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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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2010년도 추경 2 회 일반회계 문화예술과 ~ 문화예술과 부서: 문화예술과

정책: 지역문화 창달

단위: 문화예술행사지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

문화예술과 41,183,804 47,643,850 △6,460,046

국 741,692 611,692 130,000 기 3,247,000 3,137,000 110,000 분 194,679 226,468 △31,789 시 37,000,433 43,668,690 △6,668,257

지역문화 창달 6,103,464 5,927,594 175,870

국 567,292 537,292 30,000 기 828,000 718,000 110,000 분 62,495 72,700 △10,205 시 4,645,677 4,599,602 46,075

문화예술행사지원 3,702,717 3,640,010 62,707

기 110,000 0 110,000

분 20,632 24,000 △3,368 시 3,572,085 3,616,010 △43,925

문화예술단체 사업 지원 945,054 973,810 △28,756

201 일반운영비 3,554 3,810 △256

03 행사운영비 2,304 2,560 △256

○각종 문화예술행사 표창장 제작

2,304 2,560 △256 경정 2,304,000원

307 민간이전 941,500 970,000 △28,500

02 민간경상보조 941,500 970,000 △28,500

○문화예술단체 사업 지원 경정 941,500,000원 941,500 970,000 △28,500

축제 및 행사운영 지원 2,211,700 2,113,000 98,700

202 여비 9,000 10,000 △1,000

01 국내여비 9,000 10,000 △1,000

○각종 전국 예술경연 및 축제참가 여비

9,000 10,000 △1,000 경정 9,000,000원

203 업무추진비 2,700 3,000 △300

03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300

○지역축제 및 문화예술행사 활성화

2,700 3,000 △300 경정 2,700,000원

307 민간이전 2,200,000 2,100,000 100,000

04 민간행사보조 100,000 0 100,000

○송년제야의 밤 행사 100,000,000원 100,000 0 100,000

문화학교 운영 30,474 33,000 △2,526

분 15,474 18,000 △2,526

시 15,000 15,000 0

201 일반운영비 5,579 6,000 △421

분 2,579 3,000 △421

시 3,000 3,000 0

01 사무관리비 5,579 6,000 △421

○한국문화학교 지원(시립박물관)

5,579 6,000 △421 경정 5,579,000원

(2)

부서: 문화예술과 정책: 지역문화 창달

단위: 문화예술행사지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

분 2,579 3,000 △421

시 3,000 3,000 0

307 민간이전 16,737 18,000 △1,263

분 7,737 9,000 △1,263

시 9,000 9,000 0

02 민간경상보조 16,737 18,000 △1,263

○한국문화학교 지원(가천문화재단,인천예총,중

구문화원) 경정 16,737,000원 16,737 18,000 △1,263 분 7,737 9,000 △1,263

시 9,000 9,000 0

403 자치단체등자본이전 5,579 6,000 △421

분 2,579 3,000 △421

시 3,000 3,000 0

02 공기관등에대한대행사업비 5,579 6,000 △421

○한국문화학교 지원(청소년회관)

5,579 6,000 △421 경정 5,579,000원

분 2,579 3,000 △421

시 3,000 3,000 0

703 교육비특별회계전출금 2,579 3,000 △421

분 2,579 3,000 △421

01 교육비특별회계전출금 2,579 3,000 △421

○한국문화학교 지원(중앙도서관)

2,579 3,000 △421 경정 2,579,000원

분 2,579 3,000 △421

문화학교 지원(강화군) 5,158 6,000 △842

분 5,158 6,000 △842

308 자치단체등이전 5,158 6,000 △842

분 5,158 6,000 △842

01 자치단체경상보조금 5,158 6,000 △842

○문화학교 지원(강화군) 경정 5,158,000원 5,158 6,000 △842

분 5,158 6,000 △842

문화예술행사 안내 리플릿 제작 27,831 34,200 △6,369

201 일반운영비 27,831 34,200 △6,369

01 사무관리비 27,831 34,200 △6,369

○문화예술행사 안내 리플릿 제작

27,831 34,200 △6,369 경정 27,831,000원

역사문화 컨텐츠화 공연지원 217,500 250,000 △32,500

201 일반운영비 75,000 100,000 △25,000

03 행사운영비 75,000 100,000 △25,000

○인천상륙작전 60주년기념 특별공연 지원

75,000 100,000 △25,000 경정 75,000,000원

307 민간이전 142,500 150,000 △7,500

02 민간경상보조 142,500 150,000 △7,500

(3)

정책: 지역문화 창달

단위: 문화예술행사지원 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

○아! 영종진 연극공연 지원

142,500 150,000 △7,500 경정 142,500,000원

대한민국 축제박람회 참가 0 80,000 △80,000

307 민간이전 0 80,000 △80,000

04 민간행사보조 0 80,000 △80,000

○대한민국축제 박람회 참가 경정 0원 0 80,000 △80,000

인천여성미술비엔날레 120,000 150,000 △30,000

307 민간이전 120,000 150,000 △30,000

02 민간경상보조 120,000 150,000 △30,000

○인천여성미술비엔날레 개최 준비

120,000 150,000 △30,000 경정 120,000,000원

상설문화관광프로그램 지원 70,000 0 70,000

기 35,000 0 35,000

시 35,000 0 35,000

307 민간이전 70,000 0 70,000

기 35,000 0 35,000

시 35,000 0 35,000

02 민간경상보조 70,000 0 70,000

○상설문화관광프로그램운영(성립전포함)

70,000 0 70,000 70,000,000원

기 35,000 0 35,000

시 35,000 0 35,000

문화관광축제 지원 75,000 0 75,000

기 75,000 0 75,000

308 자치단체등이전 75,000 0 75,000

기 75,000 0 75,000

01 자치단체경상보조금 75,000 0 75,000

○인천소래포구 축제지원(성립전)

75,000 0 75,000 75,000,000원

기 75,000 0 75,000

문화복지구현 2,277,584 2,157,584 120,000

국 567,292 537,292 30,000

기 718,000 718,000 0

시 992,292 902,292 90,000

지역문화예술교육 지원센터 운영(군·구) 0 180,000 △180,000

국 0 120,000 △120,000 시 0 60,000 △60,000

308 자치단체등이전 0 180,000 △180,000

국 0 120,000 △120,000 시 0 60,000 △60,000

01 자치단체경상보조금 0 180,000 △180,000

○지역문화예술교육 지원센터 운영(군·구지원)

0 180,000 △180,000 경정 0원

국 0 120,000 △120,000

(4)

부서: 문화예술과 정책: 지역문화 창달

단위: 문화복지구현 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 0 60,000 △60,000

광역문화예술교육지원센터사업 300,000 0 300,000

국 150,000 0 150,000

시 150,000 0 150,000

307 민간이전 300,000 0 300,000

국 150,000 0 150,000

시 150,000 0 150,000

02 민간경상보조 300,000 0 300,000

○광역문화예술교육지원센터사업(성립전포함)

300,000 0 300,000 300,000,000원

국 150,000 0 150,000

시 150,000 0 150,000

찾아가는 문화활동 123,163 130,000 △6,837

분 41,863 48,700 △6,837

시 81,300 81,300 0

찾아가는 문화활동 지원사업 123,163 130,000 △6,837

분 41,863 48,700 △6,837

시 81,300 81,300 0

307 민간이전 123,163 130,000 △6,837

분 41,863 48,700 △6,837

시 81,300 81,300 0

02 민간경상보조 123,163 130,000 △6,837

○찾아가는 문화활동 지원사업

123,163 130,000 △6,837 경정 123,163,000원

분 41,863 48,700 △6,837

시 81,300 81,300 0

문화도시 기반 조성 34,583,591 41,217,482 △6,633,891

국 174,400 74,400 100,000 기 2,419,000 2,419,000 0 분 132,184 153,768 △21,584 시 31,858,007 38,570,314 △6,712,307

문화기반시설 확충 19,807,543 24,605,000 △4,797,457

기 2,419,000 2,419,000 0 시 17,388,543 22,186,000 △4,797,457

공공도서관 건립 3,400,000 4,025,000 △625,000

403 자치단체등자본이전 3,400,000 4,025,000 △625,000

01 자치단체자본보조 3,400,000 4,025,000 △625,000

○부평구 청천도서관 건립 지원

100,000 1,025,000 △925,000 ○강화군 공공도서관 건립 지원

400,000 100,000 300,000 경정 100,000,000원

경정 400,000,000원

시립율목도서관 리모델링 3,015,363 3,026,000 △10,637

기 2,419,000 2,419,000 0 시 596,363 607,000 △10,637

401 시설비및부대비 3,015,363 3,026,000 △10,637

기 2,419,000 2,419,000 0

(5)

정책: 문화도시 기반 조성

단위: 문화기반시설 확충 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

시 596,363 607,000 △10,637

03 시설부대비 7,363 18,000 △10,637

○시립율목도서관 리모델링 경정 7,363,000원 7,363 18,000 △10,637

인천 연극공연장 조성 597,080 758,000 △160,920

401 시설비및부대비 597,080 758,000 △160,920

01 시설비 596,000 746,000 △150,000

○연극공연장(문학경기장 내) 조성

596,000 746,000 △150,000 경정 596,000,000원

02 감리비 0 10,000 △10,000

○연극공연장(문학경기장 내) 조성 경정 0원 0 10,000 △10,000

03 시설부대비 1,080 2,000 △920

○연극공연장(문학경기장 내) 조성

1,080 2,000 △920 경정 1,080,000원

시립미술관 건립 23,100 24,000 △900

207 연구개발비 23,100 24,000 △900

01 연구용역비 23,100 24,000 △900

○시립미술관 건립 타당성조사 연구용역

23,100 24,000 △900 경정 23,100,000원

공공부문 사회공헌 추진(공공도서관 건립 지원) 6,000,000 10,000,000 △4,000,000

403 자치단체등자본이전 6,000,000 10,000,000 △4,000,000

01 자치단체자본보조 6,000,000 10,000,000 △4,000,000

○공공도서관 건립 지원 경정 6,000,000,000원 6,000,000 10,000,000 △4,000,000

문화활동 활성화 7,945,558 9,981,992 △2,036,434

분 132,184 153,768 △21,584 시 7,813,374 9,828,224 △2,014,850

문화재단 내실운영 6,200,000 7,700,000 △1,500,000

306 출연금 6,200,000 7,700,000 △1,500,000

01 출연금 6,200,000 7,700,000 △1,500,000

○인천문화재단 청사 매입비(리모델링)

500,000 2,000,000 △1,500,000 경정 500,000,000원

지방문화원 사업 및 운영 지원 288,208 309,792 △21,584

분 132,184 153,768 △21,584

시 156,024 156,024 0

308 자치단체등이전 288,208 309,792 △21,584

분 132,184 153,768 △21,584

시 156,024 156,024 0

01 자치단체경상보조금 288,208 309,792 △21,584

○지방문화원 사업활동비 지원

168,208 189,792 △21,584 경정 168,208,000원

분 52,184 73,768 △21,584

시 116,024 116,024 0

문화상 시상 7,650 8,500 △850

(6)

부서: 문화예술과

정책: 문화도시 기반 조성

단위: 문화활동 활성화 (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

201 일반운영비 7,650 8,500 △850

01 사무관리비 1,350 1,500 △150

○운영수당(문화상 심사위원 수당)

1,350 1,500 △150 경정 1,350,000원

03 행사운영비 6,300 7,000 △700

○문화상 시상 경정 6,300,000원 6,300 7,000 △700

문화예술활동 지원 36,000 40,000 △4,000

201 일반운영비 9,000 10,000 △1,000

01 사무관리비 9,000 10,000 △1,000

○각종 문화예술 추진 운영수당

9,000 10,000 △1,000 경정 9,000,000원

203 업무추진비 24,300 27,000 △2,700

03 시책추진업무추진비 24,300 27,000 △2,700

○문화관광체육 육성 지원 10,800 12,000 △1,200 ○문화예술진흥 업무 추진 13,500 15,000 △1,500

경정 10,800,000원 경정 13,500,000원

301 일반보상금 2,700 3,000 △300

10 행사실비보상금 2,700 3,000 △300

○온라인자문위원 행사실비 보상금

2,700 3,000 △300 경정 2,700,000원

미술작품 구입 0 500,000 △500,000

405 자산취득비 0 500,000 △500,000

01 자산및물품취득비 0 500,000 △500,000

○미술작품 구입 경정 0원 0 500,000 △500,000

조각대제전 개최 290,000 300,000 △10,000

307 민간이전 290,000 300,000 △10,000

02 민간경상보조 290,000 300,000 △10,000

○조각대제전 개최 경정 290,000,000원 290,000 300,000 △10,000

공공도서관이용 활성화 6,830,490 6,630,490 200,000

국 174,400 74,400 100,000 시 6,656,090 6,556,090 100,000

공공도서관 환경개선 936,000 736,000 200,000

국 100,000 0 100,000

시 836,000 736,000 100,000

703 교육비특별회계전출금 936,000 736,000 200,000

국 100,000 0 100,000

시 836,000 736,000 100,000

01 교육비특별회계전출금 936,000 736,000 200,000

○작은도서관 조성 및 운영활성화 사업

200,000 0 200,000 200,000,000원

국 100,000 0 100,000

시 100,000 0 100,000

(7)

정책: 행정운영경비

단위: 인력운영비(문화예술과) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

행정운영경비 496,749 498,774 △2,025

인력운영비(문화예술과) 451,139 448,719 2,420

인력운영비 451,139 448,719 2,420

203 업무추진비 9,720 10,800 △1,080

01 기관운영업무추진비 5,940 6,600 △660

○국장 경정 5,940,000원 5,940 6,600 △660

04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420

○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원 3,780 4,200 △420

204 직무수행경비 248,900 245,400 3,500

03 특정업무수행활동비 41,900 38,400 3,500

○대민활동비 경정 41,900,000원 41,900 38,400 3,500

기본경비(문화예술과) 45,610 50,055 △4,445

부서운영비 45,610 50,055 △4,445

201 일반운영비 34,229 37,410 △3,181

01 사무관리비 28,629 31,810 △3,181

○부서운영수용비 20,250 22,500 △2,250 ○급량비 8,379 9,310 △931

경정 20,250,000원 경정 8,379,000원

202 여비 11,381 12,645 △1,264

01 국내여비 11,381 12,645 △1,264

○기본업무수행 여비 9,558 10,620 △1,062 ○전국규모 문화예술행사 참가여비

1,823 2,025 △202 경정 9,558,000원

경정 1,822,500원

Referensi