위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 기획행정위원회 부 서: 자연재난과
정 책: 자연재해(수해) 예방사업 (단위:천원)
2020년도 본예산 일반회계
자연재난과 39,309,277 15,164,140 24,145,137
국 15,472,500 시 23,836,777
자연재해(수해) 예방사업 23,243,500 35,000 23,208,500 국 15,472,500
시 7,771,000
침수해소사업 23,243,500 35,000 23,208,500
국 15,472,500
시 7,771,000
갯골유수지 친수공간 관리비 35,000 35,000 0
308자치단체등이전 35,000 35,000 0
01 자치단체경상보조금
○공공요금 등 시설유지관리비
0 35,000
35,000
35,000,000원 35,000
우수저류시설 설치 23,208,500 0 23,208,500
국 15,472,500
시 7,736,000
403자치단체등자본이전 23,208,500 0 23,208,500 국 15,472,500
시 7,736,000
01 자치단체자본보조
○가좌2지구 우수저류시설 설치
○구월지구 우수저류시설 설치
○간석지구 우수저류시설 설치
○부평6지구 우수저류시설 설치
○석남1지구 우수저류시설 설치
23,208,500 0
23,208,500
750,000,000원 750,000
국 500,000
시 250,000
4,500,000,000원 4,500,000
국 3,000,000
시 1,500,000
5,550,000,000원 5,550,000
국 3,700,000
시 1,850,000
6,000,000,000원 6,000,000
국 4,000,000
시 2,000,000
6,408,500,000원 6,408,500
국 4,272,500
시 2,136,000
재난관리체계구축 841,345 830,804 10,541
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 자연재난과
정 책: 재난관리체계구축 (단위:천원)
재난재해 시설물 관리 16,600 16,600 0
개발지역 사전재해예방 13,000 13,000 0
201일반운영비 13,000 13,000 0
01 사무관리비
○재해영향평가심의위원회 등 운영수당
0 13,000
13,000
13,000,000원 13,000
재해위험지역 안전관리 강화 3,600 3,600 0
202여비 3,600 3,600 0
01 국내여비
○재해위험지역 및 재해저감시설 등 현장점검
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
응급복구체계 구축 61,745 51,204 10,541
풍수해보험 시비보조 사업 추진 15,000 15,000 0
308자치단체등이전 15,000 15,000 0
01 자치단체경상보조금
○풍수해보험 사업추진
0 15,000
15,000
15,000,000원 15,000
재난안전관리시스템 운영 및 유지관리(자체) 541 0 541
802반환금기타 541 0 541
01 국고보조금반환금
○2016년 재난관리우수지자체지원 국고보조금 집행
잔액
541 0
541
541,000원 541
지역자율방재단 운영 23,000 13,000 10,000
201일반운영비 3,000 3,000 0
01 사무관리비
○지역자율방재단 운영지원
0 3,000
3,000
3,000,000원 3,000
301일반보전금 20,000 10,000 10,000
09 행사실비지원금
○자율방재단 교육 및 행사참석
10,000 10,000
20,000
20,000,000원 20,000
재해대책강화 23,204 23,204 0
201일반운영비 15,440 15,440 0
01 사무관리비
○자연재난안전대책본부 운영 지원
○자연재난안전대책본부운영 급량비 02 공공운영비
○한국방재협회비 03 행사운영비
○풍수해(침수,폭설) 유관기관 합동훈련
0 6,440
6,440
2,440,000원 2,440
4,000,000원 4,000
0 3,000
3,000
3,000,000원 3,000
0 6,000
6,000
6,000,000원 6,000
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
위원회: 기획행정위원회부 서: 자연재난과
정 책: 재난관리체계구축 (단위:천원)
202여비 2,664 2,664 0
01 국내여비
○재난취약지역 현장점검 등
0 2,664
2,664
2,664,000원 2,664
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○자연재난대응복구관리 업무추진
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
301일반보전금 1,500 1,500 0
09 행사실비지원금
○풍수해(침수,폭설) 유관기관 합동훈련
0 1,500
1,500
1,500,000원 1,500
재난관리 국제기구운영 763,000 763,000 0
재난관리 국제역량 강화 763,000 763,000 0
201일반운영비 163,000 163,000 0
01 사무관리비
○UNDRR 임차료ㆍ관리비
0 163,000
163,000
163,000,000원 163,000
310국외이전 600,000 600,000 0
02 국제부담금
○UNDRR 부담금
0 600,000
600,000
600,000,000원 600,000
행정운영경비 23,964 23,964 0
기본경비(자연재난과) 23,964 23,964 0
부서운영비 23,964 23,964 0
201일반운영비 12,978 12,978 0
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 급량비
0 12,978
12,978
6,354,000원 6,354
6,624,000원 6,624
202여비 7,386 7,386 0
01 국내여비
○기본업무수행 여비
0 7,386
7,386
7,386,000원 7,386
203업무추진비 3,600 3,600 0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
0 3,600
3,600
300,000원*12월 3,600
재무활동(자연재난과) 15,200,468 14,274,372 926,096
내부거래지출 15,200,468 14,274,372 926,096
기금전출금 15,200,468 14,274,372 926,096
702기금전출금 15,200,468 14,274,372 926,096 01 기금전출금
○재해구호기금 법정적립금
926,096 14,274,372
15,200,468 15,200,468,000원 15,200,468