• Tidak ada hasil yang ditemukan

세 출 예 산 사 업 명 세 서

N/A
N/A
Protected

Academic year: 2024

Membagikan "세 출 예 산 사 업 명 세 서"

Copied!
6
0
0

Teks penuh

(1)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

2010년도 본예산 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실 부서: 예산담당관실

정책: 건전재정운영

단위: 예산제도 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

예산담당관실 633,931,243 646,297,627 △12,366,384

국 94,669 광 206,154 시 633,630,420

건전재정운영 434,238 552,678 △118,440

예산제도 운영 434,238 552,678 △118,440

예산편성 및 운영 189,138 257,578 △68,440

201 일반운영비 107,341 120,781 △13,440

01 사무관리비 106,160 119,600 △13,440

○일반수용비(예산서 유인 등) 95,000 ○책자구입(자치행정,북방저널 등)

11,160 95,000,000원

11,160,000원

02 공공운영비 1,181 1,181 0

○예산작업장 난방용 연료구입 1,181,000원 1,181

202 여비 6,500 14,000 △7,500

01 국내여비 6,500 14,000 △7,500

○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행

6,500 6,500,000원

203 업무추진비 13,500 12,000 1,500

03 시책추진업무추진비 13,500 12,000 1,500

○재원확보추진 5,000

○지방재정 및 재정계획 관리 8,500 5,000,000원

8,500,000원

403 자치단체등자본이전 61,797 61,797 0

02 공기관등에대한대행사업비 61,797 61,797 0

○e-호조시스템 유지보수 61,797,000원 61,797

예산정책토론회 운영 83,500 83,500 0

201 일반운영비 70,000 70,000 0

01 사무관리비 50,000 50,000 0

○예산정책토론회 분야별 TV방영 50,000,000원 50,000

03 행사운영비 20,000 20,000 0

○예산정책토론회 개최 행사비 20,000,000원 20,000

301 일반보상금 13,500 13,500 0

10 행사실비보상금 13,500 13,500 0

○분야별 토론회 참여자 실비보상

13,500 150,000원*10명*9개분야

예산성과금제도 운영 150,400 200,400 △50,000

201 일반운영비 400 400 0

01 사무관리비 400 400 0

○예산성과금 심사위원 참석 수당

400 100,000원*4명

(2)

303 포상금 150,000 200,000 △50,000

01 포상금 150,000 200,000 △50,000

○예산성과금 지급 150,000,000원 150,000

지방재정계획심의위원회 운영 11,200 11,200 0

201 일반운영비 11,200 11,200 0

01 사무관리비 11,200 11,200 0

○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당

8,400 ○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당

2,800 300,000원*7명*4회

100,000원*7명*4회

군 구 재정지원 507,251,072 522,436,357 △15,185,285

군 재정지원 12,886,231 11,278,928 1,607,303

재정보전금 운영 12,886,231 11,278,928 1,607,303

308 자치단체등이전 12,886,231 11,278,928 1,607,303

04 재정보전금 12,886,231 11,278,928 1,607,303

○군 재정보전금 12,886,231,000원 12,886,231

자치구 재정지원 494,364,841 501,157,429 △6,792,588

재원조정교부금 운영 494,364,841 501,157,429 △6,792,588

308 자치단체등이전 494,364,841 501,157,429 △6,792,588

03 조정교부금 494,364,841 501,157,429 △6,792,588

○자치구 재원조정교부금 494,364,841,000원 494,364,841

예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131

예비비(예산담당관실) 43,486,820 59,056,951 △15,570,131

예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131

801 예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131

01 예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131

○예비비 43,486,820,000원 43,486,820

행정운영경비 62,517,818 62,128,088 389,730

국 94,669 광 206,154 시 62,216,995

인력운영비(예산담당관실) 62,219,818 61,821,512 398,306

국 94,669 광 206,154 시 61,918,995

인력운영비 62,219,818 61,821,512 398,306

국 94,669 광 206,154 시 61,918,995

101 인건비 62,179,618 61,783,112 396,506

(3)

부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 94,669

광 206,154 시 61,878,795

01 보수 62,179,618 61,783,112 396,506

○기본급 41,125,729

ㅇ시장 93,382

ㅇ1급 82,415

ㅇ2급 156,222

ㅇ3급 1,338,497

ㅇ4급 5,400,206

ㅇ5급 8,512,312

ㅇ6급 12,674,256

ㅇ7급 8,879,458

7,781,830원*1명*12월 6,867,910원*1명*12월 6,509,250원*2명*12월 5,870,597원*19명*12월 5,294,319원*85명*12월 2,871,900원*247명*12월 2,252,000원*469명*12월 1,907,100원*388명*12월

국 94,669 광 206,154 시 8,578,635

ㅇ8급 631,971

ㅇ기능6급 530,756

ㅇ기능7급 844,550

ㅇ기능8급 1,748,832

ㅇ기능9급 105,495

ㅇ기능10급 103,498

ㅇ연구사 23,879

○상여금 2,724,401

ㅇ정근수당 2,724,401

○수당 4,627,072

ㅇ가족수당 1,112,520

ㆍ배우자 575,040

ㆍ존·비속 505,440

ㆍ3자녀 32,040

ㅇ자녀학비보조수당 553,101

ㆍ중학교 61,776

ㆍ고등학교 491,325

ㅇ정근수당 가산금 1,653,240

ㆍ25년이상 441,480

ㆍ20∼25년미만 468,600

ㆍ15∼20년미만 451,200

ㆍ10∼15년미만 250,560

ㆍ5∼10년미만 41,400

ㅇ모범공무원수당 18,000

ㅇ위험근무수당 31,680

ㆍ갑종 24,000

ㆍ을종 7,680

1,385,900원*38명*12월 2,457,200원*18명*12월 2,132,700원*33명*12월 1,821,700원*80명*12월 1,465,200원*6명*12월 1,078,100원*8명*12월 1,989,900원*1명*12월

34,055,007,000원*1/12*0.96

40,000원*1,198명*12월 20,000원*2,106명*12월 30,000원*89명*12월

52,000원*297명*4분기 422,100원*291명*4분기

130,000원*283명*12월 110,000원*355명*12월 80,000원*470명*12월 60,000원*348명*12월 50,000원*69명*12월 50,000원*30명*12월

50,000원*40명*12월 40,000원*16명*12월

(4)

ㅇ대우수당 851,179

ㆍ4급 91,486

ㆍ5급 220,011

ㆍ6급 300,940

ㆍ7급 180,153

ㆍ8급 4,790

ㆍ기능6급 8,493

ㆍ기능7급 11,056

ㆍ기능8급 22,036

ㆍ기능9급 10,972

ㆍ기능10급 1,242

ㅇ특수업무수당 407,352

ㆍ기술업무수당 279,960

5급이상 48,600

6·7급 120,960

8급이하 5,280

가산금 105,120

ㆍ의료업무수당 5,400

간호직 5,400

ㆍ자동차운전 및 정비업무 수당

960

ㆍ함정근무수당 5,064

6급·기능6급 2,304

7급·기능7급 1,800

8급 · 기능8급 960

ㆍ전산업무수당 29,760

3년이상 28,800

1∼3년 720

1년미만 240

ㆍ사서수당 240

ㆍ장려수당 2,808

6급이상 1,920

7급 456

8급 432

ㆍ사회복지업무수당 4,320

ㆍ육아휴직수당 66,000

ㆍ의무직렬 840

ㆍ교류파견수당 12,000

○정액급식비 2,385,240

○교통보조비 2,235,840

ㅇ5급 480,480

ㅇ6∼7급 1,516,320

5,294,319원*30명*12월*0.048 2,871,900원*133명*12월*0.048 2,252,000원*232명*12월*0.048 1,907,100원*164명*12월*0.048 1,385,900원*6명*12월*0.048 2,457,200원*6명*12월*0.048 2,132,700원*9명*12월*0.048 1,821,700원*21명*12월*0.048 1,465,200원*13명*12월*0.048 1,078,100원*2명*12월*0.048

50,000원*81명*12월 30,000원*336명*12월 20,000원*22명*12월 30,000원*292명*12월

50,000원*9명*12월

40,000원*2명*12월

32,000원*6명*12월 25,000원*6명*12월 20,000원*4명*12월

50,000원*48명*12월 30,000원*2명*12월 20,000원*1명*12월 20,000원*1명*12월

40,000원*4명*12월 38,000원*1명*12월 36,000원*1명*12월 30,000원*12명*12월 500,000원*11명*12월 70,000원*1명*12월 500,000원*2명*12월 130,000원*1,529명*12월

140,000원*286명*12월 130,000원*972명*12월

(5)

부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ8~10급 239,040

○명절휴가비 3,405,501

○가계지원비 5,675,835

120,000원*166명*12월 34,055,007,000원*1.2/12 34,055,007,000원*2.0/12

203 업무추진비 4,200 4,200 0

04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0

○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200

204 직무수행경비 36,000 34,200 1,800

03 특정업무수행활동비 36,000 34,200 1,800

○특정업무수행활동비 150,000원*20명*12월 36,000

기본경비(예산담당관실) 48,000 56,576 △8,576

부서운영비 48,000 56,576 △8,576

201 일반운영비 34,800 42,176 △7,376

01 사무관리비 34,800 42,176 △7,376

○사무관리비 34,800

ㅇ부서운영수용비 16,800

ㅇ기본업무수행 급량비 18,000

16,800,000원 18,000,000원

202 여비 13,200 14,400 △1,200

01 국내여비 13,200 14,400 △1,200

○기본업무수행 여비 20,000원*11명*5일*12월 13,200

공통운영기본경비(예산담당관실) 250,000 250,000 0

공통운영기본경비 250,000 250,000 0

201 일반운영비 100,000 100,000 0

01 사무관리비 100,000 100,000 0

○일반운영비(공통경비) 100,000,000원 100,000

202 여비 50,000 50,000 0

01 국내여비 50,000 50,000 0

○여비(공통경비) 50,000,000원 50,000

405 자산취득비 100,000 100,000 0

01 자산및물품취득비 100,000 100,000 0

○자산및물품취득비(공통경비) 100,000,000원 100,000

재무활동 20,241,295 2,123,553 18,117,742

보전지출 2,187,567 2,123,553 64,014

국고보조금반환금 2,187,567 2,123,553 64,014

802 반환금기타 2,187,567 2,123,553 64,014

01 국고보조금반환금 2,187,567 2,123,553 64,014

○국고보조금 반환금 2,187,567,000원 2,187,567

내부거래지출 16,166,400 0 16,166,400

(6)

기금전출금 16,166,400 0 16,166,400

702 기금전출금 16,166,400 0 16,166,400

01 기금전출금 16,166,400 0 16,166,400

○지방채상환기금 전출금 16,166,400

ㅇ과년도분 7,717,200

ㅇ현년도분 8,449,200

7,717,200,000원 8,449,200,000원

보전지출 1,887,328 0 1,887,328

차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328

311 차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328

04 중앙정부차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328

○교부세 감액분 852,427

○국고보조사업 시비부담분

1,034,901 18,985,000,000원*0.0449

23,049,000,000원*0.0449

Referensi

Dokumen terkait

[r]

[r]

IMF 이후, 귀 댁의 가족생활 중 다음 항목들에 관련된 변화가 어느 정도 있었는지 가장 가까운 부분에 ✔해 주십시오.. 생계유지가 어려운 때가

▣ 응답자가 다른 일들로 분주한 경우 간혹 자영업자의 사업장에서 조사를 하러가거나 논이나 밭에서 농사일을 하고 있는 사람을 면접해야 하는 경우도 있는데, 이 경우 옆에서 잠시 일을 거들어 주는 등의 행동을 보이면 응 답자가 호의적인 태도를 보일 가능성이 높다.. 또한 아이가 있을 경우에는 아이들과 잠시 놀아 주는 것도

둘째, 인간공학 전문가 6명과 비전문가 163명을 대상으로 유해요인조사 시 사용 하는 다양한 인간공학적 작업부하 정량평가 중 사업장에서 대표적으로 많이 사용하는 OWAS, RULA, REBA를 활용하여 인간공학 비전문가가 자주 발생시키는 평가 오류과대 평가 또는 과소 평가를 비교 분석한 결과, 인간공학 비전문가의 OWAS,

미스터피자 동서대점 아이야헤어굿 디자인안 시네마월드 오휘후사상지사 새미정보기술 주식회사 함양기업 노아 주식회사 아베토건설 봉구비어 맛젤치킨 스톤당구클럽 피플피씨pc방 에스케이텔레콤 황금복 성인 콜라텍 시스원 국회의원 장제원 주식회사 맨하탄코리아 모노브라운 ㈜더스토리부산 ㈜더스토리서울 주식회사 에스씨건설 주식회사 휴시스

냉정식당 스마트노래연습장 부산은행냉정지점 미스터피자 아이야헤어 god 피플PC방 스톤당구클럽 주식회사 대교 시네마월드 오휘후사상지사 가온엔지니어링 새미정보기술 미래환경분석 부산석면 지엔㈜ 엘지텔레콤 중동건설 ㈜꿀벌 함양기업 에스케이텔레콤㈜ 주케이티프리텔 케이티파워텔㈜ ㈜에이치큐인베스트먼트 사단법인부산어미니그린운동본부

지원동기 및 입사 포부 해당 내용을