2012년도 추경 1 회 일반회계 강화소방서 ~ 강화소방서 부서: 강화소방서
정책: 강화소방서운영
단위: 소방력 기반조성 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
강화소방서 10,298,770 11,171,698 △872,928
강화소방서운영 1,166,724 2,415,139 △1,248,415
소방력 기반조성 408,926 928,771 △519,845
소방관서 유지보수 372,674 881,231 △508,557
101 인건비 61,964 52,990 8,974
04 기간제근로자등보수 61,964 52,990 8,974
○청사관리 및 안전센터 취사인부
61,964 52,990 8,974 경정 61,964,000원
201 일반운영비 274,523 292,041 △17,518
01 사무관리비 15,552 19,440 △3,888
○일반수용비(안전센터등) 15,552 19,440 △3,888 ㅇ안전센터 경정 9,072,000원 9,072 12,960 △3,888
02 공공운영비 258,971 272,601 △13,630
○시설장비유지비 경정 37,113,000원 37,113 50,743 △13,630
206 재료비 1,187 1,200 △13
01 재료비 1,187 1,200 △13
○개방형화장실 소모품 경정 1,187,000원 1,187 1,200 △13
401 시설비및부대비 35,000 535,000 △500,000
01 시설비 35,000 535,000 △500,000
○강화소방서 증축 부지매입비 경정 0원 0 500,000 △500,000
직원 복지증진 36,252 47,540 △11,288
201 일반운영비 29,280 36,600 △7,320
01 사무관리비 29,280 36,600 △7,320
○피복비 경정 29,280,000원 29,280 36,600 △7,320
405 자산취득비 6,972 10,940 △3,968
01 자산및물품취득비 6,972 10,940 △3,968
○직원복지물품(사무용의자 등 7종 46점)
6,972 10,940 △3,968 경정 6,972,000원
화재예방 홍보활동 51,435 64,935 △13,500
재난관리대상 점검 37,810 48,250 △10,440
202 여비 36,160 45,200 △9,040
01 국내여비 36,160 45,200 △9,040
○경방조사 및 지수리조사(안전센터)
16,960 26,000 △9,040 경정 16,960,000원
301 일반보상금 1,300 2,700 △1,400
10 행사실비보상금 1,200 1,500 △300
○유관단체 합동점검 실비보상
1,200 1,500 △300 경정 1,200,000원
12 기타보상금 100 1,200 △1,100
정책: 강화소방서운영
단위: 화재예방 홍보활동 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○피난시설 등 유지관리 위반행위 신고포상금100 1,200 △1,100 경정 100,000원
안전문화행사 지원 6,757 8,325 △1,568
201 일반운영비 5,600 7,000 △1,400
03 행사운영비 5,600 7,000 △1,400
○불조심 강조의 달 행사 등 경정 5,600,000원 5,600 7,000 △1,400
301 일반보상금 1,157 1,325 △168
10 행사실비보상금 280 350 △70
○소방합동무료봉사대 급식비 경정 280,000원 280 350 △70
12 기타보상금 877 975 △98
○안전관리 우수 다중이용업소 선정
877 975 △98 경정 877,000원
재난안전 교육홍보 6,868 8,360 △1,492
201 일반운영비 4,800 6,000 △1,200
03 행사운영비 4,800 6,000 △1,200
○119소년단 안전마당 등 운영
4,800 6,000 △1,200 경정 4,800,000원
202 여비 768 960 △192
01 국내여비 768 960 △192
○소방홍보 교육 경정 768,000원 768 960 △192
405 자산취득비 860 960 △100
01 자산및물품취득비 860 960 △100
○디지털카메라 렌즈 경정 860,000원 860 960 △100
현장활동능력 강화 558,389 607,907 △49,518
소방활동 지원 209,345 221,437 △12,092
201 일반운영비 170,178 181,378 △11,200
01 사무관리비 11,372 14,214 △2,842
○급량비 경정 10,372,000원 10,372 13,214 △2,842
02 공공운영비 158,806 167,164 △8,358
○차량선박비(34대) 경정 136,842,000원 136,842 145,200 △8,358
202 여비 1,408 1,760 △352
01 국내여비 1,408 1,760 △352
○소방장비 확인점검 경정 608,000원 608 960 △352
203 업무추진비 2,160 2,700 △540
03 시책추진업무추진비 2,160 2,700 △540
○소방행정홍보 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540
구조구급활동 지원 20,789 26,584 △5,795
201 일반운영비 9,830 14,200 △4,370
01 사무관리비 480 600 △120
정책: 강화소방서운영
단위: 현장활동능력 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○감염방지위원 및 전문교육 강사료480 600 △120 경정 480,000원
02 공공운영비 8,550 12,600 △4,050
○무선페이징 시스템운영(독거노인 등 긴급콜)
0 3,600 △3,600 ○구조구급대원 특수건강검진
8,550 9,000 △450 경정 0원
경정 8,550,000원
03 행사운영비 800 1,000 △200
○재난대비 긴급구조훈련 경정 800,000원 800 1,000 △200
202 여비 1,094 1,367 △273
01 국내여비 1,094 1,367 △273
○구조구급실태 점검 경정 1,094,000원 1,094 1,367 △273
206 재료비 5,865 6,517 △652
01 재료비 5,865 6,517 △652
○구급차량 소독기 약제 619 687 △68 ○동물마취제 1,161 1,290 △129 ○산소호흡기 및 질소용기 충전
1,296 1,440 △144 ○119구급대 약품 및 기자재 2,789 3,100 △311
경정 619,000원 경정 1,161,000원
경정 1,296,000원 경정 2,789,000원
301 일반보상금 4,000 4,500 △500
10 행사실비보상금 400 500 △100
○재난대비훈련 유관기관 급식비
400 500 △100 경정 400,000원
12 기타보상금 3,600 4,000 △400
○119시민수상구조대 운영(동막해수욕장)
3,600 4,000 △400 경정 3,600,000원
현장 지휘시스템 운영 10,849 11,508 △659
202 여비 1,920 2,400 △480
01 국내여비 1,920 2,400 △480
○화재감식 경정 720,000원 720 1,200 △480
405 자산취득비 1,221 1,400 △179
01 자산및물품취득비 1,221 1,400 △179
○차량용 블랙박스 경정 1,221,000원 1,221 1,400 △179
의용소방대 운영 311,616 341,878 △30,262
301 일반보상금 292,714 319,878 △27,164
03 의용소방대지원경비 292,714 319,878 △27,164
○화재출동 및 교육훈련수당
186,322 213,486 △27,164 경정 186,322,000원
405 자산취득비 18,902 22,000 △3,098
01 자산및물품취득비 18,902 22,000 △3,098
○이동식 미분무소화장치 경정 18,902,000원 18,902 22,000 △3,098
정책: 강화소방서운영
단위: 현장활동능력 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
현장활동 안전관리 5,790 6,500 △710
201 일반운영비 1,680 1,800 △120
01 사무관리비 480 600 △120
○현장활동안전관리 교육 강사료
480 600 △120 경정 480,000원
202 여비 960 1,200 △240
01 국내여비 960 1,200 △240
○안전관리 실태점검 경정 960,000원 960 1,200 △240
405 자산취득비 3,150 3,500 △350
01 자산및물품취득비 3,150 3,500 △350
○체력단련기구(헬스싸이클) 630 700 △70 ○체력측정기구(악력계 등 3종 3점)
2,520 2,800 △280 경정 630,000원
경정 2,520,000원
소방시설 및 장비 보강 147,974 813,526 △665,552
화재·구조·구급장비의 확충 147,974 188,526 △40,552
401 시설비및부대비 3,500 28,000 △24,500
01 시설비 3,500 28,000 △24,500
○소방용수시설 신설 3,500 28,000 △24,500 ㅇ지상식소화전 0 21,000 △21,000 ㅇ비상소화장치함 3,500 7,000 △3,500
경정 0원 경정 3,500,000원
405 자산취득비 144,474 160,526 △16,052
01 자산및물품취득비 144,474 160,526 △16,052
○화재진압장비(소방호스 등 16종 144점)
36,811 40,901 △4,090 ○인명구조장비(구조장갑 등 30종 201점)
32,079 35,643 △3,564 ○구급장비(경추보호대 등 13종 103점)
30,962 34,402 △3,440 ○호흡보호장비(공기호흡용기 세트 등 2종26점)
19,004 21,115 △2,111 ○개인안전장비(특수방화복 등 5종)
25,618 28,465 △2,847 경정 36,811,000원
경정 32,079,000원
경정 30,962,000원
경정 19,004,000원
경정 25,618,000원
소방관서 신설 0 625,000 △625,000
401 시설비및부대비 0 625,000 △625,000
01 시설비 0 609,867 △609,867
○양도119지역대 신축공사 0 577,867 △577,867 ㅇ건축비 0 577,867 △577,867 ○화도119지역대 신축공사 0 32,000 △32,000 ㅇ설계비 0 32,000 △32,000
경정 0원
경정 0원
02 감리비 0 10,958 △10,958
○양도119지역대 신축공사 경정 0원 0 10,958 △10,958
정책: 강화소방서운영
단위: 소방시설 및 장비 보강 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
03 시설부대비 0 4,175 △4,175
○양도119지역대 신축공사 경정 0원 0 4,175 △4,175
행정운영경비 9,132,046 8,756,559 375,487
인력운영비(강화소방서) 8,528,505 8,144,401 384,104
인력운영비 8,528,505 8,144,401 384,104
101 인건비 8,265,465 7,881,361 384,104
01 보수 8,160,518 7,776,414 384,104
○봉급 4,641,042 4,454,017 187,025 ㅇ소방장 1,047,723 860,698 187,025 ○정근수당 386,754 371,169 15,585 ○정근수당가산금 139,920 132,600 7,320 ㅇ5~10년미만 31,320 24,000 7,320 ○관리업무수당 4,598 4,238 360 ○초과근무수당 1,768,057 1,671,394 96,663 ㅇ시간외근무 1,110,497 1,058,300 52,197 ㆍ소방직현업대상자(3교대)
763,166 710,969 52,197 ㅇ야간근무 430,170 409,999 20,171 ㆍ현업대상자(소방직3교대)
336,157 315,986 20,171 ㅇ휴일근무 227,390 203,095 24,295 ㆍ현업대상자(소방직3교대)
180,820 156,525 24,295 ○대우공무원 21,337 19,471 1,866 ㅇ소방장 15,730 13,864 1,866 ○명절휴가비 464,104 445,402 18,702 ○연가보상비 56,583 0 56,583
경정 1,047,723,000원 경정 386,754,000원
경정 31,320,000원 경정 4,598,000원
경정 763,166,000원
경정 336,157,000원
경정 180,820,000원
경정 15,730,000원 경정 464,104,000원 56,583,000원
기본경비(강화소방서) 603,541 612,158 △8,617
부서운영비 603,541 612,158 △8,617
202 여비 20,789 25,986 △5,197
01 국내여비 20,789 25,986 △5,197
○기본업무수행여비 경정 20,789,000원 20,789 25,986 △5,197
203 업무추진비 45,430 47,350 △1,920
01 기관운영업무추진비 7,680 9,600 △1,920
○소방서장 3,520 4,400 △880 ○119안전센터장 4,160 5,200 △1,040
경정 3,520,000원 경정 4,160,000원
405 자산취득비 13,500 15,000 △1,500
01 자산및물품취득비 13,500 15,000 △1,500
○행정사무기기 13,500 15,000 △1,500 ㅇ다기능사무기기 경정 13,500,000원 13,500 15,000 △1,500