세 출 예 산 사 업 명 세 서
2011년도 추경 4 회 일반회계 소방행정과 ~ 119특수구조단 부서: 소방행정과
정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방활동 역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
소방행정과 19,946,213 18,883,572 1,062,641
국 57,117 57,117 0
특 700,000 0 700,000
시 19,189,096 18,826,455 362,641
소방안전기반 구축 5,123,220 4,460,813 662,407
국 45,406 45,232 174
특 700,000 0 700,000
시 4,377,814 4,415,581 △37,767
소방활동 역량 강화 2,452,107 2,486,186 △34,079
국 794 694 100
시 2,451,313 2,485,492 △34,179
소방전문인 양성교육 57,624 60,724 △3,100
202 여비 46,424 49,524 △3,100
01 국내여비 40,424 43,524 △3,100
○소방공무원 교육여비 40,424 43,524 △3,100 ㅇ중앙소방학교 등(210명)
40,424 43,524 △3,100 경정 40,424,000원
활기찬 직장분위기 조성 1,533,993 1,556,649 △22,656
201 일반운영비 95,539 117,214 △21,675
03 행사운영비 13,161 34,836 △21,675
○소방의 날 행사 13,161 34,836 △21,675 ㅇ소방안전본부 및 소방서 화합의 장
10,161 31,836 △21,675 경정 10,161,000원
303 포상금 1,276,454 1,277,435 △981
01 포상금 1,276,454 1,277,435 △981
○직원 영유아보육료 경정 1,169,454,000원 1,169,454 1,170,435 △981
클린소방행정 구현 14,124 17,559 △3,435
201 일반운영비 300 3,735 △3,435
01 사무관리비 300 3,735 △3,435
○인사 및 징계위원회 민간위원 회의수당
0 1,296 △1,296 ○청렴책자 발간 300 2,151 △1,851 ㅇ리후렛 0 1,474 △1,474 ㅇ교육 유인물 300 677 △377 ○청렴시책교육 외래강사 수당 0 288 △288
경정 0원
경정 0원 경정 300,000원 경정 0원
현장활동 안전 관리 824,586 829,474 △4,888
국 794 694 100
시 823,792 828,780 △4,988
203 업무추진비 21,620 21,520 100
국 794 694 100
시 20,826 20,826 0
02 정원가산업무추진비 10,910 10,810 100
부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방활동 역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○정원가산 업무추진비 10,910 10,810 100 ㅇ의무소방대 관리 업무추진 경정 794,000원 794 694 100
국 794 694 100
204 직무수행경비 410,042 414,520 △4,478
01 직책급업무수행경비 31,663 31,600 63
○과장 경정 23,863,000원 23,863 23,800 63
03 특정업무경비 378,379 382,920 △4,541
○방호활동비 경정 253,179,000원 253,179 257,720 △4,541
303 포상금 388,690 389,200 △510
01 포상금 388,690 389,200 △510
○소방공무원 특별건강검진
388,690 389,200 △510 경정 388,690,000원
소방력 확충 2,493,490 1,798,490 695,000
특 700,000 0 700,000
시 1,793,490 1,798,490 △5,000
소방장비 보강 2,493,490 1,798,490 695,000
특 700,000 0 700,000
시 1,793,490 1,798,490 △5,000
405 자산취득비 2,490,790 1,795,790 695,000
특 700,000 0 700,000
시 1,790,790 1,795,790 △5,000
01 자산및물품취득비 2,490,790 1,795,790 695,000
○노후 고가사다리차 교체 700,000,000원*1대 700,000 0 700,000
특 700,000 0 700,000
○소방차량 1,717,000 1,722,000 △5,000 ㅇ노후차량교체(펌프차 등 8대)
1,665,000 1,670,000 △5,000 경정 1,665,000,000원
소방장비 및 시설관리 133,011 131,599 1,412
소방관서 유지보수 53,387 51,975 1,412
101 인건비 12,668 11,239 1,429
04 기간제근로자등보수 12,668 11,239 1,429
○특수구조단 취사인부 경정 12,668,000원 12,668 11,239 1,429
401 시설비및부대비 18,983 19,000 △17
01 시설비 18,983 19,000 △17
○특수구조단 청사 리모델링
18,983 19,000 △17 경정 18,983,000원
소방보조인력 양성 및 운영 44,612 44,538 74
국 44,612 44,538 74
의무소방대 양성 및 운영 44,612 44,538 74
국 44,612 44,538 74
201 일반운영비 44,039 43,838 201
국 44,039 43,838 201
부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방보조인력 양성 및 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사무관리비 40,794 40,720 74
○일반수용비 경정 5,292,000원 5,292 5,218 74
국 5,292 5,218 74
02 공공운영비 3,245 3,118 127
○의료비 경정 3,245,000원 3,245 3,118 127
국 3,245 3,118 127
202 여비 573 700 △127
국 573 700 △127
01 국내여비 573 700 △127
○의무소방대 여비 경정 573,000원 573 700 △127
국 573 700 △127
행정운영경비 14,078,657 13,678,423 400,234
국 11,711 11,885 △174 시 14,066,946 13,666,538 400,408
인력운영비(소방행정과) 13,904,382 13,504,148 400,234
국 11,711 11,885 △174 시 13,892,671 13,492,263 400,408
인력운영비 13,904,382 13,504,148 400,234
국 11,711 11,885 △174 시 13,892,671 13,492,263 400,408
101 인건비 8,701,941 8,298,249 403,692
국 11,711 11,885 △174 시 8,690,230 8,286,364 403,866
01 보수 8,581,403 8,161,900 419,503
○봉급 5,387,890 5,288,268 99,622 ㅇ소방장 1,086,422 986,800 99,622 ○연가보상비 153,545 0 153,545 ○공무원명예퇴직수당 249,094 82,758 166,336
경정 1,086,422,000원 153,544,030원 경정 249,094,000원
02 기타직보수 24,232 30,485 △6,253
○공중보건의사 운영수당 12,521 18,600 △6,079 ㅇ진료활동장려금 10,721 16,800 △6,079 ○의무소방대원 인건비 11,711 11,885 △174
경정 10,721,000원 경정 11,711,000원
국 11,711 11,885 △174
03 무기계약근로자보수 96,306 105,864 △9,558
○기본급 18,592 28,970 △10,378 ㅇ항공대취사 18,592 28,970 △10,378 ○연가보상비 820 0 820
경정 18,592,000원 820,000원
204 직무수행경비 336,262 339,720 △3,458
02 직급보조비 336,262 339,720 △3,458
○소방경·위, 6급 경정 104,002,000원 104,002 107,460 △3,458
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리
단위: 화재예방홍보 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
예방안전과 481,579 481,601 △22
국 62,270 62,270 0
시 419,309 419,331 △22
소방안전관리 115,567 115,589 △22
화재예방홍보 67,139 67,161 △22
시민참여형 홍보활동 전개 14,652 14,660 △8
201 일반운영비 9,794 9,800 △6
03 행사운영비 7,994 8,000 △6
○불조심강조의 달 등 소방안전대책 추진
7,994 8,000 △6 경정 7,994,000원
206 재료비 1,078 1,080 △2
01 재료비 1,078 1,080 △2
○소방안전대책 및 안전도시홍보용 소화기 구입
1,078 1,080 △2 경정 1,078,000원
소방홍보 자료실 운영 12,162 12,176 △14
201 일반운영비 12,162 12,176 △14
01 사무관리비 12,162 12,176 △14
○일반수용비 10,002 10,016 △14 ㅇ신문보도스크랩 경정 6,402,000원 6,402 6,416 △14
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 대응정책과
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 재난현장 적응력 배양 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
대응정책과 3,052,057 3,054,247 △2,190
국 176,733 176,733 0
기 1,205,030 1,205,030 0 시 1,670,294 1,672,484 △2,190
재난현장 대응력 강화 157,890 159,183 △1,293
재난현장 적응력 배양 83,586 84,879 △1,293
과학적이고 합리적인 화재조사 40,322 41,605 △1,283
202 여비 15,197 16,480 △1,283
04 국제화여비 14,117 15,400 △1,283
○화재조사요원 국외 위탁교육
14,117 15,400 △1,283 경정 14,117,000원
재난유형별 훈련 19,850 19,860 △10
405 자산취득비 5,390 5,400 △10
01 자산및물품취득비 5,390 5,400 △10
○행사장 안전관리 물품 경정 5,390,000원 5,390 5,400 △10
구조구급 강화 2,801,437 2,802,334 △897
국 176,733 176,733 0
기 1,205,030 1,205,030 0 시 1,419,674 1,420,571 △897
구조구급 능력 배양 91,377 92,274 △897
국 26,733 26,733 0
시 64,644 65,541 △897
구조구급대원 전문성 강화 50,795 51,224 △429
202 여비 5,771 6,200 △429
04 국제화여비 5,771 6,200 △429
○응급구조사(EMT) 양성 국외위탁교육
5,771 6,200 △429 경정 5,771,000원
119시민수상구조대 운영 40,582 41,050 △468
국 26,733 26,733 0
시 13,849 14,317 △468
201 일반운영비 38,102 38,550 △448
국 26,733 26,733 0
시 11,369 11,817 △448
01 사무관리비 38,102 38,550 △448
○119시민수상구조대 운영 경정 37,742,000원 37,742 38,190 △448
국 26,733 26,733 0
시 11,009 11,457 △448
301 일반보상금 2,480 2,500 △20
10 행사실비보상금 1,980 2,000 △20
○119시민수상구조대 발대식행사 및 수상구조훈
련 경정 1,980,000원 1,980 2,000 △20
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 비상대책과 정책: 비상대비태세 구축
단위: 민방위역량 강화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
비상대책과 40,507,555 40,487,104 20,451
국 35,723,763 35,723,763 0 특 831,337 806,400 24,937 시 3,952,455 3,956,941 △4,486
비상대비태세 구축 39,795,422 39,778,957 16,465
국 35,723,763 35,723,763 0 특 831,337 806,400 24,937 시 3,240,322 3,248,794 △8,472
민방위역량 강화 38,724,408 38,699,471 24,937
국 35,263,763 35,263,763 0 특 831,337 806,400 24,937 시 2,629,308 2,629,308 0
민방위 교육훈련 내실화 118,424 93,487 24,937
국 37,863 37,863 0
특 24,937 0 24,937
시 55,624 55,624 0
308 자치단체등이전 103,454 78,517 24,937
국 37,863 37,863 0
특 24,937 0 24,937
시 40,654 40,654 0
01 자치단체경상보조금 103,454 78,517 24,937
○자율정예 민방위연합대 양성지원(성립전)
24,937 0 24,937 24,937,000원
특 24,937 0 24,937
재난경보시스템 운영 1,071,014 1,079,486 △8,472
국 460,000 460,000 0
시 611,014 619,486 △8,472
경보시설 비상체제 유지 237,742 239,486 △1,744
201 일반운영비 117,495 119,239 △1,744
02 공공운영비 112,567 114,311 △1,744
○시설장비 유지비 경정 47,755,160원 47,756 49,500 △1,744
경보시설 확충 833,272 840,000 △6,728
국 460,000 460,000 0
시 373,272 380,000 △6,728
401 시설비및부대비 833,272 840,000 △6,728
국 460,000 460,000 0
시 373,272 380,000 △6,728
01 시설비 833,272 840,000 △6,728
○경보사이렌 신설 경정 78,299,000원 78,299 80,000 △1,701
국 24,000 24,000 0
시 54,299 56,000 △1,701 ○노후경보시스템교체(일제방송장치)
234,973 240,000 △5,027 경정 234,972,600원
국 72,000 72,000 0
시 162,973 168,000 △5,027
재무활동(비상대책과) 3,986 0 3,986
부서: 비상대책과
정책: 재무활동(비상대책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
보전지출 3,986 0 3,986
반환금기타 3,986 0 3,986
802 반환금기타 3,986 0 3,986
01 국고보조금반환금 3,986 0 3,986
○경보사이렌 신설 3,985,200원 3,986 0 3,986
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 재난관리과
정책: 재난관리 체계 구축
단위: 응급복구체계 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재난관리과 4,654,059 3,162,088 1,491,971
국 1,602,100 21,900 1,580,200 시 3,051,959 3,140,188 △88,229
재난관리 체계 구축 3,356,973 1,851,402 1,505,571
국 1,602,100 21,900 1,580,200 시 1,754,873 1,829,502 △74,629
응급복구체계 구축 1,668,332 88,132 1,580,200
국 1,602,100 21,900 1,580,200
시 66,232 66,232 0
재해대책 강화 76,740 26,740 50,000
국 50,000 0 50,000
시 26,740 26,740 0
308 자치단체등이전 50,000 0 50,000
국 50,000 0 50,000
01 자치단체경상보조금 50,000 0 50,000
○재난관리 우수지자체 지원 50,000,000원 50,000 0 50,000
국 50,000 0 50,000
자연재난복구 지원 1,532,792 2,592 1,530,200
국 1,530,200 0 1,530,200
시 2,592 2,592 0
403 자치단체등자본이전 1,530,200 0 1,530,200
국 1,530,200 0 1,530,200
01 자치단체자본보조 1,530,200 0 1,530,200
○2011년 태풍 및 호우피해 복구비(성립전)
1,530,200 0 1,530,200 1,530,200,000원
국 1,530,200 0 1,530,200
재난재해 시설물 관리 63,700 62,700 1,000
개발지역 사전재해예방 4,000 3,000 1,000
201 일반운영비 4,000 3,000 1,000
01 사무관리비 4,000 3,000 1,000
○사전재해영향성검토 위원회 운영수당
4,000 3,000 1,000 경정 4,000,000원
재난관리 국제기구 운영 1,624,941 1,700,570 △75,629
재난관리 국제역량 강화 1,624,941 1,700,570 △75,629
201 일반운영비 484,941 500,570 △15,629
01 사무관리비 484,941 500,570 △15,629
○UN ISDR 임차료 경정 484,940,280원 484,941 500,570 △15,629
310 국외이전 1,140,000 1,200,000 △60,000
02 국제부담금 1,140,000 1,200,000 △60,000
○UN ISDR 분담금 경정 1,140,000,000원 1,140,000 1,200,000 △60,000
재무활동(재난관리과) 1,271,472 1,285,072 △13,600
보전지출 271,472 285,072 △13,600
부서: 재난관리과
정책: 재무활동(재난관리과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
차입금이자상환 21,400 35,000 △13,600
311 차입금이자상환 21,400 35,000 △13,600
04 중앙정부차입금이자상환 21,400 35,000 △13,600
○'98년도 수해복구 재특자금 이자상환(5년 거
치 10년 균분상환) 경정 21,400,000원 21,400 35,000 △13,600
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 119종합방재센터 정책: 통합방재시스템 운영
단위: 소방정보 통신망 시스템 구축운영 추진 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
119종합방재센터 1,910,842 1,932,961 △22,119
통합방재시스템 운영 1,806,443 1,824,576 △18,133
소방정보 통신망 시스템 구축운영 추진 1,806,443 1,824,576 △18,133
소방정보 통신시스템 통합운영에 따른 보강사업 추진 365,366 382,499 △17,133
207 연구개발비 92,867 110,000 △17,133
02 전산개발비 92,867 110,000 △17,133
○119긴급구조표준시스템 새주소 전환
92,867 110,000 △17,133 경정 92,867,000원
유·무선 통신장비 보강사업 추진 350,242 351,242 △1,000
401 시설비및부대비 165,522 166,522 △1,000
01 시설비 164,578 165,578 △1,000
○소방무선국 운영 관리 4,609 5,609 △1,000 ㅇ휴대국 신규허가 수수료 경정 500,000원 500 1,500 △1,000
재무활동(119종합방재센터) 0 3,986 △3,986
보전지출 0 3,986 △3,986
반환금 기타 0 3,986 △3,986
802 반환금기타 0 3,986 △3,986
01 국고보조금반환금 0 3,986 △3,986
○경보사이렌 신설 경정 0원 0 3,986 △3,986