PEMERINTAH KABUPATEN PURWOREJO BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Jl. Jend. Sarwo Edhie Wibowo Nomor 14B Purworejo Telp/Fax. 0275-325667
Email : bpbd@purworejokab.go.id Website: www.bpbd.purworejokab.go.id
RENCANA KERJA TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
ii
PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN PURWOREJO
iii
DAFTAR ISI
BAB I PENDAHULUAN ... 1
1.1 Latar Belakang ... 1
1.2 Landasan Hukum ... 2
1.3 Maksud dan Tujuan ... 4
1.4 Sistematika Penulisan... 5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH ... 6
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I ... 6
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah ... 15
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ... 17
2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD ... 18
2.5 Penelaahan Usulan Rancanngan Awal RKPD ... 24
BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH ... 25
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ... 25
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah ... 26
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ... 27
BAB V PENUTUP ... 38
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 68 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa jka diindikasikan adabta ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan maka dokumen RKPD dapat dilakukan perubahan berikut Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun 2019.
Sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode (1) satu tahun yang mempunyai fungsi pokok.
Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, memberikan tugas dan tanggungjawab kepada masing-masing pemerintah daerah untuk melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana. Pemerintah daerah menyiapkan kegiatan untuk pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana yang dirumuskan sejak tahap perencanaan, penganggaran sampai dengan pelaksanaan melalui APBD.
Proses penyusunan Renja BPBD Tahun 2019 didasarkan pada Renstra BPBD 2016-2021 dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam RKPD Tahun 2019. Tahun 2019 merupakan tahun ke-4 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Purworejo.
Dasar perubahan Renja BPBD dikarenakan beberapa sebab antara lain :
1. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan asumsi
2. kerangka pendanaan, prioritas rencana program dan kegiatan prioritas.
3. Keadaan yang mengakibatkan pergeseran pagu kegiatan, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, sasaran kegiatan.
4. Keadaan darurat, dan/atau keperluan mendesak 5. Adanya kegiatan baru yang harus dilaksanakan.
1.2 Landasan Hukum
Landasan hukum penyusunan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten PurworejoTahun 2019 adalah :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. UU No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Sistem Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4829);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2008 tentang Peran Serta Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah dalam Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Repbulik Indonesia Tahun 2008 Nomor 44, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4830);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 131 tahun 2003 tentang Penanggulangan Bencana dan Penangan Pengungsi di Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyiapan Sarana dan Prasarana Dalam Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Purworejo Tahun 2010 Nomor 3);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 27 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 – 2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 27);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2012 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2012 Nomor 3);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo;
19. Peraturan Bupati Purworejo Nomor 62 Tahun 2012 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo;
1.3 Maksud dan tujuan
a. Maksud
Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 dimaksudkan sebagai upaya untuk memenuhi kebutuhan daerah terhadap suatu perubahan atas dokumen perencanaan daerah yang bersifat tahunan yang telah disusun pada tahun lalu. Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 tetap menjadi bagian secara utuh dari upaya pelaksanaan RPJMD Kabupaten Purworejo Tahun 2016-2021.
b. Tujuan
Perubahan RKPD Kabupaten Purworejo Tahun 2019 bertujuan untuk:
1. Mengantisipasi perkembangan keadaan yang terjadi pada tahun berjalan (2019);
2. Menyediakan acuan bagi penyusunan perubahan KUPA/Perubahan PPAS Tahun Anggaran 2019 dan perubahan APBD Tahun Anggaran 2019.
1.4 Sistematika Penulisan
Sistematika penulisan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut:
Bab I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang 1.2. Landasan Hukum 1.3. Maksud dan Tujuan 1.4. Sistematika penulisan
Bab II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PD TAHUN LALU 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Semester I 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan PD
2.3. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi PD 2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD
Bab III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN 3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja PD
3.3. Program dan Kegiatan
Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 4.1 Matrik Renja PD
Bab IV PENUTUP
BAB II
HASIL EVALUASI
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN BERJALAN
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Semester I
Pada tahun 2013 melalui Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Purworejo, BPBD dibentuk dengan tugas pokok dan fungsi pada urusan penanggulangan bencana daerah.
Melalui APBD TA 2019, BPBD melaksanakan 6 program dan 39 kegiatan. Adapun evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan penanggulangan bencana pada tahun 2019 adalah sebagai berikut : Program dalam RPJMD terkait penanggulangan bencana ada 1 program yaitu Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah, dengan indikator kinerja:
a. Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan, target 16 Wilayah
Indikator ini menggambarkan jumlah kelompok jejaring kebencanaan kecamatan yang ada di Kabupaten Purworejo.
Target tahun 2019 sejumlah 16 Wilayah/kecamatan, dukungan jejaring kebencanaan kecamatan tersebut terdiri dari masyarakat, pemerintah dan dunia usaha yang langsung dalam koordinasi saat pra bencana, tanggap darurat bencana dan pasca bencana.
b. Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan, target 100%
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah desa/wilayah rawan bencana yang akan dibina, dengan target yang ingin dicapai di tahun 2019 adalah sebanyak 100% dari desa rawan bencana telah mendapat pembinaan/sosialisasi terkait potensi bencana yang ada di Kabupaten Purworejo.
c. Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana, target 100%
Indikator ini menggambarkan prosentase jumlah analisis dan
kajian terhadap jenis bencana, potensi ancaman bencana, maupun kajian teknis lainnya yang yang dibutuhkan oleh Kabupaten Purworejo. Kebutuhan dokumen yang berkait dengan kebencana sebanyak 8 (delapan) dokumen
d. Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan. Target 18,29%
Indikator ini menggambarkan prosentase dari jumlah desa rawan bencana prioritas yang telah tersedia sarana prasarana kesiapsiagaan bencana.
e. Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani, target 100%
Indikator ini menggambarkan prosentase dari jumlah kejadian tanggap darurat bencana yang tertangani. Target setiap tahun adalah 100%, artinya semua kejadian tanggap darurat telah mendapat penanganan. Realisasi kinerja yang dilaksanakan oleh BPBD selama ini telah dapat tertangani 100%
sebagaimana target kinerja yang ditetapkan.
f. Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana, target 40%
Indikator ini menggambarkan jumlah orang yang dibina dan diberdayakan pasca bencana setiap tahun dibandingkan dari perkiraan jumlah terdampak.
g. Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial, target 60%
Indikator ini menggambarkan jumlah sarana prasarana umum yang mengalami kerusakan akibat bencana dan telah terlayani/terbangun.
Rekapitulasi evaluasi hasil pelaksanaan Renja PD samapai dengan semester I BPBD Purworejo tahun 2019 dapat dilihat dalam Tabel berikut.
Tabel 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD 2019 Sampai Dengan Semester I Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
SAMPAI DENGAN BULAN JUNI
PERANGKAT DAERAH : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NO NAMA PROGRAM / KEGIATAN PAGU
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan
(Output)
SATUAN
TARGET REALISASI
FISIK (%) KEUANGAN (Rp) KEUANG
AN (%) FISIK (%) KEUANGAN
(Rp) KEUANGAN (%)
I Program Pelayanan
Administrasi Perkantoran 419.218.900
Persentase administrasi perkantoran yang dilayani
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat 4.236.000 Surat masuk dan
surat keluar Bulan 49,72 % 2.106.000 49,72% 50 %
2.039.500 48,15%
2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan Listrik 114.900.000 Rekening telepon, air
dan listrik rekening,
bulan 50,00 % 57.450.000 50,00% 50 %
42.642.672 37,11%
3 Penyediaan Jasa Kebersihan
Kantor 20.400.000 Tenaga kebersihan orang, bulan 50,00 % 10.200.000 50,00% 50 %
8.500.000 41,67%
4 Penyediaan Alat Tulis Kantor 15.436.000 Alat tulis kantor Bulan 71,39 % 11.020.000 71,39% 71,4 %
11.017.000 71,37%
5 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan 9.074.700 Barang cetakan dan
penggandaan Bulan 51,31 % 4.656.100 51,31% 51,31 %
2.499.000 27,54%
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.234.800 Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
Bulan 56,65 % 2.399.200 56,65% 56,66 %
2.389.100 56,42%
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan 3.844.800 Surat kabar Bulan 50,00 % 1.922.400 50,00% 50 %
1.537.500 39,99%
8 Penyediaan Makanan dan
Minuman 95.867.000 Makanan dan
minuman Bulan 45,31 % 43.442.000 45,31% 45,31 %
29.891.600 31,18%
9 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi ke Luar Daerah 129.997.000 Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
Bulan 42,31 % 55.000.000 42,31% 42,31 %
38.359.340 29,51%
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
10.140.000 Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
Bulan 50,00 % 5.070.000 50,00% 50,1 %
4.995.000 49,26%
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan
dan Bahan Pembersih 4.840.000 Peralatan kebersihan
dan bahan pembersih Bulan 100 % 4.840.000 100,00% 100 %
4.840.000 100,00%
12 Penyediaan Peralatan Rumah
Tangga 6.248.600 Peralatan rumah
tangga jenis, bulan 100 % 6.248.600 100,00% 100 %
5.093.400 81,51%
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana 203.919.800
Persentase sarana prasarana aparatur yang berfungsi
dengan baik
13 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor 72.210.000 Pemeliharaan gedung
kantor m² 95,46 % 68.933.000 95,46% 95,5 %
67.743.760 93,81%
14 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Kendaraan Dinas/Operasional 109.995.600 Pemeliharaan roda 6, roda 4 dan roda 2, 2 excavator
kendaraan roda 6, roda 4, roda 2 dan excavator
45,55 % 50.103.500 45,55% 45,55 %
44.885.378 40,81%
15 Pemeliharaan Rutin/Berkala
Peralatan Gedung Kantor 21.714.200 Pemeliharaan komputer dan peralatan gedung kantor
Bulan 59,45 % 12.908.500 59,45% 59,45 %
9.278.000 42,73%
Tingkat kondisi sarana dan prasarana
perkantoran
Prosen
III Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 36.300.200
Persentase peningkatan kapasitas
sumberdaya aparatur
16 Pendidikan dan Pelatihan Formal 36.300.200 Pelatihan teknis dasar (wajib) aparatur pelaksana manajemen penanggulangan bencana
Orang 22,32 % 480.000 1,32% 22,32 %
480.000 1,32%
IV
Program Peningkatan Pengembangan Sistem
Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
39.366.500 Persentase sistem capaian kinerja dan
keuangan
17 Penyusunan Pelaporan Keuangan 19.999.600 Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran, dan tahunan serta dokumen
pertanggungjawaban dana non APBD
dokumen APBD dan dokumen Non APBD
34,09 % 6.817.750 34,09% 34,09 %
6.261.400 31,31%
18 Penyusunan Perencanaan dan
Evaluasi Pelaporan 19.366.900 Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA/DPPA, LKjIP, LKPJ, LPPD, SPIP
Dokumen 68,1 % 13.188.500 68,10% 68,1 %
12.716.650 65,66%
V Program Penyusunan Data
Dasar Pembangunan 100.000.000 Persentase ketersediaan data
dasar pembangunan
19 Penyusunan Data Dasar
Pembangunan 100.000.000 Database dan informasi spasial, monitoring, evaluasi dan pengendalian kebencanaan
Dokumen 47,59 % 44.848.600 44,85% 47,21 %
41.212.350 41,21%
VI Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana
Daerah 2.784.120.900
Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan
Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh
sosialisasi kebencanaan
Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana
Persentase
tersedianya peralatan kesiapsiagaan
terhadap pencegahan
Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani
Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana
Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana
alam/sosial
20 Posko Siaga SAR 336.000.000 Layanan Posko Siaga Penanggulangan Bencana
posko (lebaran, natal dan tahun baru)
65,46 % 191.171.100 56,90% 67,43 %
188.136.100 55,99%
Jasa Tenaga Siaga
Bencana orang x
bulan 21 Pelatihan SAR Penanganan
Bencana 104.460.000 Pelatihan Tenaga
Siaga Bencana Bidang
Water Rescue Orang
89,95 % 93.948.000 89,94% 98 %
88.996.700 85,20%
22 Pengembangan Kompetensi
Dasar Manajemen Bencana 84.687.500 Pelatihan kemampuan tanggap akan bencana dan volunteerism
Orang 0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%
23 Penyuluhan Daerah Rawan
Bencana 132.930.000 Sosialisasi
Penanggulangan Bencana
desa/kelura han, Sekolah Dasar
100 % 132.930.000 100,00% 100 %
131.954.950 99,27%
24 Fasilitasi Forum Pengurangan Risiko Bencana
18.227.000 Fasilitasi/pendamping
an FPRB Bulan 75,01 % 13.672.100 75,01% 70 %
11.981.600 65,74%
25 Penyusunan Rencana Kontijensi 46.475.500 Dokumen rencana kontijensi bencana banjir
dokumen kontijensi banjir
16,05 % 7.460.000 16,05% 11,23 %
2.985.000 6,42%
26 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
145.497.600 Pemeliharaan sarpras penanggulangan bencana
EWS 61,05 % 88.820.100 61,05% 68 %
55.558.200 38,18%
27 Pengadaan Early Warning System 193.833.400 EWS EWS 6,55 % 12.679.700 6,54% 6,54 %
12.118.100 6,25%
28 Kegiatan Tanggap Darurat
Bencana 379.925.100
Penanganan tanggap darurat kebencanaan
Bulan 30,65 % 116.447.500 30,65% 34,81 %
93.064.199 24,50%
29 Tim Kaji Bencana 13.027.900 Bahan kebijakan pengkajian bencana
Dokumen 65,06 % 8.475.800 65,06% 82,25 %
7.965.800 61,14%
30 Pengelolaan Logistik Tanggap
Darurat Bencana Alam 487.614.700 Logistik kebencanaan dan operasional pengelolaan tanggap darurat
jenis, unit gudang, bulan
66,04 % 321.999.000 66,04% 65,39 %
315.781.700 64,76%
31 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)
200.000.000 Operasional Pusdalop Penanggulangan Bencana Kabupaten
bulan 53 % 97.000.000 48,50% 53 %
97.000.000 48,50%
32 Gladi Posko Pusdalop 30.139.500 Gladi Posko Pemangku Kepentingan
Penanggulangan Bencana
hari, orang 0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%
33 Gladi Lapang Penanggulangan
Bencana 114.238.500 Gladi personil dan
masyarakat kali, orang
0 % 0 0,00% 0 % 0 0,00%
34 Pemantauan Lokasi Pasca
Bencana 36.750.000 Dokumen informasi
detil calon lokasi rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana
dokumen 46,03 % 16.917.800 46,03% 39,1 %
13.114.600 35,69%
35 Pelatihan Recovery Pasca
Bencana 64.915.200 SDM yang terlatih recovery pasca bencana
kali, orang 88,21 % 57.260.200 88,21% 80,21 %
50.254.200 77,42%
36 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan
Pasca Bencana (JITU PASNA) 66.500.000 Pelatihan tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA
orang, kali 54,29 % 36.104.000 54,29% 28,9 %
8.160.000 12,27%
37 Penyusunan Rencana Teknis
Rehab Rekon Akibat Bencana 125.000.000 Dokumen Rencana Teknis Rehap Rekon Akibat Bencana dan Data Kerusakan Sarana Prasarana Pasca Bencana
dokumen 48,72 % 60.897.600 48,72% 25 % 11.680.200 9,34%
38 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana 163.899.000 Desa Tangguh
Bencana desa 56,48 % 92.574.900 56,48% 67,44 % 62.058.500 37,86%
39 Verifikasi Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana 40.000.000 Fasilitasi penerima sarana prasarana pasca bencana
rumah 42,3 % 16.920.000 42,30% 41,3 % 14.410.000 36,03%
JUMLAH 3.582.926.300 50,66 % 1.766.911.950 49,31% 50,67 % 1.501.601.499 41,91 %
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Sasaran sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD dan Renstra 2016 – 2021 adalah Optimalnya Pelayanan Penanggulangan Bencana dan Kebakaran Daerah. Sejak tahun 2017 terjadi pemisahan urusan kebakaran dan kebencanaan sehingga urusan kebakaran tidak lagi melekat pada BPBD maka sasaran mengalami revisi sebagaimana tercantum pada dokumen Renstra, yaitu optimalnya pelayanan penanggulangan bencana didaerah dengan indikator cakupan pelayanan penanggulangan bencana pada tahun 2018 tercapai 100%.
Capaian program pencegahan dini dan penanggulangan bencana dengan tujuh indikator kinerja dapat tercapai tujuh indikator, sedangkan kegiatan tahun tahun 2018 sebanyak 41 kegiatan dapat tercapai 41 kegiatan.
Tabel 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan PD Badan Penanggulangan Bencana Daerah
No Indikator SPM/standar
nasional IKK Target Renstra PD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan
Analisa Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019 Tahun
2020 Tahun
2021 Tahun
2016 Tahun
2017 Tahun
2018 Tahun
2019 Tahun
2020 Tahun 2021
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17)
1. Capaian kinerja
perangkat daerah NIHIL NIHIL 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
2. Capaian SPM Sub-Urusan Bencana
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
18
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya, maka BPBD saat ini berada dalam lingkungan strategis yang memiliki kondisi internal berupa kekuatan dan kelemahan, maupun kondisi eksternalnya berupa peluang serta ancaman yang harus dihadapi untuk dapat melaksanakan tugas pada urusan kebencanaan daerah.
Dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya BPBD didukung kelembagaan yang kuat dengan potensi SDM dengan tingkat pendidikan tinggi. Namun demikian masih terdapat permasalahan- permasalahan yang dihadapi, yaitu:
Keterbatasan sumberdaya aparatur yang berkompeten,jumlah PNS BPBD hanya terdiri atas 28 orang;
Keterbatasan sarana dan prasarana yang dimiliki untuk penunjang administrasi kantor maupun penanganan bencana;
Dukungan sumberdaya dari stakeholder di luar pemerintah (masyarakat, dunia usaha,) ketika terjadi bencana belum terkoordinir secara optimal.
Belum optimalnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana.
Belum optimalnya pemahaman masyarakat tentang pengurangan resiko bencana.
Tantangan yang dihadapi BPBD dalam jangka waktu 5 tahun mendatang adalah:
Sebagai OPD yang melaksanakan urusan wajib pelayanan dasar dituntut akuntabilitas dalam layanan kepada masyarakat;
Meningkatnya tuntutan masyarakat untuk perbaikan pelayanan publik dan respon time yang cepat;
Wilayah Kabupaten Purworejo merupakan daerah rawan bencana;
Koordinasi antar stakeholder yang perlu ditingkatkan.
Belum optimalnya kesadaran stakeholder tentang kewajiban penanggulangan bencana.
Pola pikir (mindset) sebagian masyarakat yang menganggap bahwa penanggulangan bencan merupakan kewajiban pemerintah.
Meningkatnya jumlah relawan dan kelompok-kelompok sadar bencana perlu mendapatkan pembinaan yang terprogram.
Dari isu-isu tersebut diatas dapat di kelompokkan bahwa isu stategis pada BPBD adalah belum optimalnya penanganan bencana oleh pemerintah, masyarakat dan dunia usaha.
2.4 Review Terhadap Rancangan awal RKPD
Rancangan awal Perubahan RKPD tahun 2019 menjadi acuan dalam penyusunan rancangan awal Perubahan Rencana Kerja OPD tahun 2019. Dalam proses penyempurnaan dilakukan penyesuaian terhadap kebutuhan BPBD. Secara keseluruhan, hasil telaahan terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada Tabel 2.3
Tabel 2.3
Review Terhadap Rancangan Awal Perubahan RKPD Tahun 2019 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Purworejo
No.
Rancangan awal RKPD Hasil analisa kebutuhan
Catatan penting
Program / kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
Program/kegiatan Lokasi Indikator kinerja Target Capaian
Pagu Indikatif (Rp.000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
A. FUNGSI PENUNJANG: FUNGSI PENUNJANG:
I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi perkantoran yang dilayani
100% 452.910.900 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Persentase administrasi perkantoran yang dilayani
100% 452.910.900
1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.
Purworejo
Layanan surat menyurat
12 bulan 4.236.000 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Kab.
Purworejo
Layanan surat menyurat
12 bulan 4.236.000 2 Penyediaan Jasa Komunikasi,
Sumber Daya Air dan LIstrik
Kab.
Purworejo
Pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air
12 bulan 114.900.000 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan LIstrik
Kab.
Purworejo
Pembayaran tagihan telepon, listrik, dan air
12 bulan 114.900.000
3 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab.
Purworejo
Terpeliharanya kebersihan kantor 12 bulan 20.910.000 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
Kab.
Purworejo
Terpeliharanya kebersihan kantor
12 bulan 20.910.000 4 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.
Purworejo
Tersedianya alat tulis kantor 46 Jenis 15.436.000 Penyediaan Alat Tulis Kantor Kab.
Purworejo
Tersedianya alat tulis kantor 46 Jenis 15.436.000
5 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab.
Purworejo
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
5 jenis 9.074.700 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
Kab.
Purworejo
Tersedianya barang cetak dan penggandaan
5 jenis 9.074.700
6 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab.
Purworejo
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24 jenis 4.234,800 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
Kab.
Purworejo
Tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
24 jenis 4.234,800
7 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab.
Purworejo
Tersedianya surat kabar 3 jenis 3.844.800 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
Kab.
Purworejo
Tersedianya surat kabar 3 jenis 3.844.800
8 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab.
Purworejo
Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 95.867.000 Penyediaan Makanan dan Minuman
Kab.
Purworejo
Tersedianya makanan dan minuman
12 bulan 95.867.000
9 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indonesia Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 163.179.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
Indonesia Koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
12 bulan 163.179.000
10 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kab.
Purworejo
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 10.140.000 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah
Kab.
Purworejo
Koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah
12 bulan 10.140.000
11 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan kebersihan
dan bahan pembersih 21 Jenis 4.840.000 Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan kebersihan dan bahan pembersih
21 Jenis 4.840.000
12 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan rumah tangga
13 Jenis 6.253.600 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan rumah tangga
13 Jenis 6.253.600
II Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Persentase sarana prasarana
aparatur yang berfungsi dengan baik
100% 506.302.572 Program Peningkatan Sarana
dan Prasarana Persentase sarana prasarana
aparatur yang berfungsi dengan baik
100% 506.302.572
1 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kab.
Purworejo
Terpeliharanya gedung kantor 2490 m2 72.210.000 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Gedung Kantor
Kab.
Purworejo
Terpeliharanya gedung kantor 2490 m2 72.210.000
2 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab.
Purworejo
Pemeliharaan kendaraan roda 6, Pemeliharaan kendaraan roda 4 Pemeliharaan kendaraan roda 2
3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2
109.996,600 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional
Kab.
Purworejo
Pemeliharaan kendaraan roda 6, roda 4 dan roda 2
3 kendaraan roda 6, 3 kendaraan roda 4, 18 kendaraan roda 2
109.996,600
3 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor Kab.
Purworejo
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
27 unit 21.714.200 Pemeliharaan Rutin/ Berkala
Peralatan Gedung Kantor Kab.
Purworejo
Pemeliharaan peralatan dan perlengkapan gedung kantor
12 bulan 21.714.200
4 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
Kab.
Purworejo
Kain batik lokal Purworejo 28 potong 9.000.000 Penyediaan Pakaian Dinas Pegawai dan Perlengkapannya
Kab.
Purworejo
Kain batik loka Purworejo 28 potong 9.000.000
5 Pengadaan Pakaian Khusus Kab.
Purworejo
Tersedianya Pakaian khusus 38 stel 100.776.000 Pengadaan Pakaian Khusus Kab.
Purworejo
Tersedianya Pakaian khusus 38 stel 100.776.000
6 Pengadaan Peralatan
Penanggulangn Bencana Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan penanggulangan bencana
4 unit perahu, 3 Pompa Air , 2 mesin tempel
192.606.772 Pengadaan Peralatan
Penanggulangn Bencana Kab.
Purworejo
Tersedianya peralatan penanggulangan bencana
4 unit perahu, 3 Pompa Air , 2 mesin tempel
192.606.772
III Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan
100% 39.366,500 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
Persentase sistem capaian kinerja dan keuangan
100% 39.366,500
1 Penyusunan pelaporan keuangan
Kab.
Purworejo
Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
18 dokumen 19.999,600 Penyusunan pelaporan keuangan Kab.
Purworejo
Dokumen laporan bulanan, triwulanan, semesteran dan tahunan.
18 dokumen 19.999,600
2 Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan
Kab.
Purworejo Dokumen Renja, RKT, RKA/DPA,
LAKjIP,dan LKPJ 6 dokumen 19.366,900 Penyusunan perencanaan dan evaluasi pelaporan
Kab.
Purworejo Dokumen Renja, RKT,
RKA/DPA, LAKjIP,dan LKPJ 6 dokumen 19.366,900 IV Program Peningkatan Kapasitas
Sumber Daya Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 112.680.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
Prosentase peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur
100% 112.680.000
VI. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan
Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan
Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana
Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani
Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana
Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial
16 wilayah
100%
100%
18,29 100%
40%
60%
3.739.041.242 Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana Daerah
Meningkatnya dukungan kelompok jejaring kebencanaan tingkat kecamatan
Persentase jumlah desa/kelurahan yang memperoleh sosialisasi kebencanaan
Persentase ketersediaan dokumen analisis jenis bencana
Persentase tersedianya peralatan kesiapsiagaan terhadap pencegahan
Persentase kejadian tanggap darurat tingkat daerah yang tertangani
Persentase pemberdayaan kelompok / masyarakat pasca bencana
Persentase fasilitasi perbaikan perumahan dan lingkungan akibat bencana alam/sosial
16 wilayah
100%
100%
18,29
100%
40%
60%
3.739.041.242
1 Posko Siaga SAR Kab.
Purworejo
Layanan posko siaga SAR 3 Pos, 484.465.000 Posko Siaga SAR Kab.
Purworejo
Layanan posko siaga SAR 3 Pos, 484.465.000 2 Pelatihan SAR Penanganan
Bencana
Kab.
Purworejo
Pelatihan SAR 21 orang 104.460.00 Pelatihan SAR Penanganan Bencana
Kab.
Purworejo
Pelatihan SAR 21 orang 104.460.00
3 Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana
Kab.
Purworejo
Pelatihan tanggap bencana 20 orang 84.687.500 Pengembangan Kompetensi Dasar Manajemen Bencana
Kab.
Purworejo
Pelatihan tanggap bencana 20 orang 84.687.500
4. Penyuluhan Daerah Rawan Bencana
Kab.
Purworejo
Sosialisasi penanggulangan bencana
120 desa dan 3 sekolah dasa
132.930.000 Penyuluhan Daerah Rawan Bencana
Kab.
Purworejo
Sosialisasi penanggulangan bencana
120 desa dan 3 sekolah dasa
132.930.000
5 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana
Kab.
Purworejo
Fasilitasi/pendampingan FPRB 12 bulan 18.227.000 Fasilitasi Forum Pengurangan Resiko Bencana
Kab.
Purworejo
Fasilitasi/pendampingan FPRB 12 bulan 18.227.000
6 Penyusunan Rencana Kontijensi Kab.
Purworejo
Dokumen rencana kontinjensi banjir
1 dokumen 46.475.500 Penyusunan Rencana Kontijensi Kab.
Purworejo
Dokumen rencana kontinjensi banjir
1 dokumen 46.475.500 1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedu/
sekitar
Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana
44 orang 112.680.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kedu/
sekitar
Pelatihan teknis dasar manajemen penanggulangan bencana
44 orang 112.680.000
V Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya data dasar Pembangunan
100% 104.020.000 Program Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Prosentase tersedianya data dasar Pembangunan
100% 104.020.000
1 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Kab.
Purworejo
Data dasar pembangunan BPBD 1 dokumen 104.020.000 Penyusunan Data Dasar Pembangunan
Kab.
Purworejo
Data dasar pembangunan BPBD 1 dokumen 104.020.000
7 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Kab.
Purworejo
Pemeliharaan EWS Tsunami, longsor , banjir dan alat berat
21 unit 145.497,600 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana
Kab.
Purworejo
Pemeliharaan EWS Tsunami, longsor , banjir dan alat berat
21 unit 145.497,600
8 Pengadaan Early Warning System Desa Watukoro dan desa Desa Kertojayan
Tersedianya alat deteksi dini bencana
2 unit 193.833.400 Pengadaan Early Warning System Desa Watukoro dan desa Desa Kertojayan
Tersedianya alat deteksi dini bencana
2 unit 193.833.400
9 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
Kab.
Purworejo
Penanganan tanggap darurat bencana
12 bulan 615.635.742 Kegiatan Tanggap Darurat Bencana
Kab.
Purworejo
Penanganan tanggap darurat bencana
12 bulan 615.635.742
10 Tim Kaji Bencana Kab.
Purworejo
Bahan kebijakan pengkajian bencana
1 Dokumen 13.027,900 Tim Kaji Bencana Kab.
Purworejo
Bahan kebijakan pengkajian bencana
1 Dokumen 13.027,900
11 Pengelolaan Logistik Tanggap Darurat Bencana Alam Kab.
Purworejo
Pengelolaan logistik kebencanaan 16 Jenis 541.244.700 Pengelolaan Logistik Tanggap
Darurat Bencana Alam Kab.
Purworejo
Pengelolaan logistik kebencanaan
16 Jenis 541.244.700
12 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)
Kab.
Purworejo
Operasional Pusdalop PB 12 bulan 247.460.000 Pusat Pengendalian Operasional Penanggulangan Bencana Alam (Pusdalop-PB)
Kab.
Purworejo
Operasional Pusdalop PB 12 bulan 247.460.000
13 Gladi Posko Pusdalop Kab.
Purworejo
Gladi personil posko Pusdalop 60 orang 30.139,500 Gladi Posko Pusdalop Kab.
Purworejo
Gladi personil posko Pusdalop 60 orang 30.139,500
14 Gladi Lapang Penanggulangan
Bencana Kab.
Purworejo
Gladi personil dan masyarakat 500 orang 114.238,500 Gladi Lapang Penanggulangan
Bencana Kab.
Purworejo
Gladi personil dan masyarakat 500 orang 114.238,500
15 Pemantauan Lokasi Pasca
Bencana Kab.
Purworejo
Dokumen informasi detil calon
lokasi rehab rekon pasca bencana 1 dokumen 36.750.000 Pemantauan Lokasi Pasca
Bencana Kab.
Purworejo
Dokumen informasi detil calon lokasi rehab rekon pasca bencana
1 dokumen 36.750.000
16 Pelatihan Recovery Pasca
Bencana Kab.
Purworejo
SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana
30 orang 64.915.200 Pelatihan Recovery Pasca Bencana Kab.
Purworejo
SDM yang terlatih Recovery Pasca Bencana
30 orang 64.915.200
17 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITU PASNA) Kab.
Purworejo
Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA
40 orang 66.500.000 Pelatihan Pengkajian Kebutuhan PascaBencana (JITU PASNA) Kab.
Purworejo
Tenaga pengkaji terlatih DaLA dan HRNA
40 orang 66.500.000
18 Penyusunan Rencana Teknis
Rehab RekonAkibat Bencana Kab.
Purworejo
Dokumen rencana teknis rehab
rekon 1 dokumen 125.000.000 Penyusunan Rencana Teknis
Rehab RekonAkibat Bencana Kab.
Purworejo
Dokumen rencana teknis rehab
rekon 1 dokumen 125.000.000
19. Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Kab.
Purworejo
Pembentukan desa tangguh bencana
15 Desa 163.899.000 Fasilitasi Desa Tangguh Bencana Kab.
Purworejo
Pembentukan desa tangguh bencana
15 Desa 163.899.000
20 Verifikasi Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana Kab.
Purworejo
Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana
1 Dokumen 40.000.000 Verifikasi Perbaikan Perumahan
Akibat Bencana Kab.
Purworejo
Fasilitasi rekomendasi perbaikan rumah akibat bencana
1 Dokumen 40.000.000
21 Pengadaan Tanah relokasi
bencana Kab.
Purworejo
Tersedianya tanah relokasi 2 Lokasi 469.654.700 Pengadaan Tanah relokasi
bencana Kab.
Purworejo
Tersedianya tanah relokasi 2 Lokasi 469.654.700
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Rencana Kerja BPBD disusun melalui proses pembahasan pada forum OPD Kabupaten. Pembahasan dilakukan untuk menyelaraskan antara rumusan rancangan rencana kerja dengan kesepakatan hasil musrenbang RKPD Kabupaten di tingkat Kecamatan.
Pada forum OPD tidak ada usulan program/kegiatan yang ditujukan kepada BPBD selaku OPD baik dari kelompok masyarakat, LSM, Perguruan Tinggi dan OPD Kabupaten. Usulan yang disampaikan pada saat pembahasan hanya bersifat masukan atau berupa harapan terhadap pelaksanaan program/kegiatan yang akan atau telah direncanakan di tahun mendatang.
Hal ini pun sam dengan penyusunan Perubahan Renja 2019. Kegiatan yang diusulkkan BPBD tidak melalui mekanisme forum OPD, sehingga kegiatan pada perubahan disusun secara teknokratik. Kegiatan yang bersifat parsipatif secara formal tidak ada usulan. Begitu pula usulan dari pokok-pokok pikiran Dewan juga tidak ada.
BAB III
TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Tema Pembangunan Nasional yang ditetapkan dalam RKP Tahun 2019 adalah “Pemerataan Pembangunan untuk Pertumbuhan Berkualitas” yang dijabarkan menjadi 5 prioritas nasional di tahun 2019, yaitu:
1. Pembangunan manusia melalui pengurangan kemiskinan dan peningkatan pelayanan dasar;
2. Pengurangan kesenjangan antar wilayah melalui penguatan konektivitas dan kemaritiman;
3. Peningkatan nilai tambah ekonomi dan penciptaan lapangan kerja melalui pertanian, industri, dan jasa produktif lainnya;
4. Pemantapan ketahanan energi, pangan, dan sumber daya air;
5. Stabilitas keamanan nasional dan kesuksesan pemilu.
Prioritas pembangunan nasional disusun sebagai penjabaran operasional dari Strategi Pembangunan yang digariskan dalam RPJMN 2015-2019 dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional untuk memenuhi Nawa Cita.
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
Tujuan dan sasaran yang akan dicapai dalam Perubahan Rencana Kerja BPBD Tahun 2019 ini merupakan tahun ke-empat sebagaimana tertuang di dalam Renstra BPBD Tahun 2016-2021.
Adapun tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut:
Tujuan I : Mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik Sasaran I : Meningkatnya dukungan kinerja Perangkat
Daerah Indikator
Sasaran
I : Cakupan dukungan terhadap kinerja perangkat daerah
Sasaran II : Optimalnya pelayanan penanggulangan bencana dan kebakaran di daerah
Indikator
Sasaran II : Cakupan pelayanan penanggulangan bencana Tujuan dan Sasaran Perubahan Renja Tahun 2019 Badan
Penanggulangan Bencana Daerah beserta indikator dan target tahunan secara detail dapat dilihat pada tabel berikut:
Tabel 3.1.Tujuan, Sasaran, Indikator, Target Kinerja dan Program Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2019
Tujuan Sasaran Indikator Target Kinerja
2019
Program
Meningkatkan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah daerah
Meningkatnya kinerja
perangkat daerah
Capaian kinerja perangkat daerah
100% Pelayanan administrasi perkantoran Optimalisasi
penanggulang an bencana
Capaian SPM bidang
kebencanaan
100% Pencegahan dini dan
penanggulangan bencana daerah