세 출 예 산 사 업 명 세 서
2012년도 본예산 일반회계 사회복지봉사과 ~ 사회복지봉사과 부서: 사회복지봉사과
정책: 지역복지 기반확립
단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
사회복지봉사과 285,498,633 287,240,838 △1,742,205
국 227,928,454 분 6,228,407 시 51,341,772
지역복지 기반확립 29,121,798 27,308,998 1,812,800
국 8,111,737 분 6,129,990 시 14,880,071
일반 복지서비스 지원 19,984,832 20,072,011 △87,179
국 6,098,454 분 2,652,794 시 11,233,584
사회복지관 운영 11,800,427 11,564,872 235,555
분 2,652,794 시 9,147,633
308 자치단체등이전 11,800,427 11,564,872 235,555
분 2,652,794 시 9,147,633
01 자치단체경상보조금 11,800,427 11,564,872 235,555
○종합사회복지관 인건비 지원
9,657,427 9,657,427,000원
분 2,295,034 시 7,362,393 ○종합사회복지관 운영비 지원 982,500,000원 982,500 분 357,760 시 624,740 ○종합사회복지관 프로그램 운영지원
1,100,500 ○영구임대단지 사회복지관 특화프로그램
60,000 1,100,500,000원
60,000,000원
사회복지회관 운영 755,420 660,000 95,420
403 자치단체등자본이전 755,420 660,000 95,420
02 공기관등에대한대행사업비 755,420 660,000 95,420
○사회복지회관 운영(시설관리공단)
755,420 755,420,000원
지역사회서비스투자사업 7,392,571 7,838,000 △445,429
국 6,088,000 시 1,304,571
308 자치단체등이전 7,392,571 7,838,000 △445,429
국 6,088,000 시 1,304,571
01 자치단체경상보조금 7,392,571 7,838,000 △445,429
○지역사회서비스투자사업 7,392,571,000원 7,392,571 국 6,088,000 시 1,304,571
복지기획 시책홍보 8,230 9,139 △909
부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립
단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
201 일반운영비 4,270 3,859 411
01 사무관리비 4,270 3,859 411
○복지기획 시책홍보 및 사업지침서 제작
1,890 ○사회복지위원회 참석수당 2,380
1,890,000원 70,000원*17명*2회
301 일반보상금 3,960 5,280 △1,320
09 공익근무요원보상금 3,960 5,280 △1,320
○사회복지공익근무요원 보상금 3,960 ㅇ중식비 110,000원*3명*12월 3,960
사회복지시설평가 13,250 0 13,250
201 일반운영비 13,250 0 13,250
01 사무관리비 13,250 0 13,250
○사회복지시설평가 13,250,000원 13,250
지역사회서비스투자사업 관리 14,934 0 14,934
국 10,454 시 4,480
201 일반운영비 14,934 0 14,934
국 10,454 시 4,480
01 사무관리비 10,000 0 10,000
○지역사회서비스투자사업 홍보 및 운영
7,900 7,900,000원
국 5,530 시 2,370 ○심사위원회 참석수당 2,100,000원 2,100 국 1,470 시 630
03 행사운영비 4,934 0 4,934
○군구 담당공무원 및 제공기관 교육
4,934 4,934,000원
국 3,454 시 1,480
민간복지 협력 1,945,614 1,869,238 76,376
사회복지공동모금회 지원 160,000 160,000 0
307 민간이전 160,000 160,000 0
02 민간경상보조 160,000 160,000 0
○지역공동모금회 지원 160,000,000원 160,000
사회복지협의회 지원 512,422 475,351 37,071
308 자치단체등이전 512,422 475,351 37,071
01 자치단체경상보조금 512,422 475,351 37,071
○사회복지협의회 지원 512,422,000원 512,422
사회복지관협회 지원 27,000 27,000 0
부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립
단위: 민간복지 협력 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
307 민간이전 27,000 27,000 0
02 민간경상보조 27,000 27,000 0
○사회복지관협회 지원 27,000,000원 27,000
푸드뱅크 운영 151,392 120,877 30,515
308 자치단체등이전 151,392 120,877 30,515
01 자치단체경상보조금 151,392 120,877 30,515
○광역푸드뱅크 운영 151,392,000원 151,392
푸드뱅크사업 지원 825,400 816,610 8,790
308 자치단체등이전 825,400 816,610 8,790
01 자치단체경상보조금 825,400 816,610 8,790
○푸드뱅크사업 지원 242,626
○푸드마켓사업 지원 582,774
242,626,000원 582,774,000원
불우이웃돕기 지원 160,000 160,000 0
301 일반보상금 160,000 160,000 0
01 사회보장적수혜금 160,000 160,000 0
○설날 및 추석 불우이웃돕기
160,000 80,000,000원*2회
불우시설 방문 59,400 59,400 0
203 업무추진비 59,400 59,400 0
03 시책추진업무추진비 59,400 59,400 0
○저소득층지원 등 업무추진
27,000
○불우시설 방문 등 18,000
○저소득 시민보호 추진 10,800
○저소득주민 생활안정 3,600
30,000,000원*90/100 20,000,000원*90/100 12,000,000원*90/100 4,000,000원*90/100
사회복지사협회 지원 50,000 50,000 0
308 자치단체등이전 50,000 50,000 0
01 자치단체경상보조금 50,000 50,000 0
○사회복지사협회 지원 50,000,000원 50,000
지역복지 역량강화 6,024,550 4,580,000 1,444,550
국 1,464,750 분 3,477,196 시 1,082,604
사회복지시설종사자 장려수당 159,800 174,600 △14,800
307 민간이전 19,800 19,800 0
02 민간경상보조 19,800 19,800 0
○광역자활센터종사자 장려수당 19,800,000원 19,800
308 자치단체등이전 140,000 154,800 △14,800
01 자치단체경상보조금 140,000 154,800 △14,800
부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립
단위: 지역복지 역량강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○지역자활센터종사자 장려수당 140,000,000원 140,000일반사회복지 지원 5,864,750 4,400,000 1,464,750
국 1,464,750 분 3,477,196 시 922,804
308 자치단체등이전 5,864,750 4,400,000 1,464,750
국 1,464,750 분 3,477,196 시 922,804
01 자치단체경상보조금 5,864,750 4,400,000 1,464,750
○사회복지전담공무원 인건비 4,400,000,000원 4,400,000 분 3,477,196 시 922,804 ○공공복지전달체계개선(사회복지전담공무원인
건비) 1,464,750,000원 1,464,750 국 1,464,750
사회복지 인프라 확충 1,166,802 787,749 379,053
국 548,533 시 618,269
사회복지관 기능보강 344,000 37,050 306,950
403 자치단체등자본이전 344,000 37,050 306,950
01 자치단체자본보조 344,000 37,050 306,950
○종합사회복지관 기능보강 344,000,000원 344,000
사회복지통합서비스 전문요원 지원 822,802 750,699 72,103
국 548,533 시 274,269
308 자치단체등이전 822,802 750,699 72,103
국 548,533 시 274,269
01 자치단체경상보조금 822,802 750,699 72,103
○사회복지통합서비스 전문요원 지원
822,802 822,802,000원
국 548,533 시 274,269
보훈의식 고취 13,812,279 12,168,440 1,643,839
국가유공자 예우 및 지원 12,921,440 11,386,940 1,534,500
보훈행사 추진 20,000 10,800 9,200
201 일반운영비 20,000 10,800 9,200
03 행사운영비 20,000 10,800 9,200
○보훈행사 등 지원 13,300
○4·19혁명기념 사진전시회 지원 6,700 13,300,000원
6,700,000원
보훈가족 격려 1,609,440 1,616,140 △6,700
301 일반보상금 1,609,440 1,616,140 △6,700
부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취
단위: 국가유공자 예우 및 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 사회보장적수혜금 1,601,700 1,608,400 △6,700
○호국보훈의달 보훈가족 보상
1,567,000 ○3.1절 독립유공자 보상 13,850 ○4.19 및 재일학도의용군 6.25 참전유공자 보
상 7,000
○광복절 광복회원 보상 13,850 50,000원*31,340명
50,000원*277명
50,000원*140명 50,000원*277명
10 행사실비보상금 7,740 7,740 0
○호국보훈의 달 전적지 및 격전지 순례지원
7,740 7,740,000원
참전유공자 수당 지원 11,292,000 9,760,000 1,532,000
301 일반보상금 11,292,000 9,760,000 1,532,000
01 사회보장적수혜금 11,292,000 9,760,000 1,532,000
○참전유공자 수당 지원
11,052,000 ○참전유공자 사망위로금 지원
240,000 50,000원*18,420명*12월
200,000원*100명*12월
보훈단체 지원 575,500 575,500 0
보훈단체 지원 575,500 575,500 0
307 민간이전 575,500 575,500 0
04 민간행사보조 69,000 64,000 5,000
○ 백범추모식 및 독후감쓰기 대회
13,000 ○ 6.25전쟁 기념행사 50,000 ○전국상이군경체육대회 참가 6,000
13,000,000원 50,000,000원 6,000,000원
10 사회복지보조 506,500 511,500 △5,000
○광복회 민족정기 선양사업 20,000 ○상이군경회 전적지순례 및 안보의식 고취사업
16,500 ○전몰군경미망인회 안보의식 교육
15,000 ○전몰군경미망인회 6.25전쟁 UN묘지 순례사업
5,000 ○전몰군경유족회 호국영령 위령추모사업
14,000 ○무공수훈자회 조국통일 및 국가발전사업
14,500 ○범우용사촌 운영 및 자활사업 등 지원
20,000 ○고엽제전우회 운영비 및 안보의식 교육
50,000 ○특수임무수행자회 사업지원 22,000 ○베트남참전유공자회 사업지원 50,000
20,000,000원
16,500,000원
15,000,000원
5,000,000원
14,000,000원
14,500,000원
20,000,000원
50,000,000원 22,000,000원 50,000,000원
부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취
단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○6.25참전유공자회 호국안보사업30,000 ○인천학도의용대 합동위령제 20,000 ○재향군인회 향군그린운동사업 20,000 ○재향군인회 특수지역 격전지 순례 및 사업지
원 30,000
○5.18민주화운동 부상자회 사업지원
23,000 ○태평양전쟁희생자유족회 사업지원
6,500 ○청소년 등 전후세대 안보현장 견학
150,000 30,000,000원
20,000,000원 20,000,000원
30,000,000원
23,000,000원
6,500,000원
150,000,000원
보훈시설 관리 315,339 206,000 109,339
보훈시설 운영관리 136,000 206,000 △70,000
307 민간이전 136,000 136,000 0
05 민간위탁금 136,000 136,000 0
○보훈회관 관리운영 31,000
○상이군경복지회관 관리운영 83,000
○광복회관 관리운영 22,000
31,000,000원 83,000,000원 22,000,000원
보훈시설 기능보강 116,339 0 116,339
402 민간자본이전 116,339 0 116,339
01 민간자본보조 116,339 0 116,339
○보훈회관 기능보강 61,119
○상이군경복지회관 기능보강 55,220 61,119,000원
55,220,000원
현충시설 관리 63,000 0 63,000
403 자치단체등자본이전 63,000 0 63,000
01 자치단체자본보조 63,000 0 63,000
○해군 영흥도 전적비 보수 지원 63,000,000원 63,000
저소득층 생활보장 240,145,116 245,291,850 △5,146,734
국 219,475,970 분 98,417 시 20,570,729
저소득층 생활안정 197,546,164 207,750,497 △10,204,333
국 182,188,596 시 15,357,568
생계급여 146,124,964 150,695,507 △4,570,543
국 135,060,270 시 11,064,694
308 자치단체등이전 146,124,964 150,695,507 △4,570,543
국 135,060,270 시 11,064,694
01 자치단체경상보조금 146,124,964 150,695,507 △4,570,543
○생계급여 146,124,964,000원 146,124,964
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 135,060,270시 11,064,694
주거급여 32,575,089 37,464,844 △4,889,755
국 30,112,370 시 2,462,719
308 자치단체등이전 32,575,089 37,464,844 △4,889,755
국 30,112,370 시 2,462,719
01 자치단체경상보조금 32,575,089 37,464,844 △4,889,755
○주거급여 32,575,089,000원 32,575,089 국 30,112,370 시 2,462,719
교육급여 8,271,666 8,707,636 △435,970
국 7,656,860 시 614,806
308 자치단체등이전 8,271,666 8,707,636 △435,970
국 7,656,860 시 614,806
01 자치단체경상보조금 8,271,666 8,707,636 △435,970
○교육급여 8,271,666,000원 8,271,666 국 7,656,860 시 614,806
해산장제급여 894,318 958,035 △63,717
국 824,240 시 70,078
308 자치단체등이전 894,318 958,035 △63,717
국 824,240 시 70,078
01 자치단체경상보조금 894,318 958,035 △63,717
○해산장제급여 894,318,000원 894,318 국 824,240 시 70,078
저소득층 양곡할인 지원 1,116,108 1,198,833 △82,725
국 992,096 시 124,012
308 자치단체등이전 1,116,108 1,198,833 △82,725
국 992,096 시 124,012
01 자치단체경상보조금 1,116,108 1,198,833 △82,725
○저소득층 양곡할인 지원 1,116,108,000원 1,116,108 국 992,096 시 124,012
긴급복지 지원 3,868,010 3,868,010 0
국 3,438,231 시 429,779
308 자치단체등이전 3,868,010 3,868,010 0
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
국 3,438,231시 429,779
01 자치단체경상보조금 3,868,010 3,868,010 0
○긴급복지 지원 3,868,010,000원 3,868,010 국 3,438,231 시 429,779
긴급복지 추진 3,000 3,000 0
308 자치단체등이전 3,000 3,000 0
01 자치단체경상보조금 3,000 3,000 0
○129기동반 휴대폰사용료 지원
3,000 25,000원*10명*12월
기초수급자 교복비 지원 498,000 495,000 3,000
308 자치단체등이전 498,000 495,000 3,000
01 자치단체경상보조금 498,000 495,000 3,000
○기초수급자 교복비 지원 498,000,000원 498,000
기초수급자 정부양곡 할인 지원 4,048,729 4,260,800 △212,071
국 4,048,729
308 자치단체등이전 4,048,729 4,260,800 △212,071
국 4,048,729
01 자치단체경상보조금 4,048,729 4,260,800 △212,071
○기초수급자 양곡할인 지원 4,048,729,000원 4,048,729 국 4,048,729
사례관리사업 지원 99,280 98,832 448
국 55,800 시 43,480
201 일반운영비 10,000 0 10,000
03 행사운영비 10,000 0 10,000
○사례관리담당공무원 사례발표대회
10,000 10,000,000원
308 자치단체등이전 89,280 98,832 △9,552
국 55,800 시 33,480
01 자치단체경상보조금 89,280 98,832 △9,552
○사례관리사업 운영비 지원 89,280,000원 89,280 국 55,800 시 33,480
복지급여 사후관리 강화 47,000 0 47,000
201 일반운영비 12,000 0 12,000
03 행사운영비 12,000 0 12,000
○군·구 담당공무원 및 점검기관 교육
12,000 12,000,000원
303 포상금 35,000 0 35,000
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
01 포상금 35,000 0 35,000
○평가 우수기관 포상금 30,000 ○현장조사 유공공무원 포상 5,000
30,000,000원 5,000,000원
저소득층 자활지원 40,238,027 35,229,558 5,008,469
국 36,298,506 시 3,939,521
자활근로 28,087,086 26,200,586 1,886,500
국 25,957,868 시 2,129,218
308 자치단체등이전 28,087,086 26,200,586 1,886,500
국 25,957,868 시 2,129,218
01 자치단체경상보조금 28,087,086 26,200,586 1,886,500
○자활근로 28,087,086,000원 28,087,086 국 25,957,868 시 2,129,218
자활장려금 4,123,850 2,263,422 1,860,428
국 3,810,000 시 313,850
308 자치단체등이전 4,123,850 2,263,422 1,860,428
국 3,810,000 시 313,850
01 자치단체경상보조금 4,123,850 2,263,422 1,860,428
○자활장려금 4,123,850,000원 4,123,850 국 3,810,000 시 313,850
광역자활지원센터운영 618,100 551,523 66,577
국 309,050 시 309,050
307 민간이전 618,100 551,523 66,577
국 309,050 시 309,050
02 민간경상보조 618,100 551,523 66,577
○광역자활지원센터 운영 618,100,000원 618,100 국 309,050 시 309,050
지역자활센터운영 2,053,043 1,955,281 97,762
국 1,690,742 시 362,301
308 자치단체등이전 2,053,043 1,955,281 97,762
국 1,690,742 시 362,301
01 자치단체경상보조금 2,053,043 1,955,281 97,762
○지역자활센터 운영 2,053,043,000원 2,053,043 국 1,690,742
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
시 362,301자활한마당 27,000 30,000 △3,000
307 민간이전 27,000 30,000 △3,000
04 민간행사보조 27,000 30,000 △3,000
○자활한마당 27,000,000원 27,000
가사간병방문도우미사업 644,785 673,795 △29,010
국 531,000 시 113,785
308 자치단체등이전 644,785 673,795 △29,010
국 531,000 시 113,785
01 자치단체경상보조금 644,785 673,795 △29,010
○가사간병방문도우미사업 644,785,000원 644,785 국 531,000 시 113,785
저소득층 일자리 창출 Win-start 사업 84,000 150,000 △66,000
307 민간이전 84,000 150,000 △66,000
02 민간경상보조 84,000 150,000 △66,000
○저소득층 일자리창출 지원 Win-Start
84,000 84,000,000원
희망리본 프로젝트 1,671,000 1,671,076 △76
국 1,336,800 시 334,200
307 민간이전 1,671,000 1,671,076 △76
국 1,336,800 시 334,200
02 민간경상보조 1,671,000 1,671,076 △76
○희망리본 프로젝트 1,671,000,000원 1,671,000 국 1,336,800 시 334,200
희망키움통장 2,879,163 1,733,875 1,145,288
국 2,663,046 시 216,117
308 자치단체등이전 2,879,163 1,733,875 1,145,288
국 2,663,046 시 216,117
01 자치단체경상보조금 2,879,163 1,733,875 1,145,288
○희망키움 통장 2,879,163,000원 2,879,163 국 2,663,046 시 216,117
저소득 주거취약계층 지원 50,000 0 50,000
307 민간이전 50,000 0 50,000
02 민간경상보조 50,000 0 50,000
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○저소득 주거취약계층 임대보증금 지원50,000 50,000,000원
저소득층 사회복귀 지원 2,360,925 2,311,795 49,130
국 988,868 분 98,417 시 1,273,640
부랑인 복지시설 보조 1,374,463 1,250,809 123,654
국 962,124 시 412,339
308 자치단체등이전 1,374,463 1,250,809 123,654
국 962,124 시 412,339
01 자치단체경상보조금 1,374,463 1,250,809 123,654
○부랑인 복지시설 보조 1,374,463,000원 1,374,463 국 962,124 시 412,339
부랑인 복지시설 지원 245,440 243,940 1,500
308 자치단체등이전 245,440 243,940 1,500
01 자치단체경상보조금 245,440 243,940 1,500
○부랑인복지시설 종사자 장려수당
72,300 ○부랑인복지시설 보호자 간식비
129,600 ○부랑인복지시설 환자 간병비
28,000 ○부랑인 복지시설 조리보조 지원
15,540 72,300,000원
30,000원*360명*12월
70,000원*5명*80일
15,540,000원
노숙인 보호시설 지원 619,574 555,724 63,850
분 98,417 시 521,157
308 자치단체등이전 619,574 555,724 63,850
분 98,417 시 521,157
01 자치단체경상보조금 619,574 555,724 63,850
○노숙인쉼터 운영 415,756,000원 415,756 분 98,417 시 317,339
○쪽방상담소 운영 179,018
○노숙인 쉼터 및 쪽방상담소 종사자 장려수당 19,800
ㅇ노숙인 쉼터 12,600
ㅇ쪽방상담소 7,200
○쪽방촌 공중화장실 정비 5,000 179,018,000원
150,000원*7명*12월 150,000원*4명*12월 5,000,000원
한센양로자 지원 53,488 53,488 0
국 26,744 시 26,744
부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장
단위: 저소득층 사회복귀 지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
308 자치단체등이전 53,488 53,488 0
국 26,744 시 26,744
01 자치단체경상보조금 53,488 53,488 0
○한센양로자 지원 53,488,000원 53,488 국 26,744 시 26,744
한센양로자 간식 지원 12,960 12,960 0
308 자치단체등이전 12,960 12,960 0
01 자치단체경상보조금 12,960 12,960 0
○한센양로자 간식비 지원 12,960,000원 12,960
시설입소자 건강진단 지원 55,000 55,000 0
307 민간이전 55,000 55,000 0
02 민간경상보조 55,000 55,000 0
○사회복지시설입소자 건강진단 55,000,000원 55,000
자원봉사 활성화 2,065,819 2,096,785 △30,966
국 340,747 시 1,725,072
자원봉사센터 운영 1,506,710 1,449,522 57,188
국 192,700 시 1,314,010
시 자원봉사센터 운영 776,400 727,884 48,516
307 민간이전 776,400 727,884 48,516
02 민간경상보조 776,400 727,884 48,516
○시 자원봉사센터운영 776,400,000원 776,400
사회복지정보센터 운영 130,000 130,000 0
307 민간이전 130,000 130,000 0
02 민간경상보조 130,000 130,000 0
○사회복지정보센터 운영 130,000,000원 130,000
여성자원활동센터 운영 4,000 4,000 0
307 민간이전 4,000 4,000 0
02 민간경상보조 4,000 4,000 0
○여성자원활동센터 운영 4,000,000원 4,000
군·구 자원봉사센터 지원 298,500 298,500 0
308 자치단체등이전 298,500 298,500 0
01 자치단체경상보조금 298,500 298,500 0
○군구 자원봉사센터 프로그램 개발 지원
150,000 ○군구 자원봉사관리시스템 운영
148,500 150,000,000원
148,500,000원
부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
시 자원봉사 코디네이터 지원 35,040 34,018 1,022
국 17,520 시 17,520
307 민간이전 35,040 34,018 1,022
국 17,520 시 17,520
02 민간경상보조 35,040 34,018 1,022
○시 자원봉사 코디네이터 지원 35,040,000원 35,040 국 17,520 시 17,520
군구 자원봉사 코디네이터 지원 262,770 255,120 7,650
국 175,180 시 87,590
308 자치단체등이전 262,770 255,120 7,650
국 175,180 시 87,590
01 자치단체경상보조금 262,770 255,120 7,650
○군구 자원봉사 코디네이터 지원
262,770 262,770,000원
국 175,180 시 87,590
자원봉사 시민참여 확대 559,109 647,263 △88,154
국 148,047 시 411,062
자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000 25,000 1,000
307 민간이전 26,000 25,000 1,000
02 민간경상보조 26,000 25,000 1,000
○자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000,000원 26,000
전문자원봉사단 육성 37,000 37,000 0
307 민간이전 37,000 37,000 0
02 민간경상보조 37,000 37,000 0
○전문자원봉사단 육성 37,000,000원 37,000
자원봉사 대축제 및 자원봉사주간 행사 100,000 70,000 30,000
307 민간이전 100,000 70,000 30,000
04 민간행사보조 100,000 70,000 30,000
○자원봉사 대축제 및 전국자원봉사자 대회
100,000 100,000,000원
자원봉사자 한마음 대회 100,000 100,000 0
307 민간이전 100,000 100,000 0
04 민간행사보조 100,000 100,000 0
○ 자원봉사자 한마음 대회 100,000,000원 100,000
읍·면·동 자원봉사센터 설치운영 45,000 50,000 △5,000
부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화
단위: 자원봉사 시민참여 확대 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
307 민간이전 45,000 50,000 △5,000
02 민간경상보조 45,000 50,000 △5,000
○읍면동 자원봉사센터 운영 45,000,000원 45,000
시 자원봉사자 상해보험 지원 30,000 100,000 △70,000
국 15,000 시 15,000
307 민간이전 30,000 100,000 △70,000
국 15,000 시 15,000
02 민간경상보조 30,000 100,000 △70,000
○시 자원봉사자 상해보험 지원 30,000,000원 30,000 국 15,000 시 15,000
군·구 자원봉사자 상해보험 지원 199,569 246,723 △47,154
국 133,047 시 66,522
308 자치단체등이전 199,569 246,723 △47,154
국 133,047 시 66,522
01 자치단체경상보조금 199,569 246,723 △47,154
○군구 자원봉사자 상해보험 지원
199,569 199,569,000원
국 133,047 시 66,522
자원봉사 시책업무 추진 21,540 18,540 3,000
201 일반운영비 20,640 17,640 3,000
01 사무관리비 20,640 17,640 3,000
○자원봉사자증 발급 14,580
○자원봉사발전위원회 운영수당 1,890
○자원봉사분야 표창 1,170
○2014 AG 자원봉사활동협의체 위원회 운영수당
3,000 14,580,000원
1,890,000원 1,170,000원
3,000,000원
203 업무추진비 900 900 0
03 시책추진업무추진비 900 900 0
○자원봉사활성화추진 업무추진비
900 1,000,000원*90/100
행정운영경비 353,621 374,765 △21,144
인력운영비(사회복지봉사과) 223,279 237,023 △13,744
인력운영비 223,279 237,023 △13,744
101 인건비 26,899 25,883 1,016
03 무기계약근로자보수 26,899 25,883 1,016
○의료급여 전담인력 인부임(보건정책과) 26,899
부서: 사회복지봉사과 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(사회복지봉사과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ기본급 14,174
ㅇ상여금 4,252
ㅇ가계지원비 638
ㅇ초과근무수당 2,625
ㅇ연차유급수당 788
ㅇ급식비 1,560
ㅇ교통비 1,440
ㅇ명절휴가비 1,182
ㅇ가족수당 240
1,181,130원*1명*12월 354,330원*1명*12월 53,150원*1명*12얼 7,291원*1명*30시간*12월 1,181,130원/30*20일 130,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 590,560원*1명*2회 20,000원*1명*12월
204 직무수행경비 196,380 211,140 △14,760
02 직급보조비 196,380 211,140 △14,760
○직급보조비 196,380
ㅇ3급 6,000
ㅇ4급 19,200
ㅇ5급 57,000
ㅇ6급 68,820
ㅇ7급 40,320
ㅇ8-9급 5,040
500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월 250,000원*19명*12월 155,000원*37명*12월 140,000원*24명*12월 105,000원*4명*12월
기본경비(사회복지봉사과) 130,342 137,742 △7,400
부서운영비 130,342 137,742 △7,400
201 일반운영비 32,638 34,038 △1,400
01 사무관리비 31,738 33,408 △1,670
○부서운영수용비 25,198
○기본업무수행급량비 6,540
25,198,000원 6,540,000원
02 공공운영비 900 630 270
○공공요금및제세 900,000원 900
202 여비 15,984 15,984 0
01 국내여비 15,984 15,984 0
○기본업무수행여비 15,984,000원 15,984
203 업무추진비 9,720 9,720 0
01 기관운영업무추진비 5,940 5,940 0
○기관운영업무추진비 5,940,000원 5,940
04 부서운영업무추진비 3,780 3,780 0
○부서운영업무추진비 315,000원*12월 3,780
204 직무수행경비 72,000 78,000 △6,000
01 직책급업무수행경비 24,000 24,000 0
○직책급업무수행경비 24,000
ㅇ국장 7,200
ㅇ과장 16,800
600,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월
03 특정업무경비 48,000 54,000 △6,000
부서: 사회복지봉사과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(사회복지봉사과) (단위:천원)