Layak Huni Rawan Layak Huni
Z. Pariwisata
4. RASIO KETERGANTUNGAN (DEFENDENCY RATIO)
2.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD 2018
Kabupaten Tangerang dalam melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan sampai tahun 2018 dan realisasi terhadap RPJMD Kabupaten Tangerang Tahun 2013-2018, secara umum untuk realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan disebabkan oleh beberapa penyebab diantara kegiatan bersifat lintas sektor sehingga dalam mewujudkannya diperlukan kerja keras, ketersediaan anggaran yang belum terpenuhi secara cukup
81
sehingga kegiatan berjalan tidak optimal, beberapa kegiatan yang bersifat lelang terlambat untuk ditenderkan sehingga waktu pelaksanaan dalam tahun lalu tidak selesai, perencanaan di awal tahun yang menganut prinsip mengikuti kegiatan seperti pada tahun-tahun sebelumnya sehingga berdampak pada kurangnya pencapaian SPM dan IKK.
Sedangkan untuk realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja hasil atau keluaran yang direncanakan merupakan keberhasilan dimana secara umum dengan keterbatasan yang telah disebutkan di atas, masih mampu untuk menghasilkan output melebihi dari target.
Implikasi yang timbul terhadap target capaian program RPJMD dan kinerja pembangunan daerah dari program kegiatan yang belum mencapai target adalah berdampak pada pencapaian target RPJM Kabupaten Tangerang dengan dampak nyata yang langsung dirasakan oleh masyarakat.
Untuk itu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut adalah dengan mengkoordinasi kegiatan lintas sektor di Bappeda sebagai badan perencanaan pembangunan daerah, merasionalisasi beberapa kegiatan sehingga sisa pagu anggaran dapat dialihkan untuk kegiatan yang penting dan mendesak, percepatan proses lelang dan tender dengan memacu kinerja LPSE, pemilihan program kegiatan non rutin yang lebih memihak kepada pencapaian SPMdan IKK, pendistribusian secara merata untuk kebutuhan pegawai di SKPK, dan menjaga keharmonisan antara eksekutif dan legislatif dalam membahas pembangunan di Kabupaten Tangerang.
Evaluasi h a s i l pelaksanaan pembangunan daerah tahun 2018 disajikan dalam tabel 2.71.
82 Tabel 2.71
Evaluasi Hasil Pelaksanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 Kabupaten Tangerang
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar
URUSAN/BIDANG
Pendidikan URUSAN/BIDANG
Program Pendidikan Anak Usia Dini
Layanan Pendidikan Anak Usia Dini
Persen 48.74 26,74 48.74 37.28 76.50 Dinas Pendidikan
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A
Persen 94.27 91 94.27 84.04 94.27 Dinas Pendidikan
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B
Persen 85.48 73 85.48 64.96 85.48 Dinas Pendidikan
Jumlah peserta didik SD/SMP yang berprestasi
bidang sains, seni, dan olahraga tingkat Provinsi
dan nasional
Orang 80 80 168 210 Dinas Pendidikan
Rasio ketersediaan sarana meubeler jenjang SD dan
SMP
Unit 3600 0 172 132 76.74 Dinas Pendidikan
Pembangunan Ruang Kelas Baru
Unit 3600 283 283 100.00 Dinas Pendidikan,
DTRB Program Pendidikan Non Formal Penduduk Usia >15 Tahun
Melek Huruf (tidak buta aksara)
Persen 97.85 95.89 97.85 98.72 100.89 Dinas Pendidikan
83
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pendidik yang memiliki kompetensi
Persen 79.9 55,9 79.9 51.56 64.53 Dinas Pendidikan
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan
Meningkatnya manajemen pelayanan pendidikan
Kecamatan 29 29 29 29 100.00 Dinas Pendidikan
Kesehatan URUSAN/BIDANG
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
Terpenuhinya kecukupan obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas
Persen 100 100 100 100 100.00 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Cakupan persalinan di Fasilitas Pelayanan
kesehatan
Persen 85 - 85 86 101 Dinas Kesehatan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Tidak adanya biaya tambahan yang ditagihkan
pada keluarga miskin
Persen 100 100 100 100 RSUD Tangerang
Pendampingan PHBS
Sanisek
Unit 1250 0 250 288 115 Dinas Kesehatan
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Meningkatnya jumlah rumah tangga yang berprilaku hidup bersih dan
sehat
Persen 75 55 75 75 100 Dinas Kesehatan,
Kecamatan
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Prevalensi balita dengan berat badan rendah/
kekurangan Gizi
Persen 5.2 6,43 5.2 2.94 177 Dinas Kesehatan
Program Pengembangan Lingkungan Sehat
Tercapainya prosentase keluarga yang menggunakan
jamban /wc sehat
Persen 73 67 73 100 137 Dinas Kesehatan
Tercapainya Desa/Kelurahan
yang melaksanakan STBM
Desa 180 8 180 274 152 Dinas Kesehatan
Seribu Sanitasi (SERASI) Unit 3000 0 189 124 65.61 Dinas Kesehatan
84
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
Tercapainya penemuan kasus Penyakit Menular
persen 80 68% 80% 80% 100 Dinas Kesehatan
Tercapainya prosentase
kesembuhan Penyakit Menular
persen 88 78%
88
88 100.00 Dinas Kesehatan
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang tersertifikasi
PKM 15 7 15 15 100 Dinas Kesehatan
Jumlah Puskesmas yang
terakreditasi
PKM 25 0 25 36 144 Dinas Kesehatan
Program Pengawasan dan Pengendalian Kesehatan Makanan
Terpenuhinya pengawasan dan pengendalian kesehatan
makanan di TPM yang memenuhi syarat
Persen 80 81,6 80 89 111.25 Dinas Kesehatan
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak
Cakupan Kunjungan Ibu Hamil K - 4
persen 95 95 95 96 101.05 Dinas Kesehatan
Program peningkatan pelayanan kesehatan umum(Penguatan
Yankes Primer)
Meningkatnya Jumlah Puskesmas DTP
unit 15 7 15 15 100 Dinas Kesehatan
Meningkatnya pelayanan
Poned
PKM 38 10 38 40 105.26 Dinas Kesehatan
Terlaksananya pola
pengelolaan keuangan Puskesmas menjadi sistem
pengelolaan BLUD
unit 20 0 20 44 220 Dinas Kesehatan
Meningkatnya rujukan
pasien yang terintegrasi dengan jejaring Rumah Sakit
Unit 20 0 20 84 420 Dinas Kesehatan
Program Penyakit Tidak Menular Cakupan Puskesmas yang melaksanakan PTM
Persen 50 23 50 100 200 Dinas Kesehatan
85
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Tumbuh Kembang Balita
Meningkatnya Cakupan Kunjungan Balita
Persen 90 80 90 90 100 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Kesehatan Lansia
Meningkatkan Cakupan Pelayanan Kesehatan Pra
Lansia dan Lansia
Persen 95 70 95 100 105.26 Dinas Kesehatan
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
Persen 75 75 75 73.83 98.44 RSUD Tangerang
Prosentase tingkat hunian
RS (BOR) RSU Tangerang
Persen 75 75 75 66.87 89.16 RSUD Tangerang
Pemenuhan sarpras
pelayanan terhadap standar RS kelas B pendidikan
Unit 6 6 2 2 Unit
(Gedung Parkir
dan Lanjutan
R. Inap Kelas 3)
100 RSUD Tangerang
Pemenuhan alkes pelayanan
standar kelas B pendidikan
Unit 64 64 56 1.074 763 RSUD Tangerang
Prosentase masyarakat
miskin yang dilayani (Kartu Sehat)
persen 80 80 80 130.54 163.175 RSUD Tangerang
Terselenggaranya pelayanan
PONEK (Pediatric Obstetri Neonatal Emergency
Komprehensif)
RSUD Tangerang
a. Kematian Ibu Karena: RSUD Tangerang
Pendarahan Persen <1% <1% 0.4 100 RSUD Tangerang
86
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Preeklamsia/Eklamsia Persen <30% <30% 1.12 100 RSUD Tangerang
b. Kematian Bayi Baru Lahir RSUD Tangerang
BBLR Persen <20% <20% 10.84 100 RSUD Tangerang
Asfiksia Persen <20% <20% 18.87 100 RSUD Tangerang
Program Peningkatan Pelayanan Rumah Sakit
Pemenuhan sarana prasarana pelayanan terhadap standar RS Kelas B
Unit 19 - 1 1 100 RSUD Balaraja,
DTRB
Rasio Kelengkapan
peralatan medik RSUD Balaraja sesuai Master Plan
Persen 94 86 94 85 90.43 RSUD Balaraja
Prosentase tingkat hunian
RS (BOR) RSU Balaraja
Persen 75 60 75 89.42 119.23 RSUD Balaraja
Kepuasan pelanggan RS
(Rata-rata dari semua pelayanan)
Persen 85 60 85 82.39 96.929 RSUD Balaraja
Program Kemitraan pelayanan Kesehatan
Cakupan pelayanan kesehatan dasar pasien
masyarakat miskin
Persen 75 60 85 117 137.6 Dinas Kesehatan,
Kecamatan
Cakupan pelayanan
kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin
Persen 9 10 9 2 22.22 Dinas Kesehatan
87
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Meningkatnya prosentase
MBR yang mendapatkan KARTU SEHAT (Integrasi
Kartu Sehat ke BPJS Kesehatan)
Persen 75 75 75 100.000 Dinas Kesehatan,
Kecamatan
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
URUSAN/BIDANG
Program Pembangunan Jalan dan Jembatan
Proporsi jalan strategis kabupaten dalam kondisi
baik
Persen 76.34 46.34 76.34 82.64 108.25 Dinas Bina Marga
Proporsi jalan non strategis kabupaten dalam kondisi
baik
Persen 100 74.75 4.21 103.47 2457.77 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Proporsi jembatan dalam
kondisi baik
Persen 100 84 2.62 117.10 4469.35 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Proporsi jalan baru dalam
kondisi baik
KM 12.8 0 1 20.13 2012.70 Dinas Bina Marga
Proporsi jalan desa dalam kondisi baik
KM 120 0 1 534.50 53450.40 Dinas Bina Marga
Program Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong
KM 42 0 42 33.08 78.75 Dinas Bina Marga,
Kecamatan Program Pembangunan
turap/talud/ brojong
Pembangunan turap/talud/
brojong
KM 10.2 0.2 2 41.20 2059.80 Dinas Bina Marga,
Kecamatan Program rehabilitasi/pemelihraan
jalan dan jembatan
Proporsi pemeliharaan jalan dan jembatan dalam kondisi
baik
persen 80 50 30 30.00 100.00 Dinas Bina Marga,
Kecamatan Program pengembangan dan
pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya
Proporsi Sungai Kabupaten Dalam Kondisi Baik
Persen 54 0 54 53.93 99.87 Dinas Bina Marga
88
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Proporsi Saluran Pembuang
Dalam Kondisi Baik
Persen 54 0% 54 75.61 140.01 Dinas Bina Marga
Proporsi Daerah Irigasi Kecil Dalam Kondisi Baik
Persen 72 0 72 74.41 103.34 Dinas Bina Marga,
Kecamatan Program pembangunan
infrastruktur perdesaaan
Proporsi jalan desa dalam kondisi baik
km 120 228 0 34.82 108.25 Dinas Bina Marga
Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air
limbah
Rasio lumpur tinja yang di tangani
Persen 76 40 6 16.07 267.83 Perkim
Program inspeksi kondisi jalan dan jembatan
Terlaksananya inspeksi jalan dan jembatan
Kegiatan 3 1 1 100 Dinas Bina Marga,
Kecamatan Program pembangunan sistem
informasi/database jalan dan jembatan
Tersedianya database jalan dan jembatan
Dokumen 3 1 1 100 Dinas Bina Marga,
Kecamatan
Program Perencanaan Tata Ruang Tersedianya Informasi mengenai Rencana Tata
Ruang (RTR) wilayah Kabupaten /Kota beserta rencana rinciannya melalui peta analog dan peta digital.
Peta analog 340 50 50 100 DTRB
Program Pemanfaatan Ruang Terlayaninya masyarakat dalam pengurusan izin
pemanfaatan ruang
Persen 100 100 100 100 100 DTRB
89
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Terlaksananya tindakan awal terhadap pengaduan
masyarakat tentang pelanggaran di bidang penataan ruang, dalam waktu 5 (lima) hari kerja.
Persen 100 100 100 100 100 DTRB
Terlaksananya pengawasan
dan pengendalian luasan RTH publik di kawasan
perumahan tertata Kabupaten Tangerang
Jumlah Lokasi 210 0 70 70 100 DTRB
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
URUSAN/BIDANG
Program Pengembangan Perumahan
Pengolahan Data dan Pengumpulan Data
Perumahan dan permukiman
51 0 17 22 129.4 Perkim
Program Lingkungan Sehat Perumahan
Fasilitasi Pembangunan dan Perbaikan Rumah Bagi Masyarakat Berpenghasilan
Rendah
Kawasan 8 19 19 100 Perkim
Penyediaan SAB Lokasi 50 94 94 100 Perkim
Program Pemberdayaan komunitas Perumahan
Fasiitasi Pembangunan sarana dan prasarana
kegiatan P2WKSS
Desa 12 2 2 100 Perkim
Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya
kebakaran Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Cakupan pelayanan Bencana Kebakaran
Menit 20 35 20 20 100 BPBD
90
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pengelolaan areal pemakaman
Rasio jumlah TPU yang sudah dikelola
Persen 85 40 7.5 24 80 Perkim
Program Pembangunan Gedung Pemerintahan
Pembangunan Gedung Pemerintahan
Unit 90 11 14 14 100 DTRB
Pemeliharaan Gedung
Pemerintahan
Unit 111 - 24 24 100 DTRB
Pembangunan Gedung BLKI Unit 1 1 1 100 DTRB
Terbangunnya Pusat Seni
Budaya
Unit 1 0 1 1 100 DTRB,
Disporabudpar Program Penataan Lingkungan
Permukiman Perdesaan
Penataan Lingkungan Perumahan dan Permukiman Kumuh
Berbasis Kawasan perdesaan
Kawasan 144 24 24.00 100 Perkim,
Kecamatan
Ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat
URUSAN/BIDANG
Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan
Terpenuhinya upaya penanganan gangguan
ketertiban
Jenis 7 4 7 7 100 Satpol pp,
Kecamatan Terpenuhinya upaya
pengendalian stabilitas kantribmas
kali 1371 36 400 400 100 Satpol pp
Terkendalinya stabilitas keamanan gedung kantor
pemda
unit 14 14 14 14 100 Satpol pp
Terkendalinya stabilitas ketertiban umum saat
pemilu
kec/desa 29 29 150 150 100 Satpol pp
91
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Terpenuhinya pelaporan data dan informasi
penegakan Perda
Laporan 36 12 12 100 Satpol pp
Program pengembangan wawasan kebangsaan
Persentase masyarakat yang paham tentang wawasan
kebangsaan
Persen 76 40 14 14 100 Kesbangpol
Terlaksananya fasilitasi
kegiatan keagamaan
Kecamatan 29 29 29 100 Kecamatan
Program kemitraan pengembanganwawasan
kebangsaan
Penurunan konflik bermotif SARA
Persen 7 2 2 100 Kesbangpol
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Terfasilitasinya uoaya penanganan bencana alam
Jenis 1 1 1 100 Satpol pp
Peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat terhadap ketentuan Perda
kali 27 5 5 100 Satpol pp
Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga
ketertiban dan keamanan
Terpenuhinya kompetensi aparat
Orang 2085 300 500 500 100 Satpol pp,
Kecamatan Program peningkatan
pemberantasan penyakit masyarakat (pekat)
Terpenuhinya upaya penanganan gangguan
penyebaran penyakit masyarakat
Jenis 1 1 1 1 100 Satpol pp
Program pendidikan politik masyarakat
Persentase peningkatan pemahaman dan apresiasi masyarakat, sosial, politik, yang mengikuti pembinaan
politik
Persen 70 45 17 17 100 Kesbangpol
92
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana
alam
Cakupan Wilayah Rawan Bencana
Lokasi 83 - 5 2 250.00 BPBD
Sosial URUSAN/BIDANG
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
Lainnya
Prosentase PMKS yang mendapatkan Pemberdayaan
Persen 18.52 0 18.52 18.51 99.95 Dinas Sosial dan
Kecamatan
Prosentase Cakupan PKH Persen 100 0 100 221.1 221.10 Dinas Sosial
Program pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial
Prosentase PMKS (lansia,korban ekploitasi ,anak dan keluarga yang bermasalah sosial psikologis
yang mendapat sosialisasi,pelayanan,
perlindungan dan rehabilitasi sosial
Persen 16.66 0 16.66 33.87 203.30 Dinas Sosial
Program pembinaan anak terlantar
Prosentase anak terlantar yang mendapat keterampilan praktis
persen 12.5 0 12.5 -
0.00 Dinas Sosial
Program pembinaan para penyandang cacat dan trauma
Prosentase penyandang cacat/disabilitas yang mendapat pembinaan, pelatihan dan fasilitasi alat
bantu
Persen 17.3 0 17.3 35.19 203.41 Dinas Sosial
93
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pembinaan panti asuhan/
panti jompo
Tersedianya sarana prasarana panti dan kelengkapannya
Persen 95 0 95 95 100.00 Dinas Sosial
Program pembinaan eks penyandang penyakit sosial (eks
narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
Persentase PMKS eks penyandang penyakit sosial
yang mendapatkan pembinaan keterampilan
praktis
Persen 13.84 0 13.84 15.51 112.07 Dinas Sosial
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial
Terbinanya PSKS dalam penanganan PMKS di Kabupaten Tangerang
Orang 299
0 430 792 184.19 Dinas Sosial
Program penyuluhan dan penanggulangan korban bencana
alam
Terciptanya keserasian sosial bagi masyarakat di
lokasi bencana
Orang 800 - 100 140 140.00 Dinas Sosial
Program peningkatan kesadaran akan nilai-nilai keagamaan dan
kepahlawanan
Terfasilitasi pembinaan bagi Aparatur Pemerintahan dan
masyarakat
kegiatan 420 0 84 84 100.00 SETDA
Terpeliharanya sarana dan
prasarana keagamaan
Sarana 12350 5000 1300 183 14.08 SETDA
Terfasilitasinya bantuan bagi pemuka agama/ guru ngaji
orang 25230 4350 3480 3480 100.00 SETDA
Terbinanya Pemulasara
jenazah
orang 580 - 116 548 472.41 SETDA
Terpenuhi Sarana prasarana dan petugas TMP,janda PKRI
dan tersosialisasikannya NK3
paket/ orang 618 - 618 626 101.29 Dinas Sosial
94
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Tertib administrasi
pengelolaan SPPD pada SKPD
System 4 1 1 100.00 Dinas Sosial
Program Penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip Daerah
Terciptanya administrasi surat menyurat dan Pelestarian dokumen/Arsip
Surat 6400 1100 2039 185.36 Dinas Sosial
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan
Dasar
URUSAN/BIDANG
Ketenaga kerjaan URUSAN/BIDANG
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Pelatihan berbasis kompetensi
Orang 500 720 500 752 150.4 DISNAKER
Pelatihan berbasis
masyarakat
orang 790 180 100 100 100 DISNAKER,
Kecamatan Program Peningkatan Kesempatan
Kerja
Pelatihan berbasis kewirausahaan
Orang 1060 80 40 40 100 DISNAKER
Peningkatan Kesempatan
Kerja
Orang 5500 8140 5500 4387 80 DISNAKER
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
URUSAN/BIDANG
Program Perlindungan Pengembangan Lembaga
Ketenagakerjaan
Jumlah penanganan kasus/
perselisihan ketenagakerjaan
Kasus 1280 290 200 380 190 DISNAKER
Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan
Terlaksananya Kegiatan Pembinaan Gerakan Sayang Ibu (GSI)
Kecamatan 29 29 29 29 100 DPPA, Kecamatan
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan
Persen 100 100 100 100 100 DPPA, Kecamatan
95
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan
Tertanganinya semua kasus KDRT yang dilaporkan
Persen 100 100 100 100 100 DPPA
Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam pembangunan
Terlaksananya Kegiatan P2WKSS
Desa 12 2 2 2 100 DPPA, Kecamatan
Pangan URUSAN/BIDANG
Program Peningkatan Ketahanan Pangan Masyarakat
Ketersediaan energi dan protein per kapita
kkal/kapita/hari 2400 2200 2400 2400 100 DISTANAKKP
gram/kapita/hari 63 57 63 63 100 DISTANAKKP
Penguatan cadangan
pangan
ton 7 10 7 7 100 DISTANAKKP
Ketersediaan informasi
pasokan harga dan akses pangan
% 7 60 95 95 100 DISTANAKKP
Stabilitas harga dan pasokan pangan
% 95 60 6 6 100 DISTANAKKP
Pencapaian skor PPH % 91 85 91 87.3 95.93 DISTANAKKP
Pengawasan dan keamanan
pangan segar
% 100 80 5 5 100 DISTANAKKP
Penanganan Daerah rawan
pangan
% 50 10 7 7 100 DISTANAKKP
Pertanahan URUSAN/BIDANG
96
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program pembangunan sistem pendaftaran tanah
Terlaksananya Sosialisasi Tentang Pengadaan Tanah
Pembangunan untuk Kepentingan Umum
Orang 600 100 100 100 Perkim
Program Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah
Tersedianya lahan untuk kepentingan umum
Ha 50 7.5 22.56 22.49 99.69 Perkim
Tersedianya Dokumen Hasil
survey Pengadaan Tanah
Dokumen 6 1 1 100 Perkim
Tersedianya Dokumen Hasil
Penaksiran Harga Dasar Atas Tanah
Dokumen 6 1 1 100 Perkim
Lingkungan Hidup URUSAN/BIDANG
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan
Rasio volume sampah yang di tangani
persen 78 40 6 6 100 DLHK, Kecamatan
Penyediaan Tempat
Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
Unit 25 0 5 5 100 DLHK
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan
amdal
Industri 25 5 5 100 DLHK
Cakupan pengawasan
terhadap Pelaksanaan UKL/UPL
Industri 300 50 50 100 DLHK
97
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pelayanan Tindak Lanjut
Pengaduan Masyarakat Akibat Adanya Dugaan Pencemaran Dan/Atau Perusakan Lingkungan
Jumlah pengaduan ditangani
125 25 25 100 DLHK
Pemantauan Kualitas Air
Bersih, Air Sungai/
Permukaan, Muara dan udara
Kecamatan 29 29 29 100 DLHK
Tercapainya Piagam
Perhargaan kabupaten tangerang sebagai kota sehat atau mendapatkan
Penghargaan Adipura
Nilai 78.65 66,65 78.65 78.65 100 DLHK
Tercapainya Sekolah yang
mendapatkan penghargaan Adiwiyata / sekolah yang
peduli dan berbudaya lingkungan
sekolah 10 6 10 10 100 DLHK
Meningkatnya usaha
dan/atau kegiatan yang mentaati persyaratan administratif dan teknis pencegahan pencemaran air, Sumber tidak bergerak (
udara ) dan Padat ( B3 )
Industri 180 30 30 30 100 DLHK
Pelatihan Pemanfaatan
Limbah Skala Rumah Tangga
Orang 880 200 200 100 DLHK
98
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Pengawasan dan
pengendalian terhadap industri dan non industri/komersial penghasil
limbah cair, limbah padat (B3), Gas, Getaran, Kebauan
dan Kebisingan
Industri 1100 250 250 100 DLHK
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Peningkatan rehabilitasi /Vegetasi tanaman mangrove Mangrove di
pesisir Pantai
Pohon 300000 50000 50000 50000 100 DLHK
Terlayaninya masyarakat
sulit air bersih melalui pendistribusian air bersih
Liter 1800000 300000 300000 100 DLHK
Upaya peningkatan
cadangan / resapan air tanah
Unit 400 60 60 100 DLHK
meningkatnya Monitoring
terhadap Kerusakan Lahan dan/atau Tanah (Biomassa )
Titik sampel 450 100 100 100 DLHK
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam
Meningkatnya Perlindungan dan Konservasi Sumber
Daya Alam
Perusahaan 1200 0 200 200 100 Disperindag
Kecamatan 19 3 3 100 Disperindag
Jumlah kecamatan untuk
mengidentifikasi karakteristik air tanah
Perusahaan 23 5 5 100 Disperindag
99
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Jumlah kecamatan untuk
Perlindungan dan Konservasi SDA dengan adanya Pemantauan Air
Tanah (GWLR)
Perusahaan 80 20 20 100 Disperindag
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya
Alam dan Lingkungan Hidup
Menyediakan data dan informasi sumber daya alam
dan lingkungan hidup yang berkualitas
Dokumen 6 1 1 100 DLHK
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Terwujudnya taman makam yang hijau
Lokasi 12 12 12 100 Perkim
Pengelolaan Ruang Terbuka
Hjau
Lokasi 2 1 2 2 100 DLHK
Program Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
Rasio jumlah RTH Lokasi 4 5 4 4 100 DLHK, Kecamatan
Program Pemakaman Terpenuhinya dokumen Penyediaan dan penyerahan
TPU
Dokumen 2 31 31 100 Perkim
Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil
URUSAN/BIDANG
Program Penataan Administrasi Kependudukan
Kepemilikan KTP Persen 87 75 87 87 100 DISDUKCAPIL,
Kecamatan
Prosentase Penduduk ber KK Persen 95 90 95 95 100 DISDUKCAPIL,
Kecamatan Kepemilikan Akte Kelahiran
per 1.000 Penduduk
Persen 72 70 72 72 100 DISDUKCAPIL
Kepemilikan Akte Non Kelahiran
Akta 7290 1300 1300 100 DISDUKCAPIL
Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
URUSAN/BIDANG
100
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)
PERSEN 45 9 9 100 DPMPD
Pengembangan POSYANTEK Kecamatan 29 8 8 100 DPMPD
Pengembangan Wartek Desa 246 94 94 100 DPMPD
Jumlah Desa yang memiliki
BUMDes Unit 20 5 5 100 DPMPD
Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan
Pembangunan Pasar tradisional
Unit Pasar 7 1 1
100 DTRB
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa
Terlaksananya Musrenbang
Desa/Kelurahan Persen 100 100 100 100 DPMPD
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Pedesaan
Pelatihan Aparat dan
Pemerintah Desa Desa 9 2 2 100 DPMPD
Desa Yang memiliki Bumdes Desa 20 5 5 100 DPMPD
Desayang
menyelenggarakan tata kelola Keuangan sesuai ketentuan perundangan
Desa 246 246 246 100 DPMPD
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
URUSAN/BIDANG
Program Keluarga Berencana Meningkatkan capaian Peserta KB Aktif PA/PUS
Persen 67.96 64.79 67.96 67.96 100 DPPKB,
Kecamatan
101
Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan dan Program
Indikator
Kinerja Program Satuan
Target capaian
kinerja RPJMD Tahun 2018
Kondisi Kinerja Awal RPJMD
2018
SKPD Penanggung jawab Target Realisasi Capaian
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Menurunnya presentase
PUS yang ingin ber KB tidak terpenuhi (unmet need)
Persen 14.24 23.81 14.24 14.24 100 DPPKB
Pemberdayaan Keluarga Pra
sejahtera
Orang per Kecamatan
30 30 30 100 Kecamatan
Program Kesehatan Reproduksi Remaja
Menurunnya presentase PUS dengan istri berusia kurang dari 20 tahun
Persen 6.97 7.88 6.97 6.97 100 DPPKB
Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan
KB/KR yang madiri
Terbinanya semua PKKBD dan subPKKBD yang ada di
kabupaten Tangerang
Angka 274 274 274 274 100 DPPKB
Angka 1943 1943 1943 1943 100 DPPKB
Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling
KRR
Meningkatnya jumlah PIK remaja yang berkembang dari tumbuh menjadi tegak
Angka 15 2 15 15 100 DPPKB
Meningkatnya jumlah PIK
remaja yang berkembang dari tegak menjadi tegar
Angka 22 3 22 22 100 DPPKB
Program Pelayanan Keluarga Berencana ( Penduduk Tangerang
Tumbuh Seimbang)
Meningkatnya % jumlah angota BKB, BKR, BKL dan
UPPKS yang ber KB
Persen 85.07% 84.17% 85.07% 85.07% 100 DPPKB
Persen 85% 86,19% 85% 85% 100 DPPKB
Persen 95% 87,49% 95% 95% 100 DPPKB
Persen 86% 78,00% 86% 86% 100 DPPKB
Perhubungan URUSAN/BIDANG
Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
Meningkatnya kualitas data perencanaan di bidang
perhubungan
Dokumen
21 0
2 2 100.00 Dinas
Perhubungan