REKAPITULASI PENDANAAN ( PENDAPATAN, BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG )
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
4 Pelayanan KTP Elektronik Pelayanan KTP Elektronik 58.319 pelayanan 315,000,000
5 KTP-el 1.000 plyn 344,883,000
KK 200 plyn
Akta Capil 200 plyn
KIA 4.000 plyn
6 Dokumen penduduk rentan 1 dok 30,000,000 1 dok 39,999,000 1 dok 30,590,000 1 dok 37,600,000 1 dok
7 5.630 pelayanan 6.000 pelayanan 19,000,000
55.000 pelayanan Pelayanan Jemput Bola
Administrasi Kependudukan
Intensifikasi pelayanan dokumen kependudukan bagi penduduk rentan
Pelayanan Surat Pindah Datang
Pelayanan surat keterangan pindah datang
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
8 59 Desa 160,000,000
9 Pendaftaran Penduduk Kartu Keluarga 35.000 plyn 1,029,398,000
KTP-el 40.000 plyn
Kartu Identitas Anak 30000 plyn
10 Raperda 1 dok 1 dok 61,301,000
11 Perbup 2 dok
12 KTP-el 52.000 plyn
KK 64.000 plyn
KIA 30.000 plyn
Surat keterangan pindah 16.000 plyn
13 Sosialisasi 654 OK 654 OK 65,146,800 654 OK 100,000,000
60.05% 78.00% 219,966,900 80.00% 756,472,500 83.00% 246,170,500 87.00% 886,735,500 90.00%
1 Pelayanan pencatatan sipil Akta Kelahiran 71,062,400 - 14.000 plyn 156,000,000 14.000 plyn 214,769,100
Akta Kematian 1.500 plyn 1.500 plyn
Pencatatan perkawinan 100 plyn 100 plyn
Pelayanan pencatatan sipil 11.536 Plyn 15.000 plyn
2 14.000 plyn 54,000,000
Intensifikasi pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
Pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
85 desa dan 65 SMU/SMK
Penyusunan Raperda dan Perbub Kependudukan Pelayanan Pendaftaran Penduduk
Penerbitan Surat Keterangan Pindah
Sosialisasi kebijakan kependudukan dan pencatatan sipil
Persentase kepemilikan Akta Pencatatan Sipil
Peningkatan kepemilikan akta Pencatatan sipil
Pelayanan akta pencatatan sipil
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
3 Sosialisasi 555 OK 93,404,000
4 Pencatatan perkawinan 100 pencatatan 46,000,000
5 140 OK 34,842,000
Sosialisasi kepemilikan akta kelahiran bagi anak sekolah
Implementasi pencatatan perkawinan
Koordinasi pencatatan
perkawinan Rakor pencatatan
perkawinan
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
6 Penjilidan 700 bdl 300 bld 298,896,000 300 bld 90,170,500 300 bld 327,685,500
Scaning 20.000 berkas 20.000 berkas 20.000 berkas
Menghilangkan asam 1. 000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr
Laminasi 1.000 lbr 2.000 lbr 2000 lbr 2000 lbr
Fumigasi
Perawatan dokumen arsip
Termite control/anti rayap 224 M2 224 M2 224 M2
7 3 jenis 199,550,500 2 jenis 299,280,900
8 Penjilidan dokumen aktaFumigasi 700 bendel565 M3 300 bendel565 M3 148,904,500
Scaning 10.000 berkas
Laminasi 1.000 lembar 1.000 lembar
Arsip fasilitatif 1.000 lembar
9 Akta Kelahiran 14.000 plyn
10 Akta Kematian 2.500 plyn
11 30 plyn
12 Akta Perkawinan 80 Plyn
Akta Perceraian 20 Plyn
Pengelolaan dokumen vital pencatatan sipil
565 M2 565 M2 565 M2 565 M2
565 M2 565 M2 565 M2
Pengadaan sarana dan prasarana penyimpanan dokumen pencatatan sipil
Sarana penyimpan dokumen Penataan Dokumen
Kependudukan
Pelayanan Pencatatan Kelahiran
Pelayanan Akta Kematian, Pengangkatan Anak dan
Pengesahan Anak Akta pengangkatan anak, pengesahan anak, perubahan nama Pelayanan Pencatatan
Perkawinan dan Perceraian
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
13 Pengadaan Pakaian Khusus 75 buah 88 Paket 29,780,000 100 stel 45,000,000
Petugas Pelayanan Pakaian khusus petugas pelayanan
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
0.00% 5.00% 2,498,181,000 10.00% 2,159,304,274 50.00% 3,411,013,800 70.00% 4,090,169,600 80.00%
1
*
* * *
1 laporan 1 laporan 1,888,166,000 1 laporan 1,546,997,000 1 laporan 2,000,000,000 1 laporan 2,000,000,000 1 laporan
2 ISO dan Sertifikasi 2 jenis 110,000,000 2 jenis 130,437,800
3 1 dok 245,950,000
4 2 jenis 315,834,674 2 jenis 1,151,721,800 2 jenis 333,424,500
5 Upgrading Operator SIAK Kompetensi operator SIAK 20 orang 35,570,000 40 orang 25,592,000 50 orang 61,056,300
6 10 jenis 200,000,000 5 jenis 97,065,600 12 jenis 11 jenis 756,081,000
7 3 jenis 133,838,000 277,475,000
8 105,000,000
9 29,999,000 18,700,000 50 desa 285,745,000
Perjanjian Kerjasama 100 inst
Iso dan Sertifikasi 1 dok
10 7 jenis 190,000,000
Persentase pemanfaatan data kependudukan
Pengembangan Sistem Administrasi Kependudukan (SAK) Terpadu
Laporan penyelenggaraan adminduk
Peningkatan manajemen mutu dan sertifikasi
Pendataan penduduk non
permanen Data penduduk non
permanen Pengadaan Peralatan
Perekaman dan Pencetakan KTP-el
Peralatan perekaman dan pencetakan KTP-el.
Pengadaan sarana dan prasarana pelayanan
Sarana dan prasarana pelayanan
Pemeliharaan Komputer Operasional SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way
Update aplikasi pelayanan,
komputer SIAK, Jarkomdat 3 jenis (12
bulan) 3 jenis (12
bulan) Pemeliharaan Komputer
Operator SIAK, Jaringan dan SMS Gate Way
Update aplikasi pelayanan,
komputer SIAK, Jarkomdat 3 jenis (12
bulan) Fasilitasi Dokumen
Kependudukan Lintas Instansi
Jaringan online kependudukan lintas instansi
8 RS, 27 Puskesmas
25 instansi plyn publik
Pengadaan peralatan pendukung administrasi kependudukan
Peralatan pendukung administrasi kependudukan
7 jenis (laptop 2 unit, tablet 3 buah, printer 11 unit, printer dot matrik 9 unit, card reader 2 unit, scaner 4 unit, kabel LAN 4 roll)
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
11 1 dokumen 52,000,000
12 1 jaringan 89,000,000
13 Bintek Operator 40 OK 29,015,000
Pengelolaan Informasi
Kependudukan Dokumen informasi
kependudukan dan pencatatan sipil Pemeliharaan jaringan online
dan hardware
Pemeliharaan jaringan online dan hardware Peningkatan SDM operator
kependudukan
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
14 1 paket, 1 paket 50,000,000
15 Pengembangan SIAK Update aplikasi 1 aplikasi
Teknisi jaringan 48 org/bln
Upgrading Operator SIAK 50 OK
16 Validasi Biodata Penduduk 8 Desa
Penjilidan 300 bendel
Laminasi 2.000 lembar
Fumigasi 565 M3
Termite control/anti rayap 224 M2
224 M2 100% 100% 311,134,900 100% 398,598,576 100% 556,907,369 100% 622,048,169 100%
1 Surat masuk dan keluar 12 bln 12 bln 3,300,000 12 bln 5,500,000 12 bln 4,500,000 12 bln 8,000,000
2 12 bln 164,979,600 516,000,000 * 171,115,969 264,673,769
3 12 bln 13,200,000 12 bln 58,000,000 12 bln 20,000,000
4 12 bln 12 bln 12,000,000 12 bln 16,800,000 12 bln 42,000,000 22,000,000
5 Alat tulis kantor (ATK) 51 jenis 49 jenis 10,250,000 33 jenis 13,721,200 50 jenis 25,000,000 40 jenis 25,000,000 Pembangunan aplikasi
pelayanan Aplikasi eksekutif informasi system, Aplikasi SMS Gateway
Pemutakhiran data kependudukan
Termite control/anti rayap
Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran Terlayaninya kebutuhan administrasi perkantoran Penyediaan Jasa Surat
Menyurat Penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan listrik
Jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
12 bln (3
jenis) 12 bln (3
jenis) 12 bln (3
jenis) 12 bln (3
jenis)
Penyediaan jasa peralatan
dan perlengkapan kantor Jasa peralatan dan
perlengkapan kantor 12 bln (8
jenis)
Penyediaan Jasa
Kebersihan Kantor Petugas kebersihan
kantor 12 bln (2
orang)
Penyediaan Alat tulis kantor
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
6 8,999,800 12 bln 15,000,000 12 bln 15,000,000 15,000,000
7 3,000,000 10,000,000 5,500,000 8 jenis 7,000,000
Penyediaan Barang
Cetakan dan Penggandaan Barang cetakan dan
penggandaan 12 bln(9 jenis,
15.250 lbr) 12 bln (6
jenis barang cetakan dan 15.000 lbr fotocopy)
Penyediaan komponen instalasi
listrik/penerangan bangunan kantor
Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
1 paket (12
bln) 12 bln (10
jenis) 12 bln (10
jenis)
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
8 22,800,000 23,100,000
9 12 bln (2 jenis) 3,000,000 6,000,000 3,500,000 3,500,000
10 11 bln 11 bln 13,416,400 11 bln 175,000,000 11 bln 26,500,000 11 bln 92,774,400
11 12 bln 12 bln (90 OK) 64,970,000 12 bln 69,577,376 12 bln 130,000,000 12 bln 130,000,000
12 12 bln 9,020,000 12 bln 14,000,000 12 bln 15,000,000 12 bln 16,000,000
13 54,000,000
14 Peralatan rumah tangga 9 jenis 6,991,400
15 20 jenis 21 jenis 4,999,100 21 jenis 15,000,000 21 jenis 15,000,000 25 jenis 15,000,000
16 12 bulan
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/ operasional
Tenaga pengemudi /
driver 12 bln (2
orang) 12 bln (2
orang)
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang
undangan
Bahan bacaan dan peraturan perundang
undangan
12 bln (3
jenis) 12 bln (3
jenis) 12 bln (3
jenis) 12 bln (2
eksemplar)
Penyediaan Makanan dan
Minuman Minum harian pegawai,
jamuan makanan dan minum rapat, jamuan makanan dan minum tamu
Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Koordinasi dan
konsultasi keluar daerah
Rapatrapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Koordinasi dan konsultasi kedalam daerah
12 bln (107 OK)
Penyediaan jasa keamanan
kantor Tenaga keamanan
kantor 12 bln (3
orang) Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Peralatan kebersihan dan bahan pembersih
Pengelolaan Surat
menyurat dan Kearsipan Layanan suratmenyurat dan kearsipan
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
17 12 bulan
18 12 bulan
19 12 bulan
Penyediaan Layanan Komunikasi, Informasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Layanan komunikasi, informasi, sumber daya air dan listrik
Pengelolaan Kebersihan
Kantor Layanan kebersihan
kantor Koordinasi dan Konsultasi
Internal dan Eksternal Layanan rapatrapat koordinasi dan konsultasi
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
100% 100% 224,056,000 100% 142,716,906 100% 206,295,242 100% 680,612,616 100%
1 17 jenis 14 jenis 157,556,000
2 17 jenis 8 jenis 49,927,200 14 jenis 200,000,000 11 jenis : * 160,749,754
Roll O Pack 1 unit
Fingerprint 1 unit
Genset 1 unit
Printer 20 unit
Server 1 unit
Scanner 16 unit
Alat Perekam eKTP 16 unit
Alat Pembaca eKTP 16 unit
3 Kendaraan roda 4 1 unit 1 unit 795,000,000 *
Kendaraan roda 2 12 unit 16 unit
4 400 M2 400 M2 10,000,000 1.704 M2 26,061,906 1.704 M2 60,000,000 1.704 M2 73,362,862
5 4 unit 4 unit 56,500,000 11 unit 371,000,000 9 unit * 34,445,242 6 unit 96,000,000 5 unit
11 unit 11 unit 174 unit 39 unit 24 unit 24 unit
Tenaga Pengemudi 24 OB
Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Aparatur Meningkatnya sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas
Pengadaan Perlengkapan
Gedung Kantor Perlengkapan gedung kantor
Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Peralatan dan perlengkapan kantor
Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
Pemeliharaan gedung kantor
Gedung kantor yang
dipelihara rutin/berkala 238 M2 (4
unit)
Pemeliharaan
rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan
Kendaraan dinas roda 4 Pemeliharaan
Kendaraan dinas roda 2
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
6 12 jenis 41,850,000 11 jenis : 75,500,000
Peralatan kantor 67 unit
Perlengkapan kantor 27 unit
7 312 M2 200,000,000
8 Tanah 400 M2 400,000,000 *
9 Pengelolaan arsip Tertatanya arsip dinamis 83.000 berkas 66,727,800 70,000,000 75,000,000
Pemeliharaan Rutin Perelatan dan Perlengkapan Kantor
Peralatan dan perlengkapan gedung kantor
Rehab Sedang Gedung Arsip dan Kamar Mandi Dukcapil
Gedung arsip dan kamar mandi pemohon
Pengadaan tanah untuk gedung arsip
2.500 berkas 179.900
arsip
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
10 72 stel
11 Gedung arsip 1 unit
100% 100% 100% 100%
* * *
1
100% 68,753,000 100% 47,978,843 100% 44,486,953 100% 95,842,360 100%
1 18 dok 18 dok 29,753,000 19 dok 25,000,000 4 jenis 20,000,000 4 jenis 40,000,000 4 jenis
2 11 jenis 11 jenis 39,000,000 10 jenis 22,978,843 8 jenis 24,486,953 8 jenis 55,842,360 8 jenis
3 1 dok
100% 100% 0% 0% 0%
1 *
1 dok 30,000,000 1 dok
Jumlah Pendapatan Jumlah Belanja Tidak langsung 3,978,457,000 4,038,133,855 4,098,705,863 4,160,186,451 Jumlah DAK 577,885,825 1,991,665,555
Jumlah Belanja Langsung 3,971,294,100 5,116,602,099 5,073,349,689 8,404,673,800
Pengadaan Pakaian Dinas Pegawai dan
Perlengkapannya
Pakaian khusus hari
hari tertentu
Rehab Sedang/Berat Gedung Kantor Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur
Capacity building pegawai
Disdukcapil Kapasitas (motivasi teamwork) aparatur meningkat
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Tingkat sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Pelaporan
Keuangan Laporan bulnan,
triwulanan, semesteran/
prognosis dan akhir tahun
Penyusunan Perencanaan
dan Evaluasi Pelaporan RENSTRA, RENJA, RKA, DPA, LKjIP, LKPJ, RKT, LPPD, SPIP
Monitoring, evaluasi dan
pelaporan Dokumen monitoring
Evalap
Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya data dasar
pembangunan
Penyusunan Profil
Kependudukan Dokumen profil kependudukan
Program dan Kegiatan 2016 2017 2018 2019 2020
target Rp target Rp target Rp target Rp target
Indikator Kinerja Program (outcome) dan
Kegiatan (output)
Data Capaian pada Tahun Awal
Perencanaan
Jumlah Total 7,949,751,100 9,154,735,954 9,749,941,377 14,556,525,806
REKAPITULASI PENDANAAN ( PENDAPATAN, BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG ) DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Disdukcapil Kab. Purworejo 4,222,589,248 4,285,928,086 24,784,000,502
4,222,589,248 85 orang 4,285,928,086 85 orang 24,784,000,502 Disdukcapil Kab. Purworejo
7,166,888,726 11,084,231,831 16,207,247,010
5,443,304,481 93.00% 8,911,156,754 93.00% 8,911,156,754
1,570,170,000 94.00% 2,150,000,000 94.00% 2,150,000,000
210.000 plyn 2,569,551,380 Disdukcapil Kab. Purworejo
262.000 plyn 140.800 plyn 28.000 plyn
6.000 pelayanan 35,950,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
45.000 plyn 60,055,500 Disdukcapil Kab Purworejo Unit Kerja
Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
21.500 plyn, 950 plyn, 950 plyn
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
55.000 plyn 315,000,000 Disdukcapil Kab Purworejo
1.000 plyn 344,883,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
200 plyn 200 plyn 4.000 plyn
22,479,000 1 dok 70,000,000 6 dokumen 230,668,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 6.000 pelayanan 19,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
160,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
35.000 plyn 1,029,398,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 40.000 plyn
30000 plyn
1 dok 61,301,000 Disdukcapil Disdukcapil 2 dok
1,503,350,000 52.000 plyn 2,000,000,000 104.000 plyn 3,503,350,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
64.000 plyn 128.000 plyn
40.400 plyn 70.400 plyn
44,341,000 16.000 plyn 80,000,000 32.000 plyn 124,341,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
1308 OK 165,146,800 Disdukcapil Kab. Purworejo 131,395,500 95.00% 416,156,754 95.00% 416,156,754
28.000 plyn 441,831,500 Disdukcapil Kab. Purworejo
3.000 plyn 200 plyn 15.000 plyn
14.000 plyn 54,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 85 desa dan 65
SMU/SMK
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
555 OK 93,404,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
100 pencatatan 46,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
140 OK 34,842,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
900 bdl 716,752,000 Disdukcapil Disdukcapil
60.000 berkas 6.000 lembar 6.000 lembar 565 M2 566 M2 224 M2
5 jenis 498,831,400
300 bendel 148,904,500 Disdukcapil Kab. Purworejo 565 M3
10.000 berkas 1.000 lembar
1.000 lembar
66,852,000 14.000 plyn 150,000,000 28.000 plyn 216,852,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 35,013,500 2.500 plyn 166,156,754 5.000 plyn 201,170,254 Disdukcapil Kab. Purworejo
30 plyn Kab. Purworejo
29,530,000 80 Plyn 100,000,000 160 plyn 129,530,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
20 Plyn 40 plyn
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
188 stel 74,780,000
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
3,741,738,981 90.00% 6,345,000,000 90.00% 6,345,000,000
* *
2,500,000,000 1 laporan 4,000,000,000 6 laporan 13,935,163,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
4 jenis 240,437,800 Disdukcapil Disdukcapil
1 dok 245,950,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 2 jenis 1,800,980,974 Disdukcapil Disdukcapil
110 orang 122,218,300 Disdukcapil Disdukcapil 38 jenis 1,053,146,600 Disdukcapil Disdukcapil 3 jenis (24 bulan) 411,313,000 Disdukcapil Disdukcapil 3 jenis (12 bulan) 105,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 825,187,581 1,500,000,000 2,659,631,581 Disdukcapil Kab. Purworejo
100 inst
1 dok 1 dok
190,000,000 Disdukcapil Disdukcapil 8 RS, 27 puskesmas,
150 desa, 225 instansi
7 jenis (laptop 2 unit, tablet 3 buah, printer 11 unit, printer dot matrik 9 unit, card reader 2 unit, scaner 4 unit, kabel LAN 4 roll)
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
1 dokumen 52,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
1 jaringan 89,000,000 Disdukcapil Disdukcapil 40 OK 29,015,000 Disdukcapil Disdukcapil
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
1 paket, 1 paket 50,000,000 Disdukcapil Kab. Purworejo 161,625,500 1 aplikasi 265,000,000 1 aplikasi 426,625,500 Disdukcapil Kab. Purworejo
48 org/bln 48 org/bln
50 OK 100 OK
254,925,900 8 Desa 580,000,000 16 desa 129,530,000 Disdukcapil
500 bendel 800 bendel
3.000 lembar 5000 lbr
565 M3 565 M3
224 M2 224 M2
224 M2 224 M2
674,655,821 100% 885,462,892 3,448,807,727 Disdukcapil Kab. Purworejo
48 bln 21,300,000 Disdukcapil Disdukcapil
48 bln ( 3 jenis) 600,769,338 Disdukcapil Disdukcapil
36 bln (8 jenis) 91,200,000 Disdukcapil Disdukcapil
48 bln (2 org) 92,800,000 Disdukcapil Disdukcapil
50 jenis 73,971,200 Disdukcapil Disdukcapil Disdukcapil dan Kab.
Purworejo
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
48 bln 53,999,800 Disdukcapil Disdukcapil
48 bln (10 jenis) 25,500,000 Disdukcapil Disdukcapil
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
24 bln (2 org) 45,900,000 Disdukcapil Disdukcapil
48 bln ( 3 jenis) 16,000,000 Disdukcapil Disdukcapil
44 bln 307,690,800 Disdukcapil Disdukcapil
48 bln 394,547,376 Disdukcapil Luar Kab. Purworejo
48 bln 54,020,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
12 bln (3 orang) 54,000,000 Disdukcapil Disdukcapil
9 jenis 6,991,400 Disdukcapil Disdukcapil
25 jenis 49,999,100 Disdukcapil Disdukcapil
104,412,400 12 bulan 200,000,000 12 bln 304,412,400 Disdukcapil Disdukcapil
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
245,298,000 12 bulan 300,000,000 24 bln 545,298,000 Disdukcapil Disdukcapil
61,600,921 12 bulan 100,000,000 24 bln 161,600,921 Disdukcapil Disdukcapil
263,344,500 12 bulan 285,462,892 24 bln 548,807,392 Disdukcapil Kab. Purworejo dan luar Kab. Purworejo
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
904,415,291 100% 1,097,943,597 3,256,039,652
14 jenis 157,556,000 Disdukcapil Kab. Purworejo
2,669,204,800 * 667,177,397 11 jenis 877,854,351 Disdukcapil Disdukcapil
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
1 unit 1 unit
20 unit 20 unit
1 unit 1 unit
16 unit 16 unit
16 unit 16 unit
16 unit 16 unit
1 unit 795,000,000 * Disdukcapil Disdukcapil 16 unit
150,766,200 150,766,200 1,704 M2 470,957,168 Disdukcapil Disdukcapil 1,137 M2 (4 unit)
Disdukcapil Disdukcapil 107,600,000 5 unit 130,000,000 5 unit 424,545,242
24 unit 24 unit
24 OB 24 OB
1,137 M2 (4 unit )
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
88,840,300 150,000,000 12 jenis 356,190,300 Disdukcapil Disdukcapil
67 unit 67 unit
27 unit 27 unit
312 M2 200,000,000 Disdukcapil Disdukcapil
400 M2 400,000,000 Disdukcapil * Disdukcapil
211,727,800 Disdukcapil Kab. Purworejo 85500 berkas
179.900 arsip
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
45,000,000 72 stel 45,000,000 Disdukcapil Disdukcapil
512,208,791 1 unit 512,208,791 Disdukcapil Disdukcapil 100% 100%
* *
90 orang 85,500,000 90 orang Disdukcapil Kab. Purworejo
144,513,133 100% 189,668,588 591,242,877
50,000,000 4 jenis 65,000,000 4 jenis 229,753,000 Disdukcapil Disdukcapil
65,000,000 9 jenis 70,000,000 9 jenis 277,308,156 Disdukcapil Disdukcapil
29,513,133 1 dok 54,668,588 1 dok 84,181,721 Disdukcapil Kab. Purworejo
100%
* *
70,000,000 1 dok 100,000,000 3 dok Disdukcapil Disdukcapil
4,222,589,248 4,285,928,086 24,784,000,502 2,569,551,380
7,166,888,726 11,084,231,831 16,207,247,010
Lokasi
2020 2021
Rp target Rp target Rp
Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggungjawa
b Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra
PERANGKAT DAERAH
11,389,477,974 15,370,159,917 43,560,798,892
Purworejo, Mei 2019
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN PURWOREJO
Dr. AKHMAD KASINU, M.Pd Pembina Utama Muda NIP. 19630605 198803 1 016