• Tidak ada hasil yang ditemukan

RENCANA KERJA TAHUN 2019

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2023

Membagikan "RENCANA KERJA TAHUN 2019"

Copied!
50
0
0

Teks penuh

(1)

PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 14B Purworejo Telp/Fax. 0275-325667

Email : bpbd@purworejokab.go.id Website: www.bpbd.purworejokab.go.id

RENCANA KERJA TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

(2)

ii

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN PURWOREJO

(3)

iii

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN ... 1

1.1 Latar Belakang ... 1

1.2 Landasan Hukum ... 2

1.3 Maksud dan Tujuan ... 4

1.4 Sistematika Penulisan... 5

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH ... 6

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I ... 6

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 17

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 18

2.5 Penelaahan Usulan Rancanngan Awal RKPD ... 24

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 25

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 26

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... 27

BAB V PENUTUP ... 38

(4)

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa jka diindikasikan adabta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019.

Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (1) satu tahun yang mempunyai fungsi pokok.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah menyiapkan kegiatan untuk pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang dirumuskan sejak tahap perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan melalui APBD.

Proses penyusunan Renja BPBD Tahun 2019 didasarkan pada Renstra BPBD 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo.

Dasar perubahan Renja BPBD dikarenakan beberapa sebab antara lain :

1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi

(5)

2. kerangka pendanaan, prioritas rencana program dan kegiatan prioritas.

3. Keadaan yang mengakibatkan pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, sasaran kegiatan.

4. Keadaan darurat, dan/atau keperluan mendesak 5. Adanya kegiatan baru yang harus dilaksanakan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PurworejoTahun 2019 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik

(6)

Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4829);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4830);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi di Daerah;

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);

15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah

(7)

Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;

19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;

1.3 Maksud dan tujuan

a. Maksud

Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan daerah yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun lalu. Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.

b. Tujuan

Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 bertujuan untuk:

1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan (2019);

2. Menyediakan acuan bagi penyusunan perubahan KUPA/Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2019 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.

(8)

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika penulisan

Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Semester I 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD

2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD

3.3. Program dan Kegiatan

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Matrik Renja PD

Bab IV PENUTUP

(9)

BAB II

HASIL EVALUASI

RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I

Pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, BPBD dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi pada urusan penanggulangan bencana daerah.

Melalui APBD TA 2019, BPBD melaksanakan 6 program dan 39 kegiatan. Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Program dalam RPJMD terkait penanggulangan bencana ada 1 program yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan indikator kinerja:

a. Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan, target 16 Wilayah

Indikator ini menggambarkan jumlah kelompok jejaring kebencanaan kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo.

Target tahun 2019 sejumlah 16 Wilayah/kecamatan, dukungan jejaring kebencanaan kecamatan tersebut terdiri dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang langsung dalam koordinasi saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.

b. Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan, target 100%

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah desa/wilayah rawan bencana yang akan dibina, dengan target yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah sebanyak 100% dari desa rawan bencana telah mendapat pembinaan/sosialisasi terkait potensi bencana yang ada di Kabupaten Purworejo.

c. Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana, target 100%

Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah analisis dan

(10)

kajian terhadap jenis bencana, potensi ancaman bencana, maupun kajian teknis lainnya yang yang dibutuhkan oleh Kabupaten Purworejo. Kebutuhan dokumen yang berkait dengan kebencana sebanyak 8 (delapan) dokumen

d. Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan. Target 18,29%

Indikator ini menggambarkan prosentase dari jumlah desa rawan bencana prioritas yang telah tersedia sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.

e. Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani, target 100%

Indikator ini menggambarkan prosentase dari jumlah kejadian tanggap darurat bencana yang tertangani. Target setiap tahun adalah 100%, artinya semua kejadian tanggap darurat telah mendapat penanganan. Realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh BPBD selama ini telah dapat tertangani 100%

sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.

f. Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana, target 40%

Indikator ini menggambarkan jumlah orang yang dibina dan diberdayakan pasca bencana setiap tahun dibandingkan dari perkiraan jumlah terdampak.

g. Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial, target 60%

Indikator ini menggambarkan jumlah sarana prasarana umum yang mengalami kerusakan akibat bencana dan telah terlayani/terbangun.

Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD samapai dengan semester I BPBD Purworejo tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut.

(11)

Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD 2019 Sampai Dengan Semester I Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

SAMPAI DENGAN BULAN JUNI

PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO

NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN PAGU

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan

(Output)

SATUAN

TARGET REALISASI

FISIK (%) KEUANGAN (Rp) KEUANG

AN (%) FISIK (%) KEUANGAN

(Rp) KEUANGAN (%)

I Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran 419.218.900

Persentase administrasi perkantoran yang dilayani

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.236.000 Surat masuk dan

surat keluar Bulan 49,72 % 2.106.000 49,72% 50 %

2.039.500 48,15%

2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan Listrik 114.900.000 Rekening telepon, air

dan listrik rekening,

bulan 50,00 % 57.450.000 50,00% 50 %

42.642.672 37,11%

3 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor 20.400.000 Tenaga kebersihan orang, bulan 50,00 % 10.200.000 50,00% 50 %

8.500.000 41,67%

4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.436.000 Alat tulis kantor Bulan 71,39 % 11.020.000 71,39% 71,4 %

11.017.000 71,37%

5 Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan 9.074.700 Barang cetakan dan

penggandaan Bulan 51,31 % 4.656.100 51,31% 51,31 %

2.499.000 27,54%

(12)

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

4.234.800 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

Bulan 56,65 % 2.399.200 56,65% 56,66 %

2.389.100 56,42%

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-undangan 3.844.800 Surat kabar Bulan 50,00 % 1.922.400 50,00% 50 %

1.537.500 39,99%

8 Penyediaan Makanan dan

Minuman 95.867.000 Makanan dan

minuman Bulan 45,31 % 43.442.000 45,31% 45,31 %

29.891.600 31,18%

9 Rapat-rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar Daerah 129.997.000 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Bulan 42,31 % 55.000.000 42,31% 42,31 %

38.359.340 29,51%

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

10.140.000 Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

Bulan 50,00 % 5.070.000 50,00% 50,1 %

4.995.000 49,26%

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan

dan Bahan Pembersih 4.840.000 Peralatan kebersihan

dan bahan pembersih Bulan 100 % 4.840.000 100,00% 100 %

4.840.000 100,00%

12 Penyediaan Peralatan Rumah

Tangga 6.248.600 Peralatan rumah

tangga jenis, bulan 100 % 6.248.600 100,00% 100 %

5.093.400 81,51%

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana 203.919.800

Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi

dengan baik

13 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Gedung Kantor 72.210.000 Pemeliharaan gedung

kantor 95,46 % 68.933.000 95,46% 95,5 %

67.743.760 93,81%

(13)

14 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Kendaraan Dinas/Operasional 109.995.600 Pemeliharaan roda 6, roda 4 dan roda 2, 2 excavator

kendaraan roda 6, roda 4, roda 2 dan excavator

45,55 % 50.103.500 45,55% 45,55 %

44.885.378 40,81%

15 Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Gedung Kantor 21.714.200 Pemeliharaan komputer dan peralatan gedung kantor

Bulan 59,45 % 12.908.500 59,45% 59,45 %

9.278.000 42,73%

Tingkat kondisi sarana dan prasarana

perkantoran

Prosen

III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.300.200

Persentase peningkatan kapasitas

sumberdaya aparatur

16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 36.300.200 Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana

Orang 22,32 % 480.000 1,32% 22,32 %

480.000 1,32%

IV

Program Peningkatan Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

39.366.500 Persentase sistem capaian kinerja dan

keuangan

17 Penyusunan Pelaporan Keuangan 19.999.600 Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dokumen

pertanggungjawaban dana non APBD

dokumen APBD dan dokumen Non APBD

34,09 % 6.817.750 34,09% 34,09 %

6.261.400 31,31%

18 Penyusunan Perencanaan dan

Evaluasi Pelaporan 19.366.900 Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA/DPPA, LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP

Dokumen 68,1 % 13.188.500 68,10% 68,1 %

12.716.650 65,66%

(14)

V Program Penyusunan Data

Dasar Pembangunan 100.000.000 Persentase ketersediaan data

dasar pembangunan

19 Penyusunan Data Dasar

Pembangunan 100.000.000 Database dan informasi spasial, monitoring, evaluasi dan pengendalian kebencanaan

Dokumen 47,59 % 44.848.600 44,85% 47,21 %

41.212.350 41,21%

VI Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana

Daerah 2.784.120.900

Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan

Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh

sosialisasi kebencanaan

Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana

Persentase

tersedianya peralatan kesiapsiagaan

terhadap pencegahan

Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani

Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana

Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana

(15)

alam/sosial

20 Posko Siaga SAR 336.000.000 Layanan Posko Siaga Penanggulangan Bencana

posko (lebaran, natal dan tahun baru)

65,46 % 191.171.100 56,90% 67,43 %

188.136.100 55,99%

Jasa Tenaga Siaga

Bencana orang x

bulan 21 Pelatihan SAR Penanganan

Bencana 104.460.000 Pelatihan Tenaga

Siaga Bencana Bidang

Water Rescue Orang

89,95 % 93.948.000 89,94% 98 %

88.996.700 85,20%

22 Pengembangan Kompetensi

Dasar Manajemen Bencana 84.687.500 Pelatihan kemampuan tanggap akan bencana dan volunteerism

Orang 0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%

23 Penyuluhan Daerah Rawan

Bencana 132.930.000 Sosialisasi

Penanggulangan Bencana

desa/kelura han, Sekolah Dasar

100 % 132.930.000 100,00% 100 %

131.954.950 99,27%

24 Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana

18.227.000 Fasilitasi/pendamping

an FPRB Bulan 75,01 % 13.672.100 75,01% 70 %

11.981.600 65,74%

25 Penyusunan Rencana Kontijensi 46.475.500 Dokumen rencana kontijensi bencana banjir

dokumen kontijensi banjir

16,05 % 7.460.000 16,05% 11,23 %

2.985.000 6,42%

26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

145.497.600 Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana

EWS 61,05 % 88.820.100 61,05% 68 %

55.558.200 38,18%

(16)

27 Pengadaan Early Warning System 193.833.400 EWS EWS 6,55 % 12.679.700 6,54% 6,54 %

12.118.100 6,25%

28 Kegiatan Tanggap Darurat

Bencana 379.925.100

Penanganan tanggap darurat kebencanaan

Bulan 30,65 % 116.447.500 30,65% 34,81 %

93.064.199 24,50%

29 Tim Kaji Bencana 13.027.900 Bahan kebijakan pengkajian bencana

Dokumen 65,06 % 8.475.800 65,06% 82,25 %

7.965.800 61,14%

30 Pengelolaan Logistik Tanggap

Darurat Bencana Alam 487.614.700 Logistik kebencanaan dan operasional pengelolaan tanggap darurat

jenis, unit gudang, bulan

66,04 % 321.999.000 66,04% 65,39 %

315.781.700 64,76%

31 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)

200.000.000 Operasional Pusdalop Penanggulangan Bencana Kabupaten

bulan 53 % 97.000.000 48,50% 53 %

97.000.000 48,50%

32 Gladi Posko Pusdalop 30.139.500 Gladi Posko Pemangku Kepentingan

Penanggulangan Bencana

hari, orang 0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%

33 Gladi Lapang Penanggulangan

Bencana 114.238.500 Gladi personil dan

masyarakat kali, orang

0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%

34 Pemantauan Lokasi Pasca

Bencana 36.750.000 Dokumen informasi

detil calon lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

dokumen 46,03 % 16.917.800 46,03% 39,1 %

13.114.600 35,69%

(17)

35 Pelatihan Recovery Pasca

Bencana 64.915.200 SDM yang terlatih recovery pasca bencana

kali, orang 88,21 % 57.260.200 88,21% 80,21 %

50.254.200 77,42%

36 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan

Pasca Bencana (JITU PASNA) 66.500.000 Pelatihan tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA

orang, kali 54,29 % 36.104.000 54,29% 28,9 %

8.160.000 12,27%

37 Penyusunan Rencana Teknis

Rehab Rekon Akibat Bencana 125.000.000 Dokumen Rencana Teknis Rehap Rekon Akibat Bencana dan Data Kerusakan Sarana Prasarana Pasca Bencana

dokumen 48,72 % 60.897.600 48,72% 25 % 11.680.200 9,34%

38 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana 163.899.000 Desa Tangguh

Bencana desa 56,48 % 92.574.900 56,48% 67,44 % 62.058.500 37,86%

39 Verifikasi Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana 40.000.000 Fasilitasi penerima sarana prasarana pasca bencana

rumah 42,3 % 16.920.000 42,30% 41,3 % 14.410.000 36,03%

JUMLAH 3.582.926.300 50,66 % 1.766.911.950 49,31% 50,67 % 1.501.601.499 41,91 %

(18)

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2016 – 2021 adalah Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Daerah. Sejak tahun 2017 terjadi pemisahan urusan kebakaran dan kebencanaan sehingga urusan kebakaran tidak lagi melekat pada BPBD maka sasaran mengalami revisi sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra, yaitu optimalnya pelayanan penanggulangan bencana didaerah dengan indikator cakupan pelayanan penanggulangan bencana pada tahun 2018 tercapai 100%.

Capaian program pencegahan dini dan penanggulangan bencana dengan tujuh indikator kinerja dapat tercapai tujuh indikator, sedangkan kegiatan tahun tahun 2018 sebanyak 41 kegiatan dapat tercapai 41 kegiatan.

(19)

Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No Indikator SPM/standar

nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan

Analisa Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun

2021 Tahun

2016 Tahun

2017 Tahun

2018 Tahun

2019 Tahun

2020 Tahun 2021

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)

1. Capaian kinerja

perangkat daerah NIHIL NIHIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Capaian SPM Sub-Urusan Bencana

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

18

(20)

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka BPBD saat ini berada dalam lingkungan strategis yang memiliki kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun kondisi eksternalnya berupa peluang serta ancaman yang harus dihadapi untuk dapat melaksanakan tugas pada urusan kebencanaan daerah.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPBD didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, yaitu:

Keterbatasan sumberdaya aparatur yang berkompeten,jumlah PNS BPBD hanya terdiri atas 28 orang;

Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penunjang administrasi kantor maupun penanganan bencana;

Dukungan sumberdaya dari stakeholder di luar pemerintah (masyarakat, dunia usaha,) ketika terjadi bencana belum terkoordinir secara optimal.

Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.

Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana.

Tantangan yang dihadapi BPBD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:

 Sebagai OPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dituntut akuntabilitas dalam layanan kepada masyarakat;

 Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik dan respon time yang cepat;

 Wilayah Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana;

(21)

 Koordinasi antar stakeholder yang perlu ditingkatkan.

 Belum optimalnya kesadaran stakeholder tentang kewajiban penanggulangan bencana.

 Pola pikir (mindset) sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penanggulangan bencan merupakan kewajiban pemerintah.

 Meningkatnya jumlah relawan dan kelompok-kelompok sadar bencana perlu mendapatkan pembinaan yang terprogram.

Dari isu-isu tersebut diatas dapat di kelompokkan bahwa isu stategis pada BPBD adalah belum optimalnya penanganan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.

2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD

Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3

(22)

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

No.

Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan

Catatan penting

Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp.000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A. FUNGSI PENUNJANG: FUNGSI PENUNJANG:

I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang dilayani

100% 452.910.900 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Persentase administrasi perkantoran yang dilayani

100% 452.910.900

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.

Purworejo

Layanan surat menyurat

12 bulan 4.236.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.

Purworejo

Layanan surat menyurat

12 bulan 4.236.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air dan LIstrik

Kab.

Purworejo

Pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air

12 bulan 114.900.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik

Kab.

Purworejo

Pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air

12 bulan 114.900.000

3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab.

Purworejo

Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 20.910.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Kab.

Purworejo

Terpeliharanya kebersihan kantor

12 bulan 20.910.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.

Purworejo

Tersedianya alat tulis kantor 46 Jenis 15.436.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.

Purworejo

Tersedianya alat tulis kantor 46 Jenis 15.436.000

5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.

Purworejo

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

5 jenis 9.074.700 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Kab.

Purworejo

Tersedianya barang cetak dan penggandaan

5 jenis 9.074.700

6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab.

Purworejo

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

24 jenis 4.234,800 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Kab.

Purworejo

Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor

24 jenis 4.234,800

7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.

Purworejo

Tersedianya surat kabar 3 jenis 3.844.800 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Kab.

Purworejo

Tersedianya surat kabar 3 jenis 3.844.800

8 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab.

Purworejo

Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan 95.867.000 Penyediaan Makanan dan Minuman

Kab.

Purworejo

Tersedianya makanan dan minuman

12 bulan 95.867.000

9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Indonesia Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 163.179.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah

Indonesia Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

12 bulan 163.179.000

(23)

10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab.

Purworejo

Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan 10.140.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah

Kab.

Purworejo

Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah

12 bulan 10.140.000

11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan kebersihan

dan bahan pembersih 21 Jenis 4.840.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih

21 Jenis 4.840.000

12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan rumah tangga

13 Jenis 6.253.600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan rumah tangga

13 Jenis 6.253.600

II Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Persentase sarana prasarana

aparatur yang berfungsi dengan baik

100% 506.302.572 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Persentase sarana prasarana

aparatur yang berfungsi dengan baik

100% 506.302.572

1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kab.

Purworejo

Terpeliharanya gedung kantor 2490 m2 72.210.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor

Kab.

Purworejo

Terpeliharanya gedung kantor 2490 m2 72.210.000

2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab.

Purworejo

Pemeliharaan kendaraan roda 6, Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2

3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2

109.996,600 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Kab.

Purworejo

Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2

3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2

109.996,600

3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor Kab.

Purworejo

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

27 unit 21.714.200 Pemeliharaan Rutin/ Berkala

Peralatan Gedung Kantor Kab.

Purworejo

Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor

12 bulan 21.714.200

4 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya

Kab.

Purworejo

Kain batik lokal Purworejo 28 potong 9.000.000 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya

Kab.

Purworejo

Kain batik loka Purworejo 28 potong 9.000.000

5 Pengadaan Pakaian Khusus Kab.

Purworejo

Tersedianya Pakaian khusus 38 stel 100.776.000 Pengadaan Pakaian Khusus Kab.

Purworejo

Tersedianya Pakaian khusus 38 stel 100.776.000

6 Pengadaan Peralatan

Penanggulangn Bencana Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan penanggulangan bencana

4 unit perahu, 3 Pompa Air , 2 mesin tempel

192.606.772 Pengadaan Peralatan

Penanggulangn Bencana Kab.

Purworejo

Tersedianya peralatan penanggulangan bencana

4 unit perahu, 3 Pompa Air , 2 mesin tempel

192.606.772

III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan

100% 39.366,500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan

100% 39.366,500

1 Penyusunan pelaporan keuangan

Kab.

Purworejo

Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

18 dokumen 19.999,600 Penyusunan pelaporan keuangan Kab.

Purworejo

Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.

18 dokumen 19.999,600

2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan

Kab.

Purworejo Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA,

LAKjIP,dan LKPJ 6 dokumen 19.366,900 Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan

Kab.

Purworejo Dokumen Renja, RKT,

RKA/DPA, LAKjIP,dan LKPJ 6 dokumen 19.366,900 IV Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 112.680.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur

100% 112.680.000

(24)

VI. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan

Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan

Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana

Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani

Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana

Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

16 wilayah

100%

100%

18,29 100%

40%

60%

3.739.041.242 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah

Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan

Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan

Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana

Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan

Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani

Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana

Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial

16 wilayah

100%

100%

18,29

100%

40%

60%

3.739.041.242

1 Posko Siaga SAR Kab.

Purworejo

Layanan posko siaga SAR 3 Pos, 484.465.000 Posko Siaga SAR Kab.

Purworejo

Layanan posko siaga SAR 3 Pos, 484.465.000 2 Pelatihan SAR Penanganan

Bencana

Kab.

Purworejo

Pelatihan SAR 21 orang 104.460.00 Pelatihan SAR Penanganan Bencana

Kab.

Purworejo

Pelatihan SAR 21 orang 104.460.00

3 Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana

Kab.

Purworejo

Pelatihan tanggap bencana 20 orang 84.687.500 Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana

Kab.

Purworejo

Pelatihan tanggap bencana 20 orang 84.687.500

4. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana

Kab.

Purworejo

Sosialisasi penanggulangan bencana

120 desa dan 3 sekolah dasa

132.930.000 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana

Kab.

Purworejo

Sosialisasi penanggulangan bencana

120 desa dan 3 sekolah dasa

132.930.000

5 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana

Kab.

Purworejo

Fasilitasi/pendampingan FPRB 12 bulan 18.227.000 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana

Kab.

Purworejo

Fasilitasi/pendampingan FPRB 12 bulan 18.227.000

6 Penyusunan Rencana Kontijensi Kab.

Purworejo

Dokumen rencana kontinjensi banjir

1 dokumen 46.475.500 Penyusunan Rencana Kontijensi Kab.

Purworejo

Dokumen rencana kontinjensi banjir

1 dokumen 46.475.500 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedu/

sekitar

Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana

44 orang 112.680.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedu/

sekitar

Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana

44 orang 112.680.000

V Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase tersedianya data dasar Pembangunan

100% 104.020.000 Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Prosentase tersedianya data dasar Pembangunan

100% 104.020.000

1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Kab.

Purworejo

Data dasar pembangunan BPBD 1 dokumen 104.020.000 Penyusunan Data Dasar Pembangunan

Kab.

Purworejo

Data dasar pembangunan BPBD 1 dokumen 104.020.000

(25)

7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Kab.

Purworejo

Pemeliharaan EWS Tsunami, longsor , banjir dan alat berat

21 unit 145.497,600 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana

Kab.

Purworejo

Pemeliharaan EWS Tsunami, longsor , banjir dan alat berat

21 unit 145.497,600

8 Pengadaan Early Warning System Desa Watukoro dan desa Desa Kertojayan

Tersedianya alat deteksi dini bencana

2 unit 193.833.400 Pengadaan Early Warning System Desa Watukoro dan desa Desa Kertojayan

Tersedianya alat deteksi dini bencana

2 unit 193.833.400

9 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

Kab.

Purworejo

Penanganan tanggap darurat bencana

12 bulan 615.635.742 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana

Kab.

Purworejo

Penanganan tanggap darurat bencana

12 bulan 615.635.742

10 Tim Kaji Bencana Kab.

Purworejo

Bahan kebijakan pengkajian bencana

1 Dokumen 13.027,900 Tim Kaji Bencana Kab.

Purworejo

Bahan kebijakan pengkajian bencana

1 Dokumen 13.027,900

11 Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam Kab.

Purworejo

Pengelolaan logistik kebencanaan 16 Jenis 541.244.700 Pengelolaan Logistik Tanggap

Darurat Bencana Alam Kab.

Purworejo

Pengelolaan logistik kebencanaan

16 Jenis 541.244.700

12 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)

Kab.

Purworejo

Operasional Pusdalop PB 12 bulan 247.460.000 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)

Kab.

Purworejo

Operasional Pusdalop PB 12 bulan 247.460.000

13 Gladi Posko Pusdalop Kab.

Purworejo

Gladi personil posko Pusdalop 60 orang 30.139,500 Gladi Posko Pusdalop Kab.

Purworejo

Gladi personil posko Pusdalop 60 orang 30.139,500

14 Gladi Lapang Penanggulangan

Bencana Kab.

Purworejo

Gladi personil dan masyarakat 500 orang 114.238,500 Gladi Lapang Penanggulangan

Bencana Kab.

Purworejo

Gladi personil dan masyarakat 500 orang 114.238,500

15 Pemantauan Lokasi Pasca

Bencana Kab.

Purworejo

Dokumen informasi detil calon

lokasi rehab rekon pasca bencana 1 dokumen 36.750.000 Pemantauan Lokasi Pasca

Bencana Kab.

Purworejo

Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana

1 dokumen 36.750.000

16 Pelatihan Recovery Pasca

Bencana Kab.

Purworejo

SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana

30 orang 64.915.200 Pelatihan Recovery Pasca Bencana Kab.

Purworejo

SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana

30 orang 64.915.200

17 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITU PASNA) Kab.

Purworejo

Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA

40 orang 66.500.000 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITU PASNA) Kab.

Purworejo

Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA

40 orang 66.500.000

(26)

18 Penyusunan Rencana Teknis

Rehab RekonAkibat Bencana Kab.

Purworejo

Dokumen rencana teknis rehab

rekon 1 dokumen 125.000.000 Penyusunan Rencana Teknis

Rehab RekonAkibat Bencana Kab.

Purworejo

Dokumen rencana teknis rehab

rekon 1 dokumen 125.000.000

19. Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Kab.

Purworejo

Pembentukan desa tangguh bencana

15 Desa 163.899.000 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Kab.

Purworejo

Pembentukan desa tangguh bencana

15 Desa 163.899.000

20 Verifikasi Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana Kab.

Purworejo

Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana

1 Dokumen 40.000.000 Verifikasi Perbaikan Perumahan

Akibat Bencana Kab.

Purworejo

Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana

1 Dokumen 40.000.000

21 Pengadaan Tanah relokasi

bencana Kab.

Purworejo

Tersedianya tanah relokasi 2 Lokasi 469.654.700 Pengadaan Tanah relokasi

bencana Kab.

Purworejo

Tersedianya tanah relokasi 2 Lokasi 469.654.700

(27)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja BPBD disusun melalui proses pembahasan pada forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan antara rumusan rancangan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan.

Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPBD selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau berupa harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan atau telah direncanakan di tahun mendatang.

Hal ini pun sam dengan penyusunan Perubahan Renja 2019. Kegiatan yang diusulkkan BPBD tidak melalui mekanisme forum OPD, sehingga kegiatan pada perubahan disusun secara teknokratik. Kegiatan yang bersifat parsipatif secara formal tidak ada usulan. Begitu pula usulan dari pokok-pokok pikiran Dewan juga tidak ada.

(28)

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:

1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;

2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;

3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya;

4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;

5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.

Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.

(29)

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2019 ini merupakan tahun ke-empat sebagaimana tertuang di dalam Renstra BPBD Tahun 2016-2021.

Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:

Tujuan I : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik Sasaran I : Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat

Daerah Indikator

Sasaran

I : Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah

Sasaran II : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah

Indikator

Sasaran II : Cakupan pelayanan penanggulangan bencana Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2019 Badan

Penanggulangan Bencana Daerah beserta indikator dan target tahunan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 3.1.Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019

Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja

2019

Program

Meningkatkan akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah daerah

Meningkatnya kinerja

perangkat daerah

Capaian kinerja perangkat daerah

100% Pelayanan administrasi perkantoran Optimalisasi

penanggulang an bencana

Capaian SPM bidang

kebencanaan

100% Pencegahan dini dan

penanggulangan bencana daerah

Gambar

Tabel 2.1   Evaluasi Pelaksanaan Renja PD 2019 Sampai Dengan Semester I   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
Tabel 2.2  Analisis Kinerja Pelayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Tabel 3.1.Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Program   Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019
Tabel 3.2 Rumusan Perubahan Rencana Program Dan Kegiatan Tahun 2019 Dan Prakiraan Maju Tahun 2020  Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo

Referensi

Dokumen terkait

54 tahun 2001 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah RI Nomor 8 tahun 2008, tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan,Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

LAMPIRAN : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR NOMOR 25 TAHUN 2021 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2022 BAB I PENDAHULUAN 1.1 Latar