• Tidak ada hasil yang ditemukan

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

N/A
N/A
Ovan Channel youtube

Academic year: 2024

Membagikan "PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN"

Copied!
27
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA

PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : dr. WARDANA M. HARUN, Sp. PK

Jabatan : KepalaDinasKesehatan KabupatenGorontalo Utara Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : H. INDRA YASIN, SH. MH

Jabatan : BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Kwandang, Januari 2018 PIHAK KEDUA,

H. INDRA YASIN, SH. MH

PIHAK PERTAMA,

dr.WARDANA M. HARUN, Sp. PK NIP. 196208261996031003

(2)

LAMPIRAN I/III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 1 2 3 4

MISI I

Meningkatkan Status Gizi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat

1 Meningkatnya Kualitas Gizi khususnya bagi

masyarakat Miskin 1 Persentase Indikator Pelayanan Terkait Status Gizi

Masyarakat % 66.67

2 Persentase Cak. Balita Gizi Buruk % 0.90

2

meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin

3 Persentase Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan % 90.00

4 Persentase Indikator Pelayanan Masyarakat Miskin

terlayani di Fasilitas Kesehatan % 93.33

5 Jumlah Puskesmas yang Memiliki ijin Angka 15.00 3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat

dalam pemeliharaan kesehatan 6 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Lainnya

mencapai target % 65.00

MISI II

Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan Dasar dan Pencegahan Penyakit

(3)

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

ibu dan anak 7 Angka Kematian Ibu

Per 100.000 kelahiran

hidup

226.0 0

8 Angka Kematian Bayi Per 1.000

kelahiran hidup

11.30

9 Angka Kematian Balita

Per 1.000 kelahiran

hidup 32.00 10 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar pada

Ibu, Bayi, Balita dan Abak % 92.38

5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat

Penyakit Menular dan tidak menular 11 Persentase Penyakit Menular dan tidak menular

dilayani % 86.00

MISI

III Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pembangunan Kesehatan

6

Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis

12 Persentase Penyerapan Anggaran Operasional % 100.00

13 Rasio Tenaga di sarana Kesehatan ratio per 100.000 penduduk

57.00

(4)

7 Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan

14 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan (SIK) terigtegrasi dan memiliki Profil Kesehatan

Angka 15.00

15 Persentase temuan oleh BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti % 100.00

(5)

LAMPIRANII/III SUMBER ANGGARAN TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

No. Program / Kegiatan

SUMBER ANGGARAN APBD

KOTA (Rp)

APBD PROV (Rp)

APBN (Rp)

KAPITASI JKN (Rp)

JUMLAH (Rp)

1 2 3 4 5 6 7

sasaran

1 Meningkatnya Kualitas Gizi, Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pelayanan Rujukan khususnya bagi masyarakat Miskin 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat,

- Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium

(GAKY), Kurang Vit. A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 59,816,200.00 59,816,200.00

- Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 128,713,800.00 128,713,800.00

sasaran

2 Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat

- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lainnya, 8,366,572,000.0

0 8,366,572,000.00

- Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 35,400,000.00 35,400,000.00

- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah

Kesehatan 38,000,000.00 38,000,000.00

- Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 984,595,000.00 984,595,000.00

- Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-

Logistik (DAK Non Fisik) 121,346,000.00 121,346,000.00

(6)

- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Penlayanan

Kesehatan 74,700,000.00 74,700,000.00

- Kegiatan Akreditas Puskesmas (DAK Non Fisik 1,160,000,000.0

0 1,160,000,000.00

4 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 200,000,000.00 200,000,000.00

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 4,025,867,000.0

0 4,025,867,000.00

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK

Affirmasi) 671,000,000.00 671,000,000.00

- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas

(DPAL) 29,753,050.00 29,753,050.00

sasaran

3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat

- Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan

Sehat 1,157,600,000.0

0 1,157,600,000.00

- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44,746,000.00 44,746,000.00

6 Program Pengembagan Lingkungan Sehat

- Kegiatan Pengembagan Lingkungan Sehat 115,000,000.00 115,000,000.00

sasaran

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 7 Program Penigkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak

(7)

- Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil dan

Keluarga Kurang Mampu 50,000,000.00 50,000,000.00

- Kegiatan Jaminan Persalinan 1,907,290,000.0

0 1,907,290,000.00

8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan

- Pengadaan Obat dan Perbekalan Keehatan (DAK) 4,006,983,000.0

0 4,006,983,000.00

- Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan

Kesehatan 19,955,000.00 19,955,000.00

- Kegiatan Pengelolaan Obat dan Vaksin melalui satu ointu

(One Gate Policy) 58,575,000.00 58,575,000.00

10 Program Pengawasan Obat dan Makanan

- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44,000,000.00 44,000,000.00

11 Program Pengembangan Obat asli indonesia

- Peningaktan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia didalam

dan Luar Negeri 12,285,000.00 12,285,000.00

sasaran

5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan tidak menular 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular

- Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 157,500,000.00 157,500,000.00

- Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak 132,504,000.00 132,504,000.00

- Kegiatan Peningkatan Surveylance dan Epidemiologi

Penyakit 37,496,000.00 37,496,000.00

- Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak

Menular dan Kesehatan Jiwa 130,512,000.00 130,512,000.00

sasaran

6 Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis 13 Program Pelayanan Administrasi sarana prasarana dan SDm

AparaturPerkantoran

(8)

- Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Operasional Kantor 3,902,601,000.0

0 3,902,601,000.00

- Kegiatan Rapat - Rapat dan Koordinasi 270,000,000.00 270,000,000.00

- Pengadaan Sarana dan Prasarna Perkantoran 140,360,000.00 140,360,000.00

- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 70,000,000.00 70,000,000.00

14 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Sarana dan Prasarna Perkantoran sasaran

7 Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan 15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

- Kegiatan Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar Standar

Pelayanan Kesehatan 167,032,950.00 167,032,950.00

- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

- Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

BUPATI GORONTALO UTARA

H. INDRA YASIN, SH. MH

KWANDANG, MARET 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN

dr.Wardana M. Harun, Sp. PK

(9)

NIP. 196208261996031003

LAMPIRAN III/III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA NO SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATU AN

TARGET TAHUN

2018

TARGET TRIWULAN

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)

MISI

I Meningkatkan Status GizidanKualitasPelayananKesehatan yang terjangkauolehmasyarakat 1 MeningkatnyaKualita

sGizikhususnyabagim asyarakatMiskin

1 PersentaseIndikatorPelayananT erkait Status GiziMasyarakat

% 64.33 64.33

2. PersentaseBalitaGiziBuruk % 0.9 0.9

2 meningkatnyaPelayan anKegawatdaruratan, rujukankhususnyapen yediaananggaranpubli kuntukpenjaminankes ehatanterutamapendu dukmiskin

2

PersentaseKepesertaanJaminan PemeliharaanKesehatan

% 90 90

3

PersentaseIndikatorPelayananM asyarakatMiskinterlayani di FasilitasKesehatan

% 93.3 93.3

4 JumlahPuskesmas yang

Memilikiijin Angka 15.00 15.00

3 MeningkatnyaKesiaps iagaanMasyarakatdala mpemeliharaankeseha

5PersentaseIndikatorPelayananTer kait Status GiziMasyarakat

% 60 60

(10)

tan MISI

II MeningkatnyaaksespelayananKesehatanDasardanPencegahanPenyakit 4 Meningkatnyakualitas

pelayanankesehatanib udananak

6 AngkaKematianIbu

Per 100.000

KLH

226 226

7 AngkaKematianBayi

Per 1.000

KLH

11 11

8 AngkaKematianBalita

Per 1.000

KLH

11 11

9

PersentaseIndikatorPelayananKese hatanDasarpadaIbu, Bayi,

BalitadanAbak

% 88.75 88.75

5 MenurunnyaAngkaKe sakitanAkibatPenyaki tMenulardantidakmen ular

10

PersentasePenyakitMenulardant

idakmenulardilayani % 80.29 80.29

MISI

III Meningkatkan Tata KelolaManajemen Pembangunan Kesehatan 6 PenyelenggaranOpers

ionalDinasKesehatans ertaRealisasiAnggara nDinasKesehatandan TerpenuhinyaKebutu hanTenagaMedisdanP aramedis

11.

PersentasePenyerapanAnggaranOpe rasional

% 100.00 100.00

12. RasioTenaga di saranaKesehatan

ratio per 100.000 pendudu

k

50.23 50.23

(11)

7 Meningkatnyakoodin asidanketerpaduanper encanaan,

pelaksanaan,

pembinaandanevaluas i program

pembangunankesehat an

13 JumlahPuskesmas yang

menyelenggarakansistemInform asiKesehatan (SIK)

terigtegrasidanmemilikiProfilK esehatan

Angka 15.00 15.00

14 Persentasetemuanoleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti

% 100.00 100.00

BUPATI GORONTALO UTARA

H. INDRA YASIN, SH, MH.

KWANDANG, MARET 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN

dr.WARDANA M. HARUN, Sp. PK NIP. 196208261996031003

(12)

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA

No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Satuan Target

1 2 1 2 3 4

MISI I

Meningkatkan Status Gizi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat

1 Meningkatnya Kualitas Gizi khususnya bagi

masyarakat Miskin 1 Persentase Indikator Pelayanan Terkait Status Gizi

Masyarakat % 66.67

2 Persentase Cak. Balita Gizi Buruk % 0.90

2

meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin

3 Persentase Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan

Kesehatan % 90.00

4 Persentase Indikator Pelayanan Masyarakat Miskin

terlayani di Fasilitas Kesehatan % 93.33

5 Jumlah Puskesmas yang Memiliki ijin Angka 15.00

(13)

3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat

dalam pemeliharaan kesehatan 6 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Lainnya

mencapai target % 65.00

MISI II

Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan Dasar dan Pencegahan Penyakit

4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan

ibu dan anak 7 Angka Kematian Ibu

Per 100.000 kelahiran

hidup

226.0 0

8 Angka Kematian Bayi

Per 1.000 kelahiran

hidup 11.30

9 Angka Kematian Balita Per 1.000

kelahiran hidup

32.00

10 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar pada

Ibu, Bayi, Balita dan Abak % 92.38

5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat

Penyakit Menular dan tidak menular 11 Persentase Penyakit Menular dan tidak menular

dilayani % 86.00

MISI III

Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pembangunan Kesehatan

6

Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis

12 Persentase Penyerapan Anggaran Operasional % 100.00

(14)

13 Rasio Tenaga di sarana Kesehatan

ratio per 100.000 penduduk

57.00

7

Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan

14

Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan (SIK) terigtegrasi dan memiliki Profil Kesehatan

Angka 15.00

15 Persentase temuan oleh BPK/Inspektorat yang

ditindaklanjuti % 100.00

(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)
(23)
(24)
(25)
(26)
(27)

Referensi

Dokumen terkait

Persentase lansia yang dibina meningkatnya pengetahuan dan keterampilan petugas puskesmas dalam pelayanan kesehatan ramah lansia.

(3) meningkatnya akses dan mutu pelayanan kesehatan dasar dan rujukan terutama di daerah terpencil, tertinggal dan perbatasan; (4) meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk hidup bersih dan sehat serta berperan aktif dalam upaya kesehatan masyarakat

Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan alat kesehatan sesuai standar.. Persentase Rumah Sakit Umum Daerah yang memiliki sarana, prasarana dan

A.1.02.02.1.02 Kegiatan : Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKP Rujukan, UKM dan UKM Rujukan Tingkat Daerah Provinsi Indikator Kegiatan : Persentase Unit Pelayanan yang

Target Realisasi Capaian (%) Kategori Capaian 1 2 3 4 5 6 7 1 Meningkatnya akses pelayanan di bidang kesehatan Persentase penanggulang an Kejadian Luar BIasa (KLB) skala Kabupaten

TABEL PENCAPAIAN INDIKATOR KINERJA PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KABUPATEN BOGOR. NO Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi SKPD

2 Indikator Target Capaian Kinerja 2020 No Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 1 Meningkatnya efektifitas pelaksanaan kebijakan bidang pelayanan publik Persentase perangkat