• Tidak ada hasil yang ditemukan

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2018

Dalam dokumen BAB II (Halaman 89-134)

Layak Huni Rawan Layak Huni

Z. Pariwisata

4. RASIO KETERGANTUNGAN (DEFENDENCY RATIO)

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2018

Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2018 dan realisasi terhadap RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup

81

sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.

Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJM Kabupaten Tangerang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.

Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPMdan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPK, dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Tangerang.

Evaluasi h a s i l pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.71.

82 Tabel 2.71

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Tangerang

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

URUSAN/BIDANG

Pendidikan URUSAN/BIDANG

Program Pendidikan Anak Usia Dini

Layanan Pendidikan Anak Usia Dini

Persen 48.74 26,74 48.74 37.28 76.50 Dinas Pendidikan

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Persen 94.27 91 94.27 84.04 94.27 Dinas Pendidikan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Persen 85.48 73 85.48 64.96 85.48 Dinas Pendidikan

Jumlah peserta didik SD/SMP yang berprestasi

bidang sains, seni, dan olahraga tingkat Provinsi

dan nasional

Orang 80 80 168 210 Dinas Pendidikan

Rasio ketersediaan sarana meubeler jenjang SD dan

SMP

Unit 3600 0 172 132 76.74 Dinas Pendidikan

Pembangunan Ruang Kelas Baru

Unit 3600 283 283 100.00 Dinas Pendidikan,

DTRB Program Pendidikan Non Formal Penduduk Usia >15 Tahun

Melek Huruf (tidak buta aksara)

Persen 97.85 95.89 97.85 98.72 100.89 Dinas Pendidikan

83

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pendidik yang memiliki kompetensi

Persen 79.9 55,9 79.9 51.56 64.53 Dinas Pendidikan

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan

Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan

Kecamatan 29 29 29 29 100.00 Dinas Pendidikan

Kesehatan URUSAN/BIDANG

Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

Terpenuhinya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas

Persen 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan

kesehatan

Persen 85 - 85 86 101 Dinas Kesehatan

Program Upaya Kesehatan Masyarakat

Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan

pada keluarga miskin

Persen 100 100 100 100 RSUD Tangerang

Pendampingan PHBS

Sanisek

Unit 1250 0 250 288 115 Dinas Kesehatan

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat

Meningkatnya jumlah rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan

sehat

Persen 75 55 75 75 100 Dinas Kesehatan,

Kecamatan

Program Perbaikan Gizi Masyarakat

Prevalensi balita dengan berat badan rendah/

kekurangan Gizi

Persen 5.2 6,43 5.2 2.94 177 Dinas Kesehatan

Program Pengembangan Lingkungan Sehat

Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan

jamban /wc sehat

Persen 73 67 73 100 137 Dinas Kesehatan

Tercapainya Desa/Kelurahan

yang melaksanakan STBM

Desa 180 8 180 274 152 Dinas Kesehatan

Seribu Sanitasi (SERASI) Unit 3000 0 189 124 65.61 Dinas Kesehatan

84

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

Tercapainya penemuan kasus Penyakit Menular

persen 80 68% 80% 80% 100 Dinas Kesehatan

Tercapainya prosentase

kesembuhan Penyakit Menular

persen 88 78%

88

88 100.00 Dinas Kesehatan

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi

PKM 15 7 15 15 100 Dinas Kesehatan

Jumlah Puskesmas yang

terakreditasi

PKM 25 0 25 36 144 Dinas Kesehatan

Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan

Terpenuhinya pengawasan dan pengendalian kesehatan

makanan di TPM yang memenuhi syarat

Persen 80 81,6 80 89 111.25 Dinas Kesehatan

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak

Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4

persen 95 95 95 96 101.05 Dinas Kesehatan

Program peningkatan pelayanan kesehatan umum(Penguatan

Yankes Primer)

Meningkatnya Jumlah Puskesmas DTP

unit 15 7 15 15 100 Dinas Kesehatan

Meningkatnya pelayanan

Poned

PKM 38 10 38 40 105.26 Dinas Kesehatan

Terlaksananya pola

pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi sistem

pengelolaan BLUD

unit 20 0 20 44 220 Dinas Kesehatan

Meningkatnya rujukan

pasien yang terintegrasi dengan jejaring Rumah Sakit

Unit 20 0 20 84 420 Dinas Kesehatan

Program Penyakit Tidak Menular Cakupan Puskesmas yang melaksanakan PTM

Persen 50 23 50 100 200 Dinas Kesehatan

85

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Tumbuh Kembang Balita

Meningkatnya Cakupan Kunjungan Balita

Persen 90 80 90 90 100 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia

Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra

Lansia dan Lansia

Persen 95 70 95 100 105.26 Dinas Kesehatan

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Persen 75 75 75 73.83 98.44 RSUD Tangerang

Prosentase tingkat hunian

RS (BOR) RSU Tangerang

Persen 75 75 75 66.87 89.16 RSUD Tangerang

Pemenuhan sarpras

pelayanan terhadap standar RS kelas B pendidikan

Unit 6 6 2 2 Unit

(Gedung Parkir

dan Lanjutan

R. Inap Kelas 3)

100 RSUD Tangerang

Pemenuhan alkes pelayanan

standar kelas B pendidikan

Unit 64 64 56 1.074 763 RSUD Tangerang

Prosentase masyarakat

miskin yang dilayani (Kartu Sehat)

persen 80 80 80 130.54 163.175 RSUD Tangerang

Terselenggaranya pelayanan

PONEK (Pediatric Obstetri Neonatal Emergency

Komprehensif)

RSUD Tangerang

a. Kematian Ibu Karena: RSUD Tangerang

Pendarahan Persen <1% <1% 0.4 100 RSUD Tangerang

86

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Preeklamsia/Eklamsia Persen <30% <30% 1.12 100 RSUD Tangerang

b. Kematian Bayi Baru Lahir RSUD Tangerang

BBLR Persen <20% <20% 10.84 100 RSUD Tangerang

Asfiksia Persen <20% <20% 18.87 100 RSUD Tangerang

Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit

Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B

Unit 19 - 1 1 100 RSUD Balaraja,

DTRB

Rasio Kelengkapan

peralatan medik RSUD Balaraja sesuai Master Plan

Persen 94 86 94 85 90.43 RSUD Balaraja

Prosentase tingkat hunian

RS (BOR) RSU Balaraja

Persen 75 60 75 89.42 119.23 RSUD Balaraja

Kepuasan pelanggan RS

(Rata-rata dari semua pelayanan)

Persen 85 60 85 82.39 96.929 RSUD Balaraja

Program Kemitraan pelayanan Kesehatan

Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien

masyarakat miskin

Persen 75 60 85 117 137.6 Dinas Kesehatan,

Kecamatan

Cakupan pelayanan

kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin

Persen 9 10 9 2 22.22 Dinas Kesehatan

87

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Meningkatnya prosentase

MBR yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi

Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan)

Persen 75 75 75 100.000 Dinas Kesehatan,

Kecamatan

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

URUSAN/BIDANG

Program Pembangunan Jalan dan Jembatan

Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi

baik

Persen 76.34 46.34 76.34 82.64 108.25 Dinas Bina Marga

Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi

baik

Persen 100 74.75 4.21 103.47 2457.77 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Proporsi jembatan dalam

kondisi baik

Persen 100 84 2.62 117.10 4469.35 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Proporsi jalan baru dalam

kondisi baik

KM 12.8 0 1 20.13 2012.70 Dinas Bina Marga

Proporsi jalan desa dalam kondisi baik

KM 120 0 1 534.50 53450.40 Dinas Bina Marga

Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong

KM 42 0 42 33.08 78.75 Dinas Bina Marga,

Kecamatan Program Pembangunan

turap/talud/ brojong

Pembangunan turap/talud/

brojong

KM 10.2 0.2 2 41.20 2059.80 Dinas Bina Marga,

Kecamatan Program rehabilitasi/pemelihraan

jalan dan jembatan

Proporsi pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi

baik

persen 80 50 30 30.00 100.00 Dinas Bina Marga,

Kecamatan Program pengembangan dan

pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi Baik

Persen 54 0 54 53.93 99.87 Dinas Bina Marga

88

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Proporsi Saluran Pembuang

Dalam Kondisi Baik

Persen 54 0% 54 75.61 140.01 Dinas Bina Marga

Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam Kondisi Baik

Persen 72 0 72 74.41 103.34 Dinas Bina Marga,

Kecamatan Program pembangunan

infrastruktur perdesaaan

Proporsi jalan desa dalam kondisi baik

km 120 228 0 34.82 108.25 Dinas Bina Marga

Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air

limbah

Rasio lumpur tinja yang di tangani

Persen 76 40 6 16.07 267.83 Perkim

Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan

Terlaksananya inspeksi jalan dan jembatan

Kegiatan 3 1 1 100 Dinas Bina Marga,

Kecamatan Program pembangunan sistem

informasi/database jalan dan jembatan

Tersedianya database jalan dan jembatan

Dokumen 3 1 1 100 Dinas Bina Marga,

Kecamatan

Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata

Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.

Peta analog 340 50 50 100 DTRB

Program Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin

pemanfaatan ruang

Persen 100 100 100 100 100 DTRB

89

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan

masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.

Persen 100 100 100 100 100 DTRB

Terlaksananya pengawasan

dan pengendalian luasan RTH publik di kawasan

perumahan tertata Kabupaten Tangerang

Jumlah Lokasi 210 0 70 70 100 DTRB

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

URUSAN/BIDANG

Program Pengembangan Perumahan

Pengolahan Data dan Pengumpulan Data

Perumahan dan permukiman

51 0 17 22 129.4 Perkim

Program Lingkungan Sehat Perumahan

Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan

Rendah

Kawasan 8 19 19 100 Perkim

Penyediaan SAB Lokasi 50 94 94 100 Perkim

Program Pemberdayaan komunitas Perumahan

Fasiitasi Pembangunan sarana dan prasarana

kegiatan P2WKSS

Desa 12 2 2 100 Perkim

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya

kebakaran Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran

Menit 20 35 20 20 100 BPBD

90

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program pengelolaan areal pemakaman

Rasio jumlah TPU yang sudah dikelola

Persen 85 40 7.5 24 80 Perkim

Program Pembangunan Gedung Pemerintahan

Pembangunan Gedung Pemerintahan

Unit 90 11 14 14 100 DTRB

Pemeliharaan Gedung

Pemerintahan

Unit 111 - 24 24 100 DTRB

Pembangunan Gedung BLKI Unit 1 1 1 100 DTRB

Terbangunnya Pusat Seni

Budaya

Unit 1 0 1 1 100 DTRB,

Disporabudpar Program Penataan Lingkungan

Permukiman Perdesaan

Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh

Berbasis Kawasan perdesaan

Kawasan 144 24 24.00 100 Perkim,

Kecamatan

Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat

URUSAN/BIDANG

Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan

Terpenuhinya upaya penanganan gangguan

ketertiban

Jenis 7 4 7 7 100 Satpol pp,

Kecamatan Terpenuhinya upaya

pengendalian stabilitas kantribmas

kali 1371 36 400 400 100 Satpol pp

Terkendalinya stabilitas keamanan gedung kantor

pemda

unit 14 14 14 14 100 Satpol pp

Terkendalinya stabilitas ketertiban umum saat

pemilu

kec/desa 29 29 150 150 100 Satpol pp

91

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Terpenuhinya pelaporan data dan informasi

penegakan Perda

Laporan 36 12 12 100 Satpol pp

Program pengembangan wawasan kebangsaan

Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan

kebangsaan

Persen 76 40 14 14 100 Kesbangpol

Terlaksananya fasilitasi

kegiatan keagamaan

Kecamatan 29 29 29 100 Kecamatan

Program kemitraan pengembanganwawasan

kebangsaan

Penurunan konflik bermotif SARA

Persen 7 2 2 100 Kesbangpol

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

Terfasilitasinya uoaya penanganan bencana alam

Jenis 1 1 1 100 Satpol pp

Peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap ketentuan Perda

kali 27 5 5 100 Satpol pp

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga

ketertiban dan keamanan

Terpenuhinya kompetensi aparat

Orang 2085 300 500 500 100 Satpol pp,

Kecamatan Program peningkatan

pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)

Terpenuhinya upaya penanganan gangguan

penyebaran penyakit masyarakat

Jenis 1 1 1 1 100 Satpol pp

Program pendidikan politik masyarakat

Persentase peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat, sosial, politik, yang mengikuti pembinaan

politik

Persen 70 45 17 17 100 Kesbangpol

92

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana

alam

Cakupan Wilayah Rawan Bencana

Lokasi 83 - 5 2 250.00 BPBD

Sosial URUSAN/BIDANG

Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil

(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)

Lainnya

Prosentase PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan

Persen 18.52 0 18.52 18.51 99.95 Dinas Sosial dan

Kecamatan

Prosentase Cakupan PKH Persen 100 0 100 221.1 221.10 Dinas Sosial

Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial

Prosentase PMKS (lansia,korban ekploitasi ,anak dan keluarga yang bermasalah sosial psikologis

yang mendapat sosialisasi,pelayanan,

perlindungan dan rehabilitasi sosial

Persen 16.66 0 16.66 33.87 203.30 Dinas Sosial

Program pembinaan anak terlantar

Prosentase anak terlantar yang mendapat keterampilan praktis

persen 12.5 0 12.5 -

0.00 Dinas Sosial

Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma

Prosentase penyandang cacat/disabilitas yang mendapat pembinaan, pelatihan dan fasilitasi alat

bantu

Persen 17.3 0 17.3 35.19 203.41 Dinas Sosial

93

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program pembinaan panti asuhan/

panti jompo

Tersedianya sarana prasarana panti dan kelengkapannya

Persen 95 0 95 95 100.00 Dinas Sosial

Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks

narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)

Persentase PMKS eks penyandang penyakit sosial

yang mendapatkan pembinaan keterampilan

praktis

Persen 13.84 0 13.84 15.51 112.07 Dinas Sosial

Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial

Terbinanya PSKS dalam penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang

Orang 299

0 430 792 184.19 Dinas Sosial

Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana

alam

Terciptanya keserasian sosial bagi masyarakat di

lokasi bencana

Orang 800 - 100 140 140.00 Dinas Sosial

Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan

kepahlawanan

Terfasilitasi pembinaan bagi Aparatur Pemerintahan dan

masyarakat

kegiatan 420 0 84 84 100.00 SETDA

Terpeliharanya sarana dan

prasarana keagamaan

Sarana 12350 5000 1300 183 14.08 SETDA

Terfasilitasinya bantuan bagi pemuka agama/ guru ngaji

orang 25230 4350 3480 3480 100.00 SETDA

Terbinanya Pemulasara

jenazah

orang 580 - 116 548 472.41 SETDA

Terpenuhi Sarana prasarana dan petugas TMP,janda PKRI

dan tersosialisasikannya NK3

paket/ orang 618 - 618 626 101.29 Dinas Sosial

94

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tertib administrasi

pengelolaan SPPD pada SKPD

System 4 1 1 100.00 Dinas Sosial

Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah

Terciptanya administrasi surat menyurat dan Pelestarian dokumen/Arsip

Surat 6400 1100 2039 185.36 Dinas Sosial

Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan

Dasar

URUSAN/BIDANG

Ketenaga kerjaan URUSAN/BIDANG

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja

Pelatihan berbasis kompetensi

Orang 500 720 500 752 150.4 DISNAKER

Pelatihan berbasis

masyarakat

orang 790 180 100 100 100 DISNAKER,

Kecamatan Program Peningkatan Kesempatan

Kerja

Pelatihan berbasis kewirausahaan

Orang 1060 80 40 40 100 DISNAKER

Peningkatan Kesempatan

Kerja

Orang 5500 8140 5500 4387 80 DISNAKER

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

URUSAN/BIDANG

Program Perlindungan Pengembangan Lembaga

Ketenagakerjaan

Jumlah penanganan kasus/

perselisihan ketenagakerjaan

Kasus 1280 290 200 380 190 DISNAKER

Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)

Kecamatan 29 29 29 29 100 DPPA, Kecamatan

Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak

Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan

Persen 100 100 100 100 100 DPPA, Kecamatan

95

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan

Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan

Persen 100 100 100 100 100 DPPA

Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan

Terlaksananya Kegiatan P2WKSS

Desa 12 2 2 2 100 DPPA, Kecamatan

Pangan URUSAN/BIDANG

Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat

Ketersediaan energi dan protein per kapita

kkal/kapita/hari 2400 2200 2400 2400 100 DISTANAKKP

gram/kapita/hari 63 57 63 63 100 DISTANAKKP

Penguatan cadangan

pangan

ton 7 10 7 7 100 DISTANAKKP

Ketersediaan informasi

pasokan harga dan akses pangan

% 7 60 95 95 100 DISTANAKKP

Stabilitas harga dan pasokan pangan

% 95 60 6 6 100 DISTANAKKP

Pencapaian skor PPH % 91 85 91 87.3 95.93 DISTANAKKP

Pengawasan dan keamanan

pangan segar

% 100 80 5 5 100 DISTANAKKP

Penanganan Daerah rawan

pangan

% 50 10 7 7 100 DISTANAKKP

Pertanahan URUSAN/BIDANG

96

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program pembangunan sistem pendaftaran tanah

Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah

Pembangunan untuk Kepentingan Umum

Orang 600 100 100 100 Perkim

Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan

pemanfaatan tanah

Tersedianya lahan untuk kepentingan umum

Ha 50 7.5 22.56 22.49 99.69 Perkim

Tersedianya Dokumen Hasil

survey Pengadaan Tanah

Dokumen 6 1 1 100 Perkim

Tersedianya Dokumen Hasil

Penaksiran Harga Dasar Atas Tanah

Dokumen 6 1 1 100 Perkim

Lingkungan Hidup URUSAN/BIDANG

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan

Rasio volume sampah yang di tangani

persen 78 40 6 6 100 DLHK, Kecamatan

Penyediaan Tempat

Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Unit 25 0 5 5 100 DLHK

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan

Lingkungan Hidup

Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan

amdal

Industri 25 5 5 100 DLHK

Cakupan pengawasan

terhadap Pelaksanaan UKL/UPL

Industri 300 50 50 100 DLHK

97

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pelayanan Tindak Lanjut

Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan

Jumlah pengaduan ditangani

125 25 25 100 DLHK

Pemantauan Kualitas Air

Bersih, Air Sungai/

Permukaan, Muara dan udara

Kecamatan 29 29 29 100 DLHK

Tercapainya Piagam

Perhargaan kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan

Penghargaan Adipura

Nilai 78.65 66,65 78.65 78.65 100 DLHK

Tercapainya Sekolah yang

mendapatkan penghargaan Adiwiyata / sekolah yang

peduli dan berbudaya lingkungan

sekolah 10 6 10 10 100 DLHK

Meningkatnya usaha

dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, Sumber tidak bergerak (

udara ) dan Padat ( B3 )

Industri 180 30 30 30 100 DLHK

Pelatihan Pemanfaatan

Limbah Skala Rumah Tangga

Orang 880 200 200 100 DLHK

98

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pengawasan dan

pengendalian terhadap industri dan non industri/komersial penghasil

limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan

dan Kebisingan

Industri 1100 250 250 100 DLHK

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di

pesisir Pantai

Pohon 300000 50000 50000 50000 100 DLHK

Terlayaninya masyarakat

sulit air bersih melalui pendistribusian air bersih

Liter 1800000 300000 300000 100 DLHK

Upaya peningkatan

cadangan / resapan air tanah

Unit 400 60 60 100 DLHK

meningkatnya Monitoring

terhadap Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (Biomassa )

Titik sampel 450 100 100 100 DLHK

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam

Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber

Daya Alam

Perusahaan 1200 0 200 200 100 Disperindag

Kecamatan 19 3 3 100 Disperindag

Jumlah kecamatan untuk

mengidentifikasi karakteristik air tanah

Perusahaan 23 5 5 100 Disperindag

99

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jumlah kecamatan untuk

Perlindungan dan Konservasi SDA dengan adanya Pemantauan Air

Tanah (GWLR)

Perusahaan 80 20 20 100 Disperindag

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya

Alam dan Lingkungan Hidup

Menyediakan data dan informasi sumber daya alam

dan lingkungan hidup yang berkualitas

Dokumen 6 1 1 100 DLHK

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Terwujudnya taman makam yang hijau

Lokasi 12 12 12 100 Perkim

Pengelolaan Ruang Terbuka

Hjau

Lokasi 2 1 2 2 100 DLHK

Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

Rasio jumlah RTH Lokasi 4 5 4 4 100 DLHK, Kecamatan

Program Pemakaman Terpenuhinya dokumen Penyediaan dan penyerahan

TPU

Dokumen 2 31 31 100 Perkim

Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil

URUSAN/BIDANG

Program Penataan Administrasi Kependudukan

Kepemilikan KTP Persen 87 75 87 87 100 DISDUKCAPIL,

Kecamatan

Prosentase Penduduk ber KK Persen 95 90 95 95 100 DISDUKCAPIL,

Kecamatan Kepemilikan Akte Kelahiran

per 1.000 Penduduk

Persen 72 70 72 72 100 DISDUKCAPIL

Kepemilikan Akte Non Kelahiran

Akta 7290 1300 1300 100 DISDUKCAPIL

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

URUSAN/BIDANG

100

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)

PERSEN 45 9 9 100 DPMPD

Pengembangan POSYANTEK Kecamatan 29 8 8 100 DPMPD

Pengembangan Wartek Desa 246 94 94 100 DPMPD

Jumlah Desa yang memiliki

BUMDes Unit 20 5 5 100 DPMPD

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan

Pembangunan Pasar tradisional

Unit Pasar 7 1 1

100 DTRB

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa

Terlaksananya Musrenbang

Desa/Kelurahan Persen 100 100 100 100 DPMPD

Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan

Pelatihan Aparat dan

Pemerintah Desa Desa 9 2 2 100 DPMPD

Desa Yang memiliki Bumdes Desa 20 5 5 100 DPMPD

Desayang

menyelenggarakan tata kelola Keuangan sesuai ketentuan perundangan

Desa 246 246 246 100 DPMPD

Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

URUSAN/BIDANG

Program Keluarga Berencana Meningkatkan capaian Peserta KB Aktif PA/PUS

Persen 67.96 64.79 67.96 67.96 100 DPPKB,

Kecamatan

101

Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program

Indikator

Kinerja Program Satuan

Target capaian

kinerja RPJMD Tahun 2018

Kondisi Kinerja Awal RPJMD

2018

SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Menurunnya presentase

PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)

Persen 14.24 23.81 14.24 14.24 100 DPPKB

Pemberdayaan Keluarga Pra

sejahtera

Orang per Kecamatan

30 30 30 100 Kecamatan

Program Kesehatan Reproduksi Remaja

Menurunnya presentase PUS dengan istri berusia kurang dari 20 tahun

Persen 6.97 7.88 6.97 6.97 100 DPPKB

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan

KB/KR yang madiri

Terbinanya semua PKKBD dan subPKKBD yang ada di

kabupaten Tangerang

Angka 274 274 274 274 100 DPPKB

Angka 1943 1943 1943 1943 100 DPPKB

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling

KRR

Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tumbuh menjadi tegak

Angka 15 2 15 15 100 DPPKB

Meningkatnya jumlah PIK

remaja yang berkembang dari tegak menjadi tegar

Angka 22 3 22 22 100 DPPKB

Program Pelayanan Keluarga Berencana ( Penduduk Tangerang

Tumbuh Seimbang)

Meningkatnya % jumlah angota BKB, BKR, BKL dan

UPPKS yang ber KB

Persen 85.07% 84.17% 85.07% 85.07% 100 DPPKB

Persen 85% 86,19% 85% 85% 100 DPPKB

Persen 95% 87,49% 95% 95% 100 DPPKB

Persen 86% 78,00% 86% 86% 100 DPPKB

Perhubungan URUSAN/BIDANG

Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

Meningkatnya kualitas data perencanaan di bidang

perhubungan

Dokumen

21 0

2 2 100.00 Dinas

Perhubungan

Dalam dokumen BAB II (Halaman 89-134)