Sistematika Paparan. Gambaran Umum SKPD. Inovasi SKPD. Implementasi SAKIP SKPD

62 

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Loading....

Teks penuh

(1)

(2) Sistematika Paparan Gambaran Umum SKPD Implementasi SAKIP SKPD. Inovasi SKPD.

(3) Gambaran Umum Kecamatan Sekaran 1. TUGAS DAN FUNGSI. 2. STRUKTUR ORGANISASI 3. SUMBER DAYA MANUSIA.

(4) 1. TUGAS DAN FUNGSI CAMAT ( berdasarkan Perda Nomor 64 Tahun 2008 ) TUGAS CAMAT : Menyelenggarakan urusan pemerintahan dan melaksanakan sebagian kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah. FUNGSI CAMAT : 1. Mengkoordinasikan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat ; 2. Mengkoordinasikan upayan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum ; 3. Mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan ; 4. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan ; 5. Membina penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan atau Kelurahan ; 6. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan ; 7. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

(5) KEWENANGAN DELEGATIF. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 78 Tahun 2008 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat.

(6) 1.. Bidang Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Kepegawaian dan Persandian. 2. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 3. Bidang Pekerjaan Umum 4. Bidang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil 5. Bidang Perhubungan 6. Bidang Tenaga Kerja 7. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 8. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 9. Bidang Perindustrian dan Perdagangan 10. Bidang Pertanian 11. Bidang Pemuda dan Olahraga.

(7) JENIS-JENIS PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN.

(8) CAMAT YULI WAHYUONO, SH.MMN. SEKCAM -. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL. KASUBAG UMUM SUUDI TOMO, SE. KASUBAG KEUANGAN MAISAROCHA, S.IP. SUBAKIR. AYU RETNO E. KHOIRUL ANAM. AIMMATUL UMAROH. KASI EKBANG. KASI PMD. TRANTIB. SUDIRMAN, S.H. KUSNAN,S.pd. S.sos. M. YASIN, SH.MH. NUR HASANAH, SE. MUSHOLIN, SE. MULYADI, S.aP. A. MUHARDONO, SE. ABDUL ROKIM, SE. MASHARI, SH DIDIK AGUS FERYANTO. KASI TA.PEM. SOFYAN HADI BeKn, S.Sos. RUBIANTO.

(9) 3. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) Jumlah Pegawai 20 orang (7 pejabat struktural, 13 staf) terdiri dari : - Laki-laki : 16 Orang - Perempuan : 4 Orang.. Pegawai Berdasarkan Struktural 15 10 5 0 Jumlah. ESELON II 0. ESELON III 1. ESELON IV 6. STAF 13.

(10) JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN GOLONGAN. 8% JUMLAH PEGAWAI BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN. 54%. Sales 0% 0%. 0% SD. 8%. SMP. 31%. SMA D3 61%. 38%. S1 S2. GOL IV GOL III GOL II.

(11) PELAKSANAAN SAKIP RPJMD. EVALUASI. Rencana Strategis (RENSTRA) Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Perjanjian Kinerja (PK). Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA). Laporan Pertanggungjawaban Keuangan. Laporan Kinerja. SELESAI. Rencana Kerja dan Anggaran (RKA). PENGUKURAN KINERJA.

(12) IMPLEMENTASI SAKIP.

(13) RENCANA STRATEGIS.

(14) MATRIKS RENSTRA KECAMATAN SEKARAN 2016 - 2021 Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan. INDIKATOR TUJUAN. FORMULASI PERHITUNGAN. TAHUN DASAR. 1. Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM). Nilai SurveiKepuasan Masyarakat ( SKM ). 80,94. SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan. INDIKATOR SASARAN Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM). FORMULASI PERHITUNGAN Hasil perhitungan SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) setiap tahun. TARGET TAHUN AKHIR RENSTRA 85,94. TAHUN DASAR 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 80,94. 81,94. 82,94 83,94. 84,94. 85,94. TARGET TAHUNAN.

(15) Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. TARGET INDIKATOR TUJUAN. FORMULASI PERHITUNGAN. 2.1 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan 2. Meningkatkan Koordinasi sosial dan pembangunan fisik pemerintahan dan yang ditindaklanjuti penyelenggaraan pemerintahan 2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen desa perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. TAHUN DASAR. TAHUN AKHIR RENSTRA. 100 %. 100 %. 100 %. 100%.

(16) SASARAN STRATEGIS. INDIKATOR SASARAN. FORMULASI PERHITUNGAN. 2016 2.1. Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan Meningkatnya ketertiban, koordinasi Perekonomian, pemerintahan dan kesejahteraan sosial penyelenggaraan dan pembangunan pemerintahan desa fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. TARGET TAHUNAN. TAHUN DASAR. Jumlah rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 100% ___________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik dalam satu tahun 2.2. Persentase desa Jumlah desa yang sudah yang sudah menyusun dokumen menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan perencanaan, pelaporan dengan benar dan 100% penganggaran dan tepat waktu pelaporan dengan _________________ x 100 % benar dan tepat Jumlah desa waktu. 2017. 2018 2019. 2020. 2021. 100% 100% 100% 100% 100%. 100% 100% 100% 100% 100%.

(17) Tujuan. Sasaran. 1.. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan. Meningkatkan kualitas pelayanan kecamatan. 2.. Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 2.1 Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti. Program Program penyelenggaraan pelayanan umum. Program koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian, pemberdayaan sosial masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum. 2.2 Persentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. Kegiatan •Pelayanan administrasi kependudukan dan pelayanan umum •Standardisasi Pelayanan. •koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi Pemerintahan •Pembinaan dan kerjasama penyelnggaraan kegiatan seksi pemerintahan •koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi ketentraman dan ketertiban •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi ketentraman dan ketertiban •koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi perekonomian •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi perekonomian •koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi kesejahteraan sosial •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi kesejahteraan sosial •Pelaksanaan pawai budaya dan lomba seksi kesejahteraan sosial •koordinasi penyelenggaraan kegiatan Seksi pembangunan fisik •Pembinaan dan kerjasama penyelenggaraan kegiatan seksi pembangunan fisik •Pengelolaan lingkungan hidup. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa/kelurahan.

(18) Indikator Kinerja Utama & Indikator Kinerja Individu.

(19) INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN SEKARAN KABUPATEN LAMONGAN Instansi. : Kecamatan Sekaran Kab. Lamongan. Tugas. :. Fungsi. : a. Penyelenggaraan kegiatan bidang pemerintahan;. Memimpin, melaksanakan koordinasi dan pengawasan, evaluasi dan penyelenggaraan kegiatan kecamatan dan melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.. b. Penyelenggaraan kegiatan bidang ketentraman dan ketertiban umum; c. Penyelenggaraan kegiatan bidang perekonomian; d. Penyelenggaraan kegiatan bidang kesejahteraan sosial; e. Penyelenggaraan kegiatan bidang pembangunan fisik ; f. Melaksanakan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan atau yang belum dapat dilaksanakan pemerintah desa atau kelurahan; dan g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

(20) Tujuan 1 :. Meningkatkan kualitas pelayanan No.. Indikator Kinerja Tujuan. 1.. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). INDIKATOR KINERJA UTAMA. PENJELASAN / FORMULASI PERHITUNGAN. NO. KINERJA UTAMA. SUMBER DATA. 1.. Hasil perhitungan Meningkatnya Hasil Survey Survey Kepuasan Dokumen kualitas Kepuasan Masyarakat Masyarakat SKM pelayanan (SKM) (SKM) setiap tahun. PENANGGU NG JAWAB. Sekcam.

(21) Tujuan 2. : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. No.. 2.1 2.2. KINERJA UTAMA 1 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelengaraan pemerintahan desa. Indikator Kinerja Tujuan. Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindak lanjuti Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu.. INDIKATOR KINERJA UTAMA 2 Persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban umum, perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti. PENJELASAN / FORMULASI SUMBER DATA PERHITUNGAN 3 4 Jumlah rekomendasi hasil koordinasi Laporan dari semua bidang pemerintahan, ketentraman Seksi dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik yang ditindaklanjuti ________________________ x 100 % Jumlah semua koordinasi bidang pemerintahan, ketentraman dan ketertiban, Perekonomian, kesejahteraan sosial dan pembangunan fisik . Persentase desa yang Jumlah desa yang sudah menyusun Dokumen APBDes dan sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran LPPD dokumen dan pelaporan dengan benar dan tepat perencanaan, waktu penganggaran dan ______________________ x 100 % pelaporan dengan benar dan tepat Jumlah desa waktu. PENANGGUNG JAWAB 5 Semua Kasi. Kasi Pemerintahan.

(22) INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) SEKRETARIS CAMAT. Unit Kerja. : SEKRETARIS CAMAT. Tugas. : Membantu Camat dalam Penyelenggaraan Pemerintahan meliputi penyusunan Perencanaan, Pelaporan, Ketatusahaan, Kepegawaian dan Keuangan serta pelayanan umum. Fungsi. : a. Merumuskan dan Melaksanakan program Kerja Sekretariat Kecamatan b. Melaksanakan penyusunan rencana program , pengumpulan dan Pengelolaan data serta Kegiatan Kecamatan c. Mengkoordinasikan Pelaksanaan tugas seksi-seksi d. Melaksanakan pelayanan administrasi keuangan, kepegawaian , rumah tangga , perlengka pan dan Keprotokolan e. Melaksanakan pelayanan administrasi Kependudukan & Pelayanan Umum f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat Sesuai dengan bidang tugasnya g. Melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya..

(23) NO. SASARAN PROGRAM. 1 Meningkatnya pelayanan. INDIKATOR PROGRAM Prosentase aparatur SKPD yang disiplin. administrasi kepegawaian di. FORMULASI INDIKATOR Jumlah Aparatur SKPD yang disiplin ------------------------------------------ x 100% Jumlah semua Aparatur SKPD. Kecamatan Sekaran 2 Meningkatnya sarana prasarana Persentase sarana prasarana yang layak fungsi yang memadahi 3 Tersusunya laporan kinerja dan Prosentase jumlah dokumen perencanaan, keuangan yang benar dan tepat laporan keuangan dan kinerja SKPD yang waktu benar dan tepat waktu. Jumlah sarana prasarana yang layak fungsi ------------------------------------------ x 100% Jumlah seluruh sarana prasarana Jumlah dokumen yang disampaikan dengan benar dan tepat waktu ----------------------------------------- x 100% Jumlah seluruh dokumen yang harus dilaporkan. 4 Meningkatnya operasional dan Prosentase pelayanan yang telah diterbitkan Jumlah pelayanan yang telah diterbitkan sesuai dengan SOP fasilitasi pelayanan kecamatan sesuai dengan SOP ----------------------------------------- x 100% Jumlah semua pelayanan 5 Meningkatnya pelayanan Aparatur SKPD yang puas terhadap Prosentase aparatur SKPD yang puas pelayanan administrasi perkantoran administrasi perkantoran terhadap pelayanan administrasi ---------------------------------------- x 100% kepada aparatur SKPD perkantoran Jumlah Aparatur SKPD. SUMBER DATA.

(24) INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASUB BAGIAN PELAYANAN UMUM. Unit Kerja. : SUB BAGIAN PELAYANAN UMUM. Tugas. :. Fungsi. :  Menyelenggarakan pelayanan administrasi kependudukan.  Melaksanakanan administrasi umum kepada masyarakat  Menerima,melaporkan serta menindaklanjuti pengaduan masyarakat sesuai dengan kapasitas lingkup secretariat  Melaksanakan pelayanan IMB rumah tinggal dan pemutihan IMB rumah tinggal ( baru dan renovasi ) dengan luas bangunan dibawah 200 m2, selain IMB awal pembangunan perumahan (pengembang) dan / atau bangunan bertingkat  Melaksanakan pelayanan SKTS ( Surat Keterangan Tinggal Sementara )  Melaksanakan pelayanan legalitas Salinan dokumen kependudukan  Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh sekretaris kecamatan sesuai dengan bidang tugasnya.

(25) NO.. SASARAN KEGIATAN. INDIKATOR KEGIATAN. FORMULAINDIKATOR. SUMBER DATA. 1. Terfasilitasinya pelayanan terhadap administrasi kependudukan dan pelayanan Umum. Jumlah administrasi Subbag Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan kependudukan dan pelayanan pelayanan umum yang diproses dalam satu umum yang diproses umum tahun.. 2. Terselenggaranya Sosialisasi penyelenggaraan pelayanan umum. Jumlah peserta sosialisasi. Jumlah peserta sosialisasi yang hadir.. 3. Tersusunya dokumen standarisasi pelayanan. Jumlah dokumen pelayanan. Jumlah dokumen yang disusun dalam satu tahun.

(26) INDIKATOR KINERJA INDIVIDU (IKI) KASI PEMERINTAHAN. Unit Kerja. :. Tugas. : Membantu Camat dalam menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelapor. Fungsi. KASI PEMERINTAHAN. an urusan pemerintahan :  Penyusunan rencana kerja dibidang pemerintahan  Pelaksanaan program kerja di bidang urusan pemerintahan  Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain di bidang urusan pemerin tahan  Pelaksanaan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pemerintahan  Evaluasi Rancangan Perdesa tentang APBDesa  Evaluasi LPPD Kepala Desa  Pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan pemanfaatan asset desa  Monitoring dan pembinaan pengisian jabatan Kepala Desa (Pilkades), Perangkat desa dan BPD  Pelantikan Kepala Desa  Memandu pengucapan sumpah/ janji anggota BPD  Penanganan konflik pemerintahan  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Camat sesuai dengan bidang tugasnya..

(27) NO. 1. SASARAN KEGIATAN Terlaksananya rapat koordinasi di bidang pemerintahan umum. INDIKATOR KEGIATAN a). b). 2. Terlaksananya pembinaan terhadap desa di bidang pemerintahan umum. a.. b. c.. 3. Terlaksananya pengawasan a) penyelenggaraan pemerintahan desa b). FORMULA INDIKATOR. SUMBER DATA. Jumlah rapat koordinasi yang diselenggarakan dalam satu tahun Jumlah aset desa yang terinventaris. a). Jumlah koordinasi yang diselenggarakan dan ditindaklanjuti dalam satu tahun. b). Jumlah perangkat desa yang mendapatkan pelatihan Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi Jumlah desa yang disupervisi administrasinya. a). Jumlah aset desa yang diinventarisir dalam satu tahun Jumlah perangkat desa yang Kasi dilatih dalam satu tahun Pemerintahan. b) c). Kasi Pemerintahan. Jumlah lembaga desa yang dilantik Jumlah desa yang dibina untuk kegiatan Lomba. a). Jumlah Peraturan Desa yang dievaluasi dalam satu tahun. b). Jumlah desa yang disupervisi administrasinya dalam satu tahun. Kasi Pemerintahan.

(28) RENCANA KERJA TAHUN 2016 KECAMATAN SEKARAN Tujuan 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan Kecamatan Indikator Tujuan : Hasil SurveiKepuasan Masyarakat (SKM) Sasaran Meningkatn ya kualitas Pelayanan. Indikator Kinerja Hasil Survei Kepuasan Masyarak at (SKM). INDIKATOR SASARAN (HASIL). Target. Program. Uraian 80.1 % Program penyelenggaraan pelayanan umum. Indikator Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP. Kegiatan. Target. Uaraian Pelayanan administrasi 80,94 Kependudukan dan % pelayanan umum. Indikator Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses. Target 100 %. INDIKATOR PROGRAM INDIKATOR KEGIATAN (KELUARAN/OUTPUT). Anggaran 50.000.000,-.

(29) Tujuan 2 : Meningkatkan koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa Indikator Tujuan : Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti Sasaran Meningkattka n koordinasi pemerintahan dan penyelenggar aan pemerintahan desa. Indikator Targe Uraian Kinerja t Persentase 100 Program hasil % koordinasi, koordinasi pembinaan dan bidang penyelenggaraan pemerintahan, pemerintahan, pembangunan pembangunan, fisik, perekonomian, perekonomian, pemberdayaan keamanan dan ketertiban sosial masyarakat umum,kesejah dan ketentraman teraan sosial ketertiban umum yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. INDIKATOR SASARAN (HASIL). Program. Indikator. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti. INDIKATOR PROGRAM. Kegiatan. Target 100 %. Uaraian. Indikator. Anggaran. Target. - Koordinasi a. Jumlah penyelenggaraan Rakor kegiatan Seksi Seksi Pemerintahan Pemerintaha - Pembinaan dan n b. Jumlah kerjasama a. 21 Kali perangkat penyelenggaraan b. 126 desa yang kegiatan seksi orang pemerintahan dilatih/dibina. 31.500.000. Indikator Kegiatan.

(30) Sasaran. Indikator Targe Uraian Kinerja t Presentase 100 Program desa yang % koordinasi, sudah pembinaan dan menyusun penyelenggaraan dokumen pemerintahan, perencanaan, pembangunan, penganggaran perekonomian, , dan pemberdayaan pelaporan dengan benar sosial masyarakat dan tepat dan ketentraman waktu ketertiban umum. INDIKATOR SASARAN (HASIL). Program. Kegiatan. Indikator. persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu. Target 100 %. INDIKATOR PROGRAM. Uaraian. a. Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan desa / kelurahan b.. Indikator. Target. Jumlah Perdes yang dievaluasi Jumlah desa/ kelurahan a. 21 Perdes yang b. 21 Desa disupervisi administrasin ya. Indikator Kegiatan. Anggaran. 60.000.000.

(31) KONSISTENSI RENJA TERHADAP DPA.

(32) Sasaran Meningkatnya kualitas Pelayanan. Indikator Kinerja Hasil Survei Kepuasan Masyarakat (SKM). Program. Anggaran Uraian. 80.1 %. Program penyelenggaraan pelayanan umum. Indikator Prosentase Pelayanan yang diterbitkan sesuai dengan SOP. Indikator Targ Uraian Kinerja et Meningkattkan Persentase hasil 100 Program koordinasi koordinasi bidang % koordinasi, pemerintahan pemerintahan, pembinaan dan dan pembangunan penyelenggaraan penyelenggar fisik, pemerintahan, aan perekonomian,kea pembangunan, pemerintahan manan dan perekonomian, desa ketertiban pemberdayaan umum,kesejahtera an sosial yang sosial masyarakat ditindaklanjuti dan ketentraman dalam satu tahun ketertiban umum Sasaran. Sasaran. Kegiatan. Target. Indikator Targe Uraian Kinerja t Presentase 100 Program desa yang % koordinasi, sudah pembinaan dan menyusun penyelenggaraan dokumen pemerintahan, perencanaan, pembangunan, penganggaran perekonomian, , dan pemberdayaan pelaporan dengan benar sosial masyarakat dan tepat dan ketentraman waktu ketertiban umum. Target. Uaraian Pelayanan administrasi Kependudukan dan pelayanan umum. 80 %. Indikator. Target. Jumlah administrasi kependudukan dan pelayanan umum yang diproses. 90%. Program. Kegiatan. Indikator. Target. persentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan yang ditindaklanjuti. 100 %. Uaraian. persentase desa yang sudah menyusun APBDes , SPJ APBDes, dan LPPD dengan benar dan tepat waktu. Indikator. Target. Koordinasi a. Jumlah penyelenggaraan Rakor kegiatan Seksi Seksi Pemerintahan Pemerintah an b. Jumlah perangkat desa yang dilatih/dibin a. Program. Indikator. 50.000.000. 31.500.000. a. 21 Kali b. 126 Orang. Kegiatan. Target 100 %. Uaraian. a. Pengawasan penyelenggaraaan pemerintahan desa / kelurahan b.. Indikator. Anggaran. Target. Jumlah Perdes yang dievaluasi Kumlah desa/ kelurahan a. 21 Perdes yang b. 21 Desa disupervisi administrasin ya. Anggaran. 60.000.000.

(33) LAPORAN KINERJA.

(34) PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2016 TRIWULAN I. NO.. SASARAN. 1. 2. 1.. Meningkatnya kualitas Hasil Survei Kepuasan pelayanan kecamatan Masyarakat (SKM). Meningkatnya koordinasi 2. pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. TRIWULAN II. TRIWULAN III. TRIWULAN IV. TARGE INDIKATOR SASARAN REALIS TARGE REALIS TARGE REALIS T 2015 TARGE REALI T SASI TARGET ASI T ASI T ASI 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 100%. 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, 100% perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen 100% perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. -. -. -. -. -. -. 100% 80,94%. 20%. 20%. 50%. 50%. 80%. 80%. 100%. 100%. 25%. 0%. 25%. 0%. 25%. 13,05%. 25%. 25%.

(35) TRIWULAN I. NO.. PROGRAM/KEGIATAN. ANGGARAN REALISASI. 1. Program pelayanan administrasi perkantoran. 242.012.600. 220.063.374. - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik. 26.450.000. 9.983.474. - Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/opersional. 1.500.000. 1.300.000. - Penyediaan jasa administrasi/Teknis Kegiatan. 29.086.000. 27.666.000. - Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor -Penyediaan Alat Tulis Kantor - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan. 12.000.000 90.500.000 33.006.000. 12.000.000 90.460.000 33.006.000. - Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor. 2.520.000. 2.515.900. - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan. 4.000.000. 3.122.000. 16.900.000 26.050.600. 12.000.000 23.110.000. - Penyediaan Jasa Jasa Kebersihan Kantor - Penyediaan makanan dan minuman. CAPAIAN (%).

(36) TRIWULAN I. NO.. 2. 3. 5. PROGRAM/KEGIATAN. 2.070.902.040. - Pengadaan perlengkapan dan peralatanan gedung kantor - Pengadaan Meubelair. 25.000.000. 25.000.000. 8.275.000. 8.275.000. - Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor. 35.000.000. 35.000.000. - Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas/ operasional - Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor. 30.000.000. 29.964.000. 2.000.000.000. 1.972.663.040. Program peningkatan disiplin aparatur. 16.800.000. 16.800.000. - Pengadaaan pakaian dinas beserta kelengkapanya Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan. 16.800.000. 16.800.000. 35.000.000. 11.415.950. 5.000.000. 4.628.000. 5.000.000. 4.973.000. Penyusunan Pelaporan Keuangan semesteran. 5.000.000. 0. Penyusunan Dokumen perencanaan dan evaluasi. 15.000.000. 13.185.050. Program Peningkatan Keberdayaan Masyaraakat Pedesaan Monitoring dan Evaluasi APBD Desa. 85.000.000. 49.302.900. Penyusunan Pelaporan keuangan akhir tahun. 7. REALISASI. 2.098.275.000. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD. 6. ANGGARAN. Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesasan Pendataan UMKM di Wilayah Kecamatan. 85.000.000. 49.302.900. 15.000.000. 14.995.900. 15.000.000. 14.995.900. CAPAIAN (%).

(37) TRIWULAN I. NO.. PROGRAM/KEGIATAN. ANGGARAN. REALISASI. 8. Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Desa. 31.500.000. 23.438.300. 31.500.000. 23.438.300. 9. Fasilitasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Program Pengendalian Banjir Peningkatan Pembersihan dan Pengerukan Sungai/Kali. 5.000.000 5.000.000. 4.950.000 4.950.000. Program Perencanaan Pembangunan Daerah. 10.000.000. 10.000.000. Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan. 10.000.000. 10.000.000. Program peningkatan peran serta kepemudaan. 10.000.000. 10.000.000. Pembinaan organisasi kepemudaan. 10.000.000. 9.812.000. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan. 21.780.000. 21.780.000. Pengendalian Keamanan Lingkungan Jumlah. 21.780.000. 21.780.000. 2.615.367.600. 2.503.391.464. 10. 11. 12. Sisa Anggaran. 111.976.136. CAPAIAN (%).

(38) COST PER OUTCOME.

(39) ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016 SASARAN STRATEGIS Meningkatnya kualitas pelayanan Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. INDIKATOR KINERJA Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. ANGGARAN 50.000.000. 30.000.000. Keterangan : Prosentase Anggaran = Anggaran / Belanja Langsung x 100%. % ANGGARAN.

(40) PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2016 KINERJA. SASARAN/PROGRAM. INDIKATOR. Meningkatnya kualitas pelayanan. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM). Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. ANGGARAN. REALISA CAPAIA TARGET SI N 85,94. 80,94. 5,00. 100%. 100%. 100%. Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan Program peningkatan keberdayaan masyarakat pedesaan Program peningkatan peran serta kepemudaan Program Pengendalian Banjir Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Program Pengembangan di Wilayah Kecamatan Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa Program Peningkatan Pengembangan 2. Prosentase desa yang sudah menyusun sistem pelaporan capaian kinerja dan dokumen perencanaan, penganggaran dan keuangan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. TARGET. REALISASI. 50.000.000. 50.000.000. 2.393.055.000 2.294.962.290. 21.780.000. 21.780.000. 131.500.000. 87.737.100. 10.000.000 5.000.000. 38,05%. 61,95%. 98,45. 100. 66,72. 4.950.000 99,00. 50.000.000. 49.931.000. 15.000.000. 14.995.900. 31.500.000. 23.438.300. 30.000.000. 100. 9.812.000 98,12. 2.098.275.000 2.070.902.040. 100%. CAPAIA N. 11.415.950. 98,70 99,86 99,97. 74,41 38,05.

(41) EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015 SASARAN. INDIKATOR SASARAN % CAPAIAN KINERJA. Meningkatnya kualitas Hasil Survey Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM) Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. 100. 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. 100. 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. 100. Keterangan : Tingkat Efisiensi = % Capaian Kinerja - % Penyerapan Anggaran. % PENYERAPAN ANGGARAN. TINGKAT EFISIENSI. 100. 0. 38,05. 61,95.

(42) MONITORING KINERJA TAHUN 2016.

(43) MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 1. INDIKATOR KINERJA. Meningkatnya kualitas Hasil Survey Kepuasan pelayanan Masyarakat (SKM). REALISASI PROGRAM. INDIKATOR. TARGET. REALISASI TRIWULAN 1. 100. 80,94. -. REALISASI. TARGET. REALISASI REALISASI KEGIATAN. INDIKATOR TARGET. TRIWULAN TRIWULAN II I. Prosentase Penyelenggara pelayanan yang an pelayanan diterbitkan sesuai dengan umum SOP. 100%. 100%. 100%. REALISASI TRIWULAN II. REALISASI REALISASI ANGGARAN. TRIWULAN TRIWULAN I II. Pelayanan Standarisasi Administra 100% pelayanan si Terpadu Kecamatan. -. -. TRIWULA TRIWULAN NI II. 50.000.000. -. 50.000.0 00.

(44) MONITORING KINERJA TAHUN 2016 (Triwulan 1 & Triwulan 2) SASARAN 2 Meningkatnya koordinasi pemerintahan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. INDIKATOR KINERJA 1.Prosentase hasil rekomendasi koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman dan ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun 2. Prosentase desa yang sudah menyusun dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan dengan benar dan tepat waktu. TARGET. REALISASI TRIWULAN 1. REALISASI TRIWULAN II. 100%. 100%. 100%. 100%. -. 100%.

(45) PROGRAM Koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, perekonomian,pem berdayaan sosial masyarakat dan ketentraman ketertiban umum. INDIKATOR Prosentase rekomendasi hasil koordinasi bidang pemerintahan, pembangunan fisik, perekonomian, ketentraman ketertiban umum, kesejahteraan sosial yang ditindaklanjuti dalam satu tahun. REALISASI. REALISASI. TARGET TRIWULAN I TRIWULAN II. KEGIATAN. INDIKATOR. Koordinasi Jumlah Rakor penyelenggaraa Seksi n kegiatan seksi Pemerintahan pemerintahan 100%. 100%. REALISASI. REALISASI. 10 kali. 11 kali. REALISASI. REALISASI. 31.500.000. -. 23.438.300. 10.000.000. 10.000.000. -. 15.000.000. -. 14.995.900. 21.780.000. 21.780.000. -. 10.000.000. -. 9.812.000. 85.000.000. 49.302.900. -. TARGET TRIWULAN I TRIWULAN II ANGGARAN TRIWULAN I TRIWULAN II 21 kali. 100%. Koordinasi penyelenggaraa n kegiatan seksi pembangunan fisik. Jumlah rakor 21 Kali 10 Kali, 10 11 kali, 11 seksi dan 21 desa desa pembangunan desa fisik dan jumlah Musrenbangde s yang dimonitor Koordinasi Jumlah Rakor 12 kali 6 kali 6 kali penyelenggaraa Seksi n kegiatan seksi Perekonomian perekonomian Koordinasi Jumlah Rakor 12 kali 6 kali 6 kali penyelenggaraa Seksi n kegiatan seksi Ketentraman ketentraman dan Ketertiban dan ketetrtiban Umum umum Koordinasi Jumlah Rakor 12 kali 6 kali 6 kali penyelenggaraa seksi n kegiatan seksi kesejahteraan kesejahteraan sosial sosial Jumlah Perdes 21 perdes 10 Perdes 11 Perdes Pengawasan penyelenggaraa yang dievaluasi dan dan 10 desa dan 11 desa n pemerintahan dan jumlah 21desa desa/kelurahan desa yang disupervisi administrasiny a.

(46) RENCANA AKSI TAHUN 2017.

(47) SASARAN STRATEGIS. TARGET. INDIKATOR KINERJA. Meningkatnya Produktifitas Jumlah Hasil panen di tanaman pangan tahun 2017. I. II. III. IV. -. 100%. 100%. 100%. JADWAL PELAKSANAAN NO.. AKSI/KEGIATAN. OUTPUT/KELUARAN TW I. Peningkatan 1 produktifitas tanaman pangan dan Agen Hayati. √. TW II. PROGRAM. KEGIATAN. ANGGARAN (Rp). TW III TW IV Jumlah peserta yang di Peningkatan Pembuatan bina dan dilatih sebanyak SDM Petani desa insektisida AGEN 70 orang besur HAYATI & Pupuk Organik. DD 2017.

(48) SASARAN STRATEGIS. INDIKATOR KINERJA. Meningkatnya pengetahuan Prosentase warga desa yang sudah para petani tentang tanaman menanam tanaman holtikultura di desa holtikultura Manyar.. NO.. AKSI/KEGIATAN. JADWAL PELAKSANAAN TW I. Pemberdayaan. 1 tanaman holtikultura. I. II. -. -. OUTPUT/KELUARAN. TARGET III. PROGRAM. -. 100%. KEGIATAN. ANGGARAN (Rp). TW II TW III TW IV. √. Jumlah lahan yang di sediakan. Penanaman holtikultura. IV. Pembibitan dan penaman holtikultura di lahan produktif. DD 2017.

(49)

(50)

(51)

(52) PENANAMAN HOLTIKULTURA. Desa Manyar. Desa Bulutengger.

(53)

(54)

(55) PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KECAMATAN SEKARAN MELALUI PELAYANAN YANG MUDAH CEPAT DAN RAMAH. KANTOR CAMAT SEKARAN JL. Raya Bulutengger No. 31 Sekaran Telp. / Fax: (0322) 311421.

(56) PELAYANAN PUBLIK KECAMATAN SEKARAN CUSTOMER MERASA PUAS. CUSTOMER. Petugas pelayanan publik kecamatan. PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN MENGGUNAKAN PELAYANAN YANG MUDAH, CEPAT DAN PETUGAS YANG RAMAH.

(57) FAKTOR PENDUKUNG PELAYANAN DI KECAMATAN SEKARAN 1. RUANG PELAYANAN YANG REPRESENTATIF DI LENGKAPI DENGAN RUANG TUNGGU DAN AC 2. SEMUA PELAYANAN SUDAH MENGGUNAKAN TEKNOLOGI IT; 3. SDM PETUGAS SUDAH MENGUASAI IT..

(58)

(59) SARANA PENDUKUNG KECAMATAN/ SERVER. PENDOPO KECAMATAN TOWER INTERNET.

(60) PETA KECAMATAN SEKARAN.

(61) BERKAS DIPROSES SAMPAI KECAMATAN SELESAI DI DESA (Semua berkas tersimpan diserver kecamatan). KECAMATA N. RT, RW. SEKDES. CAMAT SEKCAM. KASUBBAG PELAYANAN. KEPALA DESA. DESA. MASYARAKAT.

(62)

(63)

Figur

Memperbarui...

Referensi

Memperbarui...

Related subjects :