2013년도 본예산 일반회계 의회사무처 ~ 의회사무처 부서: 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
의회사무처 11,037,683 11,225,133 △187,450
신뢰받는 의정 수행 4,789,148 5,394,176 △605,028
성숙한 의정활동 수행 3,550,200 4,103,525 △553,325
의정활동 역량제고 3,017,036 2,968,952 48,084
205 의회비 2,965,036 2,916,952 48,084
01 의정활동비 666,000 666,000 0
○의정자료 수집 연구비
532,800
○보조활동비 133,200
1,200,000원*37명*12월 300,000원*37명*12월
02 월정수당 1,535,870 1,535,880 △10
○월정수당 3,459,166원*37명*12월 1,535,870
03 국내여비 49,781 49,781 0
○관내출장 3,700
○관외출장 10,656
○타시도의회 비교시찰
28,000 ○원격지 도서지역 의원 회의출석
7,425 20,000원*5일*37명
32,000원*9일*37명
2,000,000원*7개위원회*2회
55,000원*1명*135일
04 국외여비 89,310 89,850 △540
○해외연수(의장단) 7,500
○해외연수(의원) 61,200
○자매도시와의 우호교류 등 20,610 2,500,000원*3명
1,800,000원*34명 68,700,000원*30%
05 의정운영공통경비 257,800 257,800 0
○상임위원회 231,800
○예산결산특별위원회 26,000
6,100,000원*38명 2,000,000원*13명
06 기관운영업무추진비 202,200 161,760 40,440
○의장 50,400
○부의장 50,400
○상임위원장 93,600
○예산결산특별위원장 7,800
4,200,000원*12월 2,100,000원*2명*12월 1,300,000원*6명*12월 1,300,000원*6월
07 의장단협의체부담금 47,501 37,501 10,000
○전국 시도의회 의장협의회 분담금
37,501
○전국 시도의회 운영위원장협의회 분담금
10,000 기본 21,787,000원 + (의원 413,526원*38명)
10,000,000원
08 의원국민연금부담금 69,115 70,983 △1,868
○의원 국민연금 사업자부담금
69,115 3,459,166원*4.5%*37명*12월
09 의원국민건강부담금 47,459 47,397 62
○의원 국민건강보험 사업자부담금
44,541 3,459,166원*2.9%*37명*12월
부서: 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○의원 장기요양보험 사업자부담금2,918 100,316원*6.55%*37명*12월
301 일반보상금 52,000 52,000 0
08 외빈초청여비 40,000 40,000 0
○우호 자매도시 의회 및 외빈 초청(숙박 및 식
비) 40,000,000원 40,000
10 행사실비보상금 6,000 6,000 0
○교육,회의 등 민간인 참석실비 보상
6,000 100,000원*5명*12회
12 기타보상금 6,000 6,000 0
○위원회 증인, 참고인 출석 등 실비보상(상임
위 및 특위) 3,000
○전문가 활용(상임위 및 특위) 3,000 100,000원*5명*6회
500,000원*6명
의정활동 지원 533,164 1,134,573 △601,409
101 인건비 53,958 599,326 △545,368
04 기간제근로자등보수 53,958 599,326 △545,368
○휴직자 대체인력 8,640
○장애의원 활동지원 인력 21,600 ○신문스크랩 보조(3시간/1일)
3,750 ○속기업무(교육위원회)
19,968 36,000원*3명*80일
36,000원*2명*300일
15,000원*1명*250일
64,000원*1명*39일*8회
201 일반운영비 258,947 306,101 △47,154
01 사무관리비 218,067 265,562 △47,495
○초.중.고 우수졸업생 등 표창장 제작
9,470
○의회수첩 제작 10,000
○의회 업무보고 등 유인 3,270
○의원직위표 제작 1,000
○의회청사 현판제작 6,000
○체력단련실 운영관리 1,920
○의정활동광고비 88,000
ㅇ언론사(신문 등) 58,000 ㅇ정기간행물 및 수시광고 30,000
○정기간행물구입 4,000
○신문스크랩 제본(자료실) 650
○신문구독료 37,200
○사진첩, 액자제작 등 4,000 ○홍보사진인화 및 재료구입 8,000 ○사진담당 및 비디오 담당 근무복 400
○범용 S/W구입 1,365
○인터넷 신문스크랩 수신료
4,752 9,470,000원
10,000,000원 3,270,000원 500원*2,000부 6,000,000원 160,000원*12월
58,000,000원 30,000,000원 4,000,000원 650,000원 3,100,000원*12월 4,000,000원 8,000,000원 400,000원 25,740원*53개
19,800원*20개사*12월
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○신문스크랩 마스터 편집기능 프로그램 사용료7,200
○영구보존회의록 2,880
○의원입법 등 의안 유인 5,760 ○전자회의록 CD롬 제작 3,000 ○본회의장 비품수리 및 속기용품 구입
1,000 ○의원연구활동 책자발간 2,000 ○의정발전자문위원회 회의참석수당 6,000
ㅇ정기회 4,000
ㅇ임시회 2,000
○입법정책 정보지 발간 3,000 ○특별위원회 활동결과서 유인
7,200 600,000원*12월
2,880,000원 5,760,000원 3,000,000원
1,000,000원 2,000,000원
100,000원*20명*2회 100,000원*20명 10,000원*150부*2종
1,200,000원*6개위원회
03 행사운영비 40,880 40,539 341
○토론회, 공청회 발표자 수당(6개상임위)
18,500 ○토론회, 공청회 일반운영비(입법· 6개상임위
) 19,268
○의정아카데미 파워엘리트 프로그램 운영
3,112 18,500,000원
19,268,000원
3,112,000원
202 여비 72,659 71,323 1,336
01 국내여비 34,659 43,323 △8,664
○총무담당관실 3,248
ㅇ타시도 의회 비교시찰 등 2,432 ㅇ전국시도의회 의장협의회 수행 816
○의사담당관실 1,600
ㅇ의원 연찬회, 세미나 등 수행 960 ㅇ의사진행 관련 등 타시도 비교시찰
640
○입법정책담당관실 2,128
ㅇ정책자료조사 수행여비(국회, 중앙부처)
728 ㅇ도서지역 등 현장방문 수행 여비
700 ㅇ입법조사 관련 타시도 비교시찰, 의원수행
700 ○전문위원실(운영전문위원실 총괄) 27,683 ㅇ상임위원회 연찬회,세미나 등 의원수행
8,381 ㅇ전국 시도의회 운영위원장협의회 수행
2,002 ㅇ진정·청원 등 업무수행 16,000 ㅇ특별위원회, 연찬회, 세미나 등 의원 수행
650 2,432,000원
816,000원
960,000원
640,000원
728,000원
700,000원
700,000원
8,381,000원
2,002,000원 16,000,000원
650,000원
부서: 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 성숙한 의정활동 수행 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ진정,청원 업무 등 업무수행(특위)650 650,000원
03 국외업무여비 15,000 10,000 5,000
○우호도시 방문 등 수행자 여비 15,000,000원 15,000
04 국제화여비 23,000 18,000 5,000
○해외시찰 및 자료수집 등 23,000,000원 23,000
203 업무추진비 120,600 120,600 0
03 시책추진업무추진비 120,600 120,600 0
○시의회 및 사무처운영 27,000
○의정활동 홍보관리 8,100
○위원회 등 관리운영 50,400
○예결산 운영 9,000
○현장방문 입법활동 지원 1,800
○의정활동 지원 1,800
○특별위원회 운영관리 2,700
○국제교류를 위한 국내외 협력관리
18,000
○의사활동 지원 1,800
27,000,000원 8,100,000원 50,400,000원 9,000,000원 1,800,000원 1,800,000원 2,700,000원
18,000,000원 1,800,000원
301 일반보상금 16,950 23,730 △6,780
12 기타보상금 16,950 23,730 △6,780
○입법.법률 고문수당 13,200
○자문수당 3,750
220,000원*5명*12월 50,000원*15건*5명
405 자산취득비 10,050 13,493 △3,443
01 자산및물품취득비 1,000 7,443 △6,443
○본회의 및 상임위원회 모니터링용 텔레비젼
1,000 1,000,000원*1대
02 도서구입비 9,050 6,050 3,000
○자료실 도서 8,000
○지방의회 운영관련 도서(의사)
1,050 8,000,000원
70,000원*15권
열린의회 홍보 내실화 408,967 607,894 △198,927
홈페이지 운영관리 21,809 122,783 △100,974
201 일반운영비 21,809 26,983 △5,174
02 공공운영비 21,809 26,983 △5,174
○시설장비유지비 21,809
ㅇ웹정보시스템 유지보수비 21,809,000원 21,809
의정활동 홍보 291,800 358,000 △66,200
201 일반운영비 280,400 346,600 △66,200
01 사무관리비 264,800 331,000 △66,200
○의회저널제작 115,000
○의회저널(점자판) 제작 39,000 19,166,666원*6회
6,500,000원*6회
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 열린의회 홍보 내실화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○의회홍보책자 / 리플릿 제작 25,000ㅇ외국어(영, 중, 일어)제작 18,000 ㅇ한국어판 추가제작 3,000
ㅇ홍보리플릿 제작 4,000
○의회 상징물 규정집 제작 3,800 ○의정활동홍보(영상 및 라디오) 82,000
18,000,000원 3,000,000원 4,000,000원 3,800,000원 82,000,000원
02 공공운영비 15,600 15,600 0
○의정홍보 영상시스템 운영 15,600
ㅇ운영관리비 12,600
ㅇ홍보용멀티비젼 유지보수 3,000 12,600,000원
3,000,000원
301 일반보상금 11,400 11,400 0
12 기타보상금 11,400 11,400 0
○의회저널 제작 실비보상 11,400 ㅇ원고료 및 사진대여료 10,200 ㅇ독자엽서 채택 사례 1,200
1,700,000원*6회 10,000원*20명*6회
의회 체험학습 19,933 19,401 532
201 일반운영비 19,933 19,401 532
03 행사운영비 19,933 19,401 532
○본회의 초청 학생방청 중식비 2,100 ○모의의회 및 방청 홍보물 5,600 ○의정체험 프로그램 운영(학생, 시민, 차세대) 12,233
ㅇ강사료 4,200
ㅇ원고료 1,470
ㅇ현수막 1,500
ㅇ수료증 2,250
ㅇ부대비 2,813
3,500원*600명 7,000원*800명
280,000원*15회 98,000원*15회 100,000원*15회 3,000원*50매*15회 187,500원*15회
인터넷 생방송 운영 75,425 107,710 △32,285
201 일반운영비 75,425 95,500 △20,075
01 사무관리비 75,425 95,500 △20,075
○인터넷 방송운영 43,425
ㅇ본회의 생방송 23,700
ㅇ예결위 생방송 11,850
ㅇ수화통역비 7,875
○의정뉴스 운영 32,000
ㅇ의정뉴스 제작 30,000
ㅇ수화통역비 2,000
790,000원*30회 790,000원*15회 75,000원*105시간
3,000,000원*10회 200,000원*10회
의회청사 유지관리 829,981 682,757 147,224
시설물 유지관리 829,981 682,757 147,224
201 일반운영비 236,157 237,895 △1,738
01 사무관리비 6,107 15,525 △9,418
부서: 의회사무처
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 의회청사 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○승강기 정기검사 수수료 450○조달청 전자입찰시스템(G2B) 이용 수수료
600 ○청사 석면조사 점검 수수료 5,057
150,000원*3대*1회
20,000원*30회 500원*10,114㎡
02 공공운영비 230,050 222,370 7,680
○시설장비유지비 125,092
ㅇ승강기관리 6,552
ㅇ방화관리 4,620
ㅇ청사방역 1,500
ㅇ정화조관리 1,200
ㅇ물탱크관리 4,000
ㅇ전화기관리 2,388
ㅇ본회의장관리 1,000
ㅇ비데관리 7,104
ㅇ본관청사 건물유지비 15,860 ㅇ별관청사 건물유지비 11,448
ㅇ기계시설 유지비 16,200
ㅇ전기시설 유지비 16,200
ㅇ행정통신장비·LAN망 유지비
9,520 ㅇ방송·영상장비 유지비
27,500
○공공요금 및 제세 39,547
ㅇ소방안전협회비 60
ㅇ일반전화요금 15,600
ㅇ이동전화요금 4,800
ㅇ와이브로서비스 요금 11,400 ㅇ대형승용 자동차세 785 ㅇ중형승용 자동차세(의전1,업무용1대)
877 ㅇ승합차량 자동차세(소형1, 중형1대)
130 ㅇ대형승합 자동차세 115 ㅇ관용차량 종합보험료 5,100 ㅇ경유차량 환경개선부담금
680
○차량·선박비 38,466
ㅇ대형승용(휘발유) 10,080 ㅇ중형승용(휘발유) 12,600
ㅇ승합차량(경유) 11,286
ㅇ차량 유지비(수리,소모품,정기검사)
4,500 ○본회의장 전자회의시스템 유지보수비(의사) 26,945
ㅇS/W 19,440
182,000원*3대*12월 385,000원*12월 300,000원*5회 600,000원*2회 2,000,000원*2회 500원*199대*2회*12월 1,000,000원*1회 1,776,000원*4회 2,700원*5,874㎡
2,700원*4,240㎡
1,350,000원*12월 1,350,000원*12월
170,000,000원*5.6%
1,100,000,000원*2.5%
60,000원*1회 100,000원*13대*12월 100,000원*4대*12월 950,000원*12월 220원*3,564cc*1대
220원*1,993cc*2대
65,000원*2대 115,000원*1대 850,000원*6대
170,000원*2대*2회
2,100원*400ℓ*12월 2,100원*250ℓ*2대*12월 1,900원*165ℓ*3대*12월
4,500,000원
194,400,000원*10%
정책: 신뢰받는 의정 수행
단위: 의회청사 유지관리 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇH/W 150,100,000원*5% 7,505206 재료비 12,000 13,200 △1,200
01 재료비 12,000 13,200 △1,200
○청사관리 재료비 12,000
ㅇ방향·방취제 7,800
ㅇ종량제 봉투 600
ㅇ구강 청정제 2,400
ㅇ정화조 약품 1,200
650,000원*12월 50,000원*12월 200,000원*12월 100,000원*12월
401 시설비및부대비 106,150 19,612 86,538
01 시설비 106,150 19,612 86,538
○시의회 별관 옥상 녹화사업 6,150 ○상임위원회 방송실 이전 설치공사
80,000 ○상임위원회 방송실 인테리어 공사
20,000 150,000원*41㎡
80,000,000원
20,000,000원
403 자치단체등자본이전 405,674 384,000 21,674
02 공기관등에대한대행사업비 405,674 384,000 21,674
○의회청사 시설관리 405,674,000원 405,674
405 자산취득비 70,000 28,050 41,950
01 자산및물품취득비 70,000 28,050 41,950
○상임위원회 회의실 의자 구입
22,000 ○사무실 재배치 물품 구입 5,000 ㅇ책상 및 의자 구입 3,500
ㅇ파티션 구입 500
ㅇ쇼파 및 탁자 구입 1,000 ○차량관리실, 안내실 물품 구입 1,000
ㅇ냉장고 500
ㅇ쇼파 및 탁자 500
○ENG카메라 구입 22,000
○영상편집기 구입 20,000
440,000원*50개
3,500,000원 500,000원 1,000,000원
250,000원*2대 500,000원*1식 22,000,000원*1식 20,000,000원*1식
행정운영경비 6,248,535 5,830,957 417,578
인력운영비(의회사무처) 5,937,205 5,500,780 436,425
인력운영비 5,937,205 5,500,780 436,425
101 인건비 5,713,255 5,284,600 428,655
01 보수 5,273,024 4,947,643 325,381
○봉급 3,993,500
ㅇ2급 88,594
ㅇ3급 83,306
ㅇ4급 518,712
ㅇ5급 713,165
7,382,830원*1명*12월 6,942,160원*1명*12월 5,403,250원*8명*12월 3,714,400원*16명*12월
부서: 의회사무처 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무처) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ6급 815,503
ㅇ7급 760,847
ㅇ8급 87,604
ㅇ9급 34,966
ㅇ기능6급 70,870
ㅇ기능7급 165,074
ㅇ기능8급 359,044
ㅇ정근수당 295,815
○가족수당 85,450
ㅇ배우자 47,040
ㅇ존,비속 34,810
ㅇ3자녀 3,600
○자녀학비보조수당 35,432
ㅇ중학교 1,664
ㅇ고등학교 33,768
○정근수당가산금 99,840
ㅇ25년이상 26,520
ㅇ20년이상~25년미만 38,280 ㅇ15년이상~20년미만 23,040 ㅇ10년이상~15년미만 7,200 ㅇ5년이상~10년미만 4,800
○모범공무원수당 2,400
○위험근무수당 1,440
ㅇ을종 1,440
○대우공무원수당 79,442
ㅇ3급 3,416
ㅇ4급 6,046
ㅇ5급 15,015
ㅇ6급 21,939
ㅇ7급 22,028
ㅇ8급 949
ㅇ기능6급 1,453
ㅇ기능7급 2,632
ㅇ기능8급 5,964
○특수업무수당(의사수당) 72,360
ㅇ3급 이상 1,440
ㅇ4급 9,600
ㅇ5급 15,360
ㅇ6급 16,560
ㅇ7급이하 29,400
○초과(시간외)근무수당 336,441
ㅇ5급 63,372
2,954,720원*23명*12월 2,756,690원*23명*12월 1,825,080원*4명*12월 1,456,900원*2명*12월 2,952,900원*2명*12월 2,751,220원*5명*12월 2,301,560원*13명*12월 3,697,685,000원*48%*2회*1/12
40,000원*98명*12월 20,000원*98명*1.48*12월 30,000원*10명*12월
52,000원*8명*4회 422,100원*20명*4회
130,000원*17명*12월 110,000원*29명*12월 80,000원*24명*12월 60,000원*10명*12월 50,000원*8명*12월 50,000원*4명*12월
40,000원*3명*12월
6,942,160원*4.1%*1명*12월 6,143,660원*4.1%*2명*12월 3,814,720원*4.1%*8명*12월 2,972,690원*4.1%*15명*12월 2,798,220원*4.1%*16명*12월 1,927,700원*4.1%*1명*12월 2,952,900원*4.1%*1명*12월 2,673,900원*4.1%*2명*12월 2,424,050원*4.1%*5명*12월
120,000원*1명*12월 100,000원*8명*12월 80,000원*16명*12월 60,000원*23명*12월 50,000원*49명*12월
11,002원*30시간*16명*12월
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무처) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ6급 95,820
ㅇ7급 86,557
ㅇ8급 13,514
ㅇ9급 6,108
ㅇ기능6급 8,333
ㅇ기능7급 18,817
ㅇ기능8급 43,920
○연가보상비 36,270
○정액급식비 160,680
○명절휴가비 369,769
9,383원*37시간*23명*12월 8,476원*37시간*23명*12월 7,609원*37시간*4명*12월 6,878원*37시간*2명*12월 9,383원*37시간*2명*12월 8,476원*37시간*5명*12월 7,609원*37시간*13명*12월 78,000원*5일*93명 130,000원*103명*12월 3,697,685,000원*60%*2회*1/12
02 기타직보수 124,418 40,148 84,270
○기본급(의정홍보) 37,311
ㅇ전임계약직다급 37,311
○가족수당 836
ㅇ배우자 480
ㅇ존,비속 356
○시간외근무수당 3,587
○고용보험부담금 523
○기본급(속기업무) 56,923
ㅇ시간제계약직공무원마급
56,923
○자녀학비보조수당 7,586
ㅇ중학교 832
ㅇ고등학교 6,754
○가족수당 3,341
ㅇ배우자 1,920
ㅇ존·비속 1,421
○시간외수당 13,514
○고용보험부담금 797
3,109,250원*1명*12월
40,000원*1명*12월 20,000원*1명*1.48*12월 8,078원*1명*37시간*12월 37,311,000원*1.4%
1,355,300원*12월*7/8*4명
52,000원*4명*4회 422,100원*4명*4회
40,000원*12월*4명 20,000원*4명*1.48*12월 7,609원*37시간*4명*12월 56,923,000원*1.4%
03 무기계약근로자보수 315,813 296,809 19,004
○단순조무인부 146,921
○상여금 44,076
○가족수당 8,712
ㅇ배우자 4,800
ㅇ존,비속 3,552
ㅇ3자녀 360
○자녀학비보조수당 2,929
ㅇ중학교 396
ㅇ고등학교 2,533
○초과근무수당 24,906
ㅇ시간외근무수당 18,868
ㅇ휴일근무수당 6,038
1,224,340원*10명*12월 367,300원*10명*12월
40,000원*10명*12월 20,000원*10명*1.48*12월 30,000원*1명*12월
52,000원*10명*0.19*4회 422,100원*10명*0.15*4회
5,241원*30시간*10명*12월 5,241원*8시간*3명*48일
부서: 의회사무처 정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(의회사무처) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○정액급식비 15,600
○교통보조비 14,400
○명절효도비 12,244
○가계지원비 6,726
○연가보상비 8,163
○문화체육행사비 400
○무기계약직 국민연금부담금
13,421 ○무기계약직 고용보험부담금
4,176
○무기계약직 퇴직금 10,156
○무기계약직 산재보험료 2,983 130,000원*10명*12월
120,000원*10명*12월 1,224,340원*50%*10명*2회 56,050원*10명*12월 1,224,340원/30일*20일*10명 20,000원*10명*2회
298,227,000원*4.5%
298,227,000원*1.4%
3,385,160원*3명 298,227,000원*1.0%
204 직무수행경비 223,950 216,180 7,770
02 직급보조비 223,950 216,180 7,770
○2급 7,800
○3급 6,000
○4급 38,400
○5급 48,000
○6급 42,780
○전임계약직 다급 1,860
○시간제계약직 마급 4,410
○7급 38,640
○8급,9급 7,560
○기능6급 3,720
○기능7급 8,400
○기능8,9급 16,380
650,000원*1명*12월 500,000원*1명*12월 400,000원*8명*12월 250,000원*16명*12월 155,000원*23명*12월 155,000원*1명*12월 91,870원*4명*12월 140,000원*23명*12월 105,000원*6명*12월 155,000원*2명*12월 140,000원*5명*12월 105,000원*13명*12월
기본경비(의회사무처) 311,330 330,177 △18,847
부서운영비 311,330 330,177 △18,847
201 일반운영비 130,313 146,737 △16,424
01 사무관리비 87,013 106,837 △19,824
○운영수당 3,600
ㅇ공무국외여행심사위원회 참석수당
1,200 ㅇ연구단체지원심의위원회 참석수당
500 ㅇ간행물심의위원회 참석수당
1,200 ㅇ제안서 평가위원회 참석수당
700
○피복비 208
ㅇ방호원 근무복 208
○의회저널 발송대행 수수료 6,900
○총무담당관실 23,967
100,000원*4명*3회
500,000원
100,000원*2명*6회
100,000원*7명*1회
104,000원*2회 1,150,000원*6회
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무처) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
ㅇ부서운영수용비 14,176
ㅇ급량비 9,791
○의사담당관실 11,743
ㅇ부서운영수용비 6,744
ㅇ급량비 4,999
○입법담당관실 9,875
ㅇ부서운영수용비 5,655
ㅇ급량비 4,220
○전문위원실(6실) 30,720
ㅇ부서운영수용비 21,600
ㅇ급량비 9,120
14,176,000원 9,791,000원
6,744,000원 4,999,000원
5,655,000원 4,220,000원
21,600,000원 9,120,000원
02 공공운영비 43,300 39,900 3,400
○공공요금 및 제세 43,000
ㅇ총무담당관실 28,000
ㅇ의사담당관실 3,000
ㅇ입법담당관실 3,000
ㅇ상임위원회(6개위원회) 9,000
○국회원문 이용료 300
28,000,000원 3,000,000원 3,000,000원 1,500,000원*6 300,000원
202 여비 31,377 39,220 △7,843
01 국내여비 31,377 39,220 △7,843
○총무담당관실 15,641
ㅇ의정활동지원수행 등 15,641
○의사담당관실 8,511
ㅇ기본업무수행 및 의사운영지원 등
8,511
○입법정책담당관실 7,225
ㅇ기본업무수행 및 특위운영지원
7,225 15,641,000원
8,511,000원
7,225,000원
203 업무추진비 52,840 48,620 4,220
01 기관운영업무추진비 13,200 13,200 0
○의회사무처장 13,200,000원 13,200
02 정원가산업무추진비 8,800 7,760 1,040
○정원가산업무추진비 80,000원*110명 8,800
04 부서운영업무추진비 30,840 27,660 3,180
○부서운영업무추진비(정원기준) 30,840 ㅇ총무담당관실(34명) 4,440 ㅇ의사담당관실(21명) 4,200 ㅇ입법정책담당관실(20명) 4,200 ㅇ전문위원실(운영6, 기획6, 문복6, 산업6,
건교6, 교육7) 18,000 370,000원*12월
350,000원*12월 350,000원*12월
250,000원*6실*12월
204 직무수행경비 94,800 93,600 1,200
01 직책급업무수행경비 41,400 41,400 0
부서: 의회사무처 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(의회사무처) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
○직책급업무수행경비 41,400
ㅇ사무처장 7,800
ㅇ담당관,전문위원(4급) 33,600 650,000원*1명*12월
350,000원*8명*12월
03 특정업무경비 53,400 52,200 1,200
○대민활동비(5급이하) 50,000원*89명*12월 53,400
405 자산취득비 2,000 2,000 0
01 자산및물품취득비 2,000 2,000 0
○문서세단기(총무담당관실) 1,000,000원*2대 2,000