdapat 3 (tiga) program yang tidak mendapatkan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.
Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran program seperti Tabel 2.01 berikut:
Tabel 2.01
Tingkat Capaian Kinerja SKPD
NO SASARAN PROGRAM
NILAI CAPAIAN KINERJA
1 Terwujudnya Belanja Tidak Langsung 81,83%
2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 91,02%
3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 99,76%
4 Meningkatnya Disiplin Aparatur -
5 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia -
6 Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7 Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 98,38%
8 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas
LLAJ 98,47%
9 Meningkatnya Pelayanan Angkutan 98,86%
10 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 100%
11 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 96,31%
12 Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 89,55%
13 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 99,58%
Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran program 95,38%
Dalam mengevaluasi dan menganalisa akuntabilitas kinerja selalu ada keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA). Evaluasi dan analisa ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan target dari sasaran yang akan diwujudkan.
Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber dana akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan kemampuan dan dedikasi yang tinggi dari semua jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sehingga semua rencana program kegiatan yang memungkinkan untuk dijalankan dapat dilaksanakan.
Hal ini sangat terkait dengan kerjasama antara stakeholder yang ada khususnya
sektor swasta yang selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Dinas Perhubungan
Kabupaten Wonogiri. Pengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan
metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan jalan membandingkan
antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai oleh organisasi.
Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 96,59%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menetapkan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) Program dan 56 (lima puluh enam) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran. Pencapaian terget kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:
Tabel 2.02
Tabel Indikator Sasaran yang dicapai Pada Tahun 2018
No Indikator Sasaran Tahun 2018 CAPAIAN
TARGET %
TARGET REALISASI
1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan, terdiri dari:
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 765.840.600 697.050.836 91,02%
Program Peningkatan Sarana dan
Prasarana Aparatur 110.000.000 109.733.792 99,76%
Program Peningkatan Disiplin
Aparatur - - -
Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur - - -
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
- - -
Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
130.000.000 129.450.000 99,58%
Rata-rata Program 1.005.840.600 936.714.628 93,08%
2 Indeks Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan
404.239.000 399.643.603 98,86%
Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor
454.760.000 407.251.300 89,55%
Rata-rata Program 884.239.000 878.219.603 93,93%
3 Indeks keselamatan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
14.372.040.000 14.138.736.309 98,38%
Program Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ
101.884.000 100.329.000 98,47%
Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan
47.148.000 47.148.000 100.00%
Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
1.545.756.000 1.488.765.114 96,31%
Rata-rata Program 16.066.828.000 15.774.978.423 98,18%
Rata-rata Program dari 3 (tiga) Indikator tersebut mencapai 80%-100%
(berkategori Baik). Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui sektor Perhubungan telah terselenggara dengan baik diantaranya adalah
❖ Urusan Perhubungan
Secara umum pelaksanaan kinerja telah terpenuhinya data-data dalam
bidang Perhubungan, meningkatnya sarana dan prasarana bidang
perhubungan, bertambahnya sarana pelayanan masyarakat pencari surat
Uji Kendaraan Bermotor serta berdampak pada meningkatnya kesadaran
masyarakat dalam Berlalu lintas.
2.2 Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri
Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Untuk Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2019 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori seperti Tabel 2.02.01 sebagai berikut:
Tabel 2.03
Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja
No Rentang Capaian Kategori Capaian
1 90% - 100% Sangat Baik
2 80% - 89% Baik
3 50% - 79% Cukup Baik
4 < 49 % Kurang
Dari tabel 2.01 terlihat bahwa penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menunjukkan hasil baik.
Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja
dari 3 sasaran adalah 95,38%. Keberhasilan tersebut disumbangkan oleh semua
sasaran yang mencapai 90% sampai 100% atau dalam kategori capaian kinerja
Sangat Baik.
Tabel 2.04
Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas
No Uraian Target
Rp.
Realisasi
Rp. %
1 Kinerja Anggaran 23.753.140.083 22.281.532.789 93,80%
2 Kinerja Pendapatan Dinas 2.350.750.000 2.763.901.500 117,58%
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas
Berikut ini isu-isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas:
a. Keselamatan Lalu Lintas, b. Pelayanan Publik,
c. Sarana dan Prasarana Jalan,
d. Trayek Angkota dan Angkudes.
BAB III
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional
Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan
Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkunan dan tata ruang. Adapun lima prioritas atau agenda utama Kementerian Perhubungan Pada Tahun 2021 yang akan dilaksanakan yaitu Membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), IKN Ibu Kota Negara Baru (IKN), serta pengembangan SDM.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan:
Tujuan Pembangunan Bidang Perhubungan adalah:
‘’Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan’’ yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Wonogiri lebih tertib, aman dan nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang moda transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses arus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.
Sasaran:
Sasaran Pembangunan Bidang Perhubugnan adalah:
1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan;
2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;
3.3 Program dan Kegiatan
Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:
▪ Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Sesarengan mBangun Wonogiri.
▪ Pencapaian Keselamatan Pengguna Jalan Keselamatan LLAJ.
▪ Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Perhubungan.
▪ Pendayagunaan SDM maupun Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk peningkatan Pendapatan Daerah.
3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 secara
keseluruhan adalah 5 Program terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan
Pemerintah Daerah dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintah Bidang
Perhubungan , dengan total 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 88 (delapan puluh
delapan) sub-kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatid untuk menjalankan
program adalah Rp.78.533.725.000, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten
Wonogiri. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan
dana/pagu indikatif dalam tabel berikut:
RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN
WONOGIRI TAHUN 2021
PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS
TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 SEMUA URUSAN
0 00 SEMUA BIDANG
0 00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Peningkatan Pelayanan dan Ketepatan Pelaporan
13.511.900.000 13.511.900.000 13.325.800.000
0 00 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi
76.000.000 76.000.000 69.000.000
0 00 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2 Dokumen 24.000.000 24.000.000 16.000.000
Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD
Rencara Strategis Dinas Perhubungan
1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN Dokumen Rencana Kerja (RENJA)
OPD
Rencana Kerja Dinas
Perhubungan
1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 16.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 0 00 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam
Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000
Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran/Perubahan OPD
Rencana Kerja dan Anggaran
Dinas Perhubungan
2 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN Tersediannya Dokumen
Pelaksanaan Anggaran/Perubahan OPD
Dokumen Pelaksanaan Anggaran
Dinas Perhubungan
2 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000
Tersedianta Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah
Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
Dinas Perhubungan
5 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan
2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 16.000.000
Tersedianya Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan
Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran
Dinas Perhubungan
12 Laporan 15.000.000 15.000.000 16.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Pengelolaan
administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan
8.591.000.000 8.591.000.000 9.125.900.000
0 00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang 8.538.000.000 8.538.000.000 9.072.900.000
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Dinas Perhubungan
60 Orang 6.378.000.000 6.378.000.000 6.696.900.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
0 00 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12
Dokumen
22.000.000 22.000.000 22.000.000
tersedianya akuntansi dan pelaporan keuangan
Laporan Keuangan Dinas Perhubungan
12 Dokumen
22.000.000 22.000.000 22.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 14 Laporan 21.000.000 21.000.000 21.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan
Bulanan Laporan Keuangan Bulanan Dinas
Perhubungan 12 Laporan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN Tersedianya Laporan Keuangan
Semesteran
Laporan Keuangan Semesteran
Dinas Perhubungan
2 Laporan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tersedianya dokumen prognosis
anggaran Laporan Prognosis Dinas
Perhubungan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun
Laporan Keuangan Akhir Tahun
Dinas Perhubungan
1 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 Administrasi Umum Peningkatan Pelayanan
Administrasi Umum
4.589.900.000 4.589.900.000 4.100.400.000
0 00 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 lembar 3.000.000 3.000.000 3.500.000
Tersedianya Materai untuk administrasi perkantoran
Materai Dinas
Perhubungan
500 lembar 3.000.000 3.000.000 3.500.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 180.000.000
Tersedianya jasa telepon, air dan listrik
Jasa Telepon, Air dan Listrik
Dinas Perhubungan
12 Bulan 150.000.000 150.000.000 180.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2000 Orang 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Tersedianya jasa peralatan/sarana mudik gratis
Penyediaan Jasa Angkutan Lebaran
Kabupaten Wonogiri
2000 Orang 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1.000.000
Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan
Pajak Bumi Bangunan Dinas Pehubungan
1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 0 00 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan
Dinas/Operasional
1 Tahun 25.000.000 25.000.000 27.000.000
Terbayarnya Pajak Kendaraan roda 4 dan roda 2
Pajak Kendaraan Dinas Perhubungan
1 Tahun 25.000.000 25.000.000 27.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Orang 15.000.000 15.000.000 15.000.000
tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan
Jasa Kebersihan Dinas Perhubungan
4 Orang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 Jenis 80.000.000 80.000.000 88.000.000
Tersedianya kebutuhan kantor habis pakai
Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan
25 Jenis 80.000.000 80.000.000 88.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan, 2
Jenis
160.000.000 160.000.000 163.000.000
Tersedianya blangko, amplop berkop SKPD
Penyediaan Blangko dan Amplop Dinas
Dinas Perhubungan
2 Jenis 30.000.000 30.000.000 33.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN Tersedianya cetak karcis dan
benda-benda berharga
Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga
Dinas Perhubungan
12 Bulan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor
Komponen Instalasi dan penerangan kantor
Dinas Perhubungan
9 Jenis 20.000.000 20.000.000 22.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123 Buah 165.900.000 165.900.000 150.900.000
Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten
HT Dinas
Perhubungan
30 Buah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten
Rig Dinas
Perhubungan
3 Buah 15.000.000 15.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten
Rompi Dinas
Perhubungan
30 Buah 9.750.000 9.750.000 9.750.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten
Jas Hujan Dinas
Perhubungan 30 Buah 10.650.000 10.650.000 10.650.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten
Helm Dinas
Perhubungan 30 Buah 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 25.000.000 25.000.000 27.500.000
Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu
makan minum rapat Dinas Perhubugan
12 Bulan 25.000.000 25.000.000 27.500.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 170.000.000
Tersedianya bahan bakar minyak Bahan Bakar dan minyak Dinas
Perhubungan 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 170.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional
Truk Crane Dinas
Perhubungan
1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 70.000.000 70.000.000 70.000.000
Tersedianya Peralatan Gedung Kantor
Peralatan Kantor Dinas Perhubungan
5 Jenis 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur 3 Jenis 60.000.000 60.000.000 0
Tersedianya meja kursi pegawai Meja Kursi Dinas
Perhubungan 3 Jenis 60.000.000 60.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket 20.000.000 20.000.000 25.000.000
Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala
Pemeliharaan Gedung Kantor
Dinas Perhubungan
1 Paket 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 33 Unit 80.000.000 80.000.000 80.000.000
Tersedianya operasional kendaraan dinas yang memadai
Pemeliharaan Kendaraan Dinas
Dinas Perhubungan
33 Unit 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000
Terpeliharanya perlengkapan
gedung kantor secara berkala Pemeliharaan
perlengkapan gedung Dinas
Perhubungan 12 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000
Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Secara Berkala
Pemeliharaan Peralatan Kantor
Dinas Perhubungan
10 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Kali 25.000.000 25.000.000 27.500.000
Terpeliharanya mebeleur secara Pemeliharaan Mebeleur Dinas 12 Kali 25.000.000 25.000.000 27.500.000 Ranwal PD DINAS
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai
Rehabilitasi Gedung Dinas Perhubungan
1 Paket 500.000.000 500.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 0 00 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM yang mengikuti
Pendidikan dan Pelatihan
255.000.000 255.000.000 30.500.000
0 00 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 150 Orang 225.000.000 225.000.000 0
tersedianya pakaian dinas
seragam beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Dinas
Perhubungan 150 Orang 225.000.000 225.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000
tersedianya SDM yang bersertifikasi
Diklat dan Bimtek Dinas Perhubungan
4 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000
meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang- undangan yang berlaku
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Dinas Perhubungan
1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
0 00 01 2.04 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.500.000
terwujudnya pegawai yang kompeten dan profesional
Bimtek Peraturan Perundangan
Dinas Perhubungan
1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.500.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN
DENGAN PELAYANAN DASAR
2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN
ANGKUTAN JALAN (LLAJ)
Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)
60.259.525.000 60.259.525.000 74.751.930.000
2 15 02 02.1 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Integrasi angkutan antar Kota/Kabupaten
35.056.000.000 35.056.000.000 40.060.000.000
Posko Lebaran,Natal dan Tahun Baru
2 15 02 02.1 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
20 Unit 35.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000
tersedianya jasa angkutan umum yang lebih tertata dan terintegrasi dengan kota/kabupaten lain
Angkutan Aglomerasi Kabupaten Wonogiri
20 Unit 35.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 02.1 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
8 Lokasi 56.000.000 56.000.000 60.000.000
Terselenggaranya Operasional Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Kabupaten Wonogiri
8 Lokasi 56.000.000 56.000.000 60.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Peraturan Bupati 875.000.000 875.000.000 150.000.000
Dokumen Tatralok Database Perlengkapan Jalan 2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 0
tersedianya dokumen tatralok Dokumen Tatralok Dinas 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 0 Ranwal PD DINAS
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
terbitnya Perbub penetapan tatralok
Peraturan Bupati Dinas Perhubungan
1 Dokumen 225.000.000 225.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ
Kabupaten/Kota
2 Dokumen, 20 Keg
150.000.000 150.000.000 150.000.000
terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengimplementasian tatralok
Monitoring Perlengkapan Jalan Per-Ruas Jalan
Kabupaten Wonogiri
20 Keg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengimplementasian tatralok
Penyusunan Naskah Kajian Dinamika Lalu Lintas
Kabupaten Wonogiri
2 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada diluar badan jalan
18.693.125.000 18.693.125.000 29.558.030.000
Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)
Rambu Lalu Lintas Marka Jalan
Alat Pengaman Pemakai Jalan Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang Berada di Jalan Alat Penerangan Jalan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ Sarana Pendidikan berlalu lintas untuk anak usia dini
Fasilitas Wonogiri Traffic Centre Berbasis Area Traffic Control System (ATCS) dan Wonogiri Command Centre
2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Dokumen,
2 Paket
275.000.000 275.000.000 9.000.000.000
tersedianya prasarana pendukung pengaturan lalu lintas berbasis IT
Penyusunan DED Command and Traffic Center pada Area Traffic Control System (ATCS)
Kabupaten Wonogiri
1 Dokumen 175.000.000 175.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya prasarana pendukung pengatur lalu lintas berbasis IT
Pembangunan Wonogiri Traffic Command Center berbasis pada Area Traffic Control Syatem (ATCS)
Kabupaten Wonogiri
1 Paket 0 0 6.500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya prasarana pendukung
pengatur lalu lintas berbasis IT Penyusunan DED Taman
Lalu Lintas Dinas
Perhubungan 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung
pengatur lalu lintas berbasis IT
Pembangunan Taman Lalu lintas
Kabupaten Wonogiri
1 Paket 0 0 2.500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 275 , 1175
Buah, 3780 m2, 1 Paket, 1067 Unit
11.575.275.000 11.575.275.000 6.141.575.000
terpasangnya Traffic Liight Traffic Light Kabupaten Wonogiri
4 Unit 858.000.000 858.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpasangnya warning light Warning Light Kabupeten 12 Unit 516.000.000 516.000.000 215.000.000 Ranwal PD DINAS
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
terpasangnya rambu standar Rambu Standar Kabupaten Wonogiri
120 Unit 174.000.000 174.000.000 162.800.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya rambu pendahulu
petunjuk jurusan
Rambu pendahulu petunjuk jurusan
Kabupaten Wonogiri
7 Unit 98.000.000 98.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya rambu tipe F Rambu Type F Kabupaten
Wonogiri
35 Unit 280.000.000 280.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya rambu portal Rambu Portal Kabupaten
Wonogiri
1 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya rambu tidak
permanen Rambu Tidak Permanen Kabupaten
Wonogiri 25 Unit 18.750.000 18.750.000 15.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya marka jalan Marka Jalan Kabupaten
Wonogiri
3600 m2 877.500.000 877.500.000 970.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya perlengkapan jalan
bagi keselamata pengguna jalan pada batas terluar ruang milik jalan
Pagar Pengaman Jalan Kabupaten Wonogiri
275 1.787.500.000 1.787.500.000 1.625.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpasangnya perlengkapan jalan berupa alat keselamatan pengguna jalan diluar badan jalan pada aliyemen horizontal jalan
Cermin Tikungan Kabupaten Wonogiri
25 Unit 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpasangnya batas ruang milik jalan
Deliniator Kabupaten
Wonogiri
325 Buah 268.125.000 268.125.000 268.125.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya alat peringatan
pembatas kecepatan
Pita Penggaduh Kabupaten Wonogiri
100 m2 9.900.000 9.900.000 9.900.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya alat batas/pemisah
lajur lalu lintas
Paku Jalan Kabupaten
Wonogiri
500 Unit 152.500.000 152.500.000 167.750.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung
rekayasa lalu lintas di badan jalan
Kerucut Lalu Lintas Kabupaten Wonogiri
300 Buah 81.000.000 81.000.000 81.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung
rekayasa lalu lintas di badan jalan dan diluar badan jalan
Water Barrier Kabupaten
Wonogiri 150 Buah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya prasarana pendukung rekayasa lalu lintas di badan jalan
Gazon Kabupaten
Wonogiri
300 Buah 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya rotator di
kendaraan operasional inspeksi keselamatan jalan
Rotator Kabupaten
Wonogiri
2 Unit 15.000.000 15.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya peralatan pedukung keselamatan petugas pengaturan lalu lintas
Lampu Tongkat Dinas
Perhubungan
100 Buah 12.000.000 12.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya prasarana pendukung rambu sementara
MMT Kabupaten
Wonogiri
80 m2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya halte bus Halte Bus Kabupaten
Wonogiri
2 Unit 200.000.000 200.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya Lampu Penerangan
Jalan Umum Konvensional
Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional
Kabupaten Wonogiri
328 Unit 4.525.000.000 4.525.000.000 500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpasangnya lampu high mast1 Lampu High Mast Kabupaten
Wonogiri 1 Unit 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpasangnya meteran listrik Materisasi Kabupaten 5 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 2 Paket 0 0 350.000.000
Terpeliharanya prasarana jalan sehingga terjamin fungsinya secara optimal
Pemeliharaan Wonogiri Traffic Command Center berbasis pada Area Traffic Control System (ATCS)
Kabupaten Wonogiri
1 Paket 0 0 300.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpeliharanya prasarana jalan sehingga terjamin fungsinya secara optimal
Pemeliharaan Taman Lalu Lintas
Kabupaten Wonogriri
1 Paket 0 0 50.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1719 Unit 6.842.850.000 6.842.850.000 14.066.455.000
terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten
Pemeliharaan Traffic Light Kabupaten Wonogiri
14 Unit 133.000.000 133.000.000 152.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Warning Light
Kabupaten Wonogiri
25 Unit 180.000.000 180.000.000 270.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Rambu Standar
Kabupaten Wonogiri
586 Unit 87.900.000 87.900.000 105.900.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan
Kabupaten Wonogiri
6 Unit 1.350.000 1.350.000 2.825.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten
Pemeliharaan Rambu Type F
Kabupaten Wonogiri
4 Unit 1.400.000 1.400.000 13.650.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN Terpeliharanya perlengkapan
jalan di jalan kabupaten
Pemeliharaan Rambu Portal
Kabupaten Wonogiri
1 Unit 0 0 100.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten Pemeliharaan Rambu tidak
permenen Kabupaten
Wonogiri 30 Unit 22.500.000 22.500.000 41.250.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan
Kabupaten Wonogiri
442 Unit 22.100.000 22.100.000 34.600.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Cermin Tikungan
Kabupaten Wonogiri
18 Unit 2.700.000 2.700.000 2.580.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan Deliniator Kabupaten Wonogiri
48 Unit 2.400.000 2.400.000 18.650.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten Pemeliharaan Halte Kabupaten
Wonogiri 16 Unit 30.000.000 30.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pelemiharaan PJU Tenaga Surya
Kabupaten Wonogiri
346 Unit 5.536.000.000 5.536.000.000 13.040.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan
di jalan kabupaten
Pemeliharaan PJU Konvensional
Kabupaten Wonogiri
183 Unit 823.500.000 823.500.000 250.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dokumen DED Terminal Tipe C
Se-Kabupaten Wonogiri
2.170.000.000 2.170.000.000 1.738.500.000
Fasilitas Utama Terminal Fasilitas Pendukung Terminal
2 15 02 2.03 01 Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0
tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan terminal type c
Penyusunan DED terminal type C se-kabupaten
Kabupaten Wonogiri
2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000
tesedianya prasarana terminal type-c yang terstandar
Penyediaan Fasilitas umum dan fasilitas penunjang Terminal
Kabupaten Wonogiri
1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 12 Bulan, 1
Paket, 18 Unit
235.000.000 235.000.000 53.500.000
terlaksananya Penataan Terminal Non Bus Jurusan Purwantoro Kismantoro
Penataan Terminal Non Bus Jurusan Purwantoro Kismantoro
Kelurahan Tegalrejo
1 Paket 150.000.000 150.000.000 0 Musrenbangcam DINAS
PERHUBUNGAN
terpenuhinya optimalisasi pelayanan sektor perhubungan di terminal
Pemenuhan Perlengkapan Jalan Pendukung Operasional Terminal
Kabupater Wonogiri
18 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terselenggaranya operasional ketertiban, kelancaran, keselamatan terminal
Operasional Terminal Kabupaten Wonogiri
12 Bulan 35.000.000 35.000.000 3.500.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)
1 Paket, 18 Unit
300.000.000 300.000.000 150.000.000
terlaksananya Penataan Terminal Non BUs Jurusan Purwantoro- Bulukerto
Penataan Terminal Non BUs Jurusan Purwantoro- Bulukerto
Kelurahan Purwantoro
1 Paket 150.000.000 150.000.000 0 Musrenbangcam DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal
Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal
Kabupaten Wonogiri
18 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 40 Orang 35.000.000 35.000.000 35.000.000
tersedianya peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type C
Pelaksanaan Bimtek Lanjutan Operasional Terminal
Kabupaten Wonogiri
40 Orang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir
Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum
820.000.000 820.000.000 820.000.000
Fasilitas Parkir di Tempat Khisis Parkir
2 15 02 2.04 01 Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
1 Paket 700.000.000 700.000.000 700.000.000
Tersedianya Fasilitas Parkir secara Elektronik
Pembangunan E-Parkir Kabupaten Wonogiri
1 Paket 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin
Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota
24 Bulan 120.000.000 120.000.000 120.000.000
"Tersekenggaranya Koordinasi dan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran "
Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran
Kabupaten Wonogiri
12 Bulan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Maksimal
Pengelolaan Parkir Kabupaten Wonogiri
12 Bulan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Alat Pengujian Kendaraan
Bermotor yang Bersifat Statis 1.170.000.000 1.170.000.000 1.520.000.000
Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang Bersifat Dinamis Tanda Lulus Uji yang Terstandarisasi secara Nasional Akurasi Database KBWU
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
tersedianya alat pengujian yang memadai
Penyediaan Alat Uji Dinas Perhubungan
2 Unit 250.000.000 250.000.000 650.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
10 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000
tersedianya SDM yang berkompeten
Diklat / Bintek Pegawai Dinas Perhubungan
10 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan
Bermotor
13001 Unit 355.000.000 355.000.000 355.000.000
tersedianya bukti lulus uji (smart card) pengujian berkala kendaraan bermotor
Penyediaan smart card Dinas
Perhubungan 13000 Unit 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
tersedianya bukti lulus uji (smart card) pengujian berkala kendaraan bermotor
Penyediaan Printer Smart Card
Dinas Perhubungan
1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
2 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000
terlaksananya sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor
Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor
Kabupaten Wonogiri
2 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji
1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000
tersedianya data kendaraan bermotor wajib uji
Pendataan kendaraan wajib uji
Kabupaten Wonogiri
1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala
Kendaraan Bermotor
13 Unit 450.000.000 450.000.000 450.000.000
terpeliharanya gedung pengujian
yang memadai Pemeliharaan Gedung
Pengujian Dinas
Perhubungan 1 Unit 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terpeliharanya alat pengujian
kendaraan bermotor yang memadai
Pemeliharaan Alat Pengujian
Dinas Perhubungan
12 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
10 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000
terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala
Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala
Se-Indonesia 10 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.05 09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0
tersedianya tarif retribusi pengujian berkala
Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
Dinas Perhubungan
1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota
Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran LLAJ
111.000.000 111.000.000 111.000.000
2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas
12 Bulan, 1
Kali, 12 Keg 111.000.000 111.000.000 111.000.000
terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil
Manajemen dan Rekayasa
Lalu Lintas Kabupaten
Wonogiri 12 Keg 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil
Car Free Sunday Kabupaten Wonogiri
12 Bulan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil
Car Free Night Kabupaten Wonogiri
1 Kali 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota
terjaganya kinerja ruan jalan 146.000.000 146.000.000 66.000.000
terjaganya kinerja simpang
2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0
tersedianya peraturan bupati tentang penyelenggaraan andalalin
Studi Banding Peraturan Bupati Tentang penyelenggaraan andalalin
Kabupaten Wonogiri
1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 2 Orang 30.000.000 30.000.000 0
tersedianya penilai andalalin
bersertifikasi Diklat Andalalin Dinas
Perhubungan 2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 12
Dokumen
60.000.000 60.000.000 60.000.000
Pelaksanaan Penilaian Dokumen Hasil Andalalin
pelaksanaan sidang Andalalin pada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional
Dinas Perhubungan
12 Dokumen
60.000.000 60.000.000 60.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 12 Keg 6.000.000 6.000.000 6.000.000
terlaksananya pengawasan rekomendasi andalalin secara periodik
Pengawasan rekomendasi andalalin
Kabupaten Wonogiri
12 Keg 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Operasi Laik Jalan Mandiri 858.400.000 858.400.000 328.400.000
Operasi Laik Jalan Gabungan Sosialisasi Keselamatan LLAJ Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Pemilihan Pelajar Pelopor Audit Jalan
Inspeksi Keselamatan Jalan Monitoring Produktifitas Penumpang
Monitoring Produktifitas Kendaraan
2 15 02 2.08 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 4 Orang 60.000.000 60.000.000 0
tersedianya personil auditor dan inspektor LLAJ
Diklat auditor LLAJ Dinas Perhubungan
2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN tersedianya auditor dan inspektor
LLAJ
Diklat Inspektor LLAJ Dinas Perhubungan
2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN
SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /
INDIKATOR AKTIVITAS
RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU
2022
ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG
JAWAB AKTIVITAS LOKASI
KEGIATAN/
AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD
PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
terlaksananya operasi laik jalan baik mandiri maupun gabungan di tepi jalan umum
Operasi Laik Jalan Kabupaten Wonogiri
24 Dokumen
24.000.000 24.000.000 24.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Keg 9.000.000 9.000.000 9.000.000
terlaksananya operasi laik jalan baik mandiri maupun gabungan di tepi lingkungan terminal
operasi laik jalan di terminal
Kabupaten Wonogiri
12 Keg 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota
5 Keg 90.000.000 90.000.000 95.000.000
terselenggaranya sosialisasi peraturan lalu lintas
Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
Kabupaten Wonogiri
4 Keg 60.000.000 60.000.000 64.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terselenggaranya pemilihan awak
angkutan umum teladan ( AKUT) Pemilihan Awak Angkutan
Umum Teladan Kabupaten
Wonogiri 1 Keg 30.000.000 30.000.000 31.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen
Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum
51 Keg 675.400.000 675.400.000 200.400.000
terselenggaranya pemilihanpelajar pelopor
Pemilihan Pelajar Pelopor Kabupaten Wonogiri
1 Keg 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terselenggaranya distribusi alat
pelindung pemakai jalan kepada pengelola infrastruktur/fasilitas umum di tepi jalan
Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas
Kabupaten Wonogiri
24 Keg 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terselenggaranya monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru
Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru
Kabupaten Wonogiri
1 Keg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terselenggaranya penilaian WTN Pelaksanaan Sidang Seleksi WTN pada Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional
Kabupaten Wonogiri
1 Keg 500.000.000 500.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
terselenggaranya audit keselamatan jalan
Audit Keselamatan Jalan Kabupaten Wonogiri
12 Keg 14.400.000 14.400.000 14.400.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN terselenggaranya pemantauan
dan inspeksi keselamatan jalan
Pemantauan dan inspeksi keselamatan jalan
Kabupaten Wonogiri
12 Keg 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Operasional Bus Sekolah 75.000.000 75.000.000 80.000.000
Data sarana angkutan penumpang yang bersifat periodik
Data sarana angkutan barang yang bersifat periodik 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang
dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
12 Bulan 65.000.000 65.000.000 70.000.000
meningkatnya pelayanan angkutan untuk siswa sekolah, mengurangi ketergantungan siswa terhadap sepeda motor
Operasional Bus Sekolah Kabupaten Wonogiri
12 Bulan 65.000.000 65.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS
PERHUBUNGAN
2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota
4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000
terlaksanannya pengawasan dan pengawasan dan Kabupaten 4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ranwal PD DINAS