2010년도 추경 2 회 일반회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과 부서: 관광진흥과
정책: 명품관광도시육성
단위: 관광산업의 국제경쟁력 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
관광진흥과 14,147,163 15,774,584 △1,627,421
광 100,000 100,000 0
기 575,600 1,213,600 △638,000 시 13,471,563 14,460,984 △989,421
명품관광도시육성 12,699,745 14,322,464 △1,622,719
광 100,000 100,000 0
기 575,600 1,213,600 △638,000 시 12,024,145 13,008,864 △984,719
관광산업의 국제경쟁력 제고 6,290,080 6,466,200 △176,120
기 50,000 0 50,000
시 6,240,080 6,466,200 △226,120
관광교류 촉진 및 협력체계 구축 118,100 119,000 △900
201 일반운영비 5,400 6,000 △600
01 사무관리비 5,400 6,000 △600
○관광진흥위원회 회의참석 수당
5,400 6,000 △600 경정 5,400,000원
203 업무추진비 2,700 3,000 △300
03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300
○관광사업추진 경정 2,700,000원 2,700 3,000 △300
관광홍보 마케팅 강화 621,980 697,200 △75,220
201 일반운영비 15,000 25,000 △10,000
01 사무관리비 15,000 25,000 △10,000
○관광홍보용 기념품 구입 경정 15,000,000원 15,000 25,000 △10,000
202 여비 6,480 7,200 △720
01 국내여비 6,480 7,200 △720
○관광홍보전 참가 및 자료수집
6,480 7,200 △720 경정 6,480,000원
307 민간이전 600,500 665,000 △64,500
02 민간경상보조 194,000 200,000 △6,000
○관광객 유치 인센티브 제공
194,000 200,000 △6,000 경정 194,000,000원
04 민간행사보조 366,500 425,000 △58,500
○국내 관광홍보관 운영 135,000 150,000 △15,000 ○국내 관광설명회 0 30,000 △30,000 ○주요행사 관광홍보관 운영
27,000 30,000 △3,000 ○국외 관광홍보관 운영 75,000 80,000 △5,000 ○해외순회 관광설명회 36,000 40,000 △4,000 ○관광의날 행사 13,500 15,000 △1,500
경정 135,000,000원 경정 0원
경정 27,000,000원 경정 75,000,000원 경정 36,000,000원 경정 13,500,000원
무의아트포럼 개최 지원 0 150,000 △150,000
307 민간이전 0 150,000 △150,000
04 민간행사보조 0 150,000 △150,000
부서: 관광진흥과 정책: 명품관광도시육성
단위: 관광산업의 국제경쟁력 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○무의아트포럼 개최 준비 경정 0원 0 150,000 △150,000
시내순환관광업(시티투어) 지원사업 50,000 0 50,000
기 50,000 0 50,000
201 일반운영비 50,000 0 50,000
기 50,000 0 50,000
01 사무관리비 50,000 0 50,000
○시티투어 인터넷 홍보(성립전) 30,000,000원 30,000 0 30,000
기 30,000 0 30,000
○시티투어 자동관광안내시스템 동영상콘텐츠보
강(성립전) 20,000,000원 20,000 0 20,000
기 20,000 0 20,000
고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 3,103,665 3,026,264 77,401
기 525,600 363,600 162,000 시 2,578,065 2,662,664 △84,599
관광안내 서비스 제고 1,803,005 1,680,404 122,601
기 157,000 0 157,000
시 1,646,005 1,680,404 △34,399
201 일반운영비 666,005 670,404 △4,399
기 30,000 0 30,000
시 636,005 670,404 △34,399
01 사무관리비 666,005 670,404 △4,399
○지하철역사내 관광홍보 165,601 170,000 △4,399 ○관광홍보물 제작(성립전포함)
180,000 180,000 0 경정 165,601,000원
경정 180,000,000원
기 30,000 0 30,000
시 150,000 180,000 △30,000
308 자치단체등이전 5,000 0 5,000
기 5,000 0 5,000
01 자치단체경상보조금 5,000 0 5,000
○관광홍보물 제작 지원(성립전) 5,000,000원 5,000 0 5,000
기 5,000 0 5,000
401 시설비및부대비 80,000 50,000 30,000
기 30,000 0 30,000
시 50,000 50,000 0
01 시설비 80,000 50,000 30,000
○관광안내표지판 설치 및 정비
80,000 50,000 30,000 경정 80,000,000원
기 30,000 0 30,000
시 50,000 50,000 0
403 자치단체등자본이전 92,000 0 92,000
기 92,000 0 92,000
01 자치단체자본보조 92,000 0 92,000
○관광안내표지판 설치 및 정비 지원
92,000 0 92,000 92,000,000원
기 92,000 0 92,000
정책: 명품관광도시육성
단위: 고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
관광상품 개발 육성 507,800 558,000 △50,200
201 일반운영비 2,700 3,000 △300
01 사무관리비 2,700 3,000 △300
○관광특구사업 평가단 참석수당
2,700 3,000 △300 경정 2,700,000원
307 민간이전 505,100 555,000 △49,900
02 민간경상보조 223,100 230,000 △6,900
○시티투어 운영 경정 223,100,000원 223,100 230,000 △6,900
04 민간행사보조 282,000 325,000 △43,000
○관광학부 학생 팸투어 0 40,000 △40,000 ○인천지역 대학 외국유학생 팸투어
27,000 30,000 △3,000 경정 0원
경정 27,000,000원
문화관광해설사 운영 지원(도심권) 275,735 270,735 5,000
기 114,000 152,000 △38,000 시 161,735 118,735 43,000
307 민간이전 275,735 270,735 5,000
기 114,000 152,000 △38,000 시 161,735 118,735 43,000
05 민간위탁금 275,735 270,735 5,000
○문화관광해설사 운영(도심권)
275,735 270,735 5,000 경정 275,735,000원
기 114,000 152,000 △38,000 시 161,735 118,735 43,000
문화관광해설사 운영 지원(강화.옹진권) 357,925 357,925 0
기 174,000 131,000 43,000 시 183,925 226,925 △43,000
308 자치단체등이전 357,925 357,925 0
기 174,000 131,000 43,000 시 183,925 226,925 △43,000
01 자치단체경상보조금 357,925 357,925 0
○문화관광해설사 운영 지원(강화.옹진권)
357,925 357,925 0 경정 357,925,000
기 174,000 131,000 43,000 시 183,925 226,925 △43,000
관광인프라 구축 1,105,000 1,650,000 △545,000
광 100,000 100,000 0
기 0 350,000 △350,000 시 1,005,000 1,200,000 △195,000
국토 끝섬 관광자원화 0 525,000 △525,000
기 0 350,000 △350,000 시 0 175,000 △175,000
308 자치단체등이전 0 525,000 △525,000
기 0 350,000 △350,000 시 0 175,000 △175,000
01 자치단체경상보조금 0 525,000 △525,000
부서: 관광진흥과 정책: 명품관광도시육성
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○국토끝섬(백령도)관광자원화 사업 경정 0원 0 525,000 △525,000기 0 350,000 △350,000 시 0 175,000 △175,000
관광개발계획수립 130,000 150,000 △20,000
207 연구개발비 130,000 150,000 △20,000
01 연구용역비 130,000 150,000 △20,000
○제5차 인천권 관광개발계획수립연구용역
130,000 150,000 △20,000 경정 130,000,000원
전략적 관광마케팅 강화 2,201,000 3,180,000 △979,000
기 0 500,000 △500,000 시 2,201,000 2,680,000 △479,000
관광상품 개발 1,187,000 1,530,000 △343,000
203 업무추진비 27,000 30,000 △3,000
03 시책추진업무추진비 27,000 30,000 △3,000
○관광산업진흥 및 관광홍보 추진
27,000 30,000 △3,000 경정 27,000,000원
307 민간이전 1,160,000 1,500,000 △340,000
04 민간행사보조 1,160,000 1,500,000 △340,000
○관광상품 개발 610,000 900,000 △290,000 ○관광지 상설공연 370,000 400,000 △30,000 ○정서진 해넘이 행사 180,000 200,000 △20,000
경정 610,000,000원 경정 370,000,000원 경정 180,000,000
관광홍보 마케팅 870,000 1,500,000 △630,000
기 0 500,000 △500,000 시 870,000 1,000,000 △130,000
307 민간이전 870,000 1,500,000 △630,000
기 0 500,000 △500,000 시 870,000 1,000,000 △130,000
04 민간행사보조 870,000 1,500,000 △630,000
○한류관광문화행사 경정 500,000,000원 500,000 1,000,000 △500,000 기 0 500,000 △500,000
시 500,000 500,000 0
○홍보마케팅 경정 370,000,000원 370,000 500,000 △130,000
관광편익증진사업 144,000 150,000 △6,000
201 일반운영비 54,000 60,000 △6,000
01 사무관리비 54,000 60,000 △6,000
○인천관광 포털 운영 경정 54,000,000원 54,000 60,000 △6,000
행정운영경비 47,418 52,120 △4,702
인력운영비(관광진흥과) 3,780 4,200 △420
인력운영비(관광진흥과) 3,780 4,200 △420
203 업무추진비 3,780 4,200 △420
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
정책: 행정운영경비
단위: 인력운영비(관광진흥과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원 3,780 4,200 △420
기본경비(관광진흥과) 43,638 47,920 △4,282
부서운영비(관광진흥과) 43,638 47,920 △4,282
201 일반운영비 30,282 33,080 △2,798
01 사무관리비 25,182 27,980 △2,798
○부서운영수용비 18,072 20,080 △2,008 ○급량비 7,110 7,900 △790
경정 18,072,000원 경정 7,110,000원
202 여비 13,356 14,840 △1,484
01 국내여비 13,356 14,840 △1,484
○기본업무수행 여비 경정 13,356,000원 13,356 14,840 △1,484