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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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2012년도 추경 1 회 일반회계 강화소방서 ~ 강화소방서 부서: 강화소방서

정책: 강화소방서운영

단위: 소방력 기반조성 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

강화소방서 10,298,770 11,171,698 △872,928

강화소방서운영 1,166,724 2,415,139 △1,248,415

소방력 기반조성 408,926 928,771 △519,845

소방관서 유지보수 372,674 881,231 △508,557

101 인건비 61,964 52,990 8,974

04 기간제근로자등보수 61,964 52,990 8,974

○청사관리 및 안전센터 취사인부

61,964 52,990 8,974 경정 61,964,000원

201 일반운영비 274,523 292,041 △17,518

01 사무관리비 15,552 19,440 △3,888

○일반수용비(안전센터등) 15,552 19,440 △3,888 ㅇ안전센터 경정 9,072,000원 9,072 12,960 △3,888

02 공공운영비 258,971 272,601 △13,630

○시설장비유지비 경정 37,113,000원 37,113 50,743 △13,630

206 재료비 1,187 1,200 △13

01 재료비 1,187 1,200 △13

○개방형화장실 소모품 경정 1,187,000원 1,187 1,200 △13

401 시설비및부대비 35,000 535,000 △500,000

01 시설비 35,000 535,000 △500,000

○강화소방서 증축 부지매입비 경정 0원 0 500,000 △500,000

직원 복지증진 36,252 47,540 △11,288

201 일반운영비 29,280 36,600 △7,320

01 사무관리비 29,280 36,600 △7,320

○피복비 경정 29,280,000원 29,280 36,600 △7,320

405 자산취득비 6,972 10,940 △3,968

01 자산및물품취득비 6,972 10,940 △3,968

○직원복지물품(사무용의자 등 7종 46점)

6,972 10,940 △3,968 경정 6,972,000원

화재예방 홍보활동 51,435 64,935 △13,500

재난관리대상 점검 37,810 48,250 △10,440

202 여비 36,160 45,200 △9,040

01 국내여비 36,160 45,200 △9,040

○경방조사 및 지수리조사(안전센터)

16,960 26,000 △9,040 경정 16,960,000원

301 일반보상금 1,300 2,700 △1,400

10 행사실비보상금 1,200 1,500 △300

○유관단체 합동점검 실비보상

1,200 1,500 △300 경정 1,200,000원

12 기타보상금 100 1,200 △1,100

(2)

정책: 강화소방서운영

단위: 화재예방 홍보활동 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○피난시설 등 유지관리 위반행위 신고포상금

100 1,200 △1,100 경정 100,000원

안전문화행사 지원 6,757 8,325 △1,568

201 일반운영비 5,600 7,000 △1,400

03 행사운영비 5,600 7,000 △1,400

○불조심 강조의 달 행사 등 경정 5,600,000원 5,600 7,000 △1,400

301 일반보상금 1,157 1,325 △168

10 행사실비보상금 280 350 △70

○소방합동무료봉사대 급식비 경정 280,000원 280 350 △70

12 기타보상금 877 975 △98

○안전관리 우수 다중이용업소 선정

877 975 △98 경정 877,000원

재난안전 교육홍보 6,868 8,360 △1,492

201 일반운영비 4,800 6,000 △1,200

03 행사운영비 4,800 6,000 △1,200

○119소년단 안전마당 등 운영

4,800 6,000 △1,200 경정 4,800,000원

202 여비 768 960 △192

01 국내여비 768 960 △192

○소방홍보 교육 경정 768,000원 768 960 △192

405 자산취득비 860 960 △100

01 자산및물품취득비 860 960 △100

○디지털카메라 렌즈 경정 860,000원 860 960 △100

현장활동능력 강화 558,389 607,907 △49,518

소방활동 지원 209,345 221,437 △12,092

201 일반운영비 170,178 181,378 △11,200

01 사무관리비 11,372 14,214 △2,842

○급량비 경정 10,372,000원 10,372 13,214 △2,842

02 공공운영비 158,806 167,164 △8,358

○차량선박비(34대) 경정 136,842,000원 136,842 145,200 △8,358

202 여비 1,408 1,760 △352

01 국내여비 1,408 1,760 △352

○소방장비 확인점검 경정 608,000원 608 960 △352

203 업무추진비 2,160 2,700 △540

03 시책추진업무추진비 2,160 2,700 △540

○소방행정홍보 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540

구조구급활동 지원 20,789 26,584 △5,795

201 일반운영비 9,830 14,200 △4,370

01 사무관리비 480 600 △120

(3)

정책: 강화소방서운영

단위: 현장활동능력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○감염방지위원 및 전문교육 강사료

480 600 △120 경정 480,000원

02 공공운영비 8,550 12,600 △4,050

○무선페이징 시스템운영(독거노인 등 긴급콜)

0 3,600 △3,600 ○구조구급대원 특수건강검진

8,550 9,000 △450 경정 0원

경정 8,550,000원

03 행사운영비 800 1,000 △200

○재난대비 긴급구조훈련 경정 800,000원 800 1,000 △200

202 여비 1,094 1,367 △273

01 국내여비 1,094 1,367 △273

○구조구급실태 점검 경정 1,094,000원 1,094 1,367 △273

206 재료비 5,865 6,517 △652

01 재료비 5,865 6,517 △652

○구급차량 소독기 약제 619 687 △68 ○동물마취제 1,161 1,290 △129 ○산소호흡기 및 질소용기 충전

1,296 1,440 △144 ○119구급대 약품 및 기자재 2,789 3,100 △311

경정 619,000원 경정 1,161,000원

경정 1,296,000원 경정 2,789,000원

301 일반보상금 4,000 4,500 △500

10 행사실비보상금 400 500 △100

○재난대비훈련 유관기관 급식비

400 500 △100 경정 400,000원

12 기타보상금 3,600 4,000 △400

○119시민수상구조대 운영(동막해수욕장)

3,600 4,000 △400 경정 3,600,000원

현장 지휘시스템 운영 10,849 11,508 △659

202 여비 1,920 2,400 △480

01 국내여비 1,920 2,400 △480

○화재감식 경정 720,000원 720 1,200 △480

405 자산취득비 1,221 1,400 △179

01 자산및물품취득비 1,221 1,400 △179

○차량용 블랙박스 경정 1,221,000원 1,221 1,400 △179

의용소방대 운영 311,616 341,878 △30,262

301 일반보상금 292,714 319,878 △27,164

03 의용소방대지원경비 292,714 319,878 △27,164

○화재출동 및 교육훈련수당

186,322 213,486 △27,164 경정 186,322,000원

405 자산취득비 18,902 22,000 △3,098

01 자산및물품취득비 18,902 22,000 △3,098

○이동식 미분무소화장치 경정 18,902,000원 18,902 22,000 △3,098

(4)

정책: 강화소방서운영

단위: 현장활동능력 강화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

현장활동 안전관리 5,790 6,500 △710

201 일반운영비 1,680 1,800 △120

01 사무관리비 480 600 △120

○현장활동안전관리 교육 강사료

480 600 △120 경정 480,000원

202 여비 960 1,200 △240

01 국내여비 960 1,200 △240

○안전관리 실태점검 경정 960,000원 960 1,200 △240

405 자산취득비 3,150 3,500 △350

01 자산및물품취득비 3,150 3,500 △350

○체력단련기구(헬스싸이클) 630 700 △70 ○체력측정기구(악력계 등 3종 3점)

2,520 2,800 △280 경정 630,000원

경정 2,520,000원

소방시설 및 장비 보강 147,974 813,526 △665,552

화재·구조·구급장비의 확충 147,974 188,526 △40,552

401 시설비및부대비 3,500 28,000 △24,500

01 시설비 3,500 28,000 △24,500

○소방용수시설 신설 3,500 28,000 △24,500 ㅇ지상식소화전 0 21,000 △21,000 ㅇ비상소화장치함 3,500 7,000 △3,500

경정 0원 경정 3,500,000원

405 자산취득비 144,474 160,526 △16,052

01 자산및물품취득비 144,474 160,526 △16,052

○화재진압장비(소방호스 등 16종 144점)

36,811 40,901 △4,090 ○인명구조장비(구조장갑 등 30종 201점)

32,079 35,643 △3,564 ○구급장비(경추보호대 등 13종 103점)

30,962 34,402 △3,440 ○호흡보호장비(공기호흡용기 세트 등 2종26점)

19,004 21,115 △2,111 ○개인안전장비(특수방화복 등 5종)

25,618 28,465 △2,847 경정 36,811,000원

경정 32,079,000원

경정 30,962,000원

경정 19,004,000원

경정 25,618,000원

소방관서 신설 0 625,000 △625,000

401 시설비및부대비 0 625,000 △625,000

01 시설비 0 609,867 △609,867

○양도119지역대 신축공사 0 577,867 △577,867 ㅇ건축비 0 577,867 △577,867 ○화도119지역대 신축공사 0 32,000 △32,000 ㅇ설계비 0 32,000 △32,000

경정 0원

경정 0원

02 감리비 0 10,958 △10,958

○양도119지역대 신축공사 경정 0원 0 10,958 △10,958

(5)

정책: 강화소방서운영

단위: 소방시설 및 장비 보강 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

03 시설부대비 0 4,175 △4,175

○양도119지역대 신축공사 경정 0원 0 4,175 △4,175

행정운영경비 9,132,046 8,756,559 375,487

인력운영비(강화소방서) 8,528,505 8,144,401 384,104

인력운영비 8,528,505 8,144,401 384,104

101 인건비 8,265,465 7,881,361 384,104

01 보수 8,160,518 7,776,414 384,104

○봉급 4,641,042 4,454,017 187,025 ㅇ소방장 1,047,723 860,698 187,025 ○정근수당 386,754 371,169 15,585 ○정근수당가산금 139,920 132,600 7,320 ㅇ5~10년미만 31,320 24,000 7,320 ○관리업무수당 4,598 4,238 360 ○초과근무수당 1,768,057 1,671,394 96,663 ㅇ시간외근무 1,110,497 1,058,300 52,197 ㆍ소방직현업대상자(3교대)

763,166 710,969 52,197 ㅇ야간근무 430,170 409,999 20,171 ㆍ현업대상자(소방직3교대)

336,157 315,986 20,171 ㅇ휴일근무 227,390 203,095 24,295 ㆍ현업대상자(소방직3교대)

180,820 156,525 24,295 ○대우공무원 21,337 19,471 1,866 ㅇ소방장 15,730 13,864 1,866 ○명절휴가비 464,104 445,402 18,702 ○연가보상비 56,583 0 56,583

경정 1,047,723,000원 경정 386,754,000원

경정 31,320,000원 경정 4,598,000원

경정 763,166,000원

경정 336,157,000원

경정 180,820,000원

경정 15,730,000원 경정 464,104,000원 56,583,000원

기본경비(강화소방서) 603,541 612,158 △8,617

부서운영비 603,541 612,158 △8,617

202 여비 20,789 25,986 △5,197

01 국내여비 20,789 25,986 △5,197

○기본업무수행여비 경정 20,789,000원 20,789 25,986 △5,197

203 업무추진비 45,430 47,350 △1,920

01 기관운영업무추진비 7,680 9,600 △1,920

○소방서장 3,520 4,400 △880 ○119안전센터장 4,160 5,200 △1,040

경정 3,520,000원 경정 4,160,000원

405 자산취득비 13,500 15,000 △1,500

01 자산및물품취득비 13,500 15,000 △1,500

○행정사무기기 13,500 15,000 △1,500 ㅇ다기능사무기기 경정 13,500,000원 13,500 15,000 △1,500

Referensi