• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN TAHUN 2021"

Copied!
31
0
0

Teks penuh

(1)

RENCANA KERJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2021

PEMERINTAH KABUPATEN WONOGIRI DINAS PERHUBUNGAN

JL.R Mas Said No.2 Telp.(0273) 321147

WONOGIRI 57601

(2)

KATA PENGANTAR

Dengan mengucap puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan hidayahNya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) merupakan acuan perencanaan kegiatan SKPD selama satu tahun dan merupakan penjaparan per tahun dari RPJMD yang dilaksanakan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) merupakan faktor mendasar guna lebih mengarahkan tujuan serta sasaran perencanaan pembangunan daerah yang berkesinambungan dan dapat dipertanggungjawabkan semua kebijakan, program dan sasaran serta kegiatan yang dilaksanakan sesuai rencana kerja tahunan. Dan juaga sebagai tolak ukur Bupati dalam mengevaluasi Pertanggung jawaban Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri Tahun 2021 dan hendaknya didukung oleh semua pihak pada tataran formulasi maupun implementasinya.

Kami menyadari dalam penyusunan rencana kerja ini masih banyak terdapat kekurangan di dalam penyajiannya untuk itu kami mengharapkan saran serta masukan dari berbagai pihak guna kesempurnaan rencana kerja dimaksud untuk masa mendatang.

Wonogiri,...

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI

ISMIYANTO, S.H., M.H.

Pembina Utama Muda

NIP. 19611001 199203 1 003

(3)

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR...

DAFTAR ISI...

BAB I

PENDAHULUAN...

1.1.Latar Belakang...

1.2.Dasar Hukum...

1.3.Maksud dan Tujuan...

1.4.Sistematika Penulisan...

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU...

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu...

− Tabel 2.01 Tingkat Capaian Kinerja SKPD...

− Tabel 2.02 Tabel Indikator...

2.2. Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan...

− Tabel 2.03 Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja...

− Tabel 2.04 Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas...

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi...

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DANKEGIATAN...

3.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional...

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja KPD...

3.3. Program dan Kegiatan...

3.4. Rekapitulasi Program dan Kegiatan...

BAB IV

PENUTUP...

i ii

1 1 2 3 4

5 5 5 7 9 9 10 10

11 11 11 12 12

28

(4)

BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, mengamanatkan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan system perencanaan pembangunan nasional yang meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMD) dengan waktu 20 (dua puluh) tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah setiap 1 (satu) tahun.

Sebagai tindak lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Kabupaten Wonogiri maka dalam pelaksanaan program - kegiatan yang telah menjadi prioritas Daerah tersebut masing-masing SKPD berkewajiban untuk menyusun Rencana Kerja yang merupakan tindak lanjut dari rencana strategis. Sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 58 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016, maka Dinas Perhubugnan Kabupaten Wonogiri mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan sebagian kewenangan daerah di bidang Perhubungan. Bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Wonogiri sesuai dengan visi Bupati Wonogiri adalah “Sesarengan mBangun Wonogiri”. Dari Visi Bupati tersebut selanjutnya di Breakdown ke dalam misi yang harus ditindak lanjuti dengan langkah nyata Misi tersebut adalah Mewujudkan sistem pengelolaan perhubungan yang handal.

Dari Visi-Misi Bupati yang sudah tertuangkan dalam RPJMD maka setiap

SKPD sesuai tupoksinya menyusun rencana strategis 5 (lima) tahun kedepan

dalam suatu dokumen perencanaan menengah berupa Rencana Strategis SKPD

(RENSTRA-SKPD) Tahun 2016-2021, maka dari Renstra-SKPD yang telah

(5)

disepakati sebagai dokumen rencana kinerja 5 (lima) tahun kedepan hingga salah satu bentuk dari komitmen terhadap agenda strategis dan prioritas pemerintah Kabupaten Wonogiri sebagaimana tersebut diatas, maka disusunnya Rencana Kerja dari setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) dalam setiap tahun berjalan.

Dinas Perhubungan sebagai pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten Wonogiri pada bidang Perhubungan, sudah barang tentu berkaitan erat dengan agenda strategis dan prioritas dalam pencapaian pembangunan yang berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang lebih baik dimana perlu ditunjang dengan kebijakan- kebijakan yang sesuai.

Oleh karena itu perlu disusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Perhubungan untuk tahun 2021.

1.2 Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tanbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

4. Undang-Undang nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Peraturan Presiden Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;

(6)

8. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 9 Tahun 2004 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Wonogiri (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 85);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2012 nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 117);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonogiri Nomor 12 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Wonogiri Tahun 2016 Nomor 12)

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan penyusunan Rencana Kerja Satuan Perangkat Daerah (RENJA-SKPD) Tahun 2021 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri selaras dengan maksud dan tujuan rencana strategis yaitu penyediaan dokumen perencanaan pembangunan yang berisi:

a) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Wonogiri;

b) Program indikatif yang penyusunannya mengacu dan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Wonogiri;

c) Program indikatif yang penyusunannya mangacu dan berpedoman pada Rencana Strategis Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri;

Adapun tujuan penyusunannya adalah menjabarkan rencana program dan

kegiatan serta menetapkan target-terget kinerja dan pendanaan indikatif

tahunan sebagai bentuk komitmen organisasi bagi pencapaian kinerja yang

optimal, serta sebagai arah dan acuan:

(7)

a) Menyusun Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran;

b) Menyusun Penilaian Kinerja Tahunan (LKjIP);

c) Untuk Menjamin Keterkaitan dan Konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pada setiap tahun anggaran;

d) Untuk menjamin tercapainya penggunaan sumberdaya secara efektif dan efisien, berkeadilan dan berkelanjutan;

e) Untuk menjalin komunikasi aktif antara Pimpinan, komponen perencana, pelaksana dan pengelola perencanaan kegiatan, pelaksanaan samoai oada evaluasi kinerja;

f) Untuk menjamin terciptanya integritas, sinkronisasi dan sinergi antara Sekretariat dan bidang-bidang pada Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri;

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Berisi latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS TAHUN LALU Memuat tentang hasil evaluasi pelaksanaan renja tahun lalu dan capaian Renstra Dinas, Analisis Kinerja Pelatanan Dinas, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Dinas, Review Terhadap Rancangan Awal RKPD, dan Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Memuat telaahan terhadap kebijakan Nasional, tujuan dan sasaran Renja Dinas, Program dan Kegiatan.

BAB IV PENUTUP

Membuat cacatan penting yang perlu mendapat perhatian dalam pelaksanaan atau

ketersediaan anggaran, kaidah kaidah pelaksanaan, dan tindak lanjut.

(8)

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN WONOGIRI TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Tahun Lalu

Terdapat 12 (dua belas) program yang menjadi pekerjaan wajib Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri dalam mewujudkan visi dinas :

“Terwujudnya pelayanan perhubungan yang handal”. Dari 12 (dua belas) program tersebut, Berdasarkan Program capaian kinerja sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri secara umum cukup memuaskan. Hal ini tercermin pada hasil penetapan pencapaian sasaran dengan indikator kinerja sasaran program yang menggunakan capaian outcome dan rata-rata realisasi pada setiap indikator kinerja sasaran melampaui 96,59%

(sangat baik). Meski masih ada 1 (satu) yang berkategori cukup baik untuk itu perlu dipertahankan dan ditingkatkan dikemudian hari.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya rata-rata Nilai Capaian Kinerja meningkat dari Nilai Rata-rata untuk tahun 2018 adalah 96,59% menurun menjadi 95,38% di Tahun 2019. Menurunnya angka tersebut dikarenakan adanya beberapa Pegawai yang sudah pensiun ataupun pindah ke instansi lain sehingga serapan belanja langsung pada Dinas Perhubungan Menurun, selain itu terdapat 3 (tiga) program yang tidak mendapatkan anggaran sehingga ada beberapa kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan.

Secara rinci tingkat capaian seluruh sasaran program seperti Tabel 2.01 berikut:

Tabel 2.01

Tingkat Capaian Kinerja SKPD

NO SASARAN PROGRAM

NILAI CAPAIAN KINERJA

1 Terwujudnya Belanja Tidak Langsung 81,83%

(9)

2 Meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran 91,02%

3 Meningkatnya Sarana dan Prasarana Aparatur 99,76%

4 Meningkatnya Disiplin Aparatur -

5 Meningkatnya Kapasitas Sumber Daya Manusia -

6 Meningkatnya Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan - 7 Meningkatnya Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan 98,38%

8 Meningkatnya Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ 98,47%

9 Meningkatnya Pelayanan Angkutan 98,86%

10 Meningkatnya Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan 100%

11 Meningkatnya Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas 96,31%

12 Meningkatnya Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor 89,55%

13 Meningkatnya Pengelolaan Keuangan Daerah 99,58%

Rata-rata nilai capaian kinerja sasaran program 95,38%

Dalam mengevaluasi dan menganalisa akuntabilitas kinerja selalu ada keterkaitan antara program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategik (RENSTRA). Evaluasi dan analisa ini dapat diketahui tingkat efisiensi dan efektifitas baik biaya maupun tenaga serta waktu bila dibandingkan dengan target dari sasaran yang akan diwujudkan.

Keterbatasan kemampuan baik Sumber Daya Manusia (SDM) dan Sumber dana akan berpengaruh terhadap kinerja, namun demikian dengan kemampuan dan dedikasi yang tinggi dari semua jajaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri sehingga semua rencana program kegiatan yang memungkinkan untuk dijalankan dapat dilaksanakan.

Hal ini sangat terkait dengan kerjasama antara stakeholder yang ada khususnya

sektor swasta yang selalu ikut berpartisipasi dalam kegiatan di Dinas Perhubungan

Kabupaten Wonogiri. Pengukur capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan

metode perbandingan capaian kinerja sasaran dengan jalan membandingkan

(10)

antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai oleh organisasi.

Secara Umum Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang menjadi tanggung jawab organisasi, secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja pada Tahun 2018 adalah sebesar 96,59%. Dalam usaha mencapai sasaran, Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menetapkan 2 (dua) Sasaran yang dijabarkan dalam 12 (dua belas) Program dan 56 (lima puluh enam) Kegiatan yang merupakan indikator kinerja dalam pencapaian target sasaran. Pencapaian terget kinerja seperti nampak dalam tabel berikut:

Tabel 2.02

Tabel Indikator Sasaran yang dicapai Pada Tahun 2018

No Indikator Sasaran Tahun 2018 CAPAIAN

TARGET %

TARGET REALISASI

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja Dinas Perhubungan, terdiri dari:

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 765.840.600 697.050.836 91,02%

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Aparatur 110.000.000 109.733.792 99,76%

Program Peningkatan Disiplin

Aparatur - - -

Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur - - -

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- - -

Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah

130.000.000 129.450.000 99,58%

Rata-rata Program 1.005.840.600 936.714.628 93,08%

(11)

2 Indeks Kepuasan Masyarakat Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

404.239.000 399.643.603 98,86%

Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

454.760.000 407.251.300 89,55%

Rata-rata Program 884.239.000 878.219.603 93,93%

3 Indeks keselamatan lalu lintas Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

14.372.040.000 14.138.736.309 98,38%

Program Rehabilitasi dan

Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

101.884.000 100.329.000 98,47%

Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

47.148.000 47.148.000 100.00%

Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas

1.545.756.000 1.488.765.114 96,31%

Rata-rata Program 16.066.828.000 15.774.978.423 98,18%

Rata-rata Program dari 3 (tiga) Indikator tersebut mencapai 80%-100%

(berkategori Baik). Hal ini juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Wonogiri melalui sektor Perhubungan telah terselenggara dengan baik diantaranya adalah

❖ Urusan Perhubungan

Secara umum pelaksanaan kinerja telah terpenuhinya data-data dalam

bidang Perhubungan, meningkatnya sarana dan prasarana bidang

perhubungan, bertambahnya sarana pelayanan masyarakat pencari surat

Uji Kendaraan Bermotor serta berdampak pada meningkatnya kesadaran

masyarakat dalam Berlalu lintas.

(12)

2.2 Analisis Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Strategis Tahun 2016-2021, Untuk Tahun 2019 Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam mencapai sasaran kinerja. Penetapan Indikator Kinerja pada tingkat sasaran dan kebijakan merupakan persyaratan bagi pengukuran kinerja. Kinerja yang dipakai adalah target kinerja yang ditetapkan pada awal tahun melalui perencanaan kinerja (performance plan). Selanjutnya pada akhir tahun 2019 target kinerja tersebut dibandingkan dengan realisasinya, sehingga diketahui celah kinerja (performance gap). Dalam memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap indikator dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran dengan 4 (empat) kategori seperti Tabel 2.02.01 sebagai berikut:

Tabel 2.03

Skala Pengukuran Tingkat Capaian Kinerja

No Rentang Capaian Kategori Capaian

1 90% - 100% Sangat Baik

2 80% - 89% Baik

3 50% - 79% Cukup Baik

4 < 49 % Kurang

Dari tabel 2.01 terlihat bahwa penyerapan anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Wonogiri menunjukkan hasil baik.

Hasil Pengukuran Kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja

dari 3 sasaran adalah 95,38%. Keberhasilan tersebut disumbangkan oleh semua

sasaran yang mencapai 90% sampai 100% atau dalam kategori capaian kinerja

Sangat Baik.

(13)

Tabel 2.04

Capaian Kinerja Anggaran dan Pendapatan Dinas

No Uraian Target

Rp.

Realisasi

Rp. %

1 Kinerja Anggaran 23.753.140.083 22.281.532.789 93,80%

2 Kinerja Pendapatan Dinas 2.350.750.000 2.763.901.500 117,58%

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Berikut ini isu-isu penting dan perubahan lingkungan eksternal yang berkaitan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas:

a. Keselamatan Lalu Lintas, b. Pelayanan Publik,

c. Sarana dan Prasarana Jalan,

d. Trayek Angkota dan Angkudes.

(14)

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

Arah Kebijakan Nasional Bidang Perhubungan

Arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi darat adalah pengembangan jaringan transportasi jalan primer diarahkan untuk ditingkatkan kemampuan dan daya dukungnya sesuai dengan beban lalu lintas terutama yang melayani dan menghubungkan pusat kegiatan nasional, kegiatan wilayah serta kawasan andalan yang cepat berkembang. Sedangkan arah kebijakan umum Nasional bidang transportasi perkotaan ditujukan untuk menciptakan keseimbangan antara sistem angkutan umum dan pergerakan kendaraan pribadi dikembangkan secara terencana, terpadu antar berbagai jenis moda transportasi sesuai dengan besaran kota, fungsi kota, dan hirarkhi fungsional kota dengan mempertimbangkan karakteristik dan keunggulan karakteristik moda, perkembangan teknologi, pemakaian energi, lingkunan dan tata ruang. Adapun lima prioritas atau agenda utama Kementerian Perhubungan Pada Tahun 2021 yang akan dilaksanakan yaitu Membangun konektivitas transportasi mendukung sektor pariwisata, sektor logistik, daerah TPK (Terpencil, Perbatasan dan Kepulauan), IKN Ibu Kota Negara Baru (IKN), serta pengembangan SDM.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD Tujuan:

Tujuan Pembangunan Bidang Perhubungan adalah:

‘’Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan bidang perhubungan’’ yang didukung oleh SDM transportasi yang berkompeten, proses pelayanan yang efektif dan efisien, serta prasarana dan fasilitas transportasi guna mendukung perwujudan Wonogiri lebih tertib, aman dan nyaman, sejalan dengan perwujudan peningkatan akses daerah yang moda transportasinya kurang, khususnya daerah terpencil sehingga diharapkan dapat meningkatkan akses arus tarnportasi yang lancar, aman dan nyaman sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran:

(15)

Sasaran Pembangunan Bidang Perhubugnan adalah:

1. Meningkatnya Pelayanan Sektor Perhubungan;

2. Meningkatnya Keselamatan dan Keamanan Transportasi;

3.3 Program dan Kegiatan

Beberapa faktor yang menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan program dan kegiatan Dinas Pehubungan Kabupaten Wonogiri tahun anggaran 2019 adalah sebagai berikut:

▪ Pencapaian Visi Misi Kepala Daerah, yaitu Sesarengan mBangun Wonogiri.

▪ Pencapaian Keselamatan Pengguna Jalan Keselamatan LLAJ.

▪ Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat di Bidang Perhubungan.

▪ Pendayagunaan SDM maupun Sarana dan Prasarana Perhubungan untuk peningkatan Pendapatan Daerah.

3.4 Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Jumlah program yang direncanakan pada Tahun Anggaran 2021 secara

keseluruhan adalah 5 Program terdiri dari 1 (satu) program penunjang urusan

Pemerintah Daerah dan 4 (empat) Program Urusan Pemerintah Bidang

Perhubungan , dengan total 22 (dua puluh dua) kegiatan dan 88 (delapan puluh

delapan) sub-kegiatan. Kebutuhan dana/pagu indikatid untuk menjalankan

program adalah Rp.78.533.725.000, dengan sumber dana dari APBD Kabupaten

Wonogiri. Secara rinci uraian rencana program dan kegiatan serta kebutuhan

dana/pagu indikatif dalam tabel berikut:

(16)

RENCANA KERJA KEGIATAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

WONOGIRI TAHUN 2021

PERANGKAT DAERAH : DINAS PERHUBUNGAN

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS

TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 SEMUA URUSAN

0 00 SEMUA BIDANG

0 00 01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH Peningkatan Pelayanan dan Ketepatan Pelaporan

13.511.900.000 13.511.900.000 13.325.800.000

0 00 01 2.01 Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Dokumen Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi

76.000.000 76.000.000 69.000.000

0 00 01 2.01 01 Penyusunan Renstra dan Renja Perangkat Daerah 2 Dokumen 24.000.000 24.000.000 16.000.000

Dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) OPD

Rencara Strategis Dinas Perhubungan

1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN Dokumen Rencana Kerja (RENJA)

OPD

Rencana Kerja Dinas

Perhubungan

1 Dokumen 12.000.000 12.000.000 16.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 0 00 01 2.01 02 Penyusunan Program dan Kegiatan Perangkat Daerah dalam

Dokumen Perencanaan 4 Dokumen 12.000.000 12.000.000 12.000.000

Tersedianya Rencana Kerja dan Anggaran/Perubahan OPD

Rencana Kerja dan Anggaran

Dinas Perhubungan

2 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN Tersediannya Dokumen

Pelaksanaan Anggaran/Perubahan OPD

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Dinas Perhubungan

2 Dokumen 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.01 03 Penyusunan Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah 5 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000

Tersedianta Dokumen Evaluasi Perangkat Daerah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dinas Perhubungan

5 Dokumen 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.01 04 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Perangkat Daerah 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Tersedianya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Dokumen Perencanaan Dinas Perhubungan

2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.01 05 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 12 Laporan 15.000.000 15.000.000 16.000.000

Tersedianya Laporan Laporan Realisasi Pelaksanaan Kegiatan

Evaluasi Dan Pengawasan Realisasi Anggaran

Dinas Perhubungan

12 Laporan 15.000.000 15.000.000 16.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.02 Administrasi Keuangan Dokumen Pengelolaan

administrasi Keuangan dan Pelaporan Keuangan

8.591.000.000 8.591.000.000 9.125.900.000

0 00 01 2.02 01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 150 Orang 8.538.000.000 8.538.000.000 9.072.900.000

Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Dinas Perhubungan

60 Orang 6.378.000.000 6.378.000.000 6.696.900.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

(17)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 00 01 2.02 04 Penyusunan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan 12

Dokumen

22.000.000 22.000.000 22.000.000

tersedianya akuntansi dan pelaporan keuangan

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan

12 Dokumen

22.000.000 22.000.000 22.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.02 07 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Semesteran 14 Laporan 21.000.000 21.000.000 21.000.000

Tersedianya Laporan Keuangan

Bulanan Laporan Keuangan Bulanan Dinas

Perhubungan 12 Laporan 13.000.000 13.000.000 13.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN Tersedianya Laporan Keuangan

Semesteran

Laporan Keuangan Semesteran

Dinas Perhubungan

2 Laporan 8.000.000 8.000.000 8.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.02 08 Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Tersedianya dokumen prognosis

anggaran Laporan Prognosis Dinas

Perhubungan 2 Dokumen 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.02 09 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun 1 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000

Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun

Laporan Keuangan Akhir Tahun

Dinas Perhubungan

1 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 Administrasi Umum Peningkatan Pelayanan

Administrasi Umum

4.589.900.000 4.589.900.000 4.100.400.000

0 00 01 2.03 01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 500 lembar 3.000.000 3.000.000 3.500.000

Tersedianya Materai untuk administrasi perkantoran

Materai Dinas

Perhubungan

500 lembar 3.000.000 3.000.000 3.500.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 180.000.000

Tersedianya jasa telepon, air dan listrik

Jasa Telepon, Air dan Listrik

Dinas Perhubungan

12 Bulan 150.000.000 150.000.000 180.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 03 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor 2000 Orang 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Tersedianya jasa peralatan/sarana mudik gratis

Penyediaan Jasa Angkutan Lebaran

Kabupaten Wonogiri

2000 Orang 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 05 Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah 1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Terbayarnya Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi Bangunan Dinas Pehubungan

1 Tahun 1.000.000 1.000.000 1.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 0 00 01 2.03 06 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

1 Tahun 25.000.000 25.000.000 27.000.000

Terbayarnya Pajak Kendaraan roda 4 dan roda 2

Pajak Kendaraan Dinas Perhubungan

1 Tahun 25.000.000 25.000.000 27.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 4 Orang 15.000.000 15.000.000 15.000.000

tersedianya jasa tenaga kerja kebersihan

Jasa Kebersihan Dinas Perhubungan

4 Orang 15.000.000 15.000.000 15.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25 Jenis 80.000.000 80.000.000 88.000.000

Tersedianya kebutuhan kantor habis pakai

Alat Tulis Kantor Dinas Perhubungan

25 Jenis 80.000.000 80.000.000 88.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 11 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12 Bulan, 2

Jenis

160.000.000 160.000.000 163.000.000

Tersedianya blangko, amplop berkop SKPD

Penyediaan Blangko dan Amplop Dinas

Dinas Perhubungan

2 Jenis 30.000.000 30.000.000 33.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN Tersedianya cetak karcis dan

benda-benda berharga

Penyediaan Cetak Karcis dan Benda-benda Berharga

Dinas Perhubungan

12 Bulan 130.000.000 130.000.000 130.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

(18)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tersedianya Komponen instalasi listrik dan penerangan kantor

Komponen Instalasi dan penerangan kantor

Dinas Perhubungan

9 Jenis 20.000.000 20.000.000 22.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 123 Buah 165.900.000 165.900.000 150.900.000

Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten

HT Dinas

Perhubungan

30 Buah 120.000.000 120.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten

Rig Dinas

Perhubungan

3 Buah 15.000.000 15.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten

Rompi Dinas

Perhubungan

30 Buah 9.750.000 9.750.000 9.750.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten

Jas Hujan Dinas

Perhubungan 30 Buah 10.650.000 10.650.000 10.650.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

Tersedianya Peralatan Pendukung Operasional audit dan inspeksi keselamatan jalan Kabupaten

Helm Dinas

Perhubungan 30 Buah 10.500.000 10.500.000 10.500.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 17 Penyediaan Makanan dan Minuman 12 Bulan 25.000.000 25.000.000 27.500.000

Tersedianya makanan dan minuman untuk rapat dan tamu

makan minum rapat Dinas Perhubugan

12 Bulan 25.000.000 25.000.000 27.500.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 18 Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 170.000.000

Tersedianya bahan bakar minyak Bahan Bakar dan minyak Dinas

Perhubungan 12 Bulan 150.000.000 150.000.000 170.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 20 Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

Tersedianya Kendaraan Dinas/Operasional

Truk Crane Dinas

Perhubungan

1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 24 Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 5 Jenis 70.000.000 70.000.000 70.000.000

Tersedianya Peralatan Gedung Kantor

Peralatan Kantor Dinas Perhubungan

5 Jenis 70.000.000 70.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 25 Pengadaan Mebeleur 3 Jenis 60.000.000 60.000.000 0

Tersedianya meja kursi pegawai Meja Kursi Dinas

Perhubungan 3 Jenis 60.000.000 60.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 28 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 1 Paket 20.000.000 20.000.000 25.000.000

Terpeliharanya Gedung Kantor secara berkala

Pemeliharaan Gedung Kantor

Dinas Perhubungan

1 Paket 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 30 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional 33 Unit 80.000.000 80.000.000 80.000.000

Tersedianya operasional kendaraan dinas yang memadai

Pemeliharaan Kendaraan Dinas

Dinas Perhubungan

33 Unit 80.000.000 80.000.000 80.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 32 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor 12 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000

Terpeliharanya perlengkapan

gedung kantor secara berkala Pemeliharaan

perlengkapan gedung Dinas

Perhubungan 12 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 34 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor 10 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000

Terpeliharanya Peralatan Gedung Kantor Secara Berkala

Pemeliharaan Peralatan Kantor

Dinas Perhubungan

10 Kali 20.000.000 20.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.03 35 Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur 12 Kali 25.000.000 25.000.000 27.500.000

Terpeliharanya mebeleur secara Pemeliharaan Mebeleur Dinas 12 Kali 25.000.000 25.000.000 27.500.000 Ranwal PD DINAS

(19)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Tersedianya Gedung Kantor Yang Memadai

Rehabilitasi Gedung Dinas Perhubungan

1 Paket 500.000.000 500.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 0 00 01 2.04 Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Jumlah SDM yang mengikuti

Pendidikan dan Pelatihan

255.000.000 255.000.000 30.500.000

0 00 01 2.04 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 150 Orang 225.000.000 225.000.000 0

tersedianya pakaian dinas

seragam beserta kelengkapannya Pengadaan Pakaian Dinas Dinas

Perhubungan 150 Orang 225.000.000 225.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.04 09 Pendidikan dan Pelatihan Formal 4 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000

tersedianya SDM yang bersertifikasi

Diklat dan Bimtek Dinas Perhubungan

4 Orang 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.04 10 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000

meningkatnya pengetahuan dan pemahaman terhadap perundang- undangan yang berlaku

Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

Dinas Perhubungan

1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

0 00 01 2.04 11 Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.500.000

terwujudnya pegawai yang kompeten dan profesional

Bimtek Peraturan Perundangan

Dinas Perhubungan

1 Paket 5.000.000 5.000.000 5.500.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN

DENGAN PELAYANAN DASAR

2 15 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN 2 15 02 PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN

ANGKUTAN JALAN (LLAJ)

Meningkatnya Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)

60.259.525.000 60.259.525.000 74.751.930.000

2 15 02 02.1 Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Integrasi angkutan antar Kota/Kabupaten

35.056.000.000 35.056.000.000 40.060.000.000

Posko Lebaran,Natal dan Tahun Baru

2 15 02 02.1 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

20 Unit 35.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000

tersedianya jasa angkutan umum yang lebih tertata dan terintegrasi dengan kota/kabupaten lain

Angkutan Aglomerasi Kabupaten Wonogiri

20 Unit 35.000.000.000 35.000.000.000 40.000.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 02.1 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

8 Lokasi 56.000.000 56.000.000 60.000.000

Terselenggaranya Operasional Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Posko Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kabupaten Wonogiri

8 Lokasi 56.000.000 56.000.000 60.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.01 Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota Peraturan Bupati 875.000.000 875.000.000 150.000.000

Dokumen Tatralok Database Perlengkapan Jalan 2 15 02 2.01 01 Pelaksanaan Penyusunan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 0

tersedianya dokumen tatralok Dokumen Tatralok Dinas 1 Dokumen 500.000.000 500.000.000 0 Ranwal PD DINAS

(20)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

terbitnya Perbub penetapan tatralok

Peraturan Bupati Dinas Perhubungan

1 Dokumen 225.000.000 225.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.01 03 Pengendalian Pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ

Kabupaten/Kota

2 Dokumen, 20 Keg

150.000.000 150.000.000 150.000.000

terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengimplementasian tatralok

Monitoring Perlengkapan Jalan Per-Ruas Jalan

Kabupaten Wonogiri

20 Keg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terlaksananya pengendalian dan pengawasan pengimplementasian tatralok

Penyusunan Naskah Kajian Dinamika Lalu Lintas

Kabupaten Wonogiri

2 Dokumen 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada diluar badan jalan

18.693.125.000 18.693.125.000 29.558.030.000

Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL)

Rambu Lalu Lintas Marka Jalan

Alat Pengaman Pemakai Jalan Fasilitas Pendukung Kegiatan LLAJ yang Berada di Jalan Alat Penerangan Jalan Fasilitas Pendukung Penyelenggaraan LLAJ Sarana Pendidikan berlalu lintas untuk anak usia dini

Fasilitas Wonogiri Traffic Centre Berbasis Area Traffic Control System (ATCS) dan Wonogiri Command Centre

2 15 02 2.02 01 Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 2 Dokumen,

2 Paket

275.000.000 275.000.000 9.000.000.000

tersedianya prasarana pendukung pengaturan lalu lintas berbasis IT

Penyusunan DED Command and Traffic Center pada Area Traffic Control System (ATCS)

Kabupaten Wonogiri

1 Dokumen 175.000.000 175.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya prasarana pendukung pengatur lalu lintas berbasis IT

Pembangunan Wonogiri Traffic Command Center berbasis pada Area Traffic Control Syatem (ATCS)

Kabupaten Wonogiri

1 Paket 0 0 6.500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya prasarana pendukung

pengatur lalu lintas berbasis IT Penyusunan DED Taman

Lalu Lintas Dinas

Perhubungan 1 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung

pengatur lalu lintas berbasis IT

Pembangunan Taman Lalu lintas

Kabupaten Wonogiri

1 Paket 0 0 2.500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.02 02 Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota 275 , 1175

Buah, 3780 m2, 1 Paket, 1067 Unit

11.575.275.000 11.575.275.000 6.141.575.000

terpasangnya Traffic Liight Traffic Light Kabupaten Wonogiri

4 Unit 858.000.000 858.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpasangnya warning light Warning Light Kabupeten 12 Unit 516.000.000 516.000.000 215.000.000 Ranwal PD DINAS

(21)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

terpasangnya rambu standar Rambu Standar Kabupaten Wonogiri

120 Unit 174.000.000 174.000.000 162.800.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya rambu pendahulu

petunjuk jurusan

Rambu pendahulu petunjuk jurusan

Kabupaten Wonogiri

7 Unit 98.000.000 98.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya rambu tipe F Rambu Type F Kabupaten

Wonogiri

35 Unit 280.000.000 280.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya rambu portal Rambu Portal Kabupaten

Wonogiri

1 Unit 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya rambu tidak

permanen Rambu Tidak Permanen Kabupaten

Wonogiri 25 Unit 18.750.000 18.750.000 15.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya marka jalan Marka Jalan Kabupaten

Wonogiri

3600 m2 877.500.000 877.500.000 970.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya perlengkapan jalan

bagi keselamata pengguna jalan pada batas terluar ruang milik jalan

Pagar Pengaman Jalan Kabupaten Wonogiri

275 1.787.500.000 1.787.500.000 1.625.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpasangnya perlengkapan jalan berupa alat keselamatan pengguna jalan diluar badan jalan pada aliyemen horizontal jalan

Cermin Tikungan Kabupaten Wonogiri

25 Unit 135.000.000 135.000.000 135.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpasangnya batas ruang milik jalan

Deliniator Kabupaten

Wonogiri

325 Buah 268.125.000 268.125.000 268.125.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya alat peringatan

pembatas kecepatan

Pita Penggaduh Kabupaten Wonogiri

100 m2 9.900.000 9.900.000 9.900.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya alat batas/pemisah

lajur lalu lintas

Paku Jalan Kabupaten

Wonogiri

500 Unit 152.500.000 152.500.000 167.750.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung

rekayasa lalu lintas di badan jalan

Kerucut Lalu Lintas Kabupaten Wonogiri

300 Buah 81.000.000 81.000.000 81.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN tersedianya prasarana pendukung

rekayasa lalu lintas di badan jalan dan diluar badan jalan

Water Barrier Kabupaten

Wonogiri 150 Buah 225.000.000 225.000.000 225.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya prasarana pendukung rekayasa lalu lintas di badan jalan

Gazon Kabupaten

Wonogiri

300 Buah 825.000.000 825.000.000 825.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya rotator di

kendaraan operasional inspeksi keselamatan jalan

Rotator Kabupaten

Wonogiri

2 Unit 15.000.000 15.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya peralatan pedukung keselamatan petugas pengaturan lalu lintas

Lampu Tongkat Dinas

Perhubungan

100 Buah 12.000.000 12.000.000 120.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya prasarana pendukung rambu sementara

MMT Kabupaten

Wonogiri

80 m2 2.000.000 2.000.000 2.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya halte bus Halte Bus Kabupaten

Wonogiri

2 Unit 200.000.000 200.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya Lampu Penerangan

Jalan Umum Konvensional

Lampu Penerangan Jalan Umum Konvensional

Kabupaten Wonogiri

328 Unit 4.525.000.000 4.525.000.000 500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpasangnya lampu high mast1 Lampu High Mast Kabupaten

Wonogiri 1 Unit 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpasangnya meteran listrik Materisasi Kabupaten 5 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS

(22)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 15 02 2.02 03 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan 2 Paket 0 0 350.000.000

Terpeliharanya prasarana jalan sehingga terjamin fungsinya secara optimal

Pemeliharaan Wonogiri Traffic Command Center berbasis pada Area Traffic Control System (ATCS)

Kabupaten Wonogiri

1 Paket 0 0 300.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpeliharanya prasarana jalan sehingga terjamin fungsinya secara optimal

Pemeliharaan Taman Lalu Lintas

Kabupaten Wonogriri

1 Paket 0 0 50.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.02 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 1719 Unit 6.842.850.000 6.842.850.000 14.066.455.000

terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten

Pemeliharaan Traffic Light Kabupaten Wonogiri

14 Unit 133.000.000 133.000.000 152.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Warning Light

Kabupaten Wonogiri

25 Unit 180.000.000 180.000.000 270.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Rambu Standar

Kabupaten Wonogiri

586 Unit 87.900.000 87.900.000 105.900.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan

Kabupaten Wonogiri

6 Unit 1.350.000 1.350.000 2.825.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terpeliharanya perlengkapan jalan di jalan kabupaten

Pemeliharaan Rambu Type F

Kabupaten Wonogiri

4 Unit 1.400.000 1.400.000 13.650.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN Terpeliharanya perlengkapan

jalan di jalan kabupaten

Pemeliharaan Rambu Portal

Kabupaten Wonogiri

1 Unit 0 0 100.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten Pemeliharaan Rambu tidak

permenen Kabupaten

Wonogiri 30 Unit 22.500.000 22.500.000 41.250.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Pagar Pengaman Jalan

Kabupaten Wonogiri

442 Unit 22.100.000 22.100.000 34.600.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Cermin Tikungan

Kabupaten Wonogiri

18 Unit 2.700.000 2.700.000 2.580.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan Deliniator Kabupaten Wonogiri

48 Unit 2.400.000 2.400.000 18.650.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten Pemeliharaan Halte Kabupaten

Wonogiri 16 Unit 30.000.000 30.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pelemiharaan PJU Tenaga Surya

Kabupaten Wonogiri

346 Unit 5.536.000.000 5.536.000.000 13.040.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya perlengkapan jalan

di jalan kabupaten

Pemeliharaan PJU Konvensional

Kabupaten Wonogiri

183 Unit 823.500.000 823.500.000 250.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.03 Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C Dokumen DED Terminal Tipe C

Se-Kabupaten Wonogiri

2.170.000.000 2.170.000.000 1.738.500.000

Fasilitas Utama Terminal Fasilitas Pendukung Terminal

2 15 02 2.03 01 Penyusunan rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C 2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0

tersedianya dokumen rencana teknis pembangunan terminal type c

Penyusunan DED terminal type C se-kabupaten

Kabupaten Wonogiri

2 Dokumen 100.000.000 100.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.03 02 Pembangunan Gedung Terminal 1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000

tesedianya prasarana terminal type-c yang terstandar

Penyediaan Fasilitas umum dan fasilitas penunjang Terminal

Kabupaten Wonogiri

1 Unit 1.500.000.000 1.500.000.000 1.500.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

(23)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

2 15 02 2.03 03 Pengembangan Sarana dan Prasarana Terminal 12 Bulan, 1

Paket, 18 Unit

235.000.000 235.000.000 53.500.000

terlaksananya Penataan Terminal Non Bus Jurusan Purwantoro Kismantoro

Penataan Terminal Non Bus Jurusan Purwantoro Kismantoro

Kelurahan Tegalrejo

1 Paket 150.000.000 150.000.000 0 Musrenbangcam DINAS

PERHUBUNGAN

terpenuhinya optimalisasi pelayanan sektor perhubungan di terminal

Pemenuhan Perlengkapan Jalan Pendukung Operasional Terminal

Kabupater Wonogiri

18 Unit 50.000.000 50.000.000 50.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terselenggaranya operasional ketertiban, kelancaran, keselamatan terminal

Operasional Terminal Kabupaten Wonogiri

12 Bulan 35.000.000 35.000.000 3.500.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.03 04 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal (Fasilitas Utama dan Pendukung)

1 Paket, 18 Unit

300.000.000 300.000.000 150.000.000

terlaksananya Penataan Terminal Non BUs Jurusan Purwantoro- Bulukerto

Penataan Terminal Non BUs Jurusan Purwantoro- Bulukerto

Kelurahan Purwantoro

1 Paket 150.000.000 150.000.000 0 Musrenbangcam DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya rehabilitasi dan pemeliharaan terminal

Rehabilitasi dan pemeliharaan terminal

Kabupaten Wonogiri

18 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.03 05 Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Terminal Tipe C 40 Orang 35.000.000 35.000.000 35.000.000

tersedianya peningkatan kapasitas SDM pengelola terminal type C

Pelaksanaan Bimtek Lanjutan Operasional Terminal

Kabupaten Wonogiri

40 Orang 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.04 Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir

Fasilitas Parkir di Tepi Jalan Umum

820.000.000 820.000.000 820.000.000

Fasilitas Parkir di Tempat Khisis Parkir

2 15 02 2.04 01 Fasilitasi pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

1 Paket 700.000.000 700.000.000 700.000.000

Tersedianya Fasilitas Parkir secara Elektronik

Pembangunan E-Parkir Kabupaten Wonogiri

1 Paket 700.000.000 700.000.000 700.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.04 02 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin

Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota

24 Bulan 120.000.000 120.000.000 120.000.000

"Tersekenggaranya Koordinasi dan Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran "

Pengawasan dan Pengendalian Perparkiran

Kabupaten Wonogiri

12 Bulan 85.000.000 85.000.000 85.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

Terselenggaranya Pengelolaan Parkir yang Maksimal

Pengelolaan Parkir Kabupaten Wonogiri

12 Bulan 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Alat Pengujian Kendaraan

Bermotor yang Bersifat Statis 1.170.000.000 1.170.000.000 1.520.000.000

Alat Pengujian Kendaraan Bermotor yang Bersifat Dinamis Tanda Lulus Uji yang Terstandarisasi secara Nasional Akurasi Database KBWU

(24)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

tersedianya alat pengujian yang memadai

Penyediaan Alat Uji Dinas Perhubungan

2 Unit 250.000.000 250.000.000 650.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 02 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

10 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000

tersedianya SDM yang berkompeten

Diklat / Bintek Pegawai Dinas Perhubungan

10 Orang 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 04 Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan

Bermotor

13001 Unit 355.000.000 355.000.000 355.000.000

tersedianya bukti lulus uji (smart card) pengujian berkala kendaraan bermotor

Penyediaan smart card Dinas

Perhubungan 13000 Unit 325.000.000 325.000.000 325.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

tersedianya bukti lulus uji (smart card) pengujian berkala kendaraan bermotor

Penyediaan Printer Smart Card

Dinas Perhubungan

1 Unit 30.000.000 30.000.000 30.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.05 05 Sosialisasi Standar Operasional Prosedur Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

2 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000

terlaksananya sosialisasi standar operasional prosedur pengujian berkala kendaraan bermotor

Sosialisasi SOP Pengujian Kendaraan Bermotor

Kabupaten Wonogiri

2 Laporan 5.000.000 5.000.000 5.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.05 06 Identifikasi dan Analisis Potensi Jumlah Kendaraan Bermotor Wajib Uji

1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000

tersedianya data kendaraan bermotor wajib uji

Pendataan kendaraan wajib uji

Kabupaten Wonogiri

1 Dokumen 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.05 07 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala

Kendaraan Bermotor

13 Unit 450.000.000 450.000.000 450.000.000

terpeliharanya gedung pengujian

yang memadai Pemeliharaan Gedung

Pengujian Dinas

Perhubungan 1 Unit 300.000.000 300.000.000 300.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terpeliharanya alat pengujian

kendaraan bermotor yang memadai

Pemeliharaan Alat Pengujian

Dinas Perhubungan

12 Unit 150.000.000 150.000.000 150.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.05 08 Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

10 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000

terlaksananya koordinasi penyelenggaraan pengujian berkala

Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala

Se-Indonesia 10 Laporan 25.000.000 25.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.05 09 Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0

tersedianya tarif retribusi pengujian berkala

Penetapan Tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

Dinas Perhubungan

1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.06 Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota

Keselamatan, Ketertiban, Kelancaran LLAJ

111.000.000 111.000.000 111.000.000

2 15 02 2.06 02 Pengadaan, Pemasangan, Perbaikan dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

12 Bulan, 1

Kali, 12 Keg 111.000.000 111.000.000 111.000.000

terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil

Manajemen dan Rekayasa

Lalu Lintas Kabupaten

Wonogiri 12 Keg 20.000.000 20.000.000 20.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

(25)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil

Car Free Sunday Kabupaten Wonogiri

12 Bulan 55.000.000 55.000.000 55.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terlaksananya menajemen dan rekayasa lalu lintas pada jalan nasional, jalan provinsi dan jalan kabupaten yang bersifat permanen dan insidentil

Car Free Night Kabupaten Wonogiri

1 Kali 36.000.000 36.000.000 36.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.07 Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) untuk Jalan Kabupaten/Kota

terjaganya kinerja ruan jalan 146.000.000 146.000.000 66.000.000

terjaganya kinerja simpang

2 15 02 2.07 01 Penetapan Kebijakan Tata Kelola Andalalin 1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0

tersedianya peraturan bupati tentang penyelenggaraan andalalin

Studi Banding Peraturan Bupati Tentang penyelenggaraan andalalin

Kabupaten Wonogiri

1 Dokumen 50.000.000 50.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.07 02 Peningkatan Kapasitas Penilai Andalalin 2 Orang 30.000.000 30.000.000 0

tersedianya penilai andalalin

bersertifikasi Diklat Andalalin Dinas

Perhubungan 2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.07 03 Koordinasi dan Sinkronisasi Penilaian Hasil Andalalin 12

Dokumen

60.000.000 60.000.000 60.000.000

Pelaksanaan Penilaian Dokumen Hasil Andalalin

pelaksanaan sidang Andalalin pada jalan kabupaten, jalan provinsi dan jalan nasional

Dinas Perhubungan

12 Dokumen

60.000.000 60.000.000 60.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.07 04 Pengawasan Pelaksanaan Rekomendasi Andalalin 12 Keg 6.000.000 6.000.000 6.000.000

terlaksananya pengawasan rekomendasi andalalin secara periodik

Pengawasan rekomendasi andalalin

Kabupaten Wonogiri

12 Keg 6.000.000 6.000.000 6.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.08 Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan Operasi Laik Jalan Mandiri 858.400.000 858.400.000 328.400.000

Operasi Laik Jalan Gabungan Sosialisasi Keselamatan LLAJ Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan Pemilihan Pelajar Pelopor Audit Jalan

Inspeksi Keselamatan Jalan Monitoring Produktifitas Penumpang

Monitoring Produktifitas Kendaraan

2 15 02 2.08 01 Peningkatan Kapasitas Auditor dan Inspektor LLAJ 4 Orang 60.000.000 60.000.000 0

tersedianya personil auditor dan inspektor LLAJ

Diklat auditor LLAJ Dinas Perhubungan

2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN tersedianya auditor dan inspektor

LLAJ

Diklat Inspektor LLAJ Dinas Perhubungan

2 Orang 30.000.000 30.000.000 0 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

(26)

KODE URUSAN/BIDANG/PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN

SASARAN PROGRAM / INDIKATOR KEGIATAN /

INDIKATOR AKTIVITAS

RENCANA TAHUN 2021 SUMBER DANA PERKIRAAN MAJU

2022

ASAL USULAN SKPD PENANGGUNG

JAWAB AKTIVITAS LOKASI

KEGIATAN/

AKTIVITAS TARGET PAGU ( Rp) APBD KAB APBD

PROV APBN TARGET PAGU ( Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

terlaksananya operasi laik jalan baik mandiri maupun gabungan di tepi jalan umum

Operasi Laik Jalan Kabupaten Wonogiri

24 Dokumen

24.000.000 24.000.000 24.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.08 03 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Terminal 12 Keg 9.000.000 9.000.000 9.000.000

terlaksananya operasi laik jalan baik mandiri maupun gabungan di tepi lingkungan terminal

operasi laik jalan di terminal

Kabupaten Wonogiri

12 Keg 9.000.000 9.000.000 9.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.08 04 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota

5 Keg 90.000.000 90.000.000 95.000.000

terselenggaranya sosialisasi peraturan lalu lintas

Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas

Kabupaten Wonogiri

4 Keg 60.000.000 60.000.000 64.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terselenggaranya pemilihan awak

angkutan umum teladan ( AKUT) Pemilihan Awak Angkutan

Umum Teladan Kabupaten

Wonogiri 1 Keg 30.000.000 30.000.000 31.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.08 05 Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen

Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum

51 Keg 675.400.000 675.400.000 200.400.000

terselenggaranya pemilihanpelajar pelopor

Pemilihan Pelajar Pelopor Kabupaten Wonogiri

1 Keg 35.000.000 35.000.000 35.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terselenggaranya distribusi alat

pelindung pemakai jalan kepada pengelola infrastruktur/fasilitas umum di tepi jalan

Sosialisasi Peraturan Lalu Lintas

Kabupaten Wonogiri

24 Keg 12.000.000 12.000.000 12.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terselenggaranya monitoring angkutan lebaran, natal dan tahun baru

Monitoring Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun Baru

Kabupaten Wonogiri

1 Keg 100.000.000 100.000.000 100.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terselenggaranya penilaian WTN Pelaksanaan Sidang Seleksi WTN pada Tingkat Provinsi dan Tingkat Nasional

Kabupaten Wonogiri

1 Keg 500.000.000 500.000.000 25.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

terselenggaranya audit keselamatan jalan

Audit Keselamatan Jalan Kabupaten Wonogiri

12 Keg 14.400.000 14.400.000 14.400.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN terselenggaranya pemantauan

dan inspeksi keselamatan jalan

Pemantauan dan inspeksi keselamatan jalan

Kabupaten Wonogiri

12 Keg 14.000.000 14.000.000 14.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN 2 15 02 2.09 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

Operasional Bus Sekolah 75.000.000 75.000.000 80.000.000

Data sarana angkutan penumpang yang bersifat periodik

Data sarana angkutan barang yang bersifat periodik 2 15 02 2.09 01 Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang

dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota

12 Bulan 65.000.000 65.000.000 70.000.000

meningkatnya pelayanan angkutan untuk siswa sekolah, mengurangi ketergantungan siswa terhadap sepeda motor

Operasional Bus Sekolah Kabupaten Wonogiri

12 Bulan 65.000.000 65.000.000 70.000.000 Ranwal PD DINAS

PERHUBUNGAN

2 15 02 2.09 02 Pengendalian dan Pengawasan Ketersediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota

4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000

terlaksanannya pengawasan dan pengawasan dan Kabupaten 4 Dokumen 10.000.000 10.000.000 10.000.000 Ranwal PD DINAS

Referensi

Dokumen terkait

Dari gambar 8 pengguna kendaraan mengirim perintah ON dengan tujuan untuk mengetahui status dari perintah-perintah apa saja yang digunakan alat ini ke nomor yang

Untuk itu, penyediaan sarana promosi dan pusat pemasaran di dalam komplek ini dapat menjadi wadah penyediaan informasi, pemasaran dan promosi mengenai produk yang dihasilkan oleh

Pada router mikrotik menyediakan fitur security profile untuk mengkoneksikan jaringan wifi yang tersedia dan dapat di hubungkan kembali ke computer client atau access point,

Activity Diagram digunakan untuk mendefinisikan urutan atau pengelompokan tampilan dari sistem / user interface dimana setiap aktivitas dianggap memiliki sebuah

Ruangan ini dapat di definisikan sebagai pusat rumah dan juga rnenyatakan peran utama rumah sebagai ternpat rnenetap sekaligus rne1estarikan kehidupan (dalam tidur dan

Saya sengaja membedah berbagai persoalan mengenai peta kepemilikan media massa di Indonesia sekarang; wartawan, media (massa dan sosial) dan perubahan sosial; ekonomi politik media

Islam merupakan agama yang disampaikan menggunakan simbol- simbol yang bersifat permanen doktrinal. Secara doktriner, Islam bersifat elitis dalam arti bahwa secara normatif

Untuk mengatasi kelemahan tersebut, diperlukan solusi dalam bentuk surveilans dengan pemodelan matematis Susceptible, Infected, Recovered (SIR). Model ini dibangun berdasarkan