• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERUMUSAN STRATEGI DAN KEBIJAKAN BERDASARKAN TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan

Purworejo, 16 September 2016 KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

SUKMO WIDI HARWANTO, SH.,MM.

Pembina Utama Muda NIP. 19670123 199303 1 004

Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan, pencatatan sipil dan kualitas data kependudukan dengan

mengembangkan pola stelsel aktif

maupun stelsel pasif.

60 59 Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

60.15% 66.61% 70.68% 75.60% 82.10%

40.08% 46.94% 3,367,350,200 49.19% 4,527,307,774 68.71% 4,265,660,125 79.15%

60.18% 62.81% 649,202,300 67.57% 1,611,531,000 73.13% 608,475,825 80.46%

1 KTP Elektronik 51.000 layanan 577,885,825 52.000 layanan

Kartu Keluarga 62.000 layanan 64.000 layanan

Kartu Identitas Anak 30.000 layanan 40.000 layanan

7.000 layanan 7.000 layanan

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Mewujudkan tatakelola pemerintahan yang baik diidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Meningkatnya kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Persentase kepemilikan dokumen kependudukan dan pencatatan sipil

Program Pelayanan

Administrasi Kependudukan P

e l a y a n a n p a s i f d a n s t e l s e l a k t i f a d m i n d u k Persentase kepemilikan dokumen pendaftaran penduduk

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Surat keterangan pindah datang

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2 6.000 plyn 35,950,000

3 Pelayanan KK 60,055,500

4 Pelayanan KTP Elektronik 315,000,000

Pelayanan Administrasi Kependudukan

Layanan jemput bola KTP el, KK, Akta Pencatatan Sipil

2.000 layanan, 200 layanan, 200 layanan

6.000 layanan, 250 layanan, 250 layanan

Penerbitan Surat Keterangan Pindah Datang

Surat keterangan pindah datang

Pelayanan Kartu Keluarga

53.287 pelayanan

45.000 pelayanan

Pelayanan KTP Elektronik 58.319

pelayanan

55.000 pelayanan

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

5 KTP-el 1.000 plyn 344,883,000

KK 200 plyn

Akta Capil 200 plyn

KIA 4.000 plyn

6 1 dok 30,000,000 1 dok 39,999,000 1 dok 30,590,000 1 dok

7 19,000,000

8 59 Desa 160,000,000

9 Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga 35.000 plyn 1,029,398,000

KTP-el 40.000 plyn

Kartu Identitas Anak 30000 plyn

Pelayanan Jemput Bola Administrasi

Kependudukan

Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan

Dokumen penduduk rentan

Pelayanan Surat Pindah

Datang Pelayanan surat

keterangan pindah datang5.630

pelayanan 6.000 pelayanan Intensifikasi pelayanan

administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil

85 desa dan 65 SMU/SMK

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

10 Raperda 1 dok 1 dok 61,301,000

11 Perbup 2 dok

12 KTP-el

KK KIA

Surat keterangan pindah

13 Sosialisasi 654 OK 654 OK 65,146,800 654 OK 100,000,000

Penyusunan Raperda dan Perbub Kependudukan

Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Penerbitan Surat Keterangan Pindah

Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

60.05% 78.00% 219,966,900 80.00% 756,472,500 83.00% 246,170,500 87.00%

1 Akta Kelahiran 71,062,400 - 14.000 layanan 156,000,000 14.000 layanan

Akta Kematian 1.500 layanan 1.500 layanan

Pencatatan perkawinan 100 layanan 100 layanan

11.536 Plyn 15.000 plyn

2 54,000,000

3 Sosialisasi 555 OK 93,404,000

4 Pencatatan perkawinan 46,000,000

5 140 OK 34,842,000

6 Penjilidan 700 bdl 300 bld 298,896,000 300 bld 90,170,500 300 bld

Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil

Pelayanan pencatatan sipil

Pelayanan pencatatan sipil

Peningkatan kepemilikan akta Pencatatan sipil

Pelayanan akta pencatatan sipil

14.000 layanan

Sosialisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak sekolah

Implementasi pencatatan perkawinan

100 pencatatan Koordinasi pencatatan

perkawinan Rakor pencatatan

perkawinan Pengelolaan dokumen

vital pencatatan sipil

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Scaning

298,896,000

20.000 berkas

90,170,500

20.000 berkas

Menghilangkan asam 1. 000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

Laminasi 1.000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr

Fumigasi

Perawatan dokumen arsip

Termite control/anti rayap 224 M2 224 M2 224 M2

7 3 jenis 199,550,500 2 jenis

8 Penjilidan dokumen akta 700 bendel 300 bendel 148,904,500

Fumigasi 565 M3 565 M3

Scaning 10.000 berkas

Laminasi 1.000 lembar 1.000 lembar

Arsip fasilitatif 1.000 lembar

Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil

20.000 berkas

565 M2 565 M2 565 M2 565 M2

565 M2 565 M2 565 M2

Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dokumen pencatatan sipil

Sarana penyimpan dokumen

Penataan Dokumen Kependudukan

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

9 Akta Kelahiran

10 Akta Kematian

11

12 Akta Perkawinan

Akta Perceraian

13 75 buah 88 Paket 29,780,000 100 stel

0.00% 0.00% 2,498,181,000 0.00% 2,159,304,274 50.00% 3,411,013,800 70.00%

1 * * *

1 laporan 1 laporan 1,888,166,000 1 laporan 1,546,997,000 1 laporan 2,000,000,000 1 laporan Pelayanan Pencatatan

Kelahiran

Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan Pengesahan

Anak Akta pengangkatan anak,

pengesahan anak, perubahan nama Pelayanan Pencatatan

Perkawinan dan Perceraian

Pengadaan Pakaian Khusus Petugas Pelayanan

Pakaian khusus petugas pelayanan

Persentase pemanfaatan data kependudukan

Pengembangan Sistem Administrasi

Kependudukan (SAK) Terpadu

Laporan penyelenggaraan adminduk

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

2 ISO dan Sertifikasi 2 jenis 110,000,000 2 jenis

3 1 dok

4 2 jenis 315,834,674 2 jenis 1,151,721,800 2 jenis

5 Upgrading Operator SIAK 20 orang 35,570,000 40 orang 25,592,000 50 orang

6 10 jenis 200,000,000 5 jenis 97,065,600 12 jenis 11 jenis

7 3 jenis 133,838,000 3 jenis (12 bulan)

8 3 jenis (12 bulan) 105,000,000

Peningkatan manajemen mutu dan sertifikasi

Pendataan penduduk non

permanen Data penduduk non

permanen

Pengadaan Peralatan Perekaman dan Pencetakan KTP-el

Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.

Kompetensi operator SIAK

Pengadaan sarana dan

prasarana pelayanan Sarana dan prasarana pelayanan

Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way

Update aplikasi pelayanan, komputer SIAK, Jarkomdat

3 jenis (12 bulan)

Pemeliharaan Komputer Operator SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way

Update aplikasi pelayanan, komputer SIAK, Jarkomdat

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

9 29,999,000 18,700,000 50 desa

Perjanjian Kerjasama Iso dan Sertifikasi

10 7 jenis 190,000,000

Fasilitasi Dokumen Kependudukan Lintas Instansi

Jaringan online kependudukan lintas instansi

8 RS, 27

Puskesmas 25 instansi plyn

publik

Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan

Peralatan pendukung administrasi kependudukan

7 jenis (laptop 2 unit, tablet 3 buah, printer 11 unit, printer dot matrik 9 unit, card reader 2 unit, scaner 4 unit, kabel LAN 4 roll)

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

11 1 dokumen 52,000,000

12 1 jaringan 89,000,000

13 Bintek Operator 40 OK 29,015,000

14 50,000,000

15 Pengembangan SIAK Update aplikasi

Teknisi jaringan Upgrading Operator SIAK 16

Penjilidan Laminasi Fumigasi

Termite control/anti rayap Pengelolaan Informasi

Kependudukan Dokumen informasi kependudukan dan pencatatan sipil

Pemeliharaan jaringan

online dan hardware Pemeliharaan jaringan online dan hardware

Peningkatan SDM operator kependudukan Pembangunan aplikasi

pelayanan Aplikasi eksekutif informasi system, Aplikasi SMS Gateway

1 paket, 1 paket

Pemutakhiran data

kependudukan Validasi Biodata Penduduk

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

100% 100% 311,134,900 100% 398,598,576 100% 556,907,369 100%

1 Surat masuk dan keluar 12 bln 12 bln 3,300,000 12 bln 5,500,000 12 bln 4,500,000 12 bln

2 12 bln 12 bln (3 jenis) 164,979,600 516,000,000 12 bln (3 jenis) 171,115,969 12 bln (3 jenis)

3 12 bln 12 bln (8 jenis) 13,200,000 12 bln 58,000,000 12 bln 20,000,000

4 12 bln 12 bln 12,000,000 12 bln 16,800,000 12 bln 42,000,000 12 bln (2 orang)

5 Alat tulis kantor (ATK) 51 jenis 49 jenis 10,250,000 33 jenis 13,721,200 50 jenis 25,000,000 40 jenis

6 8,999,800 12 bln 15,000,000 12 bln 15,000,000

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Terlayaninya kebutuhan administrasi

perkantoran

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik 12 bln (3

jenis)

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Petugas kebersihan kantor

Penyediaan Alat tulis kantor

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Barang cetakan dan penggandaan

12 bln (9 jenis, 15.250 lbr)

12 bln (6 jenis barang cetakan dan 15.000 lbr fotocopy)

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

7 1 paket (12 bln) 3,000,000 10,000,000 12 bln (10 jenis) 5,500,000 8 jenis

8 12 bln (2 orang) 22,800,000 12 bln (2 orang)

Penyediaan komponen instalasi

listrik/penerangan bangunan kantor

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

12 bln (10 jenis)

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional

Tenaga pengemudi / driver

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

9 12 bln (2 jenis) 12 bln (3 jenis) 3,000,000 6,000,000 12 bln (3 jenis) 3,500,000

10 11 bln 11 bln 13,416,400 11 bln 175,000,000 11 bln 26,500,000 11 bln

11 12 bln 12 bln (90 OK) 64,970,000 12 bln 69,577,376 12 bln 130,000,000 12 bln

12 12 bln 9,020,000 12 bln 14,000,000 12 bln 15,000,000 12 bln

13 Tenaga keamanan kantor 12 bln (3 orang) 54,000,000

14 Peralatan rumah tangga 9 jenis 6,991,400

15 20 jenis 21 jenis 4,999,100 21 jenis 15,000,000 21 jenis 15,000,000 25 jenis Penyediaan Bahan

Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan

12 bln (3

jenis) 12 bln (2

eksemplar)

Penyediaan Makanan dan

Minuman Minum harian pegawai,

jamuan makanan dan minum rapat, jamuan makanan dan minum tamu

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Koordinasi dan konsultasi

kedalam daerah 12 bln (107

OK)

Penyediaan jasa keamanan kantor Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Peralatan kebersihan dan bahan pembersih

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

16

17

18

19

100% 100% 224,056,000 100% 142,716,906 100% 206,295,242 100%

1 17 jenis 14 jenis 157,556,000

2 17 jenis 8 jenis 49,927,200 14 jenis 200,000,000 11 jenis : *

Pengelolaan Surat-

menyurat dan Kearsipan Layanan surat-menyurat dan kearsipan

Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik

Pengelolaan Kebersihan

Kantor Layanan kebersihan

kantor

Koordinasi dan Konsultasi Internal dan Eksternal

Layanan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pengadaan Perlengkapan

Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan kantor

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

Roll O Pack Fingerprint Genset Printer Server Scanner

Alat Perekam eKTP

Alat Pembaca eKTP Pengadaan Peralatan

dan Perlengkapan Kantor

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

3 Kendaraan roda 4 1 unit 1 unit

Kendaraan roda 2 12 unit 16 unit

4 400 M2 400 M2 10,000,000 1.704 M2 26,061,906 1.704 M2 60,000,000 1.704 M2

5 4 unit 4 unit 56,500,000 11 unit 371,000,000 9 unit * 34,445,242 6 unit

11 unit 11 unit 174 unit 39 unit 24 unit

Tenaga Pengemudi

6 12 jenis 41,850,000 11 jenis :

Peralatan kantor Perlengkapan kantor

7 312 M2

Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor

Pemeliharaan gedung kantor

Gedung kantor yang dipelihara rutin/berkala

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 4

Pemeliharaan Kendaraan dinas roda 2

Pemeliharaan Rutin Perelatan dan Perlengkapan Kantor

Peralatan dan perlengkapan gedung kantor

Rehab Sedang Gedung Arsip dan Kamar Mandi Dukcapil

Gedung arsip dan kamar mandi pemohon

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

8 Tanah 400 M2 400,000,000 *

9 Pengelolaan arsip Tertatanya arsip dinamis 66,727,800 2.500 berkas 70,000,000 179.900 arsip

10

11 Gedung arsip

100% - 100% - 100%

* *

1 - -

Pengadaan tanah untuk gedung arsip

83.000 berkas

Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya

Pakaian khusus hari-hari tertentu

Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur

Capacity building pegawai Disdukcapil

Kapasitas (motivasi teamwork) aparatur meningkat

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

100% 68,753,000 100% 47,978,843 100% 44,486,953 100%

1 18 dok 18 dok 29,753,000 19 dok 25,000,000 4 jenis 20,000,000 4 jenis

2 11 jenis 11 jenis 39,000,000 10 jenis 22,978,843 8 jenis 24,486,953 8 jenis

3

4

3

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Pelaporan

Keuangan Laporan bulnan,

triwulanan, semesteran/

prognosis dan akhir tahun

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LKjIP, LKPJ, RKT, LPPD, SPIP

Penyusunan Pelaporan Keuangan

Dokumen pelaporan keuangan

Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pelaporan

Monitoring, evaluasi dan

pelaporan Dokumen monitoring

Evalap

60 59

Tujuan Sasaran Indikator Sasaran Program dan Kegiatan

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

2016 2017 2018 2019

target Rp target Rp target Rp target

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output)

e f i n i s i o p e r a s i o n a l

Data Capaian pada Tahun

Awal Perencanaan

100% - 100% - 0% - 0%

*

1 - 1 dok 30,000,000

Jumlah DAK 1,888,166,000 1,546,997,000 2,000,000,000

Jumlah Belanja Langsung non DAK 1,479,184,200 2,883,245,174 2,265,660,125

Jumlah Total 3,367,350,200 4,430,242,174 4,265,660,125 Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan

Prosentase tersedianya data dasar

pembangunan

Penyusunan Profil

Kependudukan Dokumen profil kependudukan

60 59 Tabel 5.1.

Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO

Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

88.23% 94.25% 94.25% Disdukcapil

7,006,170,655 85.88% 5,443,304,481 96.33% 8,911,156,754 96.33% 8,911,156,754

2,029,265,555 87.63% 1,570,170,000 94.00% 2,150,000,000 94.00% 2,150,000,000

1,991,665,555 210.000 layanan 2,569,551,380 Disdukcapil Kab. Purworejo

262.000 layanan 140.800 layanan 28.000 layanan

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

6.000 pelayanan 35,950,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

45.000 plyn 60,055,500 Disdukcapil Kab Purworejo

55.000 plyn 315,000,000 Disdukcapil Kab Purworejo 21.500 layanan,

950 layanan, 950 layanan

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

1.000 plyn 344,883,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 200 plyn

200 plyn 4.000 plyn

37,600,000 1 dok 22,479,000 1 dok 70,000,000 6 dokumen 230,668,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

6.000 pelayanan 19,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

160,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

35.000 plyn 1,029,398,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

40.000 plyn 30000 plyn 85 desa dan 65 SMU/SMK

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

1 dok 61,301,000 Disdukcapil Disdukcapil

2 dok

52.000 layanan 1,503,350,000 2,000,000,000 104.000 layanan 3,503,350,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

64.000 layanan 128.000 layanan

30.000 layanan 70.400 layanan

16.000 plyn 44,341,000 16.000 plyn 80,000,000 32.000 plyn 124,341,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

1308 OK 165,146,800 Disdukcapil Kab. Purworejo 52.000

layanan

64.000 layanan 40.400 layanan

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

886,735,500 90.00% 131,395,500 95.00% 416,156,754 95.00% 416,156,754

214,769,100 28.000 layanan 441,831,500 Disdukcapil Kab. Purworejo

3.000 layanan 200 layanan

15.000 layanan

14.000 layanan 54,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

555 OK 93,404,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

100 pencatatan 46,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

140 OK 34,842,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

327,685,500 900 bdl 716,752,000 Disdukcapil Disdukcapil

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

327,685,500

60.000 berkas

716,752,000 Disdukcapil Disdukcapil

6.000 lembar 6.000 lembar 565 M2 566 M2 224 M2

299,280,900 5 jenis 498,831,400

300 bendel 148,904,500 Disdukcapil Kab. Purworejo 565 M3

10.000 berkas

1.000 lembar 1.000 lembar

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

14.000 layanan 66,852,000 150,000,000 28.000 layanan 216,852,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

2.500 layanan 35,013,500 2.500 plyn 166,156,754 5.000 layanan 201,170,254 Disdukcapil Kab. Purworejo

30 layanan 30 layanan Kab. Purworejo

80 layanan 29,530,000 80 layanan 100,000,000 160 layanan 129,530,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

20 layanan 20 layanan 40 layanan

45,000,000 188 stel 74,780,000

4,090,169,600 80.00% 3,741,738,981 100.00% 6,345,000,000 100.00% 6,345,000,000

* * *

2,000,000,000 1 laporan 2,500,000,000 1 laporan 4,000,000,000 6 laporan 13,935,163,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 14.000

layanan

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

130,437,800 4 jenis 240,437,800 Disdukcapil Disdukcapil

245,950,000 1 dok 245,950,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

333,424,500 2 jenis 1,800,980,974 Disdukcapil Disdukcapil

61,056,300 110 orang 122,218,300 Disdukcapil Disdukcapil

756,081,000 38 jenis 1,053,146,600 Disdukcapil Disdukcapil

277,475,000 3 jenis (24 bulan) 411,313,000 Disdukcapil Disdukcapil

3 jenis (12 bulan) 105,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

285,745,000 825,187,581 1,500,000,000 2,659,631,581 Disdukcapil Kab. Purworejo

100 inst 100 inst

1 dok 1 dok 1 dok

190,000,000 Disdukcapil Disdukcapil 8 RS, 27

puskesmas, 150 desa, 225 instansi

7 jenis (laptop 2 unit, tablet 3 buah, printer 11 unit, printer dot matrik 9 unit, card reader 2 unit, scaner 4 unit, kabel LAN 4 roll)

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

1 dokumen 52,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

1 jaringan 89,000,000 Disdukcapil Disdukcapil

40 OK 29,015,000 Disdukcapil Disdukcapil 1 paket, 1 paket 50,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

1 aplikasi 161,625,500 1 aplikasi 265,000,000 1 aplikasi 426,625,500 Disdukcapil Kab. Purworejo

48 org/bln 48 org/bln 48 org/bln

50 OK 50 OK

100 OK

8 Desa 254,925,900 8 Desa 580,000,000 16 desa 129,530,000 Disdukcapil

300 bendel 500 bendel 800 bendel

2.000 lembar 3.000 lembar 5000 lbr

565 M3 565 M3 565 M3

224 M2 224 M2 224 M2

Disdukcapil dan Kab. Purworejo

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

622,048,169 100% 674,655,821 100% 885,462,892 3,448,807,727 Disdukcapil Kab. Purworejo

8,000,000 48 bln 21,300,000 Disdukcapil Disdukcapil

264,673,769 48 bln ( 3 jenis) 600,769,338 Disdukcapil Disdukcapil

36 bln (8 jenis) 91,200,000 Disdukcapil Disdukcapil

22,000,000 48 bln (2 org) 92,800,000 Disdukcapil Disdukcapil

25,000,000 50 jenis 73,971,200 Disdukcapil Disdukcapil

15,000,000 48 bln 53,999,800 Disdukcapil Disdukcapil

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

7,000,000 48 bln (10 jenis) 25,500,000 Disdukcapil Disdukcapil

126

23,100,000 24 bln (2 org) 45,900,000 Disdukcapil Disdukcapil

60 59

Lokasi

2019 2020 2021

Rp target Rp target Rp target Rp

Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungja

wab Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra

PERANGKAT DAERAH

3,500,000 48 bln ( 3 jenis) 16,000,000 Disdukcapil Disdukcapil

92,774,400 44 bln 307,690,800 Disdukcapil Disdukcapil

130,000,000 48 bln 394,547,376 Disdukcapil

16,000,000 48 bln 54,020,000 Disdukcapil Kab. Purworejo

12 bln (3 orang) 54,000,000 Disdukcapil Disdukcapil 9 jenis 6,991,400 Disdukcapil Disdukcapil

15,000,000 25 jenis 49,999,100 Disdukcapil Disdukcapil

Luar Kab.

Purworejo