세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 본예산 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실 부서: 예산담당관실
정책: 건전재정운영
단위: 예산제도 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
예산담당관실 633,931,243 646,297,627 △12,366,384
국 94,669 광 206,154 시 633,630,420
건전재정운영 434,238 552,678 △118,440
예산제도 운영 434,238 552,678 △118,440
예산편성 및 운영 189,138 257,578 △68,440
201 일반운영비 107,341 120,781 △13,440
01 사무관리비 106,160 119,600 △13,440
○일반수용비(예산서 유인 등) 95,000 ○책자구입(자치행정,북방저널 등)
11,160 95,000,000원
11,160,000원
02 공공운영비 1,181 1,181 0
○예산작업장 난방용 연료구입 1,181,000원 1,181
202 여비 6,500 14,000 △7,500
01 국내여비 6,500 14,000 △7,500
○교부세 등 중앙·시·군·구 합동 집무수행
6,500 6,500,000원
203 업무추진비 13,500 12,000 1,500
03 시책추진업무추진비 13,500 12,000 1,500
○재원확보추진 5,000
○지방재정 및 재정계획 관리 8,500 5,000,000원
8,500,000원
403 자치단체등자본이전 61,797 61,797 0
02 공기관등에대한대행사업비 61,797 61,797 0
○e-호조시스템 유지보수 61,797,000원 61,797
예산정책토론회 운영 83,500 83,500 0
201 일반운영비 70,000 70,000 0
01 사무관리비 50,000 50,000 0
○예산정책토론회 분야별 TV방영 50,000,000원 50,000
03 행사운영비 20,000 20,000 0
○예산정책토론회 개최 행사비 20,000,000원 20,000
301 일반보상금 13,500 13,500 0
10 행사실비보상금 13,500 13,500 0
○분야별 토론회 참여자 실비보상
13,500 150,000원*10명*9개분야
예산성과금제도 운영 150,400 200,400 △50,000
201 일반운영비 400 400 0
01 사무관리비 400 400 0
○예산성과금 심사위원 참석 수당
400 100,000원*4명
303 포상금 150,000 200,000 △50,000
01 포상금 150,000 200,000 △50,000
○예산성과금 지급 150,000,000원 150,000
지방재정계획심의위원회 운영 11,200 11,200 0
201 일반운영비 11,200 11,200 0
01 사무관리비 11,200 11,200 0
○지방재정계획심의위원회 위원 심의수당
8,400 ○지방재정계획심의위원회 위원 참석수당
2,800 300,000원*7명*4회
100,000원*7명*4회
군 구 재정지원 507,251,072 522,436,357 △15,185,285
군 재정지원 12,886,231 11,278,928 1,607,303
재정보전금 운영 12,886,231 11,278,928 1,607,303
308 자치단체등이전 12,886,231 11,278,928 1,607,303
04 재정보전금 12,886,231 11,278,928 1,607,303
○군 재정보전금 12,886,231,000원 12,886,231
자치구 재정지원 494,364,841 501,157,429 △6,792,588
재원조정교부금 운영 494,364,841 501,157,429 △6,792,588
308 자치단체등이전 494,364,841 501,157,429 △6,792,588
03 조정교부금 494,364,841 501,157,429 △6,792,588
○자치구 재원조정교부금 494,364,841,000원 494,364,841
예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131
예비비(예산담당관실) 43,486,820 59,056,951 △15,570,131
예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131
801 예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131
01 예비비 43,486,820 59,056,951 △15,570,131
○예비비 43,486,820,000원 43,486,820
행정운영경비 62,517,818 62,128,088 389,730
국 94,669 광 206,154 시 62,216,995
인력운영비(예산담당관실) 62,219,818 61,821,512 398,306
국 94,669 광 206,154 시 61,918,995
인력운영비 62,219,818 61,821,512 398,306
국 94,669 광 206,154 시 61,918,995
101 인건비 62,179,618 61,783,112 396,506
부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 94,669광 206,154 시 61,878,795
01 보수 62,179,618 61,783,112 396,506
○기본급 41,125,729
ㅇ시장 93,382
ㅇ1급 82,415
ㅇ2급 156,222
ㅇ3급 1,338,497
ㅇ4급 5,400,206
ㅇ5급 8,512,312
ㅇ6급 12,674,256
ㅇ7급 8,879,458
7,781,830원*1명*12월 6,867,910원*1명*12월 6,509,250원*2명*12월 5,870,597원*19명*12월 5,294,319원*85명*12월 2,871,900원*247명*12월 2,252,000원*469명*12월 1,907,100원*388명*12월
국 94,669 광 206,154 시 8,578,635
ㅇ8급 631,971
ㅇ기능6급 530,756
ㅇ기능7급 844,550
ㅇ기능8급 1,748,832
ㅇ기능9급 105,495
ㅇ기능10급 103,498
ㅇ연구사 23,879
○상여금 2,724,401
ㅇ정근수당 2,724,401
○수당 4,627,072
ㅇ가족수당 1,112,520
ㆍ배우자 575,040
ㆍ존·비속 505,440
ㆍ3자녀 32,040
ㅇ자녀학비보조수당 553,101
ㆍ중학교 61,776
ㆍ고등학교 491,325
ㅇ정근수당 가산금 1,653,240
ㆍ25년이상 441,480
ㆍ20∼25년미만 468,600
ㆍ15∼20년미만 451,200
ㆍ10∼15년미만 250,560
ㆍ5∼10년미만 41,400
ㅇ모범공무원수당 18,000
ㅇ위험근무수당 31,680
ㆍ갑종 24,000
ㆍ을종 7,680
1,385,900원*38명*12월 2,457,200원*18명*12월 2,132,700원*33명*12월 1,821,700원*80명*12월 1,465,200원*6명*12월 1,078,100원*8명*12월 1,989,900원*1명*12월
34,055,007,000원*1/12*0.96
40,000원*1,198명*12월 20,000원*2,106명*12월 30,000원*89명*12월
52,000원*297명*4분기 422,100원*291명*4분기
130,000원*283명*12월 110,000원*355명*12월 80,000원*470명*12월 60,000원*348명*12월 50,000원*69명*12월 50,000원*30명*12월
50,000원*40명*12월 40,000원*16명*12월
ㅇ대우수당 851,179
ㆍ4급 91,486
ㆍ5급 220,011
ㆍ6급 300,940
ㆍ7급 180,153
ㆍ8급 4,790
ㆍ기능6급 8,493
ㆍ기능7급 11,056
ㆍ기능8급 22,036
ㆍ기능9급 10,972
ㆍ기능10급 1,242
ㅇ특수업무수당 407,352
ㆍ기술업무수당 279,960
5급이상 48,600
6·7급 120,960
8급이하 5,280
가산금 105,120
ㆍ의료업무수당 5,400
간호직 5,400
ㆍ자동차운전 및 정비업무 수당
960
ㆍ함정근무수당 5,064
6급·기능6급 2,304
7급·기능7급 1,800
8급 · 기능8급 960
ㆍ전산업무수당 29,760
3년이상 28,800
1∼3년 720
1년미만 240
ㆍ사서수당 240
ㆍ장려수당 2,808
6급이상 1,920
7급 456
8급 432
ㆍ사회복지업무수당 4,320
ㆍ육아휴직수당 66,000
ㆍ의무직렬 840
ㆍ교류파견수당 12,000
○정액급식비 2,385,240
○교통보조비 2,235,840
ㅇ5급 480,480
ㅇ6∼7급 1,516,320
5,294,319원*30명*12월*0.048 2,871,900원*133명*12월*0.048 2,252,000원*232명*12월*0.048 1,907,100원*164명*12월*0.048 1,385,900원*6명*12월*0.048 2,457,200원*6명*12월*0.048 2,132,700원*9명*12월*0.048 1,821,700원*21명*12월*0.048 1,465,200원*13명*12월*0.048 1,078,100원*2명*12월*0.048
50,000원*81명*12월 30,000원*336명*12월 20,000원*22명*12월 30,000원*292명*12월
50,000원*9명*12월
40,000원*2명*12월
32,000원*6명*12월 25,000원*6명*12월 20,000원*4명*12월
50,000원*48명*12월 30,000원*2명*12월 20,000원*1명*12월 20,000원*1명*12월
40,000원*4명*12월 38,000원*1명*12월 36,000원*1명*12월 30,000원*12명*12월 500,000원*11명*12월 70,000원*1명*12월 500,000원*2명*12월 130,000원*1,529명*12월
140,000원*286명*12월 130,000원*972명*12월
부서: 예산담당관실 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(예산담당관실) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ8~10급 239,040
○명절휴가비 3,405,501
○가계지원비 5,675,835
120,000원*166명*12월 34,055,007,000원*1.2/12 34,055,007,000원*2.0/12
203 업무추진비 4,200 4,200 0
04 부서운영업무추진비 4,200 4,200 0
○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200
204 직무수행경비 36,000 34,200 1,800
03 특정업무수행활동비 36,000 34,200 1,800
○특정업무수행활동비 150,000원*20명*12월 36,000
기본경비(예산담당관실) 48,000 56,576 △8,576
부서운영비 48,000 56,576 △8,576
201 일반운영비 34,800 42,176 △7,376
01 사무관리비 34,800 42,176 △7,376
○사무관리비 34,800
ㅇ부서운영수용비 16,800
ㅇ기본업무수행 급량비 18,000
16,800,000원 18,000,000원
202 여비 13,200 14,400 △1,200
01 국내여비 13,200 14,400 △1,200
○기본업무수행 여비 20,000원*11명*5일*12월 13,200
공통운영기본경비(예산담당관실) 250,000 250,000 0
공통운영기본경비 250,000 250,000 0
201 일반운영비 100,000 100,000 0
01 사무관리비 100,000 100,000 0
○일반운영비(공통경비) 100,000,000원 100,000
202 여비 50,000 50,000 0
01 국내여비 50,000 50,000 0
○여비(공통경비) 50,000,000원 50,000
405 자산취득비 100,000 100,000 0
01 자산및물품취득비 100,000 100,000 0
○자산및물품취득비(공통경비) 100,000,000원 100,000
재무활동 20,241,295 2,123,553 18,117,742
보전지출 2,187,567 2,123,553 64,014
국고보조금반환금 2,187,567 2,123,553 64,014
802 반환금기타 2,187,567 2,123,553 64,014
01 국고보조금반환금 2,187,567 2,123,553 64,014
○국고보조금 반환금 2,187,567,000원 2,187,567
내부거래지출 16,166,400 0 16,166,400
기금전출금 16,166,400 0 16,166,400
702 기금전출금 16,166,400 0 16,166,400
01 기금전출금 16,166,400 0 16,166,400
○지방채상환기금 전출금 16,166,400
ㅇ과년도분 7,717,200
ㅇ현년도분 8,449,200
7,717,200,000원 8,449,200,000원
보전지출 1,887,328 0 1,887,328
차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328
311 차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328
04 중앙정부차입금이자상환 1,887,328 0 1,887,328
○교부세 감액분 852,427
○국고보조사업 시비부담분
1,034,901 18,985,000,000원*0.0449
23,049,000,000원*0.0449