Lampiran III
Nomor Tanggal Peraturan Daerah
: :
6
17 October 2017
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN
TAHUN ANGGARAN 2017
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
Urusan Pemerintahan : 4 . 01 Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang Administrasi Pemerintahan
Organisasi : 4 . 01 . 05 KECAMATAN
Sub Unit Organisasi : 4 . 01 . 05 . 01 KECAMATAN SELOPURO
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
BELANJA 1.345.735.800,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 1.392.418.000,00 46.682.200,00 3,47
BELANJA TIDAK LANGSUNG 1.093.295.800,00
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 1.129.978.000,00 36.682.200,00 3,36
4.01 . 4.01.05 . 00 . 00 . 5 . 1 . 1 Belanja Pegawai 1.093.295.800,00 1.129.978.000,00 36.682.200,00 3,36
BELANJA LANGSUNG 252.440.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 262.440.000,00 10.000.000,00 3,96
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 91.958.000,00
4.01 . 4.01.05 . 01 109.556.000,00 17.598.000,00 19,14
91.958.000,00 Penyediaan dan Peningkatan Administrasi Perkantoran
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 109.556.000,00 17.598.000,00 19,14
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 17.460.000,00 21.360.000,00 3.900.000,00 22,34
4.01 . 4.01.05 . 01 . 20 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 74.498.000,00 88.196.000,00 13.698.000,00 18,39
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
76.395.000,00
4.01 . 4.01.05 . 02 70.447.000,00 (5.948.000,00) (7,79)
76.395.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 70.447.000,00 (5.948.000,00) (7,79)
4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 900.000,00 900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 26.271.000,00 26.271.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 02 . 45 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 49.224.000,00 43.276.000,00 (5.948.000,00) (12,08)
Program perencanaan, penganggaran,
pengendalian, dan pelaporan capaian kinerja dan keuangan
8.026.800,00
4.01 . 4.01.05 . 06 8.026.800,00 0,00 0,00
1.505.000,00 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar
realisasi kinerja SKPD
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 1.505.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 0,00
1.505.000,00 penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 1.505.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 04 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 0,00
1.505.000,00 Review dan Penyusunan Dokumen Renstra
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 1.505.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN - BPKAD Kab. Blitar
Halaman 1 dari 3
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.305.000,00 1.305.000,00 0,00 0,00
1.691.800,00 Penyusunan renja
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 1.691.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.691.800,00 1.691.800,00 0,00 0,00
1.820.000,00 Penyusunan RKA ,DPA/DPPA
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 1.820.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 06 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.620.000,00 1.620.000,00 0,00 0,00
Program Fasilitasi Pemerintahan Desa dan Kelurahan
50.743.400,00
4.01 . 4.01.05 . 63 56.343.400,00 5.600.000,00 11,04
7.566.800,00 Fasilitasi Monitoring dan Evaluasi, Koordinasi Pajak dan
Retribusi Daerah
4.01 . 4.01.05 . 63 . 01 7.566.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 7.366.800,00 7.366.800,00 0,00 0,00
16.366.800,00 Monitoring dan Evaluasi Pemerintahan
Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 63 . 02 16.366.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.366.800,00 2.366.800,00 0,00 0,00
1.766.800,00 Evaluasi Rancangan Peraturan Desa
4.01 . 4.01.05 . 63 . 03 1.766.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 03 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 03 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 1.566.800,00 1.566.800,00 0,00 0,00
6.900.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Tingkat Kecamatan dan
Fasilitasi, Monev Musrenbang Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 63 . 05 6.900.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 05 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 6.900.000,00 6.900.000,00 0,00 0,00
2.393.000,00 Fasilitasi, monitoring dan evaluasi LPMK,
Karangtaruna, P K K, Muspika Perwosi, posyandu, Karangwreda Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 63 . 06 2.393.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 06 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 06 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.193.000,00 2.193.000,00 0,00 0,00
3.130.000,00 Failitasi, Monitoring dan Evaluasi Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial (PMKS) Desa/Kelurahan
4.01 . 4.01.05 . 63 . 07 3.130.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 07 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 07 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 0,00
3.130.000,00 Failitasi, Monitoring dan Evaluasi Program-program
Penanggulangan Kemiskinan
4.01 . 4.01.05 . 63 . 08 8.730.000,00 5.600.000,00 178,91
4.01 . 4.01.05 . 63 . 08 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 5.800.000,00 5.600.000,00 2.800,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 08 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 2.930.000,00 2.930.000,00 0,00 0,00
5.720.000,00 Pembinaan nilai budaya, wawasan kebangsaan dan
perlindungan masyarakat
4.01 . 4.01.05 . 63 . 09 5.720.000,00 0,00 0,00
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN - BPKAD Kab. Blitar
Halaman 2 dari 3
KODE
REKENING URAIAN
JUMLAH (Rp)
DASAR HUKUM BERTAMBAH / (BERKURANG)
SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN (Rp) %
1 2 3 4 5 6 7
4.01 . 4.01.05 . 63 . 09 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 150.000,00 150.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 09 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 5.570.000,00 5.570.000,00 0,00 0,00
3.770.000,00 Sosialisasi dan pembinaan kantrantibmas dan
pencegahan tindak kriminal
4.01 . 4.01.05 . 63 . 10 3.770.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 10 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 63 . 10 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 3.570.000,00 3.570.000,00 0,00 0,00
Program Pelayanan Kecamatan 25.316.800,00
4.01 . 4.01.05 . 64 18.066.800,00 (7.250.000,00) (28,64)
18.550.000,00 Bintek Peningkatan Pelayanan Prima di Kecamatan,
Kelurahan dan Desa
4.01 . 4.01.05 . 64 . 01 11.300.000,00 (7.250.000,00) (39,08)
4.01 . 4.01.05 . 64 . 01 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 64 . 01 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 18.350.000,00 11.100.000,00 (7.250.000,00) (39,51)
6.766.800,00 Fasilitasi Penerbitan Layanan Perijinan
4.01 . 4.01.05 . 64 . 02 6.766.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 64 . 02 . 5 . 2 . 1 Belanja Pegawai 200.000,00 200.000,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 64 . 02 . 5 . 2 . 2 Belanja Barang dan Jasa 566.800,00 566.800,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.05 . 64 . 02 . 5 . 2 . 3 Belanja Modal 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00
SURPLUS / (DEFISIT) (1.345.735.800,00) (1.392.418.000,00) (46.682.200,00) 3,47
BLITAR, 17 October 2017 Bupati Blitar,
RIJANTO
RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI, PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN - BPKAD Kab. Blitar
Halaman 3 dari 3