세 출 예 산 사 업 명 세 서
2010년도 추경 1 회 일반회계 예산담당관실 ~ 예산담당관실 부서: 예산담당관실
정책: 군 구 재정지원
단위: 군 재정지원 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
예산담당관실 634,423,097 633,931,243 491,854
국 342,417 94,669 247,748
광 206,154 206,154 0
특 153,770 0 153,770
시 633,720,756 633,630,420 90,336
군 구 재정지원 507,306,290 507,251,072 55,218
국 55,218 0 55,218
시 507,251,072 507,251,072 0
군 재정지원 12,941,449 12,886,231 55,218
국 55,218 0 55,218
시 12,886,231 12,886,231 0
재정보전금 운영 12,941,449 12,886,231 55,218
국 55,218 0 55,218
시 12,886,231 12,886,231 0
308 자치단체등이전 12,941,449 12,886,231 55,218
국 55,218 0 55,218
시 12,886,231 12,886,231 0
01 자치단체경상보조금 55,218 0 55,218
○공자기금 이차보전금 55,218 0 55,218 ㅇ2009년도분 12,518,000원 12,518 0 12,518
국 12,518 0 12,518
ㅇ2010년도분 42,700,000원 42,700 0 42,700
국 42,700 0 42,700
예비비 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
예비비(예산담당관실) 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
예비비 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
801 예비비 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
01 예비비 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
○예비비 경정 40,878,599,000원 40,878,599 43,486,820 △2,608,221
재무활동(예산담당관실) 23,286,152 20,241,295 3,044,857
국 192,530 0 192,530
특 153,770 0 153,770
시 22,939,852 20,241,295 2,698,557
내부거래지출 16,764,757 16,166,400 598,357
예수금원리금상환 598,357 0 598,357
705 예수금원리금상환 598,357 0 598,357
02 예수금이자상환 598,357 0 598,357
○지역개발기반조성사업(통합관리기금) 예수금
이자 30,000,000,000원*4%*182/365 598,357 0 598,357
보전지출 4,333,828 1,887,328 2,446,500
국 192,530 0 192,530
특 153,770 0 153,770
시 3,987,528 1,887,328 2,100,200
부서: 예산담당관실
정책: 재무활동(예산담당관실)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
차입금이자상환 4,333,828 1,887,328 2,446,500
국 192,530 0 192,530
특 153,770 0 153,770
시 3,987,528 1,887,328 2,100,200
311 차입금이자상환 4,333,828 1,887,328 2,446,500
국 192,530 0 192,530
특 153,770 0 153,770
시 3,987,528 1,887,328 2,100,200
03 통화금융기관차입금이자상환 2,446,500 0 2,446,500
○제5회 공모지방채 이자 지급
2,446,500 0 2,446,500 2,446,500,000원
04 중앙정부차입금이자상환 1,887,328 1,887,328 0
○교부세 감액분 경정 852,427,000원 852,427 852,427 0
국 192,530 0 192,530
특 153,770 0 153,770
시 506,127 852,427 △346,300