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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 택시화물과

정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)

택시화물과 140,755,895 182,842,64542,086,750

552,000

400,000

7,861,000

131,942,895

택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 140,722,055 182,807,82342,085,768

552,000

400,000

7,861,000

131,909,055

택시정책 기반 조성 20,714,643 15,727,824 4,986,819

552,000

400,000

7,861,000

11,901,643

택시정책 기반 조성 지원 26,100 29,2003,100

201일반운영비 22,500 25,6003,100

01 사무관리비

○충무4700 교통시행계획서 등 유인

○중점관리대상 자동차지정대장 등 유인

○동원차량스티커 등 제작

○택시정책위원회 회의 수당

3,100 25,600

22,500

4,000,0004,000

4,800,0004,800

3,500,0003,500

10,200,00010,200

203업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비

○택시정책 기반 조성 지원 시책업무추진

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

장애인 콜택시 지원업무 18,017,543 13,639,624 4,377,919

7,861,000

10,156,543

309전출금 18,017,543 13,639,624 4,377,919

7,861,000

10,156,543 01 공사ㆍ공단경상전출금

○장애인 콜택시 지원

4,377,919 13,639,624

18,017,543 18,017,543,00018,017,543

7,861,000

10,156,543

특별교통수단 도입(장애인콜택시 신규차량 구입) 1,104,000 0 1,104,000

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 택시화물과

정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)

특별교통수단 도입(장애인콜택시 신규차량 구입)552,000

552,000

405자산취득비 1,104,000 0 1,104,000

552,000

552,000

01 자산및물품취득비

○특별교통수단 도입(장애인콜택시 신규차량구입)

1,104,000 0

1,104,000

46,000,000*241,104,000

552,000

552,000

특별교통수단 도입(장애인콜택시 노후차량 대체구입) 828,000 840,00012,000

405자산취득비 828,000 840,00012,000

01 자산및물품취득비

○특별교통수단 도입(장애인콜택시 노후차량 대체구 입)

12,000 840,000

828,000

46,000,000*18828,000

농촌형 교통서비스 제공사업 640,000 1,120,000480,000

400,000

240,000

403자치단체등자본이전 640,000 1,120,000480,000

400,000

240,000

01 자치단체자본보조

○농촌형 교통서비스 제공 사업

480,000 1,120,000

640,000

640,000,000640,000

400,000

240,000

영종거주 택시사업자 통행료 지원 99,000 99,000 0

307민간이전 99,000 99,000 0

09 운수업계보조금

○영종거주 택시사업자 고속도로 통행료 지원

0 99,000

99,000

5,500*75*20*12개월 99,000

택시운송사업지원 29,566,298 30,110,861544,563

택시운송업무지원 9,500 9,700200

201일반운영비 4,700 4,900200

01 사무관리비

○개인 및 법인택시 업무관련 서식유인

○택시 및 화물운수사업유공자 표창 제작

200 4,900

4,700

300,000300

1,700,0001,700

(3)

○택시감차위원회 회의 수당 2,700,0002,700

202여비 4,800 4,800 0

01 국내여비

○택시 전액관리제 자료조사 및 점검 등

○택시관리사업 및 부가세경감액 집행실태 조사점검

0 4,800

4,800

2,400,0002,400

2,400,0002,400

택시 운송질서 확립 41,848 18,880 22,968

201일반운영비 31,848 8,880 22,968

01 사무관리비

○단속요원 급량비 02 공공운영비

○단속차량 유류대 및 유지비(보험료 등)

○우편송달료

0 2,880

2,880

2,880,0002,880

22,968 6,000

28,968

6,000,0006,000

22,968,00022,968

301일반보전금 10,000 10,000 0

12 기타보상금

○여객자동차 운수사업법 위반행위 등 신고포상금

0 10,000

10,000

10,000,00010,000

업무용택시 운영 90,000 100,00010,000

201일반운영비 90,000 100,00010,000

01 사무관리비

○업무용택시 운영

10,000 100,000

90,000

90,000,00090,000

택시운송사업자 유가보조금 지원 21,000,000 21,000,000 0

307민간이전 21,000,000 21,000,000 0

09 운수업계보조금

○택시운송사업자 유가보조금

0 21,000,000

21,000,000 21,000,000,00021,000,000

택시교통카드 사용 수수료 등 지원 6,700,000 6,700,000 0

307민간이전 6,700,000 6,700,000 0

09 운수업계보조금

○택시교통카드 사용 수수료 등 지원

0 6,700,000

6,700,000

6,700,000,0006,700,000

시민 택시이용 편의 제공을 위한 콜비 지원 1,400,000 1,400,000 0

307민간이전 1,400,000 1,400,000 0

09 운수업계보조금

○시민 택시이용 편의 제공을 위한 콜비 지원

0 1,400,000

1,400,000

1,400,000,0001,400,000

택시운수종사자 쉼터 운영 73,230 53,741 19,489

309전출금 73,230 53,741 19,489

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

부 서: 택시화물과

정 책: 택시서비스 수준 향상 및 물류 수송체계 개선 (단위:천원)

01 공사ㆍ공단경상전출금

○택시운수종사자 쉼터 관리운영

19,489 53,741

73,230

73,230,00073,230

택시승차대 관리위탁 99,000 99,000 0

403자치단체등자본이전 99,000 99,000 0

02 공기관등에대한자본적위탁사업비

○택시승차대 설치 및 유지관리 위탁

0 99,000

99,000

99,000,00099,000

택시 운행정보 관리시스템 운영 152,720 179,54026,820

308자치단체등이전 152,720 179,54026,820

11 공기관등에대한경상적위탁사업비

○택시운행정보관리 시스템 운영비

26,820 179,540

152,720

152,720,000152,720

화물운수 및 여객운수(전세버스 등)사업 지원 90,441,114 136,969,13846,528,024 사업용 화물자동차 유가보조금 지원 90,000,000 120,000,00030,000,000

307민간이전 90,000,000 120,000,00030,000,000

09 운수업계보조금

○사업용 화물자동차 유가보조금 지원

30,000,000 120,000,000

90,000,000

90,000,000,00090,000,000

화물자동차 운송질서 확립 2,000 2,000 0

301일반보전금 2,000 2,000 0

12 기타보상금

○화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금

0 2,000

2,000

2,000,0002,000

여객운수(전세버스 등) 운송질서 확립 2,640 2,640 0

202여비 2,640 2,640 0

01 국내여비

○여객운수업체(전세버스 등) 지도점검

0 2,640

2,640

2,640,0002,640

전세버스 운송사업 CNG 유가보조금 지원 49,874 66,49816,624

307민간이전 49,874 66,49816,624

09 운수업계보조금

○전세버스 운송사업 CNG 유가보조금

16,624 66,498

49,874

49,874,00049,874

전세버스 영상기록장치 장착 지원 386,600 0 386,600

307민간이전 386,600 0 386,600

02 민간경상사업보조

○전세버스 영상기록장치 장착 지원

386,600 0

386,600

386,600,000386,600

행정운영경비 33,840 34,822982

기본경비(택시화물과) 33,840 34,822982

부서운영비 33,840 34,822982

(5)

201일반운영비 21,600 21,600 0 01 사무관리비

○부서운영수용비

○부서운영급량비

0 21,600

21,600

9,600,0009,600

12,000,00012,000

202여비 8,640 9,622982

01 국내여비

○기본업무수행여비

982 9,622

8,640

8,640,0008,640

203업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

0 3,600

3,600

300,000*123,600

Referensi