세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축
단위: 소방인재 선발 및 시험관리(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
소방행정과 217,836,504 216,282,579 1,553,925
소 165,749 0 165,749
시 217,670,755 216,282,579 1,388,176
소방안전기반 구축 142,564 167,132 △24,568
소방인재 선발 및 시험관리(소방특별회계) 142,564 167,132 △24,568
공정한 시험 관리 142,564 167,132 △24,568
101인건비 1,540 4,400 △2,860
04기간제근로자등보수 1,540 4,400 △2,860
○시험장 관리인부임 경정 1,540,000원 1,540 4,400 △2,860
201일반운영비 85,180 106,696 △21,516
01사무관리비 85,180 106,696 △21,516
○신규채용 운영 72,370 93,886 △21,516
ㅇ필기시험 운영 22,881 30,554 △7,673
ㅇ체력시험 운영 17,980 24,014 △6,034
ㅇ인·적성 검사 9,283 12,396 △3,113
ㅇ면접시험 운영 14,004 18,700 △4,696
경정 22,881,000원 경정 17,980,000원 경정 9,283,000원 경정 14,004,000원
308자치단체등이전 22,615 22,807 △192
10공기관등에대한경상적위탁사업비 22,615 22,807 △192
○소방공무원 채용 및 승진시험 위탁비
22,615 22,807 △192
경정 22,615,000원
소방안전기반 구축 6,114,889 6,604,124 △489,235
소 165,749 0 165,749
시 5,949,140 6,604,124 △654,984
소방활동 역량 강화(소방특별회계) 4,674,892 5,164,127 △489,235
소 165,749 0 165,749
시 4,509,143 5,164,127 △654,984
소방전문인 양성 교육 235,102 236,204 △1,102
202여비 158,298 159,400 △1,102
04국제화여비 8,898 10,000 △1,102
○정책관리자반 양성과정 경정 8,898,000원 8,898 10,000 △1,102 활기찬 직장분위기 조성 2,143,223 2,640,923 △497,700 201일반운영비 1,907,423 2,272,823 △365,400 01사무관리비 1,771,447 2,131,447 △360,000
○소방공무원 개정 피복 구입
1,733,968 2,093,968 △360,000
경정 1,733,968,000원
03행사운영비 5,000 10,400 △5,400
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
예비비 25,400 171,350 △145,950
801예비비 25,400 171,350 △145,950
01일반예비비 25,400 171,350 △145,950
○예비비 경정 25,400,000원 25,400 171,350 △145,950
직원 복지 증진 2,229,468 2,073,951 155,517
소 165,749 0 165,749
시 2,063,719 2,073,951 △10,232
201일반운영비 1,650,899 1,661,131 △10,232
02공공운영비 1,578,877 1,588,211 △9,334
○구내식당 조리인력 등 운영관리
1,568,877 1,578,211 △9,334
경정 1,568,877,000원
03행사운영비 34,102 35,000 △898
○전국시도대항 및 각종 경기대회 지원
34,102 35,000 △898
경정 34,102,000원
405자산취득비 232,749 67,000 165,749
소 165,749 0 165,749
시 67,000 67,000 0
01자산및물품취득비 232,749 67,000 165,749
○정신건강 치유물품(뇌파분석기 등 2종)
165,749 0 165,749
소 165,749,000원
소 165,749 0 165,749
행정운영경비 207,548,275 205,480,547 2,067,728 인력운영비(소방특별회계) 200,172,349 197,958,139 2,214,210 인력운영비 200,172,349 197,958,139 2,214,210
101인건비 186,212,691 183,984,316 2,228,375
01보수 181,730,159 179,222,193 2,507,966
○초과근무수당 등 38,673,557 37,484,874 1,188,683 ㅇ시간외근무수당 23,752,534 22,563,851 1,188,683 ㆍ3교대 현업대상자 20,035,554 18,846,871 1,188,683
소방장 6,305,224 5,116,541 1,188,683
○연가보상비 2,522,733 1,203,450 1,319,283 경정 6,305,224,000원
경정 2,522,733,000원
02기타직보수 957,115 1,268,363 △311,248
○신규 소방공무원 보수 경정 838,152,000원 838,152 1,149,400 △311,248 03무기계약근로자보수 2,962,135 2,930,478 31,657
○기본급(70명) 경정 1,710,906,000원 1,710,906 1,679,249 31,657 204직무수행경비 5,491,295 5,505,460 △14,165 02직급보조비 5,491,295 5,505,460 △14,165
부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(소방행정과)(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
203업무추진비 59,988 44,528 15,460
02정원가산업무추진비 44,188 28,728 15,460
○공상소방공무원 특별위로금
31,148 15,688 15,460
경정 31,148,000원
204직무수행경비 7,144,498 7,306,440 △161,942
01직책급업무수행경비 232,333 238,200 △5,867
○직책급업무수행경비 232,333 238,200 △5,867
ㅇ과장 및 119안전센터장
138,133 144,000 △5,867
경정 138,133,000원
03특정업무경비 6,912,165 7,068,240 △156,075
○특정업무경비 6,773,445 6,929,520 △156,075 ㅇ방호활동비 경정 5,613,045,000원 5,613,045 5,769,120 △156,075
부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리
단위: 소방대상물 안전관리(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
예방안전과 8,379,287 8,542,143 △162,856
국 1,317,436 1,317,436 0
소 4,035,000 4,035,000 0
시 3,026,851 3,189,707 △162,856
소방안전관리 4,305,395 4,468,251 △162,856
국 1,317,436 1,317,436 0
시 2,987,959 3,150,815 △162,856
소방대상물 안전관리(소방특별회계) 3,907,003 4,062,823 △155,820
국 1,317,436 1,317,436 0
시 2,589,567 2,745,387 △155,820
화재안전특별조사 3,240,183 3,396,003 △155,820
국 997,436 997,436 0
시 2,242,747 2,398,567 △155,820
101인건비 2,461,421 2,573,141 △111,720
국 782,710 782,710 0
시 1,678,711 1,790,431 △111,720
04기간제근로자등보수 2,461,421 2,573,141 △111,720
○화재안전특별조사 보조요원 2,461,421 2,573,141 △111,720 ㅇ퇴직급여(청년 등) 경정 168,668,000원 168,668 169,672 △1,004
국 84,334 84,334 0
시 84,334 85,338 △1,004
ㅇ급여(건축경력 19명) 경정 786,455,000원 786,455 897,171 △110,716
201일반운영비 596,362 596,362 0
국 123,526 123,526 0
시 472,836 472,836 0
02공공운영비 156,120 156,120 0
○화재안전특별조사 장비 유지관리 156,120 156,120 0
ㅇ조사차량 유류비 경정 110,320,000원 110,320 110,240 80
국 55,160 55,160 0
시 55,160 55,080 80
ㅇ태블릿PC 통신비 경정 5,500,000원 5,500 5,580 △80
202여비 182,400 226,500 △44,100
국 91,200 91,200 0
시 91,200 135,300 △44,100
01국내여비 182,400 226,500 △44,100
○화재안전특별조사 여비 182,400 226,500 △44,100 ㅇ재직자 여비(소방, 건축, 전기)
80,000 95,500 △15,500
경정 80,000,000원
국 40,000 0 40,000
시 40,000 95,500 △55,500
ㅇ기간제근로자 여비(청년 등)
부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리
단위: 소방대상물 안전관리(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
국 19,800 0 19,800
시 19,800 39,800 △20,000
화재예방홍보(소방특별회계) 398,392 405,428 △7,036
화재예방대책 추진 301,964 309,000 △7,036
301일반보상금 293,080 300,000 △6,920
01사회보장적수혜금 293,080 300,000 △6,920
○취약계층 주택용소방시설 보급(주민참여예산)
293,080 300,000 △6,920
경정 293,080,000원
405자산취득비 1,884 2,000 △116
01자산및물품취득비 1,884 2,000 △116
○주택용소방시설 설치용 공구(전동드릴)
1,884 2,000 △116
경정 1,884,000원
부서: 119재난대책과 정책: 구조구급 강화
단위: 구조구급 능력배양(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
119재난대책과 4,401,742 4,412,235 △10,493
국 15,966 15,966 0
기 638,000 638,000 0
소 2,428,572 2,428,572 0
시 1,319,204 1,329,697 △10,493
구조구급 강화 4,033,066 4,033,954 △888
국 15,966 15,966 0
기 638,000 638,000 0
소 2,380,322 2,380,322 0
시 998,778 999,666 △888
구조구급 능력배양(소방특별회계) 2,378,898 2,379,786 △888
국 15,966 15,966 0
기 638,000 638,000 0
소 726,154 726,154 0
시 998,778 999,666 △888
구조구급대원 전문성 강화 1,061,216 1,062,104 △888
소 726,154 726,154 0
시 335,062 335,950 △888
201일반운영비 205,072 205,820 △748
02공공운영비 201,502 202,250 △748
○구조구급대원 특수건강검진
201,502 202,250 △748
경정 201,502,000원
303포상금 2,860 3,000 △140
01포상금 2,860 3,000 △140
○하트세이버 대상자 포상 경정 2,860,000원 2,860 3,000 △140
재난현장 대응력 강화 348,595 358,200 △9,605
소 48,250 48,250 0
시 300,345 309,950 △9,605
의용소방대 지원(소방특별회계) 344,095 353,700 △9,605
소 48,250 48,250 0
시 295,845 305,450 △9,605
의용소방대 전문성 강화 322,725 332,330 △9,605
소 48,250 48,250 0
시 274,475 284,080 △9,605
405자산취득비 167,663 177,268 △9,605
소 48,250 48,250 0
시 119,413 129,018 △9,605
01자산및물품취득비 167,663 177,268 △9,605
○의용소방대 심폐소생술 교육기자재 구입
90,395 100,000 △9,605
경정 90,394,070원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 현장대응단
정책: 재난현장 대응력 강화
단위: 재난현장 적응력 배양(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
현장대응단 10,839,718 11,013,491 △173,773
국 84,000 84,000 0
소 8,863,253 9,029,002 △165,749
시 1,892,465 1,900,489 △8,024
재난현장 대응력 강화 10,813,583 10,987,356 △173,773
국 84,000 84,000 0
소 8,863,253 9,029,002 △165,749
시 1,866,330 1,874,354 △8,024
재난현장 적응력 배양(소방특별회계) 10,813,583 10,987,356 △173,773
국 84,000 84,000 0
소 8,863,253 9,029,002 △165,749
시 1,866,330 1,874,354 △8,024
소방현장대응역량 강화 3,430,333 3,596,082 △165,749
소 3,029,253 3,195,002 △165,749
시 401,080 401,080 0
401시설비및부대비 680,251 846,000 △165,749
소 680,251 846,000 △165,749
01시설비 680,251 846,000 △165,749
○비상소화장치함 설치 경정 452,565,000원 452,565 576,000 △123,435
소 452,565 576,000 △123,435
○긴급차량 우선신호 시스템 설치
227,686 270,000 △42,314
경정 227,686,000원
소 227,686 270,000 △42,314
현장활동 안전관리 821,476 829,500 △8,024
국 84,000 84,000 0
시 737,476 745,500 △8,024
201일반운영비 776,025 781,650 △5,625
국 84,000 84,000 0
시 692,025 697,650 △5,625
02공공운영비 774,595 780,220 △5,625
○찾아가는 상담실 운영 경정 162,375,000원 162,375 168,000 △5,625
국 84,000 84,000 0
시 78,375 84,000 △5,625
401시설비및부대비 34,851 37,250 △2,399
01시설비 34,851 37,250 △2,399
○구조차 사인보드 설치 13,518 15,000 △1,482
○구급차 전방감지기 설치 6,235 6,250 △15
○안전사고방지 음성경고장치
9,900 10,000 △100
○차고셔터 충돌방지 신호기 5,198 6,000 △802
경정 13,517,660원 경정 6,235,000원
경정 9,900,000원 경정 5,197,500원
부서: 119종합상황실 정책: 통합방재시스템 운영
단위: 소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
119종합상황실 4,022,363 4,094,585 △72,222
기 550,111 550,111 0
소 1,077,269 1,077,269 0
시 2,394,983 2,467,205 △72,222
통합방재시스템 운영 2,962,591 2,963,952 △1,361
소 1,077,269 1,077,269 0
시 1,885,322 1,886,683 △1,361
소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) 2,902,811 2,904,172 △1,361
소 1,077,269 1,077,269 0
시 1,825,542 1,826,903 △1,361
소방정보 통신시스템 통합운영에 따른 보강사업 추진 145,179 146,540 △1,361
207연구개발비 76,079 77,440 △1,361
02전산개발비 76,079 77,440 △1,361
○고속도로 119출동시스템 구축
76,079 77,440 △1,361
경정 76,078,410원
현장 및 응급이송체계 지원 1,029,361 1,100,222 △70,861
기 550,111 550,111 0
시 479,250 550,111 △70,861
119구급상황관리센터 운영(소방특별회계) 1,029,361 1,100,222 △70,861
기 550,111 550,111 0
시 479,250 550,111 △70,861
119구급상황관리센터 운영(직접) 700,861 771,722 △70,861
기 385,861 385,861 0
시 315,000 385,861 △70,861
301일반보상금 700,861 771,722 △70,861
기 385,861 385,861 0
시 315,000 385,861 △70,861
12기타보상금 700,861 771,722 △70,861
○119구급상황관리센터 운영
700,861 771,722 △70,861
경정 700,861,000원
기 385,861 385,861 0
시 315,000 385,861 △70,861
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 119특수구조단
정책: 특수재난대응체계 확립
단위: 소방항공대운영(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
119특수구조단 1,309,578 1,365,546 △55,968
특수재난대응체계 확립 1,282,226 1,338,194 △55,968 소방항공대운영(소방특별회계) 1,208,109 1,264,077 △55,968
헬기 유지관리 1,154,077 1,210,045 △55,968
201일반운영비 272,717 324,619 △51,902
02공공운영비 272,717 324,619 △51,902
○소방헬기보험료(BELL230,AW139)
191,373 195,879 △4,506
○연료비(항공제트유) 81,344 128,740 △47,396
ㅇ1호기(BELL230) 15,744 26,240 △10,496
ㅇ2호기(AW139) 65,600 102,500 △36,900
경정 191,372,360원
경정 15,744,000원 경정 65,600,000원
405자산취득비 30,818 34,884 △4,066
01자산및물품취득비 30,818 34,884 △4,066
○헬기 자체정비장비(직류전원조절장치 등 2종)
10,996 15,021 △4,025
○소방헬기 운항임무 장비(헤드셋 등 2종)
8,976 9,000 △24
○소방헬기 구조낭 등 5종 10,846 10,863 △17
경정 10,995,200원
경정 8,976,000원 경정 10,846,000원
부서: 소방학교이전추진단 정책: 최정예 소방관 양성
단위: 소방학교 이전 추진(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
소방학교이전추진단 1,482,133 1,543,343 △61,210
소 987,463 987,463 0
시 494,670 555,880 △61,210
최정예 소방관 양성 1,476,253 1,537,463 △61,210
소 987,463 987,463 0
시 488,790 550,000 △61,210
소방학교 이전 추진(소방특별회계) 1,476,253 1,537,463 △61,210
소 987,463 987,463 0
시 488,790 550,000 △61,210
소방학교 이전 사업 추진 운영 1,476,253 1,537,463 △61,210
소 987,463 987,463 0
시 488,790 550,000 △61,210
401시설비및부대비 1,476,253 1,537,463 △61,210
소 987,463 987,463 0
시 488,790 550,000 △61,210
01시설비 1,476,253 1,537,463 △61,210
○소방학교 이전 도시계획시설 결정 용역비
488,790 550,000 △61,210
경정 488,790,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 중부소방서 정책: 중부소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
중부소방서 2,025,116 2,054,261 △29,145
국 20,351 20,351 0
소 149,000 149,000 0
시 1,855,765 1,884,910 △29,145
중부소방서 운영 1,818,613 1,847,758 △29,145
국 20,351 20,351 0
소 149,000 149,000 0
시 1,649,262 1,678,407 △29,145
소방력 기반 조성(소방특별회계) 879,337 907,366 △28,029
국 20,351 20,351 0
소 149,000 149,000 0
시 709,986 738,015 △28,029
소방관서 유지보수 682,759 683,015 △256
소 149,000 149,000 0
시 533,759 534,015 △256
401시설비및부대비 193,777 194,033 △256
소 149,000 149,000 0
시 44,777 45,033 △256
01시설비 193,777 194,033 △256
○노후 청사 옥상 방수공사 경정 44,776,230원 44,777 45,033 △256
구내식당 운영 160,247 184,600 △24,353
201일반운영비 115,447 139,800 △24,353
01사무관리비 115,447 139,800 △24,353
○급식용 식자재 구입비 경정 112,447,000원 112,447 136,800 △24,353
소방보조인력양성및운영 22,531 25,951 △3,420
국 20,351 20,351 0
시 2,180 5,600 △3,420
301일반보상금 22,531 25,951 △3,420
국 20,351 20,351 0
시 2,180 5,600 △3,420
08사회복무요원보상금 22,531 25,951 △3,420
○중식비 경정 2,125,800원 2,126 5,546 △3,420
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,084 8,200 △1,116
화재,구조,구급장비의 확충 7,084 8,200 △1,116
401시설비및부대비 7,084 8,200 △1,116
01시설비 7,084 8,200 △1,116
○소방용수시설 신설 7,084 8,200 △1,116
ㅇ지상식 소화전 경정 7,084,000원 7,084 8,200 △1,116
부서: 남동소방서 정책: 남동소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
남동소방서 1,389,094 1,390,406 △1,312
국 14,350 14,350 0
소 11,484 11,484 0
시 1,363,260 1,364,572 △1,312
남동소방서 운영 1,197,775 1,199,087 △1,312
국 14,350 14,350 0
소 11,484 11,484 0
시 1,171,941 1,173,253 △1,312
소방력 기반 조성(소방특별회계) 566,720 567,795 △1,075
국 14,350 14,350 0
소 11,484 11,484 0
시 540,886 541,961 △1,075
소방관서 유지보수 339,692 339,901 △209
소 11,484 11,484 0
시 328,208 328,417 △209
401시설비및부대비 21,263 21,472 △209
소 11,484 11,484 0
시 9,779 9,988 △209
01시설비 21,263 21,472 △209
○간석센터 전면 포장공사 등
9,779 9,988 △209
경정 9,779,000원
소방보조인력양성및운영 17,435 18,301 △866
국 14,350 14,350 0
시 3,085 3,951 △866
301일반보상금 17,435 18,301 △866
국 14,350 14,350 0
시 3,085 3,951 △866
08사회복무요원보상금 17,435 18,301 △866
○중식비 경정 3,048,400원 3,049 3,915 △866
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,963 8,200 △237
화재,구조,구급장비의 확충 7,963 8,200 △237
401시설비및부대비 7,963 8,200 △237
01시설비 7,963 8,200 △237
○소방용수시설 신설 7,963 8,200 △237
ㅇ지상식 소화전 경정 7,963,000원 7,963 8,200 △237
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 부평소방서 정책: 부평소방서 운영
단위: 소방력 기반조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
부평소방서 1,757,850 1,756,121 1,729
국 6,766 6,766 0
소 179,701 179,701 0
시 1,571,383 1,569,654 1,729
부평소방서 운영 1,538,854 1,537,125 1,729
국 6,766 6,766 0
소 179,701 179,701 0
시 1,352,387 1,350,658 1,729
소방력 기반조성(소방특별회계) 778,684 776,955 1,729
국 6,766 6,766 0
소 179,701 179,701 0
시 592,217 590,488 1,729
소방관서 유지보수 572,311 569,826 2,485
소 179,701 179,701 0
시 392,610 390,125 2,485
201일반운영비 381,231 378,746 2,485
01사무관리비 56,492 54,007 2,485
○안전센터 부지 임차료(부평)
30,092 27,607 2,485
경정 30,092,000원
소방보조인력양성및운영 7,642 8,398 △756
국 6,766 6,766 0
시 876 1,632 △756
301일반보상금 7,642 8,398 △756
국 6,766 6,766 0
시 876 1,632 △756
08사회복무요원보상금 7,642 8,398 △756
○중식비 경정 876,000원 876 1,632 △756
부서: 서부소방서 정책: 서부소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
서부소방서 5,063,416 5,491,529 △428,113
국 139,890 139,890 0
소 125,609 125,609 0
시 4,797,917 5,226,030 △428,113
서부소방서 운영 4,807,586 5,235,699 △428,113
국 139,890 139,890 0
소 125,609 125,609 0
시 4,542,087 4,970,200 △428,113
소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,004,453 1,008,934 △4,481
국 139,890 139,890 0
소 125,609 125,609 0
시 738,954 743,435 △4,481
소방관서 유지보수 617,389 621,507 △4,118
소 125,609 125,609 0
시 491,780 495,898 △4,118
201일반운영비 432,080 436,004 △3,924
01사무관리비 88,876 92,800 △3,924
○신현119안전센터 부지 임차료
28,076 32,000 △3,924
경정 28,075,500원
401시설비및부대비 182,609 182,803 △194
소 125,609 125,609 0
시 57,000 57,194 △194
01시설비 182,609 182,803 △194
○여직원대기실 등 환경개선
27,000 27,194 △194
경정 26,999,060원
소방보조인력양성및운영 181,224 181,587 △363
국 139,890 139,890 0
시 41,334 41,697 △363
301일반보상금 181,224 181,587 △363
국 139,890 139,890 0
시 41,334 41,697 △363
08사회복무요원보상금 181,224 181,587 △363
○중식비 경정 40,901,600원 40,902 41,265 △363
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 2,800,064 3,223,696 △423,632
소방관서 신설 2,791,864 3,215,496 △423,632
401시설비및부대비 2,711,864 3,135,496 △423,632
01시설비 2,656,541 3,078,847 △422,306
○오류119안전센터 신축 경정 2,656,540,550원 2,656,541 3,078,847 △422,306
02감리비 44,240 45,566 △1,326
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 공단소방서 정책: 공단소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
공단소방서 1,576,557 1,578,395 △1,838
국 17,351 17,351 0
소 18,567 18,567 0
시 1,540,639 1,542,477 △1,838
공단소방서 운영 1,372,560 1,374,398 △1,838
국 17,351 17,351 0
소 18,567 18,567 0
시 1,336,642 1,338,480 △1,838
소방력 기반 조성(소방특별회계) 631,253 632,385 △1,132
국 17,351 17,351 0
시 613,902 615,034 △1,132
소방보조인력양성및운영 21,148 22,280 △1,132
국 17,351 17,351 0
시 3,797 4,929 △1,132
301일반보상금 21,148 22,280 △1,132
국 17,351 17,351 0
시 3,797 4,929 △1,132
08사회복무요원보상금 21,148 22,280 △1,132
○중식비 경정 3,761,000원 3,761 4,893 △1,132
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,194 10,900 △706
화재,구조,구급장비의 확충 10,194 10,900 △706
401시설비및부대비 10,194 10,900 △706
01시설비 10,194 10,900 △706
○소방용수시설 신설 10,194 10,900 △706
ㅇ지상식 소화전 3,823 4,100 △277
ㅇ승하강식 소화전 6,371 6,800 △429
경정 3,822,500원 경정 6,370,100원
부서: 계양소방서 정책: 계양소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
계양소방서 1,280,965 1,294,595 △13,630
국 20,353 20,353 0
소 12,287 12,287 0
시 1,248,325 1,261,955 △13,630
계양소방서 운영 1,092,645 1,106,275 △13,630
국 20,353 20,353 0
소 12,287 12,287 0
시 1,060,005 1,073,635 △13,630
소방력 기반 조성(소방특별회계) 531,902 544,821 △12,919
국 20,353 20,353 0
소 12,287 12,287 0
시 499,262 512,181 △12,919
소방관서 유지보수 329,852 340,583 △10,731
소 12,287 12,287 0
시 317,565 328,296 △10,731
401시설비및부대비 57,046 67,777 △10,731
소 12,287 12,287 0
시 44,759 55,490 △10,731
01시설비 57,046 67,777 △10,731
○청사 옥상 방수 공사(본서)
25,183 33,770 △8,587
○전기설비 교체(본서) 12,243 12,260 △17
○주차장 우수관 및 배수로 보수 공사(본서)
7,333 9,460 △2,127
경정 25,183,000원 경정 12,243,000원
경정 7,332,500원
소방보조인력양성및운영 23,928 26,116 △2,188
국 20,353 20,353 0
시 3,575 5,763 △2,188
301일반보상금 23,928 26,116 △2,188
국 20,353 20,353 0
시 3,575 5,763 △2,188
08사회복무요원보상금 23,928 26,116 △2,188
○중식비 경정 3,520,400원 3,521 5,709 △2,188
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,189 10,900 △711
화재,구조,구급장비의 확충 10,189 10,900 △711
401시설비및부대비 10,189 10,900 △711
01시설비 10,189 10,900 △711
○소방용수시설 신설 10,189 10,900 △711
ㅇ지상식소화전 4,091 4,100 △9
ㅇ승하강식소화전 6,098 6,800 △702
경정 4,090,610원 경정 6,097,680원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 미추홀소방서 정책: 미추홀소방서 운영
단위: 소방력 기반조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
미추홀소방서 2,595,009 2,603,115 △8,106
국 54,360 54,360 0
시 2,540,649 2,548,755 △8,106
미추홀소방서 운영 2,373,610 2,381,716 △8,106
국 54,360 54,360 0
시 2,319,250 2,327,356 △8,106
소방력 기반조성(소방특별회계) 1,677,698 1,684,870 △7,172
국 54,360 54,360 0
시 1,623,338 1,630,510 △7,172
소방관서 유지보수 1,262,868 1,266,564 △3,696
401시설비및부대비 79,078 82,774 △3,696
01시설비 79,078 82,774 △3,696
○차고셔터 교체공사(신기,숭의)
50,883 52,223 △1,340
○청사보안 CCTV 설치(본서,6안전센터)
18,150 20,448 △2,298
○노후청사 보수공사 10,045 10,103 △58
경정 50,883,000원
경정 18,150,000원 경정 10,045,000원
소방보조인력양성및운영 67,374 70,850 △3,476
국 54,360 54,360 0
시 13,014 16,490 △3,476
301일반보상금 67,374 70,850 △3,476
국 54,360 54,360 0
시 13,014 16,490 △3,476
08사회복무요원보상금 67,374 70,850 △3,476
○중식비 경정 12,834,000원 12,834 16,310 △3,476
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 12,666 13,600 △934
화재,구조,구급장비의 확충 12,666 13,600 △934
401시설비및부대비 12,666 13,600 △934
01시설비 12,666 13,600 △934
○소방용수시설 신설 12,666 13,600 △934
ㅇ승하강식 소화전 경정 12,666,000원 12,666 13,600 △934
부서: 강화소방서 정책: 강화소방서 운영
단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
강화소방서 7,535,588 7,538,192 △2,604
소 1,235,690 1,235,690 0
시 6,299,898 6,302,502 △2,604
강화소방서 운영 7,358,530 7,361,134 △2,604
소 1,235,690 1,235,690 0
시 6,122,840 6,125,444 △2,604
현장활동 능력 강화(소방특별회계) 802,270 804,550 △2,280
구조,구급활동 지원 59,790 62,070 △2,280
301일반보상금 5,108 7,388 △2,280
09행사실비보상금 280 2,560 △2,280
○재난대비훈련 유관기관 급식비
280 2,560 △2,280
경정 280,000원
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,876 8,200 △324
화재,구조,구급장비의 확충 7,876 8,200 △324
401시설비및부대비 7,876 8,200 △324
01시설비 7,876 8,200 △324
○소방용수시설 신설 7,876 8,200 △324
ㅇ지상식 소화전 경정 7,876,000원 7,876 8,200 △324
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 영종소방서 정책: 영종소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
영종소방서 1,470,796 1,528,762 △57,966
영종소방서 운영 1,278,567 1,336,533 △57,966
소방력 기반 조성(소방특별회계) 670,448 727,919 △57,471
소방관서 유지보수 550,323 607,794 △57,471
201일반운영비 535,423 592,894 △57,471
01사무관리비 306,532 364,003 △57,471
○영종소방서 청사 임차료 경정 283,731,360원 283,732 341,203 △57,471
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,705 8,200 △495
화재,구조,구급장비의 확충 7,705 8,200 △495
401시설비및부대비 7,705 8,200 △495
01시설비 7,705 8,200 △495
○소방용수시설 신설 7,705 8,200 △495
ㅇ지상식 소화전 경정 7,705,000원 7,705 8,200 △495
부서: 송도소방서 정책: 송도소방서 운영
단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
송도소방서 1,191,822 1,195,510 △3,688
소 141,610 141,610 0
시 1,050,212 1,053,900 △3,688
송도소방서 운영 1,041,644 1,045,332 △3,688
소 141,610 141,610 0
시 900,034 903,722 △3,688
소방력 기반 조성(소방특별회계) 582,332 585,676 △3,344
소 141,610 141,610 0
시 440,722 444,066 △3,344
소방관서 유지보수 412,764 416,108 △3,344
소 141,610 141,610 0
시 271,154 274,498 △3,344
401시설비및부대비 175,246 178,590 △3,344
소 141,610 141,610 0
시 33,636 36,980 △3,344
01시설비 175,246 178,590 △3,344
○수직구조대 벽면데크 및 발판설치공사(본서)
27,250 30,580 △3,330
○청사 CCTV 설치(신송) 6,386 6,400 △14
경정 27,250,000원 경정 6,386,000원
소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,556 10,900 △344
화재,구조,구급장비의 확충 10,556 10,900 △344
401시설비및부대비 10,556 10,900 △344
01시설비 10,556 10,900 △344
○소방용수시설 신설 10,556 10,900 △344
ㅇ지상식 소화전 3,815 4,100 △285
ㅇ승하강식 소화전 6,741 6,800 △59
경정 3,815,000원 경정 6,741,000원
세 출 예 산 사 업 명 세 서
부서: 소방학교
정책: 전문 소방인재 육성
단위: 체계적인 교육 인프라 구축(소방특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체
소방학교 1,015,511 1,062,784 △47,273
전문 소방인재 육성 957,492 1,002,800 △45,308
체계적인 교육 인프라 구축(소방특별회계) 200,961 208,412 △7,451
소방학교 청사관리 193,168 200,619 △7,451
101인건비 20,725 28,176 △7,451
04기간제근로자등보수 20,725 28,176 △7,451
○대형버스관리인부 경정 16,991,000원 16,991 24,442 △7,451 교육 서비스 내실화(소방특별회계) 271,943 309,800 △37,857
환경개선 및 복지증진 269,443 307,300 △37,857
201일반운영비 267,443 305,300 △37,857
01사무관리비 265,043 302,900 △37,857
○신규 소방공무원 피복비 경정 265,043,000원 265,043 302,900 △37,857
행정운영경비 58,019 59,984 △1,965
기본경비(소방학교)(소방특별회계) 58,019 59,984 △1,965
부서운영비 58,019 59,984 △1,965
201일반운영비 26,918 28,883 △1,965
03행사운영비 0 1,965 △1,965
○전국소방학교 체육대회 행사 경정 0원 0 1,965 △1,965