• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA AKSI KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2021

Membagikan "RENCANA AKSI KINERJA UTAMA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN"

Copied!
15
0
0

Teks penuh

(1)

DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA

PENDANAAN

(2)

Rencana Aksi KINERJA UTAMA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015

No

1 1.

Sasaran

2 Meningkatkan Tertib Administrasi Kependudukan

Indikator Sasaran

3

Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan

4

Cakupan Program Penataan penerbitan Kartu Administrasi Keluarga (KK) Kependudukan

Indikator Kinerja Program TRI WULAN I (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub. target Rp Kegiatan 5

TRI WULAN II

TRI WULAN III

Langkah-Langkah Kerja

Penanggung jawab Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

14 15 TRI WULAN IV target Rp target Rp target Rp 7

(3)

9 10 11 12 13 852.500 0

Tertib Administrasi kependudukan

Cakupan Pembangunan dan Tertingkatnya penerbitan pengoperasian SIAK kualitas pelayanan Kartu Tanda secara terpadu kependudukan. Penduduk (KTP) Terlayaninya dokumen kependudukan

Cakupan penerbitan akta kelahiran

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

0,47 0 13,79 25.250.000 85,744 Rapat koordinasi 157.000.000 Pendaftaran pemohon Kabid. Kependudukan

Verifikasi data/ validasi Pengentrian data Pencetakan KK Penandatanganan Kadis

Cakupan penerbitan Akta Kematian

Implementasi Sistem administrasi kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) Rapat koordinasi

Terlaksananya administrasi kependudukan di tingkat Kabupaten dan kecamatan

(4)

510.390.000 13 122.985.000 16,03 147.245.000 15,037 138.160.000 Pendaftaran pemohon Kabid. Kependudukan

Verifikasi data/ validasi Pengentrian dan perekaman data Penandatanganan pemohon Pencetakan KTP

Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan

Terlaksananya workshop kependudukan bagi 144 desa. Tertingkatnya pemahaman tentang pencatatan sipil oleh aparatur kecamatan dan desa

0 0 100 13.262.500 0 0 0 0 Pembuatan Undangan

Penyampaian undangan Penggandaan bahan rapat

V-1 Kabid. Kependudukan 0 No 1 Sasaran

(5)

Indikator Sasaran

3

Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan

4 Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan

Pengembangan Data Base Kependudukan

Indikator Kinerja Program TRI WULAN I (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub. target Rp Kegiatan 5

6

Terlayaninya dokumen kependudukan utamanya daerah yang jauh dari pusat pelayanan. Terlaksanya penyusunan buku profil perkembangan kependudukan Penyusunan propil kependudukan

44,96

Tersusunnya arsip digital akta-akta pencatatan sipil. Tersedianya data pilah penduduk

5,44

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7 19.100.000

TRI WULAN II

TRI WULAN III

target Rp target Rp target Rp 8 9

(6)

11 12 13 55,04 23.382.500 0 Langkah-Langkah Kerja

Penanggung jawab Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

14

15

TRI WULAN IV

0

0

Rapat pelaksanaan 0 Rapat koordinasi pelayanan keliling dan pelaksanaan penyusunan propil

Kabid Kependudukan

Pembuatan surat pemberitahuan lokasi pelayanan keliling perekaman data KTP manula dan

disabilitas Penyampaian surat pemberitahuan lokasi pelayanan keliling perekaman data KTP manula dan disabilitas Pelaksanaan pelayanan 7.286.000

87,97 117.806.000 3,72 4.986.000 2,87 3.842.000 Rapat koordinasi

Pengumuman pekerjaan ULP Pelaksanaan pekerjaan oleh pihak ke III monev Penyerahan hasil pekerjaan

(7)

No 1 Sasaran 2 Indikator Sasaran 3

Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan

4 Penyusunan kebijakan kependudukan

Indikator Kinerja Program TRI WULAN I (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub. target Rp Kegiatan 5

6

Tersusunnya 100,00 penyusunan Perda Adminduk perubahan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7

TRI WULAN II

TRI WULAN III

TRI WULAN IV Langkah-Langkah Kerja

target Rp 8 9 7.550.000 0 target Rp

(8)

11 0 0 target Rp 12 13 0 0

14 0 Rapat koordinasi dengan intansi terkait (bag. Hukum)

Penanggung jawab Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

15 Ka. Dinas Dukcapil/ Kabid. Kependudukan dan Bagian Hukum Setda

Pelaksanaan penyusunan/naskah akademik olen tim penyusun Penelitian/ koreksi naskah

akademik/isi perda, kumunikasikan dengan dewan Penetapan Perda eksekutif bersama legislatif Peningkatan Kapasitas aparat kependudukan dan catatan sipil

Tersedianya dan terbagi insentif/honorarium bagi petugas P4

20,87 28.075.000 20,87 28.075.000 23,22 31.225.000 35,037

Sosialisasi kebijakan Terselenggaranya kependudukan sosialisasi kependudukan dan pencatatan sipil, tersampainya informasi mengenai kebijakan kependudukan utamanya daerah yang jauh dari pusat pelayanan Pameran pembangunan hari jadi Kab. Gunungkidul

46,39

142.480.000

(9)

0,31

950.000 21,715

Peningkatan kapasitas kelembagaan kependudukan

1,821

Berkurangnya pasangan yang tidak memiliki buku nikah

900.000 5,16 V-3 2.550.000 91,20 45.085.000 1,82

47.125.000 Rapat koordinasi sekaligus Kabid. Pencatatan Sipil pembagian honor P4 sebagai mitra kerja dalam rangka pencatatan perkawinan non muslim 66.700.000 Rapat persiapan sosialisasi, Kabid data dan Informasi persiapan materi sosialisasi yg akan dibagikan saat tatap muka dengan peserta berupa booklet, laflet dan bahan lain bila perlu digandakan, pelaksanaan sosialisasi.

Rapat koordinasi persiapan pameran, pengadaan/ pembelian bahan pameran, penyediaan data untuk penyajian data/ materi pameran, koordinasi pelaksanaan, mengikuti pembukaan pameran,

pelaksanaan pameran, mengikuti penutupan pameran. 900.000 Rapat koordinasi dengan Ka. Dinas Dukcapil, PA, instansi terkait Kemenag, KUA, Kemenag. Pengadilan Agama, KUA serta

pendampingan saat pelaksanaan sidang isbat.

No 1 Sasaran 2 Indikator Sasaran 3

(10)

4

Indikator Kinerja Program TRI WULAN I (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub. target Rp Kegiatan 5

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7

TRI WULAN II

target 8

Rp 9

TRI WULAN III

target 10

Monitoring, Evaluasi, Tersedianya data dan Pelaporan perkembangan kependudukan.

Terlayananinya permohonan data 1 tahun Penyediaan Tersedianya dan Informasi yang dapat tertibnya data WEB diakses masyarakat kependudukan

55,96 22.026.000 25,27 9.948.000 18,77 14,36 4.662.500 27,68 8.987.500 38,99

Koordinasi Kebijakan dan Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil Pelayanan akta di dinas

16,96

31.580.000

(11)

60,47

Tertingkatnya kepemilikan dokumen pencatatan sipil (PIWK)

Rp target Rp 11 12 13 7.386.000 0 12.662.500 18,976 112.605.000 Langkah-Langkah Kerja

Penanggung jawab Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

14

15

TRI WULAN IV

0

0 Penyusunan laporan Kabid. Data dan Informasi perkembangan penduduk tri wulanan dan

penyampaian laporan ke Bupati, Pemda DIY dan Pusat 6.162.500 penyusunan artikel untuk diupdate ke WEB dan pemeliharaan WEB Dukcapil 0

Kabid. Pemcatatan Sipil

Penerimaan berkas, verifikasi, entry data, cetak, penanda tanganan Pembuatan surat pemberitahuan lokasi penyuluhan, penyampaian surat lokas penyuluhan, pelaksanaan penyuluhan.

Penyuluhan aktaakta catatan sipil

(12)

pemberitahuan pelayanan keliling/ jemput bola/ jadwal pelayanan, pengiriman surat, pelaksanaan pelayanan, verifikasi data pemohon dlsb, cetak di lokasi/dinas, mengirim ke pemohon/ melalui pemerintah desa

Verifikasi data akta terlambat

Pelayanan peliling/ jemput bola aktaakta catatan sipil

V-4

Kabid. Data dan Informasi

No 1 2. Sasaran Indikator Sasaran 2 3

Meningkatkan Kualitas Indeks Pelayanan Administrasi Kepuasan Kependudukan Masyarakat

Program/ Kegiatan/ Sub. Kegiatan

4 Penyusunan indeks kepuasan masyarakat

Indikator Kinerja Program TRI WULAN I (outcome)/ Kegiatan (output)/ Sub. target Rp Kegiatan 5

6

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

7

TRI WULAN II

TRI WULAN III

target

Rp

target

Rp

(13)

8 9 10 11 12 13

Tersusunnya dokumen IKM

2.048.247.500

Penanggung jawab Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan

14

15

Rapat koordinasi, penyebaran Sekretariat ( Tahun 2015) kuesioner ke unit pelayanan di anggarannya dirasionalisasi dinas maupun ke kecamatan- didrop oleh TAPD/ kecamatan,

pengumpulan kuesioner/ data, pengolahan data, rakor penyusunan laporan, cetak dan penggandaan

Penyusunan standar Tersusunnya Persentase pelayanan yang operating prosedur dokumen SOP sesuai dengan SOP

Jumlah

Langkah-Langkah Kerja

TRI WULAN IV

Rapat koordinasi dan Sekretariat ( Tahun 2015) pembentukan tim, rapat anggarannya dirasionalisasi penyusunan tentang alur/ didrop oleh TAPD/ tahapan dlsb, penyusunan SOP, cetak dan

penggandaan SOP 774.902.000

466.061.500

387.394.500

419.889.500

Wonosari, 29 Oktober 2015 Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul Cap/ ttd. H. EKO SUBIANTORO, SH NIP. 19580702 198903 1003

(14)
(15)

Referensi

Dokumen terkait

Rencana Aksi Capaian Kinerja Utama (Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Gunungkidul) Tahun 2015 Triwulan I. No. Sasaran Indikator Kinerja Triwulan I*)..

EVALUASI KESELARASAN SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BESERTA INDIKATOR KINERJA OPD DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL. Sasaran RPJMD

Selain itu, penulis juga menangkap fenomena menarik bahwa beberapa nama desa di Kecamatan Dawuan merupakan bentuk akronim, sehingga penulis juga membahas dari segi proses

Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Pilangkenceng Tahun 2021 dilaksanakan melalui serangkaian kegiatan diawali dengan pelaksanaan evaluasi pelaksanaan renja tahun

Selain itu kajian mengenai struktur naratifnya, pada penelitian kali ini dilakukan dari enam aspek, yaitu insiden, alur (plot), tokoh dan penokohan, latar, tema, dan

Apakah anda lebih memilih menyiapkan materi ujian dari pada menyelesaikan tugas organisasi.. Wasis Yuli Fadly

Adapun penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian deskriptif dimana penulis memaparkan tentang Peranan pengadilan Perikanan Medan dalam

Gambar 16 diatas merupakan rancangan layar admin yang didalamnya terdapat field yang bertujuan untuk admin melakukan aktifitas webnya seperti ada customer order yang