Renja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.
Takalar
Tahun 20221
R e n c a n a K e r j aTAHUN 2022
R E N J A
Rencana Kerja
TAHUN 2022
SEKRETARIAT DPRD
T A H U N 2 0 2 1
2
KATA PENGANTAR
Dengan memanjatkan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT, Atas Rahmat dan Karunia-Nya, Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA-SKPD) tahun Anggaran 2022.
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah ( RENJA- SKPD ) Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun Anggaran 2022 ini merupakan tahapan proses perencanaan kegiatan tahuan yang mangacu pada kebijakan dan sasaran yang telah ditetapkan sebalumnya dalam Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah kegiatan ( RENSTR-SKPD ) yang berisi Evaluasi Pelaksanaan Rencan Kerja Sekretariat DPRD dan capaian Renstra, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan fungsi Sekreatiat DPRD, Reviuw terhadap Rencana Awal RKPD, Penelaahan Program dan Usulan Kegiatan Masyarakat.
Penyusunan Rencana Kerja Satuan Petangkat Daerah ( RENJA- SKPD ) Tahun Anggaran 2022 Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar ini, tentunya masih terdapat kekurangan-kekurangan, untuk itu kritik dan saran dari berbagai pihak sangat diharapkan, guna penyempurnaan dimasa yang akan datang.
Takalar, 2021 Plt. Sekretaris DPRD
Kabupaten Takalar
H. ZULKARNAIN, SH.MM
Pangkat : Pembina Tk. I
NIP .: 197004241924031008
3
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang
Sekretariat DPRD adalah salah satu Organisasi Pemerintah Daerah Kabupaten Takalar yang disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar sebagaimana diamanatkan dalam Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar merupakan unsur pelayanan terhadap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar. Berperan sebagai lembaga Sekretariat DPRD memiliki arti penting karena memfasilitasi lembaga DPRD melalui alat kelengkapannya agar senantiasa dapat menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat secara proporsional sebagai wujud dari pelaksanaan fungsi lembaga perwakilan rakyat yaitu fungsi Legislasi, fungsi Anggaran dan fungsi Pengawasan. Segala sesuatu terkait kebutuhan pelayanan tersebut telah terangkum dalam dokumen Rencana Kerja Tahunan ( Renja ) Sekretariat DPRD.
RENJA Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2021 adalah dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan untuk mencapai sasaran
pembangunan dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran yang tetap
mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Takalar
tahun 2021 dan Renstra Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar 2017-2022. Oleh
4 karena itu secara subtansial tujuan, sasaran dan program yang terkait dengan urusan perencanaan harus terakomodasi dan mewarnai seluruh subtansi dokumen Renja Sekretariat DPRD.
1.2. Landasan Hukum
Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar dalam penyususnan Rencana Kerja (RENJA) Sekretariat DPRD Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut:
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4483);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik “Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 224) ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jan gka Panjang Daerah (RPJPD) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan
Daerah;
5 7. Keputusan Mentrri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi, Kodeifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
8. Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 04 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Takalar;
9. Peraturan Bupari Takalar Nomor 55 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2017-2022.
10. Peraturan Bupari Takalar Nomor 1 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ( RPJMD ) Tahun 2017 – 2022
11. Peraturan Bupari Takalar Nomor 83 Tahun 2020 tentang Kelender Perencanaan Penganggaran
12. Peraturan Bupari Takalar Nomor Tahun 2021 tentang RKPD Bupati Takalar Tahun 2022
1.3. Maksud dan Tujuan
Maksud dari penyusunan Rencana Kerja ini adalah sebagai berikut :
1. Untuk menjabaran Program dan Kegiatan Renstra Sekrertariat DPRD Kabupaten Takalar.
2. menyampaikan acuan bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( RAPBD)
3. Menyiapkan kerangka evaluasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahunan bagiKantor Sekretariat DPRD
Adapun Tujuan penyusunan Rencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten
Takalar Tahun 2022 adalah Terbangunnya konsistensi pesencanaan tahunan
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
6 1.4. Sistematikan Penulisan
Sistimatika Rencana Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat daerah Kabupaten Takalar Tahun 2022 meliputi :
BAB I Pendahuluan, pada bagian ini menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum, hukuman dengan dokumen perencanaan lainnya serta sistematika.
BAB II Evaluasi Pelaksanaan RENJA Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar Tahun lalu, berisikan evaluasi pelaksanaan Renja Tahun lalu dan capaian Renstra Sekretariat DPRD, Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD, Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD, review terhadap rancangan awal Sekretariat DPRD, dan penelaahan usulan program.
.
BAB III Tujuan dan Sasaran, menguraikan mengenai telaah terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Sekretariat DPRD, program dan kegiatan dari Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar.
BAB IV Program, Kegiatan dan Pendanaan, menguraikan rencana program dan kegiatan serta pedanaan.
BAB V Penutup, menguraikan kaidah – kaidah pelaksanaan dan rencana tindak
lanjut penyusunan rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar
tahun 2022.
7
BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA SEKRETARIAT DPRD
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun 2020 dan Capaian Renstra.
Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Takalar Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Keputusan tersebut ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Takalar nomor: 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar, dimana berdasarkan Pasal 4 : Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta membantu mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, dan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan Peraturan Perundang- undangan yang berlaku.
Pada tahun 2020 Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar telah melaksanakan
program dan kegiatan yang telah menunjang tugas pokok dan fungsinya. Adapun
realisasi tahun anggaran 2020 dapat dilihat pada table TC 29:
8
Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar
TINGKAT REALISASI
%
TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA
(%)
1 2 3 (9=8/7) 12=(10/4)
4.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Presentase pemenuhan penunjang urusan pemerintah daerah
100.00
% 18.70 % 100.00 % 100.00 % 84.42 % 84.42 100.00 % 67.71 % 67.71
4.02.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Cakupan perencanaan dan evaluasi Kinerja perangkat daerah
100 % 19.753 % 100 % 100 % 81.25 % 81.25 100 % 67.001 % 67.00
4.02.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
~ Jumlah Renja yang disusun 10 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 2 dokumen 100.00 2 dokumen 8 dokumen 80.00
~ Jumlah Renstra perangkat Daerah yang disusun
1 Dokumen 1 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 0 Dokumen 1 Dokumen 100.00
4.02.01.2.01.02 Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD
Jumlah Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
15 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 100.00 3 Kali 12 Kali 80.00
4.02.01.2.01.03 Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
Jumlah Koordinasi Penyusunan Perubahan PRKA-SKPD
15 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 2 Kali 66.67 3 Kali 11 Kali 73.33
4.02.01.2.01.04 Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD
Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen DPA-SKPD
15 Kali 2 Kali 2 Kali 3 Kali 3 Kali 100.00 2 Kali 9 Kali 60.00
4.02.01.2.01.05 Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA- SKPD
Jumlah Koordinasi penyusunan Dokumen Perubahan DPPA-SKPD
15 Kali 3 Kali 3 Kali 3 Kali 1 Kali 33.33 3 Kali 10 Kali 66.67
4.02.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
Jumlah koordinasi penyusunan Laporan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 4 dokumen 80.00
4.02.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Jumlah Dokumen Analisis Jabatan (Anjab), Analisisi Beban Kerja (AKB), dan Evaluasi Jabatan
5 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen 100.00 1 dokumen 4 dokumen 80.00
4.02.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Cakupan Laporan capaian Kinerja dan keuangan yang baik
100 % 20 % 100 % 100 % 97.42 % 97.42 100 % 72.4731 % 72.47
4.02.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
~ Juml a h ASN yg meneri ma ga ji 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 48 Orang 96.00 50 Orang 198 Orang 79.20
~ Juml a h ASN yg meneri ma TPP 250 Orang 50 Orang 50 Orang 50 Orang 48 Orang 96.00 50 Orang 198 Orang 79.20
~ Juml a h ASN yg meneri ma tunja nga n berda s a rka n beba n kerja
55 Orang 11 Orang 11 Orang 11 Orang 11 Orang 100.00 11 Orang 44 Orang 80.00
~ Juml a h Ang DPRD yg meneri ma ga ji da n Tunja nga n
150 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 30 Orang 100.00 30 Orang 120 Orang 80.00
4.02.01.2.02.04 Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD
Jumlah penyusunan akuntansi dan pelapor
5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 4 Dokumen 80.00
4.02.01.2.02.05 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
Jumlah Laporan Keuangan Akhir 5 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 1 Dokumen 100.00 1 Dokumen 4 Dokumen 80.00
4.02.01.2.02.06 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan
Jumlah bahan tanggapan pemeriksaaan
60 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 12 Bulan 100.00 12 Bulan 48 Bulan 80.00
Tabel TC. 29
REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH S/D TAHUN 2020 (TAHUN BERJALAN)
KODE
URUSAN /BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM/KEGIATAN
INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) KEGIATAN
(OUTPUT)
TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM
RENSTRA SEKRETARIAT DPRD KAB.TAKALAR TAHUN
2017 - 2022
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN(n-4)
{2018}
REALISASI TARGET KINERJA HASIL
PROG DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN(n-
3) {2019}
TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN
4 5 6 7 8 10 11=(5+6+8)
TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN n-1
{2021}
PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN
TARGET RENJA Sekretariat DPRD TAHUN(n-2) {2020}
REALISASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN
(n-2) {2020}
REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN
KEGIATAN S/D TAHUN BERJALAN (Thn n-1) {2017 s/d
2021}
9
Li s tri k/Penerangan Bangunan Kantor
l i s tri k yang ters edi a
4.02.01.2.06.02 Penyedi aan Peral atan dan Perl engkapan Kantor
Juml ah Peral atan gedung kantor yang ters edi a
60 j eni s 12 j eni s 12 j eni s 12 j eni s 12 j eni s 100.00 12 j eni s 48 j eni s 80
4.02.01.2.06.03 Penyedi aan Peral atan Rumah Tangga
Juml ah Perl engkapan rumah j abatan yang ters edi a
20 j eni s 6 j eni s 6 j eni s 0 j eni s 0 j eni s 0.00 6 j eni s 18 j eni s 90.00
4.02.01.2.06.05 Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggandaan
Juml ah Barang Cetakan yang Ters edi a dan Juml ah penggandaan yang ters edi a
60 Jeni s 12 Jeni s 12 Jeni s 12 Jeni s 9 Jeni s 75.00 12 Jeni s 45 Jeni s 75.00
4.02.01.2.06.06 Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
j uml ah bahan bacaan yang ters edi a
360 Media / Eks a mpela r
72 Media /
Eks a mpela r
72 Media / Eks a mpela r
75 Media / Eks a mpela r
72 Media /
Eks a mpela r 96.00 72 Media /
Eks a mpela r 288 Media /
Eks a mpela r 80.00 4.02.01.2.06.08 Fa s i l i tas Kunj ungan Tamu Juml ah pel ayanan tamu
Pi mpi nan dan Komi s i
175 ka l i ta mu
Se t DPRD 37 ka l i ta mu
Se t DPRD 35 ka l i ta mu
Se t DPRD 45 ka l i ta mu Se t
DPRD 35 ka l i ta mu
Se t DPRD 77.78 35 ka l i ta mu
Se t DPRD 142 ka l i ta mu Se t DPRD 81.14
4.02.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Presentaase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dalam kondisi yang baik
100 % 3.846153846 % 100 % 100 % 100.00 % 100.00 100 % 67.9487 % 67.95
4.02.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan
Juml ah Kendaraan Di nas 14 Unit 1 Unit 7 Unit 3 Unit 3 Unit 100.00 7 Unit 18 Unit 128.57
4.02.01.2.07.09 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lai nnya
j uml ah pengadaan gedung kantor yang ters edi a
12 Paket 0 paket 0 paket 2 paket 2 paket 100.00 0 paket 2 paket 16.67
4.02.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
100 % 19.96280223 % 100 % 100 % 88.15 % 88.15 100 % 69.3699 % 69.37
4.02.01.2.08.01 Penyedi aan Jas a Surat Menyurat Juml ah s urat mas uk dan s erat kel uar
4250surat 853 surat 984 surat 950 surat 825 surat 86.84 984 surat 3646 surat 85.79
Juml ah Bi aya Tel epon yang terbayar
84 rekening 12 rekening 12 rekening 12 Rekening 12 Rekening 100.00 24 Rekening 60 Rekening 71.43
Juml ah Bi aya ai r yang terbayar
84 rekening 12 rekening 12 rekening 12 Rekening 12 Rekening 100.00 24 Rekening 60 Rekening 71.43
Juml ah Bi aya Li s tri k yang terbayar
84 rekening 12 rekening 12 rekening 12 Rekening 11 rekening 91.67 24 rekening 59 Rekening 70.24
4.02.01.2.08.04 Penyedi aan Jas a Pel ayanan Umum Kantor
Juml ah penyedi aan j as a pel ayanan umum kantor yang ter s edi a
337 orang 77 orang 77 orang 77 orang 77 orang 100.00 77 orang 308 orang 91.39
4.02.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Presentaase Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah dalam kondisi yang baik
100 % 20 % 100 % 100 % 94.12 % 94.12 100 % 71.3725 % 71.37
4.02.01.2.09.01 45 uni t Roda
Empat
9 uni t Roda
Empat
6 uni t Roda Empat
7 uni t Roda Empat
6 uni t Roda Empat
85.71 6 uni t Roda Empat
27 uni t Roda Empat
60.00 50 Unit Roda
dua
10 Unit Roda dua
10 Unit Roda dua
10 Unit Roda dua
10 Unit Roda dua
10 Unit Roda dua
40 Unit Roda dua
80.00 4.02.01.2.08.02 Penyedi aan Jas a Komuni kas i ,
Sumber Daya Ai r dan Li s tri k
Penyedi aan Jas a Pemel i haraan, Bi aya Pemel i haraan dan Paj ak Kendaraan Perorangan Di nas atau Kendaraan Di nas Jabatan
Juml ah penuyedi an has a pemel i haraan, bi aya pemel i haraan dan paj ak kendaraan perorangan di nas atau kendaraan di nas
10
4.02.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
Jumlah gedung kantor yang dipelihara
10 gedung 2 gedung 2 gedung 2 gedung 2 gedung 100.00 2 gedung 8 gedung 80.00
4.02.01.2.09.10 Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Jumlah sarana dan prasarana kantor yang terpelihara
30 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 6 Jenis 5 Jenis 83.33 6 bulan 23 bulan 76.67
4.02.01.2.15 Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
Cakupan Laporan keuangan yang baik
100 % 20 % 100 % 100 % 80.13 % 80.13 100 % 66.7108 % 66.71
4.02.01.2.15.01 Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD
Jumlah aministrasi keuangan yang terselenggara
5 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 1 kegiatan 100.00 1 kegiatan 4 kegiatan 80.00
4.02.01.2.15.02 Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD
Jumlah pakaian dinas yang tersedia 600 pasang 120 pasang 120 pasang 120 pasang 120 pasang 100.00 120 pasang 480 pasang 80.00
4.02.01.2.15.03 Pelaksanaan Medical Check Up DPRD
Jumlah anggota DPRD yang melaksanakan Medical Check Up
150 orang 30 orang 30 orang 30 orang 0 orang 0.00 30 orang 90 orang 60.00
4.02.01.2.16 Layanan Administrasi DPRD Cakupan Layanan Administrasi DPRD yang memadai
100 % 25.974 % 100 % 100 % 40.91 % 40.91 100 % 55.6277 % 55.63
4.02.01.2.16.02 Fasilitasi Fraksi DPRD Jumlah fraksi yang difasilitasi 7 fraksi 7 fraksi 7 fraksi 7 fraksi 7 fraksi 100.00 7 fraksi 28 fraksi 400.00
4.02.01.2.16.03 Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD
Jumlah Rapat Paripurna DPRD yang terlaksana
10 Kegiatan 1 Kegiatan 2 Kegiatan 3 Kegiatan 2 Kegiatan 66.67 3 Kegiatan 8 Kegiatan 80.00
4.02.01.2.16.04 Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD
Jumlah Kebutuhan Rumah Tangga yang terpenuhi
60 bulan 12 bulan 0 bulan 12 bulan 0 bulan 0.00 0 bulan 12 bulan 20.00
4.02.02 PROGRAM DUKUNGAN
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD
Presentase Dukungan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD
100 % 31.467 % 100 % 100 % 83.825 % 83.82 100 % 71.7638 % 71.7637526
4.02.02.2.01 Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
Presentase Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
100 % 21.333 % 100 % 100 % 86.67 % 86.67 100 % 69.3333 % 69.33
4.02.02.2.01.01 Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 30 perda 5 perda 10 perda 6 perda 5 perda 83.33 6 perda 26 perda 86.67
4.02.02.2.01.02 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah
Jumlah Rancangan Peraturan Daerah 30 Ranperda 8 Ranperda 10 Ranperda 6 Ranperda 5 Ranperda 83.33 10 Ranperda 33 Ranperda 110.00
4.02.02.2.01.03 Penyelenggaraan Kajian Perundang- Undangan
Jumlah Kajian Perundang-undangan 5 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 100.00 1 Ranperda 4 Ranperda 80.00
4.02.02.2.01.04 Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik
Jumlah fasilitas penyusunan naskah akademik
5 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 100.00 1 Ranperda 4 Ranperda 80.00
4.02.02.2.01.05 Penyusunan Tata Tertib DPRD Jumlah tata tertib DPRD 5 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 1 Ranperda 100.00 1 Ranperda 4 Ranperda 80.00 4.02.02.2.02 Pembahasan Kebijakan
Anggaran
Presentae Pembahasan Kebijakan Anggaran
100 % 21.805 % 100 % 100 % 65.57 % 65.57 100 % 62.4594 % 62.46
4.02.02.2.02.01 Pembahasan KUA dan PPAS Jumlah Pembahasan KUA dan PPAS yang terlaksana
25 kali 5 kali 5 kali 7 kali 5 kali 71.43 5 kali 20 kali 80.00
4.02.02.2.02.02 Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS
Jumlah Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang terlaksana
25 kali 5 kali 5 kali 6 kali 5 kali 83.33 5 kali 20 kali 80.00
4.02.02.2.02.03 Pembahasan APBD Jumlah Pembahasan APBD yang terlaksana
75 kali 15 kali 15 kali 15 kali 13 kali 86.67 15 kali 58 kali 77.33
4.02.02.2.02.04 Pembahasan APBD Perubahan Jumlah Pembahasan perubahan APBD yang terlaksana
75 kali 15 kali 15 kali 15 kali 2 kali 13.33 15 kali 47 kali 62.67
4.02.02.2.02.05 Pembahasan Laporan Semester Jumlah Pembahasan laporan Semester yang terlaksana
6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 5 kali 83.33 6 kali 23 kali 383.33
4.02.02.2.02.06 Pembahasan Pertanggungjawaban APBD
Jumlah Pembahasan pertanggungjawaban yang terlaksana
60 kali 12 kali 12 kali 12 kali 10 kali 83.33 12 kali 46 kali 76.67
4.02.02.2.03 Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
100 % 25 % 100 % 100 % 60.00 % 60.00 100 % 61.6667 % 61.67
4.02.02.2.03.01 Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang pemerintahan dan hukum
20 kali 4 kali 2 kali 5 kali 2 kali 40.00 2 kali 10 kali 50.00
4.02.02.2.03.02 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Infrastruktur
20 kali 6 kali 5 kali 5 kali 4 kali 80.00 4 kali 19 kali 95.00
11
4.02.02.2.03.04 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Perekonomian
20 kali 5 kali 6 kali 4 kali 3 kali 75.00 4 kali 18 kali 90.00
4.02.02.2.03.05 Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam
Jumlah pengawasan urusan pemerintahan bidang Sumber Daya Alam
20 kali 5 kali 4 kali 5 kali 4 kali 80.00 4 kali 17 kali 85.00
4.02.02.2.03.06 Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
Jumlah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan
20 kali 4 kali 8 kali 4 kali 3 kali 75.00 4 kali 19 kali 95.00
4.02.02.2.03.07 Pengawasan Penggunaan Anggaran Jumlah Pengawasan Anggaran 20 kali 4 kali 5 kali 7 kali 4 kali 57.14 4 kali 17 kali 85.00
4.02.02.2.04 Peningkatan Kapasitas DPRD Presentase kapasitas pelayanan DPRD
100 % 15.895 % 100 % 100 % 90.00 % 90.00 100 % 68.6315 % 68.63
4.02.02.2.04.02 Bimbingan Teknis DPRD Jumlah Anggota DPRD yang ikut Bimtek
725 Orang 120 Orang 60 Orang 145 Orang 126 Orang 86.90 145 Orang 451 Orang 62.21
4.02.02.2.04.03 Publikasi dan Dokumentasi Dewan Jumlah publikasi dan dokumentasi DPRD
300 kali 45 kali 53 kali 60 kali 58 kali 96.67 60 kali 216 kali 72.00
4.02.02.2.04.04 Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli
Jumlah kelompok pakar dan tim ahli yang tersedia
10 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 2 Orang 100.00 2 Orang 8 Orang 80.00
4.02.02.2.04.05 Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi Jumlahpenyedia Tenaga Ahli Fraksi 37 Orang Orang Orang 7 Orang 7 Orang 100.00 Orang 7 Orang 18.92
4.02.02.2.04.06 Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat
Jumlah pelaksanaan hearing 150 kali 26 kali 29 kali 30 kali 26 kali 86.67 30 kali 111 kali 74.00
4.02.02.2.04.07 Penyusunan Program Kerja DPRD jumlah program kerja DPRD yang telah di susun
30 kali 6 kali 6 kali 6 kali 6 kali 100.00 6 kali 24 kali 80.00
4.02.02.2.05 Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
Presentase Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat yang ditindaklanjuti
100 % 19.09 % 100 % 100 % 76.50 % 76.50 100 % 65.1957 % 65.20
4.02.02.2.05.01 Kunjungan Kerja Dalam Daerah 1800 kali 270 kali 295 kali 360 kali 254 kali 70.56 360 kali 1179 kali 65.50
4.02.02.2.05.02 Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD
Laporan pokok-pokok pikiran DPRD yang tersedia
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00 1 Laporan 4 Laporan 400.00
4.02.02.2.05.03 Pelaksanaan Reses 90 kali 90 kali 60 kali 90 kali 90 kali 100.00 90 kali 330 kali 366.67
4.02.02.2.06 Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
Presentase Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik Anggata DPRD
100 % 100 % 100 % 100 % 100.00 % 100.00 100 % 100 % 100.00
4.02.02.2.06.01 Penyusunan Kode Etik DPRD Laporan Kode Etik DPRD yang di susun
1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 100.00 1 Laporan 4 Laporan 400.00
4.02.02.2.06.02 Pengawasan Kode Etik DPRD jumlahpengawasan Kode Etik DPRD 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 1 Kali 100.00 1 Kali 4 Kali 400.00
4.02.02.2.08 Fasilitasi Tugas DPRD presentase Fasilitasi Tugas DPRD 100 % 20 % 100 % 100 % 98.59 % 98.59 100 % 72.8638 % 72.86
4.02.02.2.08.01 Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD
jumlah konsultasi dan koordinasi pelaksanaan tugas DPRD
2100 Kali 420 Kali 415 Kali 426 Kali 420 Kali 98.59 420 Kali 1675 Kali 79.76
Takalar, 2021 Plt.Sekretaris DPRD Kab. Takalar
H. ZULKARNAIN, SH.MM.
Pangkat : Pembina Tk. I NIP : 197004241924031008 jumlah Kunjungan Kerja Dalam
Daerah
Jumlah Pelaksanaan Reses
12 Berdasarkan tabel TC 2.9 dapat ditarik kesimpulan bahwa :
1. Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota
Program ini memiliki beberapa Kegiatan yang mencapai target realisasi 100%
antara lain :
1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
~ Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah mencapai 100%
~ Koordinasi dan penyusunan Dokumen RKA-SKPD mencapai 100%
~ Koordinasi dan penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD mencapai 66,67%
~ Koordinasi dan penyusunan Dokumen DPA-SKPD mencapai 100%
~ Koordinasi dan penyusunan Perubahan Dokumen DPPA-SKPD mencapai 33,33%
~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD mencapai 100%
~ Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah mencapai 100%
2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
~ Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN mencapai 96%
~ Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD mencapai 100%
~Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD mencapai 100%
~ Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan mencapai 100%
~ Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD mencapai 100%
~ Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran mencapai 100%
3. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
~ Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya mencapai 98,56%
~ Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi mencapai
0%
13
~ Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan mencapai 100%
~ Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan mencapai 80%
4. Administrasi Umum Perangkat Daerah
~ Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor mencapai 75%
~ Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor mencapai 100%
~ Penyediaan Peralatan Rumah Tangga mencapai 0%
~ Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan mencapai 75%
~ Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan mencapai 96%
~ Fasilitas Kunjungan Tamu mencapai 77,78%
5. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
~ Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mencapai 100%
~ Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mencapai 100%
6. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
~ Penyediaan Jasa Surat Menyurat mencapai 86,84%
~ Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik mencapai 95,83%
~ Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor mencapai 100%
7. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
~ Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan mencapai 85,71%
~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya mencapai 100%
~ Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya mencapai 83,33%
8. Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD
~ Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD mencapai 100%
~ Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD mencapai 100%
~ Pelaksanaan Medical Check Up DPRD mencapai 0%
14 9. Layanan Administrasi DPRD
~ Fasilitasi Fraksi DPRD mencapai 100%
~ Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD mencapai 66,67%
~ Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD mencapai 0%
2. Program dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD
Program ini memiliki beberapa Kegiatan yang mencapai target realisasi 100% antara lain :
1. Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD
~ Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah mencapai 83,33%
~ Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah mencapai 83,33%
~ Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan mencapai 100%
~ Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan dan/atau Naskah Akademik mencapai 100%
~ Penyusunan Tata Tertib DPRD mencapai 100%
2. Pembahasan Kebijakan Anggaran
~ Pembahasan KUA dan PPAS mencapai 71,43%
~ Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS mencapai 83,33%
~ Pembahasan APBD mencapai 86,67%
~ Pembahasan APBD Perubahan mencapai 13,33%
~ Pembahasan Laporan Semester mencapai 83,33%
~ Pembahasan Pertanggungjawaban APBD mencapai 83,33%
3. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
~ Pengawasan Urusan Pemerintahan bidang Pemerintahan dan Hukum mencapai 40%
~ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur mencapai 80%
~ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat mencapai 83,33%
~ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian mencapai 75%
15
~ Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam mencapai 80%
~ Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan mencapai 75%
~ Pengawasan Penggunaan Anggaran mencapai 57,14%
4. Peningkatan Kapasitas DPRD
~ Bimbingan Teknis DPRD mencapai 86,90%
~ Publikasi dan Dokumentasi Dewan mencapai 96,67%
~ Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli mencapai 100%
~ Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi mencapai 100%
~ Penyusunan Program Kerja DPRD mencapai 100%
~ Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat mencapai 86,67%
5. Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat
~ Kunjungan Kerja Dalam Daerah mencapai 70,56%
~ Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD mencapai 100%
~ Pelaksanaan Reses mencapai 100%
6. Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD
~ Penyusunan Kode Etik DPRD mencapai 100%
~ Pengawasan Kode Etik DPRD mencapai 100%
7. Fasilitasi Tugas DPRD
~ Koordinasi dan Konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD mencapai 98,59%
16
SKALA PENILAIAN RATA-RATA KINERJA DAN PREDIKAT KINERJA HASIL EVALUASI RPJMD MENGGUNAKAN KRITERIA SEBAGAI BERIKUT : 1. 91% ≤ 100% Sangat Tinggi
2. 76% ≤ 90% Tinggi 3. 66% ≤ 75% Sedang 4. 51% ≤ 65% Rendah 5. ≤ 50% Sangat Rendah
REKAPITULASI CAPAIAN KINERJA KINERJA PROGRAM/KEGIATAN DAN SUB SEKRETARIAT DPRD KAB. TAKALAR
NO Uraian
Keterangan Kinerja (K) Rata-rata Capaian Output (%) dan Predikat Kinerja
Jumlah Program /
Kegiatan /Sub Kegiatan
Non APBD
Jumlah Indikator
Capaian 0%
Capaian
< 100%
Capaian 100%
Capaian
>100% K Rp K Rp
1. Program
2 2
84.12 % T
2. Kegiatan
16 16 6 11 20 1 84.16 % T
3. Sub Kegiatan
59 - 59 2 25 32 - 93.81 % ST
17
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRDSekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipimpin oleh seorang Sekretaris.
Tugas : menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan menyediakan serta membantu mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
Fungsi : 1. Penyelenggaraan administrasi kesekretariatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar;
2. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam bidang Legislasi;
3. Pelaksanaan dukungan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Takalar dalam bidang penganggaran dan pengawasan;
Berdasarkan uraian tugas dan fungsi Sekretariat DPRD sebagai unsur
Pelayanan dan fasilitasi kedewanan merupakan suatu proses yang
berkesinambungan yang mencakup keputusan atau pilihan-pilihan berbagai
alternatif untuk mencapai suatu tujuan dalam upaya meningkatkan pelayanan dan
fasilitasi DPRD dimasa yang akan datang. Oleh karena itu, keberhasilan dan
kegagalan suatu perencanaan pelayanan dan fasilitasi kedewanan sangat
bergantung dari proses penyusunan perencanaan yang dilaksanakan baik dari
tingkat bawah (bottom-up) maupun dari tingkat atas (top-down), sehingga peran
serta masyarakat (stakeholders) sangat mendukung bagi tercapainya pelayanan
dan fasilitasi yang lebih baik. Untuk itu dalam mengukur keberhasilan dari tujuan
dan sasaran kinerja Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar tahun 2021, maka
ditetapkan rencana tingkat capaian kinerja pelayanan yang menjadi tolok ukur atau
patokan penilaian keberhasilan dan kegagalan penyelenggaraan pemerintahan
18 dalam mewujudkan proses perencanaan yang efektif, efisien dan partisipatif serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.Tabel TC. 30.
Berdasarkan tabel TC 30 dapat dilihat bahwa realisasi tahun 2020 terdapat target Indikator Kinerja Kunci (IKK) sudah dapat dicapai dengan baik (memenuhi target yang ditetapkan), bahkan terdapat satu Indikati Kinerja Kunci yang mencapai target yang ditetapkan yaitu Ranperda yang ditetapkan menjadi Perda yang dapat direalisasikan sebanyak 10 (sepuluh) Ranperda dari target 6 Perda yang
ditetapkan.
19
20
2.3. Isu –isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPDSejauh ini tingkat kinerja pelayanan Sekretariat DPRD Tahun 2020 mencapai target realisasi anggaran sebesar 85.39% tetapi untuk penyerapan anggaran pertriulan tridak merata, dan tertumpuh pada akhir tahun anggaran namun pada akhirnya pelaksanaan kegiatan telah sesuai dengan program di dalam anggaran (APBD) dan nilai program berdasarkan Anggaran Berbasis Kinerja.
Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Sekretariat DPRD Tahun 2020 sebagai berikut :
1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap program dan kegiatan perbagian pada Sekretariat DPRD masih kurang diperhatikan dan dianggap sebagai hal yang kurang penting.
2. Dinamika politik yang berkembang di lembaga DPRD, ikut mewarnai dalam kelancaran pelaksanaan tugas pokok fungsi dan/atau pengambilan keputusan.
3. Pelaksanaan kegiatan dan angaran yang tersedia tidak sesuai Pelaksanaan 4. Proses pelaksanaan yang kurang ditunjang percepatan bertindak dan juga
dedikasi aparatur Sekretariat DPRD Kabupaten Takalar yang ditandai dengan kurang disiplin.
Adapun Isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat DPRD Kabupate Takaklar antara lain :
1. Pemahaman yang berbeda antara Sekretariat dan DPRD terhadap pelaksanaan peraturan dan perundang-undangan yang digunakan.
2. Keterlambatan materi Raperda dari eksekutif untuk dibahas di DPRD sehingga waktu pembahasan oleh DPRD menjadi tidak dapat maksimal.
3. Banyak kegiatan yang terfokus diakhir tahun anggaran, menjadikan kegiatan tidak tertata dan terprogram sesuai mekanisme anggaran yang ada.
4. Adanya Pengalihan/Penyusuaian sejumlah dana Sekretariat DPRD ke dana
penanggulangan Covid_19 sehingga sehingga kegiatan di Sekretariat tidak
dapat dimaksimalkan.
21 5. Tidak tersedianya beberapa item dalam standar harga sehingga memperlambat proses kegiatan membayar, pencatatan transaksi dalam penatauasaan keuangan.
2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD