• Tidak ada hasil yang ditemukan

ba9691faecb5840557f45079bf6139f2 60. KKP

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2017

Membagikan "ba9691faecb5840557f45079bf6139f2 60. KKP"

Copied!
5
0
0

Teks penuh

(1)

Tolok Ukur Target Tolok Ukur Target

2 3 4 5 6 7 8

00 NON URUSAN

00 00 PROGRAM SETIAP SKPD

00 00 01 001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Tercapainya kinerja administrasi 1 Paket Jumlah materai yang dibeli 1 Paket 1.996.500 2.395.800

00 00 01 002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Tersedianya jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3 Paket Jumlah bulan yang dibayar 3 Paket 23.425.600 28.110.720

00 00 01 006 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya peningkatan kinerja perkantoran

2 Paket Jumlah kendaraan dinas/operasional dipelihara

2 Paket 3.726.800 4.472.160

00 00 01 010 Penyediaan Alat Tulis Kantor Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

33 Jenis Jumlah jenis ATK disediakan 33 Jenis 9.664.050 11.596.860

00 00 01 011 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

2 Paket Jumlah paket disediakan 2 Paket 11.000.000 13.200.000

00 00 01 012 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

4 Jenis Jumlah jenis komponen listrik disediakan

4 Jenis 1.650.000 1.980.000

00 00 01 013 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Paket Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor disediakan

1 Paket 7.700.000 9.240.000

00 00 01 014 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Tercapainya peningkatan kebersihan dan kenyamanan gedung kantor

19 Jenis Jumlah jenis peralatan rumah tangga disediakan

19 Jenis 2.200.000 2.640.000

00 00 01 015 Penyedian Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Tercapainya peningkatan pengetahuan dan informasi bagi pegawai

12 Bulan Jumlah media disediakan dan bulan dibayar

12 Bulan 3.080.000 3.696.000

00 00 01 017 Penyediaan Makanan dan Minuman Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Tahun Jumlah tahun penyediaan 1 Tahun 10.000.000 12.000.000

00 00 01 018 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 50.000.000 60.000.000

00 00 01 019 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Paket Jumlah paket perjalanan 1 Paket 15.000.000 18.000.000

00 00 01 020 Penyediaan Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Paket Jumlah tenaga kerja disediakan dan bulan dibayar

1 Paket 100.000.000 120.000.000 239.442.950 287.331.540 Hasil Kegiatan

1

00 00 01 PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Kode Urusan Bidang

Indikator Kinerja

Pagu Indikatif Tahun 2017

(2)

00 00 02 003 Pembangunan Gedung Kantor Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

5 Paket Jumlah paket pengadaan 5 Paket 750.000.000 900.000.000

00 00 02 007 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Tercapainya peningkatan produktifitas kerja

1 Paket Jumlah paket pengadaan 1 Paket 55.000.000 66.000.000

00 00 02 022 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Tercapainya peningkatan pemeliharaan gedung kantor

1 Unit Jumlah gedung kantor dipelihara 1 Unit 11.000.000 13.200.000

00 00 02 024 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Tercapainya peningkatan pemeliharaan kendaraan dinas / operasional

6 Unit Jumlah kendaraan dinas / operasional dipelihara

6 Unit 15.000.000 18.000.000

00 00 02 028 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

Tercapainya peningkatan pemeliharaan peralatan gedung kantor

6 Paket Jumlah paket pemeliharaan 6 Paket 3.000.000 3.600.000

00 00 03 006 Penyusunan Data Kepegawaian Tercapainya ketersediaan data kepegawaian

10 Orang Jumlah pegawai didata 10 Orang 1.000.000 1.200.000

00 00 05 001 Pendidikan dan Pelatihan Formal Tercapainya peningkatan kualitas SDM

10 Orang Jumlah pegawai diikutkan 10 Orang 6.000.000 7.200.000

00 00 06 001 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Tercapainya susunan laporan capaian kinerja

1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 5.500.000 6.600.000

00 00 06 002 Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran Tercapainya laporan keuangan semesteran

2 Laporan Jumlah laporan disusun 2 Laporan 4.400.000 5.280.000

00 00 06 004 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Tercapainya laporan keuangan akhir tahun

1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 5.500.000 6.600.000

00 00 06 005 Penyusunan Rencana Kerja SKPD Tercapainya susunan renja SKPD 1 Laporan Jumlah RENJA disusun 1 Laporan 2.200.000 2.640.000

00 00 06 009 Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan Tercapainya susunan laporan keuangan bulanan

12 Laporan

Jumlah laporan disusun 12 Laporan

4.400.000 5.280.000 22.000.000 26.400.000 00 00 06 PROGRAM PENINGKATAN PENGEMBANGAN

SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA DAN KEUANGAN

6.000.000 7.200.000 1.000.000 1.200.000

00 00 05 PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR

834.000.000 1.000.800.000

00 00 03 PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN APARATUR

(3)

2 3 4 5 6 7 8 1

01 21 15 005 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan Tercapainya koordinasi Dewan Ketahanan Pangan

2 Kali Jumlah koordinasi 2 Kali 33.000.000 39.600.000

01 21 15 007 Pendampingan Program Aksi Desa Mandiri Pangan

Tercapainya peningkatan ketahanan pangan tingkat desa

7 Desa Jumlah desa yang didampingi 7 Desa 180.000.000 216.000.000

01 21 15 012 Fasilitasi Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat

Tercapainya peningkatan kemampuan LDPM dalam menangani unit-unit usahanya

13 Kelompok

Jumlah LDPM diberdayakan 13 Kelompok

200.000.000 240.000.000

01 21 15 013 Pemantauan Gizi dan keamanan pangan Tercapainya pantauan gizi dan keamanan pangan jajanan anak sekolah

1 Paket Jumlah pelaksanaan pemantauan 1 Paket 50.000.000 60.000.000

01 21 15 021 Lomba dan promosi pangan olahan Tercapainya peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam menyusun menu yang beragam, bergizi,seimbang dan aman

2 Kali Jumlah pelaksanaan lomba cipta menu 2 Kali 190.000.000 228.000.000

01 21 15 026 Pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Tercapainya peningkatan kemampuan lembaga petani dibidang pengembangan cadangan pangan dan distribusi pangan

12 Kelompok

Jumlah Lumbung yang diberdayakan 12 Kelompok

3.000.000.000 3.600.000.000

01 21 15 029 Fasilitasi Distribusi Bantuan Propinsi Jateng Tercapainya penyaluran bantuan pemerintah Prov.Jateng

3 Paket Jumlah paket bantuan didistribusikan 3 Paket 16.500.000 19.800.000

01 21 15 038 Replikasi Desa Mandiri Pangan Tercapainya peningkatan ketahanan pangan tingkat desa

2 Desa Jumla desa yang direplikasi 2 Desa 150.000.000 180.000.000

01 21 15 049 Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan ( P2KP )

Tercapainya peningkatan motivasi, partisipasi dan aktivitas masyarakat dalam penganekaragaman konsumsi pangan

10 Kelompok

Jumlah kelompok yang diberdayakan 10 Kelompok

400.000.000 480.000.000

01 21 15 057 Pelatihan Keamanan Pangan Tercapainya peningkatan

pengetahuan sanitasi dan keamanan dalam pengolahan pangan

1 Kali Intensitas pelatihan 1 Kali 60.500.000 72.600.000

5.010.500.000 6.012.600.000 01 21 15 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN

(4)

01 21 15 060 Pembinaan Keamanan Pangan di Sekolah Tercapainya peningkatan

pengetahuan dan pemahaman siswa terhadap mutu dan keamanan pangan

4 Sekolah Jumlah sekolah yang dibina 4 Sekolah 33.000.000 39.600.000

01 21 15 61 Penyusunan Profil Ketahanan Pangan Tercapainya pantauan katahanan pangan di tingkat kabupaten

1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 16.500.000 19.800.000

01 21 15 64 Penanganan Daerah Rawan Pangan Terlaksananya pemetaan ketahanan dan kerentanan pangan dan diseminasi pemetaan

1 Laporan Tersusunnya peta ketahanan dan kerentanan pangan

1 Laporan 100.000.000 120.000.000

01 21 15 68 Analisa Pola Pangan Harapan Terpantaunya pola pangan harapan tingkat kabupaten

1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis 1 Laporan 25.000.000 30.000.000

01 21 15 69 Penyusunan Neraca Bahan Makanan Tercapainya susunan laporan neraca bahan makanan

1 Laporan Jumlah laporan disusun 1 Laporan 11.000.000 13.200.000

01 21 15 70 Analisis Ketersediaan Distribusi dan Harga Pangan

Tercapainya pantauan data ketersediaan distribusi dan harga pangan

1 Laporan Jumlah pelaksanaan analisis 1 Laporan 25.000.000 30.000.000

01 21 15 71 Fasilitasi Kantin Sehat Terlaksananya pembinaan kantin sekolah

15 Sekolah

Jumlah kantin sekolah yang dibina 15 Sekolah

50.000.000 60.000.000

01 21 15 73 Pengisian Gudang Cadangan Pangan Pemerintah

Terisinya gudang cadangan pangan pemerintah

1 Paket Terisinya gudang cadangan pangan pemerintah

1 Paket 195.000.000 234.000.000

01 21 15 75 Penguatan Kawasan Mandiri Pangan Tercapainya peningkatan ketahanan pangan di tingkat kawasan

5 Desa Jumlah desa yang diberdayakan 5 Desa 275.000.000 330.000.000

02 URUSAN PILIHAN

02 01 PERTANIAN

02 01 17 55 Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat (LPM) DAK Bidang Pertanian

Tercapainya pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan lantai jemur

4 Lokasi Jumlah lumbung dan lantai jemur yang dibangun

4 Lokasi 1.500.000.000 1.800.000.000

02 01 18 029 Pelatihan Teknologi tepat guna pengolahan Tercapainya peningkatan penerapan 15 Jumlah kelompok 15 500.000.000 600.000.000 500.000.000 600.000.000 1.500.000.000

PROGRAM PENINGKATAN PEMASARAN HASIL PRODUKSI PERTANIAN/PERKEBUNAN

1.800.000.000

(5)

2 3 4 5 6 7 8 1

02 01 26 01 Penyusunan Database Potensi Produksi Pangan

Tersusunnya database ketahanan pangan

1 Keg Database ketahanan pangan 1 Laporan 125.000.000 150.000.000

02 01 26 02 Penyuluhan Keamanan Pangan bagi Kelompok/ IRT Pangan

Terlaksananya penyuluhan keamanan pangan bagi kelompok/IRT

5 Kelompok

Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok

50.000.000 60.000.000

02 01 26 03 Pembinaan Penerapan Standar Batas Maksimum Residu (BMR)

Terlaksananya pembinaan 5 Kelompok

Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok

50.000.000 60.000.000

02 01 26 04 Pendampingan Dana Dekonsentrasi Terlaksananya kegiatan pendampingan

1 Keg Jumlah kelompok yang dibina 5 Kelompok

50.000.000 60.000.000

8.387.942.950 10.065.531.540 TOTAL

02 01 26 PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN 275.000.000 330.000.000

Referensi

Dokumen terkait

(a) tidak mengenakan pajak-pajak atau pungutan resmi lain- nya terhadap pembayaran-pembayaran yang berasal dari dana-dana Pemerintah Republik Federal Jerman untuk

Dalam penelitian ini dilakukan penentuan Key Performanced Indicator (KPI) melalui 4 perspektif Balanced Scorecard untuk perbaikan sistem penilaian kinerja di departemen

Kinerja pegawai dapat dipengaruhi oleh banyak factor, meliputi motivasi, bakat, minat, kepuasan, dan pengalaman, serta factor yang datangnya dari luar individu

Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pemberian gel ekstrak stroberi (Fragaria x ananassa) pada setiap konsentrasi terdapat perbedaan dimana konsentrasi paling efektif

Data yang diperoleh dari hasil pemeriksaan dengan uji bakteriologis menunjukkan bahwa udang putih yang dipasarkan di pasar tradisional dan modern dari Surabaya

Berdasarkan fenomena tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan analisis terhadap pesan yang terkandung dalam pidato kekalahan Hillary Clinton dengan menginvestigasi peran

SD Tahfidzul Qur’an Hati Beriman Jl Perumdis RT 14/RW 01 Cabean Salatiga Sambutan AGENDA WALIKOTA SENIN, 2 MARET 2020. NO JAM ACARA TEMPAT

Rencana Kinerja Kantor Pengolahan Data elektronik Kabupaten Lamongan tahun 2016 terdiri dari 2 sasaran yaitu Meningkatnya Pengguna Layanan Informasi dan Komunikasi Publik