• Tidak ada hasil yang ditemukan

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2022

Membagikan "DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH ( DPA SKPD )"

Copied!
8
0
0

Teks penuh

(1)

DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

( DPA SKPD )

TAHUN ANGGARAN 2017

Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

KODE NAMA FORMULIR

Ringkasan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rekapitulasi Belanja Langsung menurut Program dan Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah

Rincian Penerimaan Pembiayaan Daerah Rincian Pengeluaran Pembiayaan Daerah

DPA SKPD

DPA SKPD 1

DPA SKPD 2.1

DPA SKPD 2.2

DPA SKPD 2.2.1

DPA SKPD 3.1 DPA SKPD 3.2

(2)

DPA SKPD RINGKASAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

Tahun Anggaran 2017

PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak KODE

REKENING URAIAN JUMLAH

(Rp)

1 2 3

5 BELANJA 23.512.103.000,00

5 . 1 BELANJA TIDAK LANGSUNG 15.009.383.000,00

5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 15.009.383.000,00

5 . 2 BELANJA LANGSUNG 8.502.720.000,00

5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 1.249.715.000,00

5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 4.797.285.000,00

5 . 2 . 3 Belanja Modal 2.455.720.000,00

SURPLUS / (DEFISIT) (23.512.103.000,00)

RENCANA PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PERTRIWULAN

NO. URAIAN

TRIWULAN

I II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

Pendapatan

1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Belanja Tidak Langsung

2.1 3.752.343.000,00 3.752.343.000,00 3.752.343.000,00 3.752.354.000,00 15.009.383.000,00

Belanja Langsung

2.2 1.967.500.500,00 4.476.671.800,00 1.678.239.200,00 380.308.500,00 8.502.720.000,00

Penerimaan Pembiayaan

3.1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pengeluaran Pembiayaan

3.2 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

NIP. 19620322 198607 1002 Cilacap, 05 Januari 2017

Drs. FARID MA'RUF, MM SEKRETARIS DAERAH

Menyetujui

(3)

Tahun Anggaran 2017

DPA SKPD 2.2 DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN

SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN CILACAP

Urusan Pemerintahan : 2 . 08 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Organisasi : 2 . 08 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Sub Unit Organisasi : 2 . 08 . 01 . 01 Dinas Keluarga Berencana , Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

P r o g r a m P e l a y a n a n A d m i n i s t r a s i Perkantoran

411.474.500,00 458.542.000,00 396.022.000,00 158.961.500,00 1.425.000.000,00 100 %

2.08 . 2.08.01 . 01

350.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

96.540.000,00 90.540.000,00 92.660.000,00 70.260.000,00

9 12 bulan, 1 kantor, 24 Balai

KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02

400.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan jasa administrasi keuangan 9 1 PA, 1 PPK, 9 130.750.000,00 159.900.000,00 98.675.000,00 10.675.000,00

10 bendahara pembantu, 11 harkon, 24 Pengaman kantor

dan Balai 2.08 . 2.08.01 . 01 . 07

100.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan alat tulis kantor 12 bulan, 24 9 28.200.000,00 28.200.000,00 27.480.000,00 16.120.000,00

Balai KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 10

25.000.000,00 Kab. Cilacap

P e n y e d i a a n b a r a n g c e t a k a n d a n penggandaan

5.800.000,00 9.500.000,00 8.500.000,00 1.200.000,00

12 bulan, 1 9 kantor SKPD, 24

Balai KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 11

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

7.552.500,00 7.800.000,00 6.425.000,00 3.222.500,00

9 12 bulan, 1 SKPD, 24 Balai

KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 13

250.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan makanan dan minuman 12 bulan, 1 9 73.232.000,00 72.802.000,00 72.482.000,00 31.484.000,00

SKPD, 24 kantor Balai KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 17

275.000.000,00 Kab. Cilacap

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

69.400.000,00 89.800.000,00 89.800.000,00 26.000.000,00

9 12 bulan

2.08 . 2.08.01 . 01 . 18

Program Peningkatan Sa r a n a D a n Prasarana Aparatur

169.831.500,00 361.168.500,00 117.000.000,00 42.000.000,00 690.000.000,00 100 %

2.08 . 2.08.01 . 02

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pengadaan peralatan gedung kantor 2 unit PC 9 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

Komputer, 2 unit Laptop, 4 unit printer, 2 unit UPS, dan 2 unit Harddisk Eskternal 2.08 . 2.08.01 . 02 . 09

DPA SKPD 2.2 Halaman 1

(4)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

290.000.000,00 Kab. Cilacap

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 3 paket 9 47.831.500,00 242.168.500,00 0,00 0,00

pemasangan paving blok, 2

paket pemeliharaan gedung kantor dan balai KB, 1

paket pembangunan

pos satpam gudang, 1 paket

tempat parkir gudang 2.08 . 2.08.01 . 02 . 22

300.000.000,00 Kab. Cilacap

P e m e l i h a r a a n r u t i n / b e r k a l a k e n d a r a a n dinas/operasional

66.000.000,00 101.000.000,00 99.000.000,00 34.000.000,00 12 bulan, 8 unit 9

kendaraan dinas roda 4, 135 unit kendaraan roda 2 2.08 . 2.08.01 . 02 . 24

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pemeliharaan rutin/berkala 15 unit CPU, 15 9 6.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00 8.000.000,00

monitor, 20 unit laptop, 3 unit slide proyektor, 15 unit printer, 5 unit mesin ketik,

22 unit AC 2.08 . 2.08.01 . 02 . 30

Program Keluarga Berencana 77 % 726.928.600,00 3.307.497.400,00 583.907.000,00 139.887.000,00 4.758.220.000,00

2.08 . 2.08.01 . 15

90.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelayanan KIE 36 Kegiatan 9 27.238.800,00 21.146.200,00 25.000.000,00 16.615.000,00

mupen, 1 kegiatan KIE Massa karnaval,

1 kegiatan KIE massa melalui pameran pembangunan,

432 orang 2.08 . 2.08.01 . 15 . 02

75.000.000,00 Kab. Cilacap

Promosi Pelayanan Khiba 1 Kegiatan, 39 9 25.786.000,00 0,00 28.701.000,00 20.513.000,00

orang 2.08 . 2.08.01 . 15 . 04

90.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembinaan Keluarga Berencana 5 Kegiatan, 125 9 26.000.000,00 35.041.000,00 22.654.000,00 6.305.000,00

orang 2.08 . 2.08.01 . 15 . 05

500.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembangunan pagar gedung Balai KB 8 paket kegiatan, 9 17.645.000,00 482.355.000,00 0,00 0,00

5 paket pemasangan

paving lingkungan sekitar gedung

Balai KB 2.08 . 2.08.01 . 15 . 07

550.000.000,00 Kab. Cilacap

O p e r a s i o n a l P e t u g a s P e m b a n t u K B Desa/PPKBD

165.840.000,00 164.640.000,00 164.640.000,00 54.880.000,00 9

10 bulan, 294 petugas PPKBD 2.08 . 2.08.01 . 15 . 08

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pendataan Keluarga Peserta KB dan Keluarga Pra Sejahtera

4.741.000,00 24.240.000,00 17.913.000,00 3.106.000,00

9 1 kegiatan, 24 Kecamatan, 4

distrik 2.08 . 2.08.01 . 15 . 09

150.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Komunikasi Informasi dan edukasi dengan Baliho

4.660.000,00 145.340.000,00 0,00 0,00

9 43 paket

2.08 . 2.08.01 . 15 . 12

(5)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembinaan Keluarga Berencana melalui fasilitasi Evaluasi Pelaksanaan program KB tribulanan

18.487.800,00 21.986.200,00 9.526.000,00 0,00

4 Kegiatan, 4 9 distrik, 125

petugas penyuluh KB 2.08 . 2.08.01 . 15 . 14

40.000.000,00 Kab. Cilacap

Rakerda Bidang KB 1 Kegiatan, 80 9 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00

orang 2.08 . 2.08.01 . 15 . 16

200.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelayanan KIE KB melalui kelompok masyarakat / lembaga

87.376.000,00 112.624.000,00 0,00 0,00

9 1 Kegiatan, 10

desa 2.08 . 2.08.01 . 15 . 18

60.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Hari Keluarga Nasional 1 Kegiatan, 400 9 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00

orang 2.08 . 2.08.01 . 15 . 22

1.000.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembanguan Ruang rapat Balai penyuluh KB 4 unit, 1 paket 9 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

pekerjaan pengurugan lokasi Balai KB Bantarsari, meja

rapat 16 unit, kursi rapat sejumlah 204 unit, kursi putar

4 unit 2.08 . 2.08.01 . 15 . 23

100.000.000,00 Kab. Cilacap

Pengadaan Baliho Sosialisasi Program KB dan Pola Hidup Sehat

2.360.000,00 97.640.000,00 0,00 0,00

4 paket kerangka 9 baliho, 3 paket

MMT Baliho 2.08 . 2.08.01 . 15 . 24

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Dukungan Pelayanan KB MOW MOP 10 Akseptor 9 21.750.000,00 6.365.000,00 21.885.000,00 0,00

MOP, 26 akseptor MOW 2.08 . 2.08.01 . 15 . 25

100.000.000,00 Kec. Adipala

Pavingisasi Halaman dan Pembangunan Gudang kantor KB Kecamatan Adipala

4.100.000,00 95.900.000,00 0,00 0,00

9 2 paket

pekerjaan 2.08 . 2.08.01 . 15 . 26

277.700.000,00 Kabupaten

Cilacap

Pengadaan Genre KIT (DAK 2017) 9 set 4 5.450.000,00 272.250.000,00 0,00 0,00

2.08 . 2.08.01 . 15 . 27

152.960.000,00 Kabupaten

Cilacap Pengadaan Sarana Kerja Pembantu Pembina

Keluarga Berencana Desa (PPKBD) (DAK 2017)

0,00 152.960.000,00 0,00 0,00

4 60 set,

2.08 . 2.08.01 . 15 . 28

428.400.000,00 Kabupaten

Cilacap Pengadaan Sarana Petugas Lapangan

Keluarga Berencana (PLKB) (DAK 2017)

8.400.000,00 420.000.000,00 0,00 0,00

60 unit 4 2.08 . 2.08.01 . 15 . 29

794.160.000,00 Kab. Cilacap

Bantuan Operasional KB (BO KB) (DAK 2017) 58 Klinik KB, 284 4 267.094.000,00 255.010.000,00 233.588.000,00 38.468.000,00

Desa/Kel, 24 Kecamatan 2.08 . 2.08.01 . 15 . 30

P r o g r a m K e s e r a s i a n K e b i j a k a n P e n i n g k a t a n K u a l i t a s A n a k D a n Perempuan

50.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 90.000.000,00

59.41 % 2.02 . 2.08.01 . 15

40.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Advokasi Korban kekerasan terhadap perempuan dan anak

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

9 1 kegiatan, 40

peserta 2.02 . 2.08.01 . 15 . 13

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Sosialisasi UU Perlindungan anak PKDRT dan pornografi di tk. Kecamatan / desa/ sekolah

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 1 Kegiatan, 1200

peserta, 12 lokasi 2.02 . 2.08.01 . 15 . 14

Program Kesehatan Reproduksi Remaja 0.50 % 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00

2.08 . 2.08.01 . 16

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Advokasi dan KIE tentang Kesehatan Reproduksi Remaja (KRR)

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

9 8 kegiatan, 800

orang 2.08 . 2.08.01 . 16 . 01

DPA SKPD 2.2 Halaman 3

(6)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pengembangan dan pembinaan PIK KRR 1 kegiatan, 27 9 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

kelompok, 62 orang 2.08 . 2.08.01 . 16 . 03

P r o g r a m P e n g u a t a n K e l e m b a g a a n Pengarusutamaan Gender Dan Anak

50.000.000,00 150.000.000,00 215.000.000,00 0,00 415.000.000,00

2.02 . 2.08.01 . 16 95 %

40.000.000,00 Kab. Cilacap

Fasilitasi pengembangan pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan (P2TP2)

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

9 1 Kegiatan, 4

distrik 2.02 . 2.08.01 . 16 . 02

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Pemetaan potensi organisasi dan lembaga m a s y a r a k a t y a n g b e r p e r a n d a l a m pemberdayaan perempuan dan anak

0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

1 kegiatan, 110 9 orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 03

75.000.000,00 Kab. Cilacap

P e n i n g k a t a n k a p a s i t a s d a n j a r i n g a n kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak

0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

9 4 kegiatan, 4 distrik, 500 orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 06

40.000.000,00 Kab. Cilacap

Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui Forum anak

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

9 1 kegiatan, 60

orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 11

50.000.000,00 Kec.

Dayeuhluhur, Kec.

Kesugihan, Kec. Adipala,

Ke Fasilitasi Upaya Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Tindak Kekerasan melalui KLA

0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

9 4 kegiatan, 4 Kecamatan, 250

orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 12

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Peringatan Hari Kartini dan hari Ibu

50.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 2 Kegiatan, 750

orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 13

45.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Peringatan Hari Anak Nasional Tingkat Kab. Cilacap

0,00 0,00 45.000.000,00 0,00

9 1 Kegiatan, 570

orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 14

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Fasilitasi dan Advokasi bagi Anak berhadapan dengan hukum (ABH)

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

9 1 kegiatan, 4 kecamatan, 270

orang 2.02 . 2.08.01 . 16 . 16

40.000.000,00 Kab. Cilacap

Pemulihan phisik dan psikis bagi korban kekerasan dalam rumah tangga

0,00 0,00 40.000.000,00 0,00

9 1 kegiatan, 37

korban 2.02 . 2.08.01 . 16 . 17

Program Pelayanan Kontrasepsi 77 % 257.994.400,00 54.972.400,00 20.073.200,00 6.460.000,00 339.500.000,00

2.08 . 2.08.01 . 17

75.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelayanan pemasangan kontrasepsi KB 296 akseptor 9 47.027.600,00 27.972.400,00 0,00 0,00

IUD, 475 akseptor implant 2.08 . 2.08.01 . 17 . 02

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Pengadaan obat efek samping kontrasepsi 1 paket, 11 jenis 9 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

obat 2.08 . 2.08.01 . 17 . 05

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Penanganan kegagalan dan komplikasi kontrasepsi

12.926.800,00 0,00 12.073.200,00 0,00

9 1 paket

2.08 . 2.08.01 . 17 . 07

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Penyediaan Operasional Pengambilan dan Distribusi alat kontrasepsi

8.540.000,00 2.000.000,00 8.000.000,00 6.460.000,00

4 distrik, 12 9 bulan 2.08 . 2.08.01 . 17 . 11

189.500.000,00 Kabupaten

Cilacap Pengadaan Almari Penyimpan Alokon (DAK

2017)

189.500.000,00 0,00 0,00 0,00

4 34 unit

2.08 . 2.08.01 . 17 . 12

Program Peningkatan Kualitas Hidup Dan Perlindungan Perempuan

100.690.000,00 63.673.000,00 162.637.000,00 33.000.000,00 360.000.000,00 2.02 . 2.08.01 . 17 0 %

70.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Gerakan Sayang Ibu 2 Kegiatan, 370 9 0,00 0,00 70.000.000,00 0,00

orang, 5 2.02 . 2.08.01 . 17 . 12

(7)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Fasilitasi Kecamatan Sayang Ibu 1 Kegiatan, 24 9 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

Kecamatan 2.02 . 2.08.01 . 17 . 13

25.000.000,00 Kab. Cilacap

Pelaksanaan Rakor PPT Tingkat Kabupaten / Kecamatan

0,00 0,00 0,00 25.000.000,00

9 1 Kegiatan, 115

orang, 2.02 . 2.08.01 . 17 . 14

160.000.000,00 Kab. Cilacap

Fasilitasi Perlindungan perempuan dan anak melalui Citra

45.690.000,00 63.673.000,00 42.637.000,00 8.000.000,00

9 2 kegiatan, 100 korban, 12 bulan 2.02 . 2.08.01 . 17 . 16

55.000.000,00 Kab. Cilacap

Advokasi dan sosialisasi HIV / AIDS bagi Kelompok rentan

55.000.000,00 0,00 0,00 0,00

9 1 kegiatan, 180

orang, 3 Kecamatan 2.02 . 2.08.01 . 17 . 17

P r o g r a m P e m b i n a a n P e r a n S e r t a Masyarakat Dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

43.304.000,00 6.696.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00

5 Kelompok 2.08 . 2.08.01 . 18

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Pembinaan Kelompok UPPKS 1 Kegiatan, 82 9 43.304.000,00 6.696.000,00 0,00 0,00

kelompok 2.08 . 2.08.01 . 18 . 02

Program Peningkatan Peran Serta Dan Kesetaraan Jender Dalam Pembangunan

107.277.500,00 74.122.500,00 93.600.000,00 0,00 275.000.000,00

68.90 % 2.02 . 2.08.01 . 18

100.000.000,00 Kabupaten

Cilacap

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 2 kegiatan 9 62.435.000,00 37.565.000,00 0,00 0,00

2.02 . 2.08.01 . 18 . 01

25.000.000,00 Kab. Cilacap

K e g i a t a n p e n d i d i k a n d a n p e l a t i h a n peningkatan peran serta dan kesetaraan jender

0,00 0,00 25.000.000,00 0,00

1 Kegiatan, 63 9 peserta 2.02 . 2.08.01 . 18 . 02

50.000.000,00 Kab. Cilacap

Kegiatan bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha

0,00 0,00 50.000.000,00 0,00

1 kegiatan, 100 9 orang 2.02 . 2.08.01 . 18 . 04

100.000.000,00 Kab. Cilacap

Kegiatan Pembinaan Organisasi Dharma Wanita Persatuan

44.842.500,00 36.557.500,00 18.600.000,00 0,00

9 5 kegiatan, 12

bulan 2.02 . 2.08.01 . 18 . 08

1.967.500.500,00 4.476.671.800,00 1.678.239.200,00 380.308.500,00 8.502.720.000,00 JUMLAH

Cilacap, 04 Januari 2017

Drs. SUBIHARTO, M.Si PPKD SELAKU BUD

NIP. 19610102 198503 1 015 Mengesahkan,

Drs. SUNARDI, MM.Pd NIP. 19580806 198103 1 013

PENGGUNA ANGGARAN Cilacap, 05 Januari 2017

DPA SKPD 2.2 Halaman 5

(8)

REKAPITULASI BELANJA LANGSUNG MENURUT PROGRAM DAN KEGIATAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH

URAIAN JUMLAH

TRIWULAN KODE

PROGRAM &

KEGIATAN

Sumber

Dana I II III IV

LOKASI KEGIATAN

TARGET KINERJA

2 3 4 5 6 7 8 9 10 = 6 + 7 + 8 + 9

1

TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

No. N A M A NIP JABATAN TANDA TANGAN

1 Drs. FARID MA'RUF, MM 19620322 198607 1 002 Kepala BAPPELITBANGDA Kabupaten Cilacap

2 Drs. SUBIHARTO, M.Si 19610102 198503 1 015 Kepala BPPKAD Kabupaten Cilacap

3 TOTO WIDIYANTO, S.Psi 19630104 199703 1 002 Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Cilacap

Referensi

Dokumen terkait

a) guru menjelaskan pokok pelajaran terlebih dahulu, kemudian seluruh murid membaca bersama-sama pokok pelajaran tersebut, kemudian secara bergantian setiap murid

Banyak faktor yang mempengaruhi konsumen untuk menggunakan jasa pelayanan rawat inap di RSU PKU Muhammadiyah Bantul, tidak hanya faktor tempat yang nyaman dan harga yang

(1) Wakil Direktur I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) huruf a merupakan dosen yang diberikan tugas tambahan membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan kegiatan di

Jika skenario Anda menggambarkan ke mana arah dunia, respons Anda menjawab pertanyaan "sekarang apa?" Lakukan dengan menghasilkan respons untuk masing-masing yang dapat

Kegiatan pokok pelayanan kesehatan dasar di puskesmas yang dilaksanakan oleh bidan dalam menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi adalah pelayanan antenatal

Untuk pengukuran kinerja sumber daya manusia dimasa yang akan datang, tidak tertutup kemungkinan untuk melakukan perubahan kriteria peningkatan kinerja sumber daya lain,

(Adakah dosa yang dapat kita tanggalkan dengan mu- dah?) Selidikilah aktivitas atau hal-hal yang memikat hati Anda, yang selalu membuat Anda ingin melakukannya lagi dan lagi,

Model Pembelajaran Area disebut juga dengan model pembelajaran berdasarkan minat, karena model pembelajaran ini yang memberi kesempatan kepada anak didik untuk