PEMERINTAH KABUPATEN GORONTALO UTARA
PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA DINAS KESEHATAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:
Nama : dr. WARDANA M. HARUN, Sp. PK
Jabatan : KepalaDinasKesehatan KabupatenGorontalo Utara Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
Nama : H. INDRA YASIN, SH. MH
Jabatan : BUPATI KABUPATEN GORONTALO UTARA Selaku atasan langsung pihak pertama
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA
Pihak pertama pada tahun 2018 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.
Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.
Kwandang, Januari 2018 PIHAK KEDUA,
H. INDRA YASIN, SH. MH
PIHAK PERTAMA,
dr.WARDANA M. HARUN, Sp. PK NIP. 196208261996031003
LAMPIRAN I/III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 1 2 3 4
MISI I
Meningkatkan Status Gizi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
1 Meningkatnya Kualitas Gizi khususnya bagi
masyarakat Miskin 1 Persentase Indikator Pelayanan Terkait Status Gizi
Masyarakat % 66.67
2 Persentase Cak. Balita Gizi Buruk % 0.90
2
meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin
3 Persentase Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan % 90.00
4 Persentase Indikator Pelayanan Masyarakat Miskin
terlayani di Fasilitas Kesehatan % 93.33
5 Jumlah Puskesmas yang Memiliki ijin Angka 15.00 3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat
dalam pemeliharaan kesehatan 6 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Lainnya
mencapai target % 65.00
MISI II
Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan Dasar dan Pencegahan Penyakit
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
ibu dan anak 7 Angka Kematian Ibu
Per 100.000 kelahiran
hidup
226.0 0
8 Angka Kematian Bayi Per 1.000
kelahiran hidup
11.30
9 Angka Kematian Balita
Per 1.000 kelahiran
hidup 32.00 10 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar pada
Ibu, Bayi, Balita dan Abak % 92.38
5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat
Penyakit Menular dan tidak menular 11 Persentase Penyakit Menular dan tidak menular
dilayani % 86.00
MISI
III Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pembangunan Kesehatan
6
Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis
12 Persentase Penyerapan Anggaran Operasional % 100.00
13 Rasio Tenaga di sarana Kesehatan ratio per 100.000 penduduk
57.00
7 Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan
14 Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan (SIK) terigtegrasi dan memiliki Profil Kesehatan
Angka 15.00
15 Persentase temuan oleh BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti % 100.00
LAMPIRANII/III SUMBER ANGGARAN TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
No. Program / Kegiatan
SUMBER ANGGARAN APBD
KOTA (Rp)
APBD PROV (Rp)
APBN (Rp)
KAPITASI JKN (Rp)
JUMLAH (Rp)
1 2 3 4 5 6 7
sasaran
1 Meningkatnya Kualitas Gizi, Kesiapsiagaan Masyarakat dan Pelayanan Rujukan khususnya bagi masyarakat Miskin 1 Program Perbaikan Gizi Masyarakat,
- Kegiatan Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium
(GAKY), Kurang Vit. A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro 59,816,200.00 59,816,200.00
- Kegiatan Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin 128,713,800.00 128,713,800.00
sasaran
2 Meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin 2 Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Kegiatan Pelayanan Kesehatan Lainnya, 8,366,572,000.0
0 8,366,572,000.00
- Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan 35,400,000.00 35,400,000.00
- Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan Masalah
Kesehatan 38,000,000.00 38,000,000.00
- Bantuan Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik) 984,595,000.00 984,595,000.00
- Bantuan Operasional Kesehatan Distribusi Obat dan E-
Logistik (DAK Non Fisik) 121,346,000.00 121,346,000.00
- Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan 3 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Evaluasi dan Pengembangan Standar Penlayanan
Kesehatan 74,700,000.00 74,700,000.00
- Kegiatan Akreditas Puskesmas (DAK Non Fisik 1,160,000,000.0
0 1,160,000,000.00
4 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Sarana dan Prasarana Puskesmas Pembantu dan Jaringannya
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas 200,000,000.00 200,000,000.00
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK) 4,025,867,000.0
0 4,025,867,000.00
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas (DAK
Affirmasi) 671,000,000.00 671,000,000.00
- Kegiatan Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
(DPAL) 29,753,050.00 29,753,050.00
sasaran
3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat dalam pemeliharaan kesehatan 5 Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- Kegiatan Penyuluhan Masyarakat Pola Hidup Bersih dan
Sehat 1,157,600,000.0
0 1,157,600,000.00
- Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44,746,000.00 44,746,000.00
6 Program Pengembagan Lingkungan Sehat
- Kegiatan Pengembagan Lingkungan Sehat 115,000,000.00 115,000,000.00
sasaran
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak 7 Program Penigkatan Keselamatan Ibu Melahirkan dan Anak
- Kegiatan Perawatan Secara Berkala Bagi Ibu Hamil dan
Keluarga Kurang Mampu 50,000,000.00 50,000,000.00
- Kegiatan Jaminan Persalinan 1,907,290,000.0
0 1,907,290,000.00
8 Program Obat dan Perbekalan Kesehatan
- Pengadaan Obat dan Perbekalan Keehatan (DAK) 4,006,983,000.0
0 4,006,983,000.00
- Kegiatan Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan
Kesehatan 19,955,000.00 19,955,000.00
- Kegiatan Pengelolaan Obat dan Vaksin melalui satu ointu
(One Gate Policy) 58,575,000.00 58,575,000.00
10 Program Pengawasan Obat dan Makanan
- Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan 44,000,000.00 44,000,000.00
11 Program Pengembangan Obat asli indonesia
- Peningaktan Promosi Obat Bahan Alam Indonesia didalam
dan Luar Negeri 12,285,000.00 12,285,000.00
sasaran
5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat Penyakit Menular dan tidak menular 12 Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular
- Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 157,500,000.00 157,500,000.00
- Kegiatan Pelayanan Vaksinasi Bagi Balita dan Anak 132,504,000.00 132,504,000.00
- Kegiatan Peningkatan Surveylance dan Epidemiologi
Penyakit 37,496,000.00 37,496,000.00
- Kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit tidak
Menular dan Kesehatan Jiwa 130,512,000.00 130,512,000.00
sasaran
6 Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis 13 Program Pelayanan Administrasi sarana prasarana dan SDm
AparaturPerkantoran
- Kegiatan Penyediaan JasaPenunjang Operasional Kantor 3,902,601,000.0
0 3,902,601,000.00
- Kegiatan Rapat - Rapat dan Koordinasi 270,000,000.00 270,000,000.00
- Pengadaan Sarana dan Prasarna Perkantoran 140,360,000.00 140,360,000.00
- Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kesehatan 70,000,000.00 70,000,000.00
14 Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur - Pengadaan Sarana dan Prasarna Perkantoran sasaran
7 Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan 15 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan
- Kegiatan Pembangunan dan Pemutahiran Data Dasar Standar
Pelayanan Kesehatan 167,032,950.00 167,032,950.00
- Kegiatan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 16 Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
- Kegiatan Evaluasi dan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
BUPATI GORONTALO UTARA
H. INDRA YASIN, SH. MH
KWANDANG, MARET 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN
dr.Wardana M. Harun, Sp. PK
NIP. 196208261996031003
LAMPIRAN III/III PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA NO SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATU AN
TARGET TAHUN
2018
TARGET TRIWULAN
I II III IV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
MISI
I Meningkatkan Status GizidanKualitasPelayananKesehatan yang terjangkauolehmasyarakat 1 MeningkatnyaKualita
sGizikhususnyabagim asyarakatMiskin
1 PersentaseIndikatorPelayananT erkait Status GiziMasyarakat
% 64.33 64.33
2. PersentaseBalitaGiziBuruk % 0.9 0.9
2 meningkatnyaPelayan anKegawatdaruratan, rujukankhususnyapen yediaananggaranpubli kuntukpenjaminankes ehatanterutamapendu dukmiskin
2
PersentaseKepesertaanJaminan PemeliharaanKesehatan
% 90 90
3
PersentaseIndikatorPelayananM asyarakatMiskinterlayani di FasilitasKesehatan
% 93.3 93.3
4 JumlahPuskesmas yang
Memilikiijin Angka 15.00 15.00
3 MeningkatnyaKesiaps iagaanMasyarakatdala mpemeliharaankeseha
5PersentaseIndikatorPelayananTer kait Status GiziMasyarakat
% 60 60
tan MISI
II MeningkatnyaaksespelayananKesehatanDasardanPencegahanPenyakit 4 Meningkatnyakualitas
pelayanankesehatanib udananak
6 AngkaKematianIbu
Per 100.000
KLH
226 226
7 AngkaKematianBayi
Per 1.000
KLH
11 11
8 AngkaKematianBalita
Per 1.000
KLH
11 11
9
PersentaseIndikatorPelayananKese hatanDasarpadaIbu, Bayi,
BalitadanAbak
% 88.75 88.75
5 MenurunnyaAngkaKe sakitanAkibatPenyaki tMenulardantidakmen ular
10
PersentasePenyakitMenulardant
idakmenulardilayani % 80.29 80.29
MISI
III Meningkatkan Tata KelolaManajemen Pembangunan Kesehatan 6 PenyelenggaranOpers
ionalDinasKesehatans ertaRealisasiAnggara nDinasKesehatandan TerpenuhinyaKebutu hanTenagaMedisdanP aramedis
11.
PersentasePenyerapanAnggaranOpe rasional
% 100.00 100.00
12. RasioTenaga di saranaKesehatan
ratio per 100.000 pendudu
k
50.23 50.23
7 Meningkatnyakoodin asidanketerpaduanper encanaan,
pelaksanaan,
pembinaandanevaluas i program
pembangunankesehat an
13 JumlahPuskesmas yang
menyelenggarakansistemInform asiKesehatan (SIK)
terigtegrasidanmemilikiProfilK esehatan
Angka 15.00 15.00
14 Persentasetemuanoleh BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti
% 100.00 100.00
BUPATI GORONTALO UTARA
H. INDRA YASIN, SH, MH.
KWANDANG, MARET 2018 KEPALA DINAS KESEHATAN
dr.WARDANA M. HARUN, Sp. PK NIP. 196208261996031003
RENCANA KINERJA TAHUN 2018
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GORONTALO UTARA
No. Sasaran Strategis No. Indikator Kinerja Satuan Target
1 2 1 2 3 4
MISI I
Meningkatkan Status Gizi dan Kualitas Pelayanan Kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat
1 Meningkatnya Kualitas Gizi khususnya bagi
masyarakat Miskin 1 Persentase Indikator Pelayanan Terkait Status Gizi
Masyarakat % 66.67
2 Persentase Cak. Balita Gizi Buruk % 0.90
2
meningkatnya Pelayanan Kegawatdaruratan, rujukan khususnya penyediaan anggaran publik untuk penjaminan kesehatan terutama penduduk miskin
3 Persentase Kepesertaan Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan % 90.00
4 Persentase Indikator Pelayanan Masyarakat Miskin
terlayani di Fasilitas Kesehatan % 93.33
5 Jumlah Puskesmas yang Memiliki ijin Angka 15.00
3 Meningkatnya Kesiapsiagaan Masyarakat
dalam pemeliharaan kesehatan 6 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Lainnya
mencapai target % 65.00
MISI II
Meningkatnya akses pelayanan Kesehatan Dasar dan Pencegahan Penyakit
4 Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan
ibu dan anak 7 Angka Kematian Ibu
Per 100.000 kelahiran
hidup
226.0 0
8 Angka Kematian Bayi
Per 1.000 kelahiran
hidup 11.30
9 Angka Kematian Balita Per 1.000
kelahiran hidup
32.00
10 Persentase Indikator Pelayanan Kesehatan Dasar pada
Ibu, Bayi, Balita dan Abak % 92.38
5 Menurunnya Angka Kesakitan Akibat
Penyakit Menular dan tidak menular 11 Persentase Penyakit Menular dan tidak menular
dilayani % 86.00
MISI III
Meningkatkan Tata Kelola Manajemen Pembangunan Kesehatan
6
Penyelenggaran Opersional Dinas Kesehatan serta Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan dan Terpenuhinya Kebutuhan Tenaga Medis dan Paramedis
12 Persentase Penyerapan Anggaran Operasional % 100.00
13 Rasio Tenaga di sarana Kesehatan
ratio per 100.000 penduduk
57.00
7
Meningkatnya koodinasi dan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan evaluasi program pembangunan kesehatan
14
Jumlah Puskesmas yang menyelenggarakan sistem Informasi Kesehatan (SIK) terigtegrasi dan memiliki Profil Kesehatan
Angka 15.00
15 Persentase temuan oleh BPK/Inspektorat yang
ditindaklanjuti % 100.00