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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 본예산 일반회계 사회복지봉사과 ~ 사회복지봉사과 부서: 사회복지봉사과

정책: 지역복지 기반확립

단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

사회복지봉사과 285,498,633 287,240,838 △1,742,205

국 227,928,454 분 6,228,407 시 51,341,772

지역복지 기반확립 29,121,798 27,308,998 1,812,800

국 8,111,737 분 6,129,990 시 14,880,071

일반 복지서비스 지원 19,984,832 20,072,011 △87,179

국 6,098,454 분 2,652,794 시 11,233,584

사회복지관 운영 11,800,427 11,564,872 235,555

분 2,652,794 시 9,147,633

308 자치단체등이전 11,800,427 11,564,872 235,555

분 2,652,794 시 9,147,633

01 자치단체경상보조금 11,800,427 11,564,872 235,555

○종합사회복지관 인건비 지원

9,657,427 9,657,427,000원

분 2,295,034 시 7,362,393 ○종합사회복지관 운영비 지원 982,500,000원 982,500 분 357,760 시 624,740 ○종합사회복지관 프로그램 운영지원

1,100,500 ○영구임대단지 사회복지관 특화프로그램

60,000 1,100,500,000원

60,000,000원

사회복지회관 운영 755,420 660,000 95,420

403 자치단체등자본이전 755,420 660,000 95,420

02 공기관등에대한대행사업비 755,420 660,000 95,420

○사회복지회관 운영(시설관리공단)

755,420 755,420,000원

지역사회서비스투자사업 7,392,571 7,838,000 △445,429

국 6,088,000 시 1,304,571

308 자치단체등이전 7,392,571 7,838,000 △445,429

국 6,088,000 시 1,304,571

01 자치단체경상보조금 7,392,571 7,838,000 △445,429

○지역사회서비스투자사업 7,392,571,000원 7,392,571 국 6,088,000 시 1,304,571

복지기획 시책홍보 8,230 9,139 △909

(2)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

201 일반운영비 4,270 3,859 411

01 사무관리비 4,270 3,859 411

○복지기획 시책홍보 및 사업지침서 제작

1,890 ○사회복지위원회 참석수당 2,380

1,890,000원 70,000원*17명*2회

301 일반보상금 3,960 5,280 △1,320

09 공익근무요원보상금 3,960 5,280 △1,320

○사회복지공익근무요원 보상금 3,960 ㅇ중식비 110,000원*3명*12월 3,960

사회복지시설평가 13,250 0 13,250

201 일반운영비 13,250 0 13,250

01 사무관리비 13,250 0 13,250

○사회복지시설평가 13,250,000원 13,250

지역사회서비스투자사업 관리 14,934 0 14,934

국 10,454 시 4,480

201 일반운영비 14,934 0 14,934

국 10,454 시 4,480

01 사무관리비 10,000 0 10,000

○지역사회서비스투자사업 홍보 및 운영

7,900 7,900,000원

국 5,530 시 2,370 ○심사위원회 참석수당 2,100,000원 2,100 국 1,470 시 630

03 행사운영비 4,934 0 4,934

○군구 담당공무원 및 제공기관 교육

4,934 4,934,000원

국 3,454 시 1,480

민간복지 협력 1,945,614 1,869,238 76,376

사회복지공동모금회 지원 160,000 160,000 0

307 민간이전 160,000 160,000 0

02 민간경상보조 160,000 160,000 0

○지역공동모금회 지원 160,000,000원 160,000

사회복지협의회 지원 512,422 475,351 37,071

308 자치단체등이전 512,422 475,351 37,071

01 자치단체경상보조금 512,422 475,351 37,071

○사회복지협의회 지원 512,422,000원 512,422

사회복지관협회 지원 27,000 27,000 0

(3)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 민간복지 협력 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 27,000 27,000 0

02 민간경상보조 27,000 27,000 0

○사회복지관협회 지원 27,000,000원 27,000

푸드뱅크 운영 151,392 120,877 30,515

308 자치단체등이전 151,392 120,877 30,515

01 자치단체경상보조금 151,392 120,877 30,515

○광역푸드뱅크 운영 151,392,000원 151,392

푸드뱅크사업 지원 825,400 816,610 8,790

308 자치단체등이전 825,400 816,610 8,790

01 자치단체경상보조금 825,400 816,610 8,790

○푸드뱅크사업 지원 242,626

○푸드마켓사업 지원 582,774

242,626,000원 582,774,000원

불우이웃돕기 지원 160,000 160,000 0

301 일반보상금 160,000 160,000 0

01 사회보장적수혜금 160,000 160,000 0

○설날 및 추석 불우이웃돕기

160,000 80,000,000원*2회

불우시설 방문 59,400 59,400 0

203 업무추진비 59,400 59,400 0

03 시책추진업무추진비 59,400 59,400 0

○저소득층지원 등 업무추진

27,000

○불우시설 방문 등 18,000

○저소득 시민보호 추진 10,800

○저소득주민 생활안정 3,600

30,000,000원*90/100 20,000,000원*90/100 12,000,000원*90/100 4,000,000원*90/100

사회복지사협회 지원 50,000 50,000 0

308 자치단체등이전 50,000 50,000 0

01 자치단체경상보조금 50,000 50,000 0

○사회복지사협회 지원 50,000,000원 50,000

지역복지 역량강화 6,024,550 4,580,000 1,444,550

국 1,464,750 분 3,477,196 시 1,082,604

사회복지시설종사자 장려수당 159,800 174,600 △14,800

307 민간이전 19,800 19,800 0

02 민간경상보조 19,800 19,800 0

○광역자활센터종사자 장려수당 19,800,000원 19,800

308 자치단체등이전 140,000 154,800 △14,800

01 자치단체경상보조금 140,000 154,800 △14,800

(4)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 지역복지 역량강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○지역자활센터종사자 장려수당 140,000,000원 140,000

일반사회복지 지원 5,864,750 4,400,000 1,464,750

국 1,464,750 분 3,477,196 시 922,804

308 자치단체등이전 5,864,750 4,400,000 1,464,750

국 1,464,750 분 3,477,196 시 922,804

01 자치단체경상보조금 5,864,750 4,400,000 1,464,750

○사회복지전담공무원 인건비 4,400,000,000원 4,400,000 분 3,477,196 시 922,804 ○공공복지전달체계개선(사회복지전담공무원인

건비) 1,464,750,000원 1,464,750 국 1,464,750

사회복지 인프라 확충 1,166,802 787,749 379,053

국 548,533 시 618,269

사회복지관 기능보강 344,000 37,050 306,950

403 자치단체등자본이전 344,000 37,050 306,950

01 자치단체자본보조 344,000 37,050 306,950

○종합사회복지관 기능보강 344,000,000원 344,000

사회복지통합서비스 전문요원 지원 822,802 750,699 72,103

국 548,533 시 274,269

308 자치단체등이전 822,802 750,699 72,103

국 548,533 시 274,269

01 자치단체경상보조금 822,802 750,699 72,103

○사회복지통합서비스 전문요원 지원

822,802 822,802,000원

국 548,533 시 274,269

보훈의식 고취 13,812,279 12,168,440 1,643,839

국가유공자 예우 및 지원 12,921,440 11,386,940 1,534,500

보훈행사 추진 20,000 10,800 9,200

201 일반운영비 20,000 10,800 9,200

03 행사운영비 20,000 10,800 9,200

○보훈행사 등 지원 13,300

○4·19혁명기념 사진전시회 지원 6,700 13,300,000원

6,700,000원

보훈가족 격려 1,609,440 1,616,140 △6,700

301 일반보상금 1,609,440 1,616,140 △6,700

(5)

부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취

단위: 국가유공자 예우 및 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 사회보장적수혜금 1,601,700 1,608,400 △6,700

○호국보훈의달 보훈가족 보상

1,567,000 ○3.1절 독립유공자 보상 13,850 ○4.19 및 재일학도의용군 6.25 참전유공자 보

상 7,000

○광복절 광복회원 보상 13,850 50,000원*31,340명

50,000원*277명

50,000원*140명 50,000원*277명

10 행사실비보상금 7,740 7,740 0

○호국보훈의 달 전적지 및 격전지 순례지원

7,740 7,740,000원

참전유공자 수당 지원 11,292,000 9,760,000 1,532,000

301 일반보상금 11,292,000 9,760,000 1,532,000

01 사회보장적수혜금 11,292,000 9,760,000 1,532,000

○참전유공자 수당 지원

11,052,000 ○참전유공자 사망위로금 지원

240,000 50,000원*18,420명*12월

200,000원*100명*12월

보훈단체 지원 575,500 575,500 0

보훈단체 지원 575,500 575,500 0

307 민간이전 575,500 575,500 0

04 민간행사보조 69,000 64,000 5,000

○ 백범추모식 및 독후감쓰기 대회

13,000 ○ 6.25전쟁 기념행사 50,000 ○전국상이군경체육대회 참가 6,000

13,000,000원 50,000,000원 6,000,000원

10 사회복지보조 506,500 511,500 △5,000

○광복회 민족정기 선양사업 20,000 ○상이군경회 전적지순례 및 안보의식 고취사업

16,500 ○전몰군경미망인회 안보의식 교육

15,000 ○전몰군경미망인회 6.25전쟁 UN묘지 순례사업

5,000 ○전몰군경유족회 호국영령 위령추모사업

14,000 ○무공수훈자회 조국통일 및 국가발전사업

14,500 ○범우용사촌 운영 및 자활사업 등 지원

20,000 ○고엽제전우회 운영비 및 안보의식 교육

50,000 ○특수임무수행자회 사업지원 22,000 ○베트남참전유공자회 사업지원 50,000

20,000,000원

16,500,000원

15,000,000원

5,000,000원

14,000,000원

14,500,000원

20,000,000원

50,000,000원 22,000,000원 50,000,000원

(6)

부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○6.25참전유공자회 호국안보사업

30,000 ○인천학도의용대 합동위령제 20,000 ○재향군인회 향군그린운동사업 20,000 ○재향군인회 특수지역 격전지 순례 및 사업지

원 30,000

○5.18민주화운동 부상자회 사업지원

23,000 ○태평양전쟁희생자유족회 사업지원

6,500 ○청소년 등 전후세대 안보현장 견학

150,000 30,000,000원

20,000,000원 20,000,000원

30,000,000원

23,000,000원

6,500,000원

150,000,000원

보훈시설 관리 315,339 206,000 109,339

보훈시설 운영관리 136,000 206,000 △70,000

307 민간이전 136,000 136,000 0

05 민간위탁금 136,000 136,000 0

○보훈회관 관리운영 31,000

○상이군경복지회관 관리운영 83,000

○광복회관 관리운영 22,000

31,000,000원 83,000,000원 22,000,000원

보훈시설 기능보강 116,339 0 116,339

402 민간자본이전 116,339 0 116,339

01 민간자본보조 116,339 0 116,339

○보훈회관 기능보강 61,119

○상이군경복지회관 기능보강 55,220 61,119,000원

55,220,000원

현충시설 관리 63,000 0 63,000

403 자치단체등자본이전 63,000 0 63,000

01 자치단체자본보조 63,000 0 63,000

○해군 영흥도 전적비 보수 지원 63,000,000원 63,000

저소득층 생활보장 240,145,116 245,291,850 △5,146,734

국 219,475,970 분 98,417 시 20,570,729

저소득층 생활안정 197,546,164 207,750,497 △10,204,333

국 182,188,596 시 15,357,568

생계급여 146,124,964 150,695,507 △4,570,543

국 135,060,270 시 11,064,694

308 자치단체등이전 146,124,964 150,695,507 △4,570,543

국 135,060,270 시 11,064,694

01 자치단체경상보조금 146,124,964 150,695,507 △4,570,543

○생계급여 146,124,964,000원 146,124,964

(7)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 135,060,270

시 11,064,694

주거급여 32,575,089 37,464,844 △4,889,755

국 30,112,370 시 2,462,719

308 자치단체등이전 32,575,089 37,464,844 △4,889,755

국 30,112,370 시 2,462,719

01 자치단체경상보조금 32,575,089 37,464,844 △4,889,755

○주거급여 32,575,089,000원 32,575,089 국 30,112,370 시 2,462,719

교육급여 8,271,666 8,707,636 △435,970

국 7,656,860 시 614,806

308 자치단체등이전 8,271,666 8,707,636 △435,970

국 7,656,860 시 614,806

01 자치단체경상보조금 8,271,666 8,707,636 △435,970

○교육급여 8,271,666,000원 8,271,666 국 7,656,860 시 614,806

해산장제급여 894,318 958,035 △63,717

국 824,240 시 70,078

308 자치단체등이전 894,318 958,035 △63,717

국 824,240 시 70,078

01 자치단체경상보조금 894,318 958,035 △63,717

○해산장제급여 894,318,000원 894,318 국 824,240 시 70,078

저소득층 양곡할인 지원 1,116,108 1,198,833 △82,725

국 992,096 시 124,012

308 자치단체등이전 1,116,108 1,198,833 △82,725

국 992,096 시 124,012

01 자치단체경상보조금 1,116,108 1,198,833 △82,725

○저소득층 양곡할인 지원 1,116,108,000원 1,116,108 국 992,096 시 124,012

긴급복지 지원 3,868,010 3,868,010 0

국 3,438,231 시 429,779

308 자치단체등이전 3,868,010 3,868,010 0

(8)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 3,438,231

시 429,779

01 자치단체경상보조금 3,868,010 3,868,010 0

○긴급복지 지원 3,868,010,000원 3,868,010 국 3,438,231 시 429,779

긴급복지 추진 3,000 3,000 0

308 자치단체등이전 3,000 3,000 0

01 자치단체경상보조금 3,000 3,000 0

○129기동반 휴대폰사용료 지원

3,000 25,000원*10명*12월

기초수급자 교복비 지원 498,000 495,000 3,000

308 자치단체등이전 498,000 495,000 3,000

01 자치단체경상보조금 498,000 495,000 3,000

○기초수급자 교복비 지원 498,000,000원 498,000

기초수급자 정부양곡 할인 지원 4,048,729 4,260,800 △212,071

국 4,048,729

308 자치단체등이전 4,048,729 4,260,800 △212,071

국 4,048,729

01 자치단체경상보조금 4,048,729 4,260,800 △212,071

○기초수급자 양곡할인 지원 4,048,729,000원 4,048,729 국 4,048,729

사례관리사업 지원 99,280 98,832 448

국 55,800 시 43,480

201 일반운영비 10,000 0 10,000

03 행사운영비 10,000 0 10,000

○사례관리담당공무원 사례발표대회

10,000 10,000,000원

308 자치단체등이전 89,280 98,832 △9,552

국 55,800 시 33,480

01 자치단체경상보조금 89,280 98,832 △9,552

○사례관리사업 운영비 지원 89,280,000원 89,280 국 55,800 시 33,480

복지급여 사후관리 강화 47,000 0 47,000

201 일반운영비 12,000 0 12,000

03 행사운영비 12,000 0 12,000

○군·구 담당공무원 및 점검기관 교육

12,000 12,000,000원

303 포상금 35,000 0 35,000

(9)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 포상금 35,000 0 35,000

○평가 우수기관 포상금 30,000 ○현장조사 유공공무원 포상 5,000

30,000,000원 5,000,000원

저소득층 자활지원 40,238,027 35,229,558 5,008,469

국 36,298,506 시 3,939,521

자활근로 28,087,086 26,200,586 1,886,500

국 25,957,868 시 2,129,218

308 자치단체등이전 28,087,086 26,200,586 1,886,500

국 25,957,868 시 2,129,218

01 자치단체경상보조금 28,087,086 26,200,586 1,886,500

○자활근로 28,087,086,000원 28,087,086 국 25,957,868 시 2,129,218

자활장려금 4,123,850 2,263,422 1,860,428

국 3,810,000 시 313,850

308 자치단체등이전 4,123,850 2,263,422 1,860,428

국 3,810,000 시 313,850

01 자치단체경상보조금 4,123,850 2,263,422 1,860,428

○자활장려금 4,123,850,000원 4,123,850 국 3,810,000 시 313,850

광역자활지원센터운영 618,100 551,523 66,577

국 309,050 시 309,050

307 민간이전 618,100 551,523 66,577

국 309,050 시 309,050

02 민간경상보조 618,100 551,523 66,577

○광역자활지원센터 운영 618,100,000원 618,100 국 309,050 시 309,050

지역자활센터운영 2,053,043 1,955,281 97,762

국 1,690,742 시 362,301

308 자치단체등이전 2,053,043 1,955,281 97,762

국 1,690,742 시 362,301

01 자치단체경상보조금 2,053,043 1,955,281 97,762

○지역자활센터 운영 2,053,043,000원 2,053,043 국 1,690,742

(10)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 362,301

자활한마당 27,000 30,000 △3,000

307 민간이전 27,000 30,000 △3,000

04 민간행사보조 27,000 30,000 △3,000

○자활한마당 27,000,000원 27,000

가사간병방문도우미사업 644,785 673,795 △29,010

국 531,000 시 113,785

308 자치단체등이전 644,785 673,795 △29,010

국 531,000 시 113,785

01 자치단체경상보조금 644,785 673,795 △29,010

○가사간병방문도우미사업 644,785,000원 644,785 국 531,000 시 113,785

저소득층 일자리 창출 Win-start 사업 84,000 150,000 △66,000

307 민간이전 84,000 150,000 △66,000

02 민간경상보조 84,000 150,000 △66,000

○저소득층 일자리창출 지원 Win-Start

84,000 84,000,000원

희망리본 프로젝트 1,671,000 1,671,076 △76

국 1,336,800 시 334,200

307 민간이전 1,671,000 1,671,076 △76

국 1,336,800 시 334,200

02 민간경상보조 1,671,000 1,671,076 △76

○희망리본 프로젝트 1,671,000,000원 1,671,000 국 1,336,800 시 334,200

희망키움통장 2,879,163 1,733,875 1,145,288

국 2,663,046 시 216,117

308 자치단체등이전 2,879,163 1,733,875 1,145,288

국 2,663,046 시 216,117

01 자치단체경상보조금 2,879,163 1,733,875 1,145,288

○희망키움 통장 2,879,163,000원 2,879,163 국 2,663,046 시 216,117

저소득 주거취약계층 지원 50,000 0 50,000

307 민간이전 50,000 0 50,000

02 민간경상보조 50,000 0 50,000

(11)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○저소득 주거취약계층 임대보증금 지원

50,000 50,000,000원

저소득층 사회복귀 지원 2,360,925 2,311,795 49,130

국 988,868 분 98,417 시 1,273,640

부랑인 복지시설 보조 1,374,463 1,250,809 123,654

국 962,124 시 412,339

308 자치단체등이전 1,374,463 1,250,809 123,654

국 962,124 시 412,339

01 자치단체경상보조금 1,374,463 1,250,809 123,654

○부랑인 복지시설 보조 1,374,463,000원 1,374,463 국 962,124 시 412,339

부랑인 복지시설 지원 245,440 243,940 1,500

308 자치단체등이전 245,440 243,940 1,500

01 자치단체경상보조금 245,440 243,940 1,500

○부랑인복지시설 종사자 장려수당

72,300 ○부랑인복지시설 보호자 간식비

129,600 ○부랑인복지시설 환자 간병비

28,000 ○부랑인 복지시설 조리보조 지원

15,540 72,300,000원

30,000원*360명*12월

70,000원*5명*80일

15,540,000원

노숙인 보호시설 지원 619,574 555,724 63,850

분 98,417 시 521,157

308 자치단체등이전 619,574 555,724 63,850

분 98,417 시 521,157

01 자치단체경상보조금 619,574 555,724 63,850

○노숙인쉼터 운영 415,756,000원 415,756 분 98,417 시 317,339

○쪽방상담소 운영 179,018

○노숙인 쉼터 및 쪽방상담소 종사자 장려수당 19,800

ㅇ노숙인 쉼터 12,600

ㅇ쪽방상담소 7,200

○쪽방촌 공중화장실 정비 5,000 179,018,000원

150,000원*7명*12월 150,000원*4명*12월 5,000,000원

한센양로자 지원 53,488 53,488 0

국 26,744 시 26,744

(12)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 사회복귀 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

308 자치단체등이전 53,488 53,488 0

국 26,744 시 26,744

01 자치단체경상보조금 53,488 53,488 0

○한센양로자 지원 53,488,000원 53,488 국 26,744 시 26,744

한센양로자 간식 지원 12,960 12,960 0

308 자치단체등이전 12,960 12,960 0

01 자치단체경상보조금 12,960 12,960 0

○한센양로자 간식비 지원 12,960,000원 12,960

시설입소자 건강진단 지원 55,000 55,000 0

307 민간이전 55,000 55,000 0

02 민간경상보조 55,000 55,000 0

○사회복지시설입소자 건강진단 55,000,000원 55,000

자원봉사 활성화 2,065,819 2,096,785 △30,966

국 340,747 시 1,725,072

자원봉사센터 운영 1,506,710 1,449,522 57,188

국 192,700 시 1,314,010

시 자원봉사센터 운영 776,400 727,884 48,516

307 민간이전 776,400 727,884 48,516

02 민간경상보조 776,400 727,884 48,516

○시 자원봉사센터운영 776,400,000원 776,400

사회복지정보센터 운영 130,000 130,000 0

307 민간이전 130,000 130,000 0

02 민간경상보조 130,000 130,000 0

○사회복지정보센터 운영 130,000,000원 130,000

여성자원활동센터 운영 4,000 4,000 0

307 민간이전 4,000 4,000 0

02 민간경상보조 4,000 4,000 0

○여성자원활동센터 운영 4,000,000원 4,000

군·구 자원봉사센터 지원 298,500 298,500 0

308 자치단체등이전 298,500 298,500 0

01 자치단체경상보조금 298,500 298,500 0

○군구 자원봉사센터 프로그램 개발 지원

150,000 ○군구 자원봉사관리시스템 운영

148,500 150,000,000원

148,500,000원

(13)

부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화

단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 자원봉사 코디네이터 지원 35,040 34,018 1,022

국 17,520 시 17,520

307 민간이전 35,040 34,018 1,022

국 17,520 시 17,520

02 민간경상보조 35,040 34,018 1,022

○시 자원봉사 코디네이터 지원 35,040,000원 35,040 국 17,520 시 17,520

군구 자원봉사 코디네이터 지원 262,770 255,120 7,650

국 175,180 시 87,590

308 자치단체등이전 262,770 255,120 7,650

국 175,180 시 87,590

01 자치단체경상보조금 262,770 255,120 7,650

○군구 자원봉사 코디네이터 지원

262,770 262,770,000원

국 175,180 시 87,590

자원봉사 시민참여 확대 559,109 647,263 △88,154

국 148,047 시 411,062

자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000 25,000 1,000

307 민간이전 26,000 25,000 1,000

02 민간경상보조 26,000 25,000 1,000

○자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000,000원 26,000

전문자원봉사단 육성 37,000 37,000 0

307 민간이전 37,000 37,000 0

02 민간경상보조 37,000 37,000 0

○전문자원봉사단 육성 37,000,000원 37,000

자원봉사 대축제 및 자원봉사주간 행사 100,000 70,000 30,000

307 민간이전 100,000 70,000 30,000

04 민간행사보조 100,000 70,000 30,000

○자원봉사 대축제 및 전국자원봉사자 대회

100,000 100,000,000원

자원봉사자 한마음 대회 100,000 100,000 0

307 민간이전 100,000 100,000 0

04 민간행사보조 100,000 100,000 0

○ 자원봉사자 한마음 대회 100,000,000원 100,000

읍·면·동 자원봉사센터 설치운영 45,000 50,000 △5,000

(14)

부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화

단위: 자원봉사 시민참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 45,000 50,000 △5,000

02 민간경상보조 45,000 50,000 △5,000

○읍면동 자원봉사센터 운영 45,000,000원 45,000

시 자원봉사자 상해보험 지원 30,000 100,000 △70,000

국 15,000 시 15,000

307 민간이전 30,000 100,000 △70,000

국 15,000 시 15,000

02 민간경상보조 30,000 100,000 △70,000

○시 자원봉사자 상해보험 지원 30,000,000원 30,000 국 15,000 시 15,000

군·구 자원봉사자 상해보험 지원 199,569 246,723 △47,154

국 133,047 시 66,522

308 자치단체등이전 199,569 246,723 △47,154

국 133,047 시 66,522

01 자치단체경상보조금 199,569 246,723 △47,154

○군구 자원봉사자 상해보험 지원

199,569 199,569,000원

국 133,047 시 66,522

자원봉사 시책업무 추진 21,540 18,540 3,000

201 일반운영비 20,640 17,640 3,000

01 사무관리비 20,640 17,640 3,000

○자원봉사자증 발급 14,580

○자원봉사발전위원회 운영수당 1,890

○자원봉사분야 표창 1,170

○2014 AG 자원봉사활동협의체 위원회 운영수당

3,000 14,580,000원

1,890,000원 1,170,000원

3,000,000원

203 업무추진비 900 900 0

03 시책추진업무추진비 900 900 0

○자원봉사활성화추진 업무추진비

900 1,000,000원*90/100

행정운영경비 353,621 374,765 △21,144

인력운영비(사회복지봉사과) 223,279 237,023 △13,744

인력운영비 223,279 237,023 △13,744

101 인건비 26,899 25,883 1,016

03 무기계약근로자보수 26,899 25,883 1,016

○의료급여 전담인력 인부임(보건정책과) 26,899

(15)

부서: 사회복지봉사과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(사회복지봉사과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ기본급 14,174

ㅇ상여금 4,252

ㅇ가계지원비 638

ㅇ초과근무수당 2,625

ㅇ연차유급수당 788

ㅇ급식비 1,560

ㅇ교통비 1,440

ㅇ명절휴가비 1,182

ㅇ가족수당 240

1,181,130원*1명*12월 354,330원*1명*12월 53,150원*1명*12얼 7,291원*1명*30시간*12월 1,181,130원/30*20일 130,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 590,560원*1명*2회 20,000원*1명*12월

204 직무수행경비 196,380 211,140 △14,760

02 직급보조비 196,380 211,140 △14,760

○직급보조비 196,380

ㅇ3급 6,000

ㅇ4급 19,200

ㅇ5급 57,000

ㅇ6급 68,820

ㅇ7급 40,320

ㅇ8-9급 5,040

500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*19명*12월 155,000원*37명*12월 140,000원*24명*12월 105,000원*4명*12월

기본경비(사회복지봉사과) 130,342 137,742 △7,400

부서운영비 130,342 137,742 △7,400

201 일반운영비 32,638 34,038 △1,400

01 사무관리비 31,738 33,408 △1,670

○부서운영수용비 25,198

○기본업무수행급량비 6,540

25,198,000원 6,540,000원

02 공공운영비 900 630 270

○공공요금및제세 900,000원 900

202 여비 15,984 15,984 0

01 국내여비 15,984 15,984 0

○기본업무수행여비 15,984,000원 15,984

203 업무추진비 9,720 9,720 0

01 기관운영업무추진비 5,940 5,940 0

○기관운영업무추진비 5,940,000원 5,940

04 부서운영업무추진비 3,780 3,780 0

○부서운영업무추진비 315,000원*12월 3,780

204 직무수행경비 72,000 78,000 △6,000

01 직책급업무수행경비 24,000 24,000 0

○직책급업무수행경비 24,000

ㅇ국장 7,200

ㅇ과장 16,800

600,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월

03 특정업무경비 48,000 54,000 △6,000

(16)

부서: 사회복지봉사과 정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(사회복지봉사과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○대민활동비 50,000원*80명*12월 48,000

Referensi