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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2013년도 본예산 일반회계 사회복지봉사과 ~ 사회복지봉사과 부서: 사회복지봉사과

정책: 지역복지 기반확립

단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

사회복지봉사과 315,617,354 285,498,633 30,118,721

국 255,886,983 분 6,291,505 시 53,438,866

지역복지 기반확립 30,750,691 29,121,798 1,628,893

국 10,078,343 분 6,129,990 시 14,542,358

일반 복지서비스 지원 21,171,061 19,984,832 1,186,229

국 6,510,293 분 2,652,794 시 12,007,974

사회복지관 운영 12,429,033 11,800,427 628,606

분 2,652,794 시 9,776,239

308 자치단체등이전 12,429,033 11,800,427 628,606

분 2,652,794 시 9,776,239

01 자치단체경상보조금 12,429,033 11,800,427 628,606

○종합사회복지관 인건비 지원

9,657,167 9,657,167,000원

분 2,295,034 시 7,362,133 ○종합사회복지관 운영비 지원 942,163,000원 942,163 분 357,760 시 584,403 ○종합사회복지관 프로그램 운영지원

1,177,703 ○영구임대단지 사회복지관 특화프로그램

60,000 ○사회복지시설 종사자 처우개선

592,000 1,177,703,000원

60,000,000원

592,000,000원

사회복지회관 운영 754,910 755,420 △510

403 자치단체등자본이전 754,910 755,420 △510

02 공기관등에대한대행사업비 754,910 755,420 △510

○사회복지회관 운영(시설관리공단)

754,910 754,910,000원

지역사회서비스투자사업 7,698,927 7,392,571 306,356

국 6,340,293 시 1,358,634

308 자치단체등이전 7,698,927 7,392,571 306,356

국 6,340,293 시 1,358,634

01 자치단체경상보조금 7,698,927 7,392,571 306,356

○지역사회서비스투자사업 7,698,927,000원 7,698,927 국 6,340,293

(2)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 1,358,634

복지기획 시책홍보 17,589 8,230 9,359

201 일반운영비 9,270 4,270 5,000

01 사무관리비 4,270 4,270 0

○복지기획 시책홍보 및 사업지침서 제작

1,890 ○사회복지위원회 참석수당 2,380

1,890,000원 70,000원*17명*2회

03 행사운영비 5,000 0 5,000

○사회복지시설 및 법인담당 연찬회

5,000 5,000,000원

301 일반보상금 8,319 3,960 4,359

09 공익근무요원보상금 8,319 3,960 4,359

○사회복지공익근무요원 보상금 8,319

ㅇ중식비 6,336

ㅇ봉급 1,296

ㅇ교통비 687

132,000원*4명*12월 108,000원*1명*12월 57,200원*1명*12월

지역사회서비스투자사업 관리 242,200 14,934 227,266

국 170,000 시 72,200

201 일반운영비 14,334 14,934 △600

국 10,454 시 3,880

01 사무관리비 9,400 10,000 △600

○지역사회서비스투자사업 홍보 및 운영

8,554 8,554,000원

국 6,370 시 2,184 ○심사위원회 참석수당 846,000원 846 국 630 시 216

03 행사운영비 4,934 4,934 0

○군구 담당공무원 및 제공기관 교육

4,934 4,934,000원

국 3,454 시 1,480

307 민간이전 227,866 0 227,866

국 159,546 시 68,320

02 민간경상보조 227,866 0 227,866

○지역사회서비스지원단 운영 227,866,000원 227,866 국 159,546 시 68,320

사회복지시설종사자 처우실태조사 연구용역 28,402 0 28,402

207 연구개발비 28,402 0 28,402

(3)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 일반 복지서비스 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 연구용역비 28,402 0 28,402

○사회복지시설 종사자 처우실태조사연구용역

28,402 28,402,000원

민간복지 협력 1,953,757 1,945,614 8,143

사회복지공동모금회 지원 160,000 160,000 0

307 민간이전 160,000 160,000 0

02 민간경상보조 160,000 160,000 0

○지역공동모금회 지원 160,000,000원 160,000

사회복지협의회 지원 500,000 512,422 △12,422

308 자치단체등이전 500,000 512,422 △12,422

01 자치단체경상보조금 500,000 512,422 △12,422

○사회복지협의회 지원 500,000,000원 500,000

사회복지관협회 지원 27,000 27,000 0

307 민간이전 27,000 27,000 0

02 민간경상보조 27,000 27,000 0

○사회복지관협회 지원 27,000,000원 27,000

푸드뱅크 운영 150,000 151,392 △1,392

308 자치단체등이전 150,000 151,392 △1,392

01 자치단체경상보조금 150,000 151,392 △1,392

○광역푸드뱅크 운영 150,000,000원 150,000

푸드뱅크사업 지원 847,357 825,400 21,957

308 자치단체등이전 847,357 825,400 21,957

01 자치단체경상보조금 847,357 825,400 21,957

○푸드뱅크사업 지원 254,757

○푸드마켓사업 지원 592,600

254,757,000원 592,600,000원

불우이웃돕기 지원 160,000 160,000 0

301 일반보상금 160,000 160,000 0

01 사회보장적수혜금 160,000 160,000 0

○설날 및 추석 불우이웃돕기

160,000 80,000,000원*2회

불우시설 방문 59,400 59,400 0

203 업무추진비 59,400 59,400 0

03 시책추진업무추진비 59,400 59,400 0

○저소득층지원 등 업무추진

27,000

○불우시설 방문 등 18,000

○저소득 시민보호 추진 10,800

○저소득주민 생활안정 3,600

30,000,000원*90/100 20,000,000원*90/100 12,000,000원*90/100 4,000,000원*90/100

(4)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 민간복지 협력 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

사회복지사협회 지원 50,000 50,000 0

308 자치단체등이전 50,000 50,000 0

01 자치단체경상보조금 50,000 50,000 0

○사회복지사협회 지원 50,000,000원 50,000

지역복지 역량강화 6,636,196 6,024,550 611,646

국 3,003,000 분 3,477,196 시 156,000

사회복지시설종사자 장려수당 156,000 159,800 △3,800

307 민간이전 19,800 19,800 0

02 민간경상보조 19,800 19,800 0

○광역자활지원센터종사자 장려수당

19,800 19,800,000원

308 자치단체등이전 136,200 140,000 △3,800

01 자치단체경상보조금 136,200 140,000 △3,800

○지역자활지원센터종사자 장려수당

136,200 136,200,000원

일반사회복지 지원 6,480,196 5,864,750 615,446

국 3,003,000 분 3,477,196

308 자치단체등이전 6,480,196 5,864,750 615,446

국 3,003,000 분 3,477,196

01 자치단체경상보조금 6,480,196 5,864,750 615,446

○사회복지전담공무원 인건비 3,477,196,000원 3,477,196 분 3,477,196 ○공공사회복지전달체계개선(사회복지전담공무

원인건비) 3,003,000,000원 3,003,000 국 3,003,000

사회복지 인프라 확충 989,677 1,166,802 △177,125

국 565,050 시 424,627

사회복지관 기능보강 142,102 344,000 △201,898

403 자치단체등자본이전 142,102 344,000 △201,898

01 자치단체자본보조 142,102 344,000 △201,898

○종합사회복지관 기능보강 142,102,000원 142,102

사회복지통합서비스 전문요원 지원 847,575 822,802 24,773

국 565,050 시 282,525

308 자치단체등이전 847,575 822,802 24,773

국 565,050 시 282,525

01 자치단체경상보조금 847,575 822,802 24,773

(5)

부서: 사회복지봉사과 정책: 지역복지 기반확립

단위: 사회복지 인프라 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○사회복지통합서비스 전문요원 지원

847,575 847,575,000원

국 565,050 시 282,525

보훈의식 고취 14,121,643 13,812,279 309,364

국 180,000 시 13,941,643

국가유공자 예우 및 지원 13,057,400 12,921,440 135,960

보훈행사 추진 16,300 20,000 △3,700

201 일반운영비 16,300 20,000 △3,700

03 행사운영비 16,300 20,000 △3,700

○보훈행사 등 지원 13,300

○4·19혁명기념 사진전시회 지원 3,000 13,300,000원

3,000,000원

보훈가족 격려 1,632,700 1,609,440 23,260

301 일반보상금 1,632,700 1,609,440 23,260

01 사회보장적수혜금 1,632,700 1,601,700 31,000

○호국보훈의달 보훈가족 보상

1,598,000 ○3.1절 독립유공자 보상 13,850 ○4.19 및 재일학도의용군 6.25 참전유공자 보

상 7,000

○광복절 광복회원 보상 13,850

50,000원*31,960명 50,000원*277명

50,000원*140명 50,000원*277명

참전유공자 수당 지원 11,408,400 11,292,000 116,400

308 자치단체등이전 11,408,400 0 11,408,400

01 자치단체경상보조금 11,408,400 0 11,408,400

○참전유공자 수당 지원

11,168,400 ○참전유공자 사망위로금 지원

240,000 50,000원*18,614명*12월

200,000원*100명*12월

보훈단체 지원 526,292 575,500 △49,208

보훈단체 지원 526,292 575,500 △49,208

307 민간이전 526,292 575,500 △49,208

04 민간행사보조 60,400 69,000 △8,600

○백범추모식 행사 10,000

○6.25전쟁 기념행사 45,000

○전국상이군경체육대회 참가 5,400 10,000,000원

45,000,000원 5,400,000원

10 사회복지보조 465,892 506,500 △40,608

○호국보훈의달 전적지 및 격전지 순례지원

9,392 ○광복회 민족정기 선양사업 20,000 ○상이군경회 전적지순례 및 안보의식 고취사업

14,500 9,392,000원

20,000,000원

14,500,000원

(6)

부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취

단위: 보훈단체 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

○전몰군경미망인회 안보의식 교육

15,000 ○전몰군경미망인회 6.25전쟁 UN묘지 순례사업

5,000 ○전몰군경유족회 호국영령 위령추모사업

14,000 ○무공수훈자회 조국통일 및 국가발전사업

16,500 ○범우용사촌 운영 및 자활사업 등 지원

20,000 ○고엽제전우회 운영비 및 안보의식 교육

50,000 ○특수임무수행자회 사업지원 22,000 ○베트남참전유공자회 사업지원 50,000 ○6.25참전유공자회 호국안보사업

30,000 ○인천학도의용대 합동위령제 20,000 ○재향군인회 향군그린운동사업 20,000 ○재향군인회 특수지역 격전지 순례 및 사업지

원 30,000

○5.18민주화운동 부상자회 사업지원

23,000 ○태평양전쟁희생자유족회 사업지원

6,500 ○청소년 등 전후세대 안보현장 견학

100,000 15,000,000원

5,000,000원

14,000,000원

16,500,000원

20,000,000원

50,000,000원 22,000,000원 50,000,000원

30,000,000원 20,000,000원 20,000,000원

30,000,000원

23,000,000원

6,500,000원

100,000,000원

보훈시설 관리 537,951 315,339 222,612

국 180,000 시 357,951

보훈시설 운영관리 136,000 136,000 0

307 민간이전 136,000 136,000 0

02 민간경상보조 114,000 0 114,000

○보훈회관 관리운영 31,000

○상이군경 복지회관 관리운영 83,000 31,000,000원

83,000,000원

05 민간위탁금 22,000 136,000 △114,000

○광복회관 관리운영 22,000,000원 22,000

보훈시설 기능보강 41,951 116,339 △74,388

402 민간자본이전 41,951 116,339 △74,388

01 민간자본보조 41,951 116,339 △74,388

○상이군경복지회관 기능보강 41,951,000원 41,951

현충시설 관리 360,000 63,000 297,000

국 180,000 시 180,000

403 자치단체등자본이전 360,000 63,000 297,000

(7)

부서: 사회복지봉사과 정책: 보훈의식 고취

단위: 보훈시설 관리 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 180,000

시 180,000

01 자치단체자본보조 360,000 63,000 297,000

○대한무공수훈자회 공적비 건립

360,000 360,000,000원

국 180,000 시 180,000

저소득층 생활보장 268,470,383 240,145,116 28,325,267

국 245,321,320 분 161,515 시 22,987,548

저소득층 생활안정 220,532,487 197,546,164 22,986,323

국 203,414,217 시 17,118,270

생계급여 163,416,820 146,124,964 17,291,856

국 151,035,543 시 12,381,277

308 자치단체등이전 163,416,820 146,124,964 17,291,856

국 151,035,543 시 12,381,277

01 자치단체경상보조금 163,416,820 146,124,964 17,291,856

○생계급여 163,416,820,000원 163,416,820 국 151,035,543 시 12,381,277

주거급여 36,335,982 32,575,089 3,760,893

국 33,587,326 시 2,748,656

308 자치단체등이전 36,335,982 32,575,089 3,760,893

국 33,587,326 시 2,748,656

01 자치단체경상보조금 36,335,982 32,575,089 3,760,893

○주거급여 36,335,982,000원 36,335,982 국 33,587,326 시 2,748,656

교육급여 8,122,100 8,271,666 △149,566

국 7,517,428 시 604,672

308 자치단체등이전 8,122,100 8,271,666 △149,566

국 7,517,428 시 604,672

01 자치단체경상보조금 8,122,100 8,271,666 △149,566

○교육급여 8,122,100,000원 8,122,100 국 7,517,428 시 604,672

해산장제급여 1,337,120 894,318 442,802

국 1,232,273

(8)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 104,847

308 자치단체등이전 1,337,120 894,318 442,802

국 1,232,273 시 104,847

01 자치단체경상보조금 1,337,120 894,318 442,802

○해산장제급여 1,337,120,000원 1,337,120 국 1,232,273 시 104,847

정부양곡 할인지원 5,197,328 5,164,837 32,491

국 5,040,825 시 156,503

308 자치단체등이전 5,197,328 5,164,837 32,491

국 5,040,825 시 156,503

01 자치단체경상보조금 5,197,328 5,164,837 32,491

○기초수급자 양곡 할인지원 3,788,799,000원 3,788,799 국 3,788,799 ○차상위대상자 양곡 할인지원

1,408,529 1,408,529,000원

국 1,252,026 시 156,503

긴급복지 지원 5,552,237 3,868,010 1,684,227

국 4,935,322 시 616,915

308 자치단체등이전 5,552,237 3,868,010 1,684,227

국 4,935,322 시 616,915

01 자치단체경상보조금 5,552,237 3,868,010 1,684,227

○긴급복지 지원 5,552,237,000원 5,552,237 국 4,935,322 시 616,915

긴급복지 추진 3,000 3,000 0

308 자치단체등이전 3,000 3,000 0

01 자치단체경상보조금 3,000 3,000 0

○129기동반 휴대폰사용료 지원

3,000 25,000원*10명*12월

기초수급자 교복비 지원 438,100 498,000 △59,900

308 자치단체등이전 438,100 498,000 △59,900

01 자치단체경상보조금 438,100 498,000 △59,900

○기초수급자 교복비 지원 438,100,000원 438,100

사례관리사업 지원 114,800 99,280 15,520

국 65,500 시 49,300

201 일반운영비 10,000 10,000 0

(9)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 생활안정 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

03 행사운영비 10,000 10,000 0

○사례관리담당공무원 사례발표대회

10,000 10,000,000원

308 자치단체등이전 104,800 89,280 15,520

국 65,500 시 39,300

01 자치단체경상보조금 104,800 89,280 15,520

○사례관리사업 운영비 지원 104,800,000원 104,800 국 65,500 시 39,300

복지급여 사후관리 강화 15,000 47,000 △32,000

201 일반운영비 5,000 12,000 △7,000

03 행사운영비 5,000 12,000 △7,000

○군·구 담당공무원 및 점검기관 교육

5,000 5,000,000원

303 포상금 10,000 35,000 △25,000

01 포상금 10,000 35,000 △25,000

○평가 우수기관 포상금 10,000,000원 10,000

저소득층 자활지원 44,868,183 40,238,027 4,630,156

국 40,556,882 시 4,311,301

자활근로 31,281,704 28,087,086 3,194,618

국 28,900,000 시 2,381,704

308 자치단체등이전 31,281,704 28,087,086 3,194,618

국 28,900,000 시 2,381,704

01 자치단체경상보조금 31,281,704 28,087,086 3,194,618

○자활근로 31,281,704,000원 31,281,704 국 28,900,000 시 2,381,704

자활장려금 4,280,470 4,123,850 156,620

국 3,962,000 시 318,470

308 자치단체등이전 4,280,470 4,123,850 156,620

국 3,962,000 시 318,470

01 자치단체경상보조금 4,280,470 4,123,850 156,620

○자활장려금 4,280,470,000원 4,280,470 국 3,962,000 시 318,470

광역자활지원센터운영 668,206 618,100 50,106

국 309,103 시 359,103

(10)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

307 민간이전 668,206 618,100 50,106

국 309,103 시 359,103

02 민간경상보조 668,206 618,100 50,106

○광역자활지원센터 운영 668,206,000원 668,206 국 309,103 시 359,103

지역자활센터운영 2,252,682 2,053,043 199,639

국 1,855,156 시 397,526

308 자치단체등이전 2,252,682 2,053,043 199,639

국 1,855,156 시 397,526

01 자치단체경상보조금 2,252,682 2,053,043 199,639

○지역자활센터 운영 2,252,682,000원 2,252,682 국 1,855,156 시 397,526

자활한마당 27,000 27,000 0

307 민간이전 27,000 27,000 0

04 민간행사보조 27,000 27,000 0

○자활한마당 27,000,000원 27,000

가사간병방문도우미사업 823,118 644,785 178,333

국 677,863 시 145,255

308 자치단체등이전 823,118 644,785 178,333

국 677,863 시 145,255

01 자치단체경상보조금 823,118 644,785 178,333

○가사간병방문도우미사업 823,118,000원 823,118 국 677,863 시 145,255

희망리본 프로젝트 2,140,950 1,671,000 469,950

국 1,712,760 시 428,190

307 민간이전 2,140,950 1,671,000 469,950

국 1,712,760 시 428,190

02 민간경상보조 2,140,950 1,671,000 469,950

○희망리본 프로젝트 2,140,950,000원 2,140,950 국 1,712,760 시 428,190

희망키움통장 3,394,053 2,879,163 514,890

국 3,140,000 시 254,053

(11)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 자활지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

308 자치단체등이전 3,394,053 2,879,163 514,890

국 3,140,000 시 254,053

01 자치단체경상보조금 3,394,053 2,879,163 514,890

○희망키움 통장 3,394,053,000원 3,394,053 국 3,140,000 시 254,053

저소득층 사회복귀 지원 3,069,713 2,360,925 708,788

국 1,350,221 분 161,515 시 1,557,977

노숙인 복지시설 지원(국비지원) 2,276,098 1,619,903 656,195

국 1,321,367 시 954,731

308 자치단체등이전 1,755,364 1,619,903 135,461

국 1,061,000 시 694,364

01 자치단체경상보조금 1,755,364 1,619,903 135,461

○노숙인복지시설 운영(국비보조)

1,515,714 1,515,714,000원

국 1,061,000 시 454,714 ○노숙인복지시설 운영(자체지원) 239,650

ㅇ종사자 장려수당 85,650

ㅇ간식비 126,000

ㅇ간병비 28,000

85,650,000원 30,000원*350명*12월 70,000원*10명*40일

403 자치단체등자본이전 520,734 0 520,734

국 260,367 시 260,367

01 자치단체자본보조 520,734 0 520,734

○노숙인복지시설 기능보강 520,734,000원 520,734 국 260,367 시 260,367

노숙인 복지시설 지원(분권사업) 669,387 619,574 49,813

분 161,515 시 507,872

308 자치단체등이전 669,387 619,574 49,813

분 161,515 시 507,872

01 자치단체경상보조금 669,387 619,574 49,813

○노숙인복지시설 운영(자활) 467,420,000원 467,420 분 98,417 시 369,003 ○노숙인복지시설 운영(쪽방상담소)

196,967 196,967,000원

분 63,098

(12)

부서: 사회복지봉사과 정책: 저소득층 생활보장

단위: 저소득층 사회복귀 지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

시 133,869

○쪽방촌 공중화장실 운영비 지원 5,000,000원 5,000

재가한센인 지원 69,228 66,448 2,780

국 28,854 시 40,374

308 자치단체등이전 69,228 66,448 2,780

국 28,854 시 40,374

01 자치단체경상보조금 69,228 66,448 2,780

○재가한센인 생계비 지원 57,708,000원 57,708 국 28,854 시 28,854 ○재가한센인 간식비 지원 11,520,000원 11,520

시설입소자 건강진단 지원 55,000 55,000 0

307 민간이전 55,000 55,000 0

02 민간경상보조 55,000 55,000 0

○사회복지시설입소자 건강진단 55,000,000원 55,000

자원봉사 활성화 1,919,592 2,065,819 △146,227

국 307,320 시 1,612,272

자원봉사센터 운영 1,520,948 1,506,710 14,238

국 210,584 시 1,310,364

시 자원봉사센터 운영 780,000 776,400 3,600

307 민간이전 780,000 776,400 3,600

02 민간경상보조 780,000 776,400 3,600

○시 자원봉사센터운영 780,000,000원 780,000

사회복지정보센터 운영 117,000 130,000 △13,000

307 민간이전 117,000 130,000 △13,000

02 민간경상보조 117,000 130,000 △13,000

○사회복지정보센터 운영 117,000,000원 117,000

군·구 자원봉사센터 지원 298,500 298,500 0

308 자치단체등이전 298,500 298,500 0

01 자치단체경상보조금 298,500 298,500 0

○군구 자원봉사센터 프로그램 개발 지원

150,000 ○군구 자원봉사관리시스템 운영

148,500 150,000,000원

148,500,000원

시 자원봉사 코디네이터 지원 38,288 35,040 3,248

국 19,144 시 19,144

307 민간이전 38,288 35,040 3,248

(13)

부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화

단위: 자원봉사센터 운영 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

국 19,144

시 19,144

02 민간경상보조 38,288 35,040 3,248

○시 자원봉사 코디네이터 지원 38,288,000원 38,288 국 19,144 시 19,144

군구 자원봉사 코디네이터 지원 287,160 262,770 24,390

국 191,440 시 95,720

308 자치단체등이전 287,160 262,770 24,390

국 191,440 시 95,720

01 자치단체경상보조금 287,160 262,770 24,390

○군구 자원봉사 코디네이터 지원

287,160 287,160,000원

국 191,440 시 95,720

자원봉사 시민참여 확대 398,644 559,109 △160,465

국 96,736 시 301,908

자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000 26,000 0

307 민간이전 26,000 26,000 0

02 민간경상보조 26,000 26,000 0

○자원봉사 마일리지제 간병활동 26,000,000원 26,000

전문자원봉사단 육성 41,000 37,000 4,000

307 민간이전 41,000 37,000 4,000

02 민간경상보조 41,000 37,000 4,000

○전문자원봉사단 육성 41,000,000원 41,000

자원봉사 대축제 및 자원봉사주간 행사 70,000 100,000 △30,000

307 민간이전 70,000 100,000 △30,000

04 민간행사보조 70,000 100,000 △30,000

○자원봉사 대축제 및 자원봉사 주간행사

70,000 70,000,000원

읍·면·동 자원봉사센터 설치운영 35,000 45,000 △10,000

307 민간이전 35,000 45,000 △10,000

02 민간경상보조 35,000 45,000 △10,000

○읍면동 자원봉사센터 운영 35,000,000원 35,000

군·구 자원봉사자 상해보험 지원 145,104 199,569 △54,465

국 96,736 시 48,368

308 자치단체등이전 145,104 199,569 △54,465

국 96,736 시 48,368

(14)

부서: 사회복지봉사과 정책: 자원봉사 활성화

단위: 자원봉사 시민참여 확대 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

01 자치단체경상보조금 145,104 199,569 △54,465

○군구 자원봉사자 상해보험 지원

145,104 145,104,000원

국 96,736 시 48,368

자원봉사 시책업무 추진 21,540 21,540 0

201 일반운영비 20,640 20,640 0

01 사무관리비 20,640 20,640 0

○자원봉사자증 발급 14,580

○자원봉사발전위원회 운영수당 1,890

○자원봉사분야 표창 1,170

○2014 AG 자원봉사활동협의체 위원회 운영수당

3,000 14,580,000원

1,890,000원 1,170,000원

3,000,000원

203 업무추진비 900 900 0

03 시책추진업무추진비 900 900 0

○자원봉사활성화추진 업무추진비 900,000원 900

2014 AG 자원봉사자 운영 60,000 0 60,000

307 민간이전 60,000 0 60,000

02 민간경상보조 60,000 0 60,000

○2014 AG 자원봉사자 육성운영 60,000,000원 60,000

행정운영경비 355,045 353,621 1,424

인력운영비(사회복지봉사과) 228,226 223,279 4,947

인력운영비 228,226 223,279 4,947

101 인건비 30,046 26,899 3,147

03 무기계약근로자보수 30,046 26,899 3,147

○의료급여 전담인력 인부임(보건정책과) 30,046

ㅇ기본급 14,883

ㅇ상여금 4,465

ㅇ가계지원비 745

ㅇ초과근무수당 4,221

ㅇ연차유급수당 1,251

ㅇ급식비 1,560

ㅇ교통비 1,440

ㅇ명절휴가비 1,241

ㅇ가족수당 240

1,240,250원*1명*12월 372,070원*1명*12월 62,010원*1명*12월 11,725원*1명*30시간*12월 7,817원*8시간*1명*20일 130,000원*1명*12월 120,000원*1명*12월 620,130원*1명*2회 20,000원*1명*12월

204 직무수행경비 198,180 196,380 1,800

02 직급보조비 198,180 196,380 1,800

○직급보조비 198,180

ㅇ3급 6,000

ㅇ4급 19,200

500,000원*1명*12월 400,000원*4명*12월

(15)

부서: 사회복지봉사과 정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(사회복지봉사과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

ㅇ5급 54,000

ㅇ6급 70,680

ㅇ7급 42,000

ㅇ8-9급 6,300

250,000원*18명*12월 155,000원*38명*12월 140,000원*25명*12월 105,000원*5명*12월

기본경비(사회복지봉사과) 126,819 130,342 △3,523

부서운영비 126,819 130,342 △3,523

201 일반운영비 26,291 32,638 △6,347

01 사무관리비 25,391 31,738 △6,347

○부서운영수용비 18,851

○기본업무수행급량비 6,540

18,851,000원 6,540,000원

02 공공운영비 900 900 0

○공공요금및제세 900,000원 900

202 여비 14,788 15,984 △1,196

01 국내여비 14,788 15,984 △1,196

○기본업무수행여비 14,788,000원 14,788

203 업무추진비 10,140 9,720 420

01 기관운영업무추진비 5,940 5,940 0

○기관운영업무추진비 5,940,000원 5,940

04 부서운영업무추진비 4,200 3,780 420

○부서운영업무추진비 350,000원*12월 4,200

204 직무수행경비 75,600 72,000 3,600

01 직책급업무수행경비 24,000 24,000 0

○직책급업무수행경비 24,000

ㅇ국장 7,200

ㅇ과장 16,800

600,000원*1명*12월 350,000원*4명*12월

03 특정업무경비 51,600 48,000 3,600

○대민활동비 50,000원*86명*12월 51,600

Referensi