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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소방행정과 정책: 소방안전기반 구축

단위: 소방인재 선발 및 시험관리(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

소방행정과 217,836,504 216,282,579 1,553,925

165,749 0 165,749

217,670,755 216,282,579 1,388,176

소방안전기반 구축 142,564 167,13224,568

소방인재 선발 및 시험관리(소방특별회계) 142,564 167,13224,568

공정한 시험 관리 142,564 167,13224,568

101인건비 1,540 4,4002,860

04기간제근로자등보수 1,540 4,4002,860

○시험장 관리인부임 경정 1,540,0001,540 4,4002,860

201일반운영비 85,180 106,69621,516

01사무관리비 85,180 106,69621,516

○신규채용 운영 72,370 93,88621,516

ㅇ필기시험 운영 22,881 30,5547,673

ㅇ체력시험 운영 17,980 24,0146,034

ㅇ인·적성 검사 9,283 12,3963,113

ㅇ면접시험 운영 14,004 18,7004,696

경정 22,881,000원 경정 17,980,000원 경정 9,283,000원 경정 14,004,000

308자치단체등이전 22,615 22,807192

10공기관등에대한경상적위탁사업비 22,615 22,807192

○소방공무원 채용 및 승진시험 위탁비

22,615 22,807192

경정 22,615,000

소방안전기반 구축 6,114,889 6,604,124489,235

165,749 0 165,749

5,949,140 6,604,124654,984

소방활동 역량 강화(소방특별회계) 4,674,892 5,164,127489,235

165,749 0 165,749

4,509,143 5,164,127654,984

소방전문인 양성 교육 235,102 236,2041,102

202여비 158,298 159,4001,102

04국제화여비 8,898 10,0001,102

○정책관리자반 양성과정 경정 8,898,0008,898 10,0001,102 활기찬 직장분위기 조성 2,143,223 2,640,923497,700 201일반운영비 1,907,423 2,272,823365,400 01사무관리비 1,771,447 2,131,447360,000

○소방공무원 개정 피복 구입

1,733,968 2,093,968360,000

경정 1,733,968,000

03행사운영비 5,000 10,4005,400

(2)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

예비비 25,400 171,350145,950

801예비비 25,400 171,350145,950

01일반예비비 25,400 171,350145,950

○예비비 경정 25,400,00025,400 171,350145,950

직원 복지 증진 2,229,468 2,073,951 155,517

165,749 0 165,749

2,063,719 2,073,95110,232

201일반운영비 1,650,899 1,661,13110,232

02공공운영비 1,578,877 1,588,2119,334

○구내식당 조리인력 등 운영관리

1,568,877 1,578,2119,334

경정 1,568,877,000

03행사운영비 34,102 35,000898

○전국시도대항 및 각종 경기대회 지원

34,102 35,000898

경정 34,102,000

405자산취득비 232,749 67,000 165,749

165,749 0 165,749

67,000 67,000 0

01자산및물품취득비 232,749 67,000 165,749

○정신건강 치유물품(뇌파분석기 등 2)

165,749 0 165,749

165,749,000

165,749 0 165,749

행정운영경비 207,548,275 205,480,547 2,067,728 인력운영비(소방특별회계) 200,172,349 197,958,139 2,214,210 인력운영비 200,172,349 197,958,139 2,214,210

101인건비 186,212,691 183,984,316 2,228,375

01보수 181,730,159 179,222,193 2,507,966

○초과근무수당 등 38,673,557 37,484,874 1,188,683 ㅇ시간외근무수당 23,752,534 22,563,851 1,188,6833교대 현업대상자 20,035,554 18,846,871 1,188,683

소방장 6,305,224 5,116,541 1,188,683

○연가보상비 2,522,733 1,203,450 1,319,283 경정 6,305,224,000

경정 2,522,733,000

02기타직보수 957,115 1,268,363311,248

○신규 소방공무원 보수 경정 838,152,000838,152 1,149,400311,248 03무기계약근로자보수 2,962,135 2,930,478 31,657

○기본급(70) 경정 1,710,906,0001,710,906 1,679,249 31,657 204직무수행경비 5,491,295 5,505,46014,165 02직급보조비 5,491,295 5,505,46014,165

(3)

부서: 소방행정과 정책: 행정운영경비

단위: 기본경비(소방행정과)(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

203업무추진비 59,988 44,528 15,460

02정원가산업무추진비 44,188 28,728 15,460

○공상소방공무원 특별위로금

31,148 15,688 15,460

경정 31,148,000

204직무수행경비 7,144,498 7,306,440161,942

01직책급업무수행경비 232,333 238,2005,867

○직책급업무수행경비 232,333 238,2005,867

ㅇ과장 및 119안전센터장

138,133 144,0005,867

경정 138,133,000

03특정업무경비 6,912,165 7,068,240156,075

○특정업무경비 6,773,445 6,929,520156,075 ㅇ방호활동비 경정 5,613,045,0005,613,045 5,769,120156,075

(4)

부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리

단위: 소방대상물 안전관리(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

예방안전과 8,379,287 8,542,143162,856

1,317,436 1,317,436 0

4,035,000 4,035,000 0

3,026,851 3,189,707162,856

소방안전관리 4,305,395 4,468,251162,856

1,317,436 1,317,436 0

2,987,959 3,150,815162,856

소방대상물 안전관리(소방특별회계) 3,907,003 4,062,823155,820

1,317,436 1,317,436 0

2,589,567 2,745,387155,820

화재안전특별조사 3,240,183 3,396,003155,820

997,436 997,436 0

2,242,747 2,398,567155,820

101인건비 2,461,421 2,573,141111,720

782,710 782,710 0

1,678,711 1,790,431111,720

04기간제근로자등보수 2,461,421 2,573,141111,720

○화재안전특별조사 보조요원 2,461,421 2,573,141111,720 ㅇ퇴직급여(청년 등) 경정 168,668,000168,668 169,6721,004

84,334 84,334 0

84,334 85,3381,004

ㅇ급여(건축경력 19) 경정 786,455,000786,455 897,171110,716

201일반운영비 596,362 596,362 0

123,526 123,526 0

472,836 472,836 0

02공공운영비 156,120 156,120 0

○화재안전특별조사 장비 유지관리 156,120 156,120 0

ㅇ조사차량 유류비 경정 110,320,000110,320 110,240 80

55,160 55,160 0

55,160 55,080 80

ㅇ태블릿PC 통신비 경정 5,500,0005,500 5,58080

202여비 182,400 226,50044,100

91,200 91,200 0

91,200 135,30044,100

01국내여비 182,400 226,50044,100

○화재안전특별조사 여비 182,400 226,50044,100 ㅇ재직자 여비(소방, 건축, 전기)

80,000 95,50015,500

경정 80,000,000

40,000 0 40,000

40,000 95,50055,500

ㅇ기간제근로자 여비(청년 등)

(5)

부서: 예방안전과 정책: 소방안전관리

단위: 소방대상물 안전관리(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

19,800 0 19,800

19,800 39,80020,000

화재예방홍보(소방특별회계) 398,392 405,4287,036

화재예방대책 추진 301,964 309,0007,036

301일반보상금 293,080 300,0006,920

01사회보장적수혜금 293,080 300,0006,920

○취약계층 주택용소방시설 보급(주민참여예산)

293,080 300,0006,920

경정 293,080,000

405자산취득비 1,884 2,000116

01자산및물품취득비 1,884 2,000116

○주택용소방시설 설치용 공구(전동드릴)

1,884 2,000116

경정 1,884,000

(6)

부서: 119재난대책과 정책: 구조구급 강화

단위: 구조구급 능력배양(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

119재난대책과 4,401,742 4,412,23510,493

15,966 15,966 0

638,000 638,000 0

2,428,572 2,428,572 0

1,319,204 1,329,69710,493

구조구급 강화 4,033,066 4,033,954888

15,966 15,966 0

638,000 638,000 0

2,380,322 2,380,322 0

998,778 999,666888

구조구급 능력배양(소방특별회계) 2,378,898 2,379,786888

15,966 15,966 0

638,000 638,000 0

726,154 726,154 0

998,778 999,666888

구조구급대원 전문성 강화 1,061,216 1,062,104888

726,154 726,154 0

335,062 335,950888

201일반운영비 205,072 205,820748

02공공운영비 201,502 202,250748

○구조구급대원 특수건강검진

201,502 202,250748

경정 201,502,000

303포상금 2,860 3,000140

01포상금 2,860 3,000140

○하트세이버 대상자 포상 경정 2,860,0002,860 3,000140

재난현장 대응력 강화 348,595 358,2009,605

48,250 48,250 0

300,345 309,9509,605

의용소방대 지원(소방특별회계) 344,095 353,7009,605

48,250 48,250 0

295,845 305,4509,605

의용소방대 전문성 강화 322,725 332,3309,605

48,250 48,250 0

274,475 284,0809,605

405자산취득비 167,663 177,2689,605

48,250 48,250 0

119,413 129,0189,605

01자산및물품취득비 167,663 177,2689,605

○의용소방대 심폐소생술 교육기자재 구입

90,395 100,0009,605

경정 90,394,070

(7)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 현장대응단

정책: 재난현장 대응력 강화

단위: 재난현장 적응력 배양(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

현장대응단 10,839,718 11,013,491173,773

84,000 84,000 0

8,863,253 9,029,002165,749

1,892,465 1,900,4898,024

재난현장 대응력 강화 10,813,583 10,987,356173,773

84,000 84,000 0

8,863,253 9,029,002165,749

1,866,330 1,874,3548,024

재난현장 적응력 배양(소방특별회계) 10,813,583 10,987,356173,773

84,000 84,000 0

8,863,253 9,029,002165,749

1,866,330 1,874,3548,024

소방현장대응역량 강화 3,430,333 3,596,082165,749

3,029,253 3,195,002165,749

401,080 401,080 0

401시설비및부대비 680,251 846,000165,749

680,251 846,000165,749

01시설비 680,251 846,000165,749

○비상소화장치함 설치 경정 452,565,000452,565 576,000123,435

452,565 576,000123,435

○긴급차량 우선신호 시스템 설치

227,686 270,00042,314

경정 227,686,000

227,686 270,00042,314

현장활동 안전관리 821,476 829,5008,024

84,000 84,000 0

737,476 745,5008,024

201일반운영비 776,025 781,6505,625

84,000 84,000 0

692,025 697,6505,625

02공공운영비 774,595 780,2205,625

○찾아가는 상담실 운영 경정 162,375,000162,375 168,0005,625

84,000 84,000 0

78,375 84,0005,625

401시설비및부대비 34,851 37,2502,399

01시설비 34,851 37,2502,399

○구조차 사인보드 설치 13,518 15,0001,482

○구급차 전방감지기 설치 6,235 6,25015

○안전사고방지 음성경고장치

9,900 10,000100

○차고셔터 충돌방지 신호기 5,198 6,000802

경정 13,517,660원 경정 6,235,000

경정 9,900,000원 경정 5,197,500

(8)

부서: 119종합상황실 정책: 통합방재시스템 운영

단위: 소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

119종합상황실 4,022,363 4,094,58572,222

550,111 550,111 0

1,077,269 1,077,269 0

2,394,983 2,467,20572,222

통합방재시스템 운영 2,962,591 2,963,9521,361

1,077,269 1,077,269 0

1,885,322 1,886,6831,361

소방정보통신망 시스템 구축운영 추진(소방특별회계) 2,902,811 2,904,1721,361

1,077,269 1,077,269 0

1,825,542 1,826,9031,361

소방정보 통신시스템 통합운영에 따른 보강사업 추진 145,179 146,5401,361

207연구개발비 76,079 77,4401,361

02전산개발비 76,079 77,4401,361

○고속도로 119출동시스템 구축

76,079 77,4401,361

경정 76,078,410

현장 및 응급이송체계 지원 1,029,361 1,100,22270,861

550,111 550,111 0

479,250 550,11170,861

119구급상황관리센터 운영(소방특별회계) 1,029,361 1,100,22270,861

550,111 550,111 0

479,250 550,11170,861

119구급상황관리센터 운영(직접) 700,861 771,72270,861

385,861 385,861 0

315,000 385,86170,861

301일반보상금 700,861 771,72270,861

385,861 385,861 0

315,000 385,86170,861

12기타보상금 700,861 771,72270,861

119구급상황관리센터 운영

700,861 771,72270,861

경정 700,861,000

385,861 385,861 0

315,000 385,86170,861

(9)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 119특수구조단

정책: 특수재난대응체계 확립

단위: 소방항공대운영(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

119특수구조단 1,309,578 1,365,54655,968

특수재난대응체계 확립 1,282,226 1,338,19455,968 소방항공대운영(소방특별회계) 1,208,109 1,264,07755,968

헬기 유지관리 1,154,077 1,210,04555,968

201일반운영비 272,717 324,61951,902

02공공운영비 272,717 324,61951,902

○소방헬기보험료(BELL230,AW139)

191,373 195,8794,506

○연료비(항공제트유) 81,344 128,74047,396

1호기(BELL230) 15,744 26,24010,496

2호기(AW139) 65,600 102,50036,900

경정 191,372,360

경정 15,744,000원 경정 65,600,000

405자산취득비 30,818 34,8844,066

01자산및물품취득비 30,818 34,8844,066

○헬기 자체정비장비(직류전원조절장치 등 2)

10,996 15,0214,025

○소방헬기 운항임무 장비(헤드셋 등 2)

8,976 9,00024

○소방헬기 구조낭 등 510,846 10,86317

경정 10,995,200

경정 8,976,000원 경정 10,846,000

(10)

부서: 소방학교이전추진단 정책: 최정예 소방관 양성

단위: 소방학교 이전 추진(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

소방학교이전추진단 1,482,133 1,543,34361,210

987,463 987,463 0

494,670 555,88061,210

최정예 소방관 양성 1,476,253 1,537,46361,210

987,463 987,463 0

488,790 550,00061,210

소방학교 이전 추진(소방특별회계) 1,476,253 1,537,46361,210

987,463 987,463 0

488,790 550,00061,210

소방학교 이전 사업 추진 운영 1,476,253 1,537,46361,210

987,463 987,463 0

488,790 550,00061,210

401시설비및부대비 1,476,253 1,537,46361,210

987,463 987,463 0

488,790 550,00061,210

01시설비 1,476,253 1,537,46361,210

○소방학교 이전 도시계획시설 결정 용역비

488,790 550,00061,210

경정 488,790,000

(11)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 중부소방서 정책: 중부소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

중부소방서 2,025,116 2,054,26129,145

20,351 20,351 0

149,000 149,000 0

1,855,765 1,884,91029,145

중부소방서 운영 1,818,613 1,847,75829,145

20,351 20,351 0

149,000 149,000 0

1,649,262 1,678,40729,145

소방력 기반 조성(소방특별회계) 879,337 907,36628,029

20,351 20,351 0

149,000 149,000 0

709,986 738,01528,029

소방관서 유지보수 682,759 683,015256

149,000 149,000 0

533,759 534,015256

401시설비및부대비 193,777 194,033256

149,000 149,000 0

44,777 45,033256

01시설비 193,777 194,033256

○노후 청사 옥상 방수공사 경정 44,776,23044,777 45,033256

구내식당 운영 160,247 184,60024,353

201일반운영비 115,447 139,80024,353

01사무관리비 115,447 139,80024,353

○급식용 식자재 구입비 경정 112,447,000112,447 136,80024,353

소방보조인력양성및운영 22,531 25,9513,420

20,351 20,351 0

2,180 5,6003,420

301일반보상금 22,531 25,9513,420

20,351 20,351 0

2,180 5,6003,420

08사회복무요원보상금 22,531 25,9513,420

○중식비 경정 2,125,8002,126 5,5463,420

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,084 8,2001,116

화재,구조,구급장비의 확충 7,084 8,2001,116

401시설비및부대비 7,084 8,2001,116

01시설비 7,084 8,2001,116

○소방용수시설 신설 7,084 8,2001,116

ㅇ지상식 소화전 경정 7,084,0007,084 8,2001,116

(12)

부서: 남동소방서 정책: 남동소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

남동소방서 1,389,094 1,390,4061,312

14,350 14,350 0

11,484 11,484 0

1,363,260 1,364,5721,312

남동소방서 운영 1,197,775 1,199,0871,312

14,350 14,350 0

11,484 11,484 0

1,171,941 1,173,2531,312

소방력 기반 조성(소방특별회계) 566,720 567,7951,075

14,350 14,350 0

11,484 11,484 0

540,886 541,9611,075

소방관서 유지보수 339,692 339,901209

11,484 11,484 0

328,208 328,417209

401시설비및부대비 21,263 21,472209

11,484 11,484 0

9,779 9,988209

01시설비 21,263 21,472209

○간석센터 전면 포장공사 등

9,779 9,988209

경정 9,779,000

소방보조인력양성및운영 17,435 18,301866

14,350 14,350 0

3,085 3,951866

301일반보상금 17,435 18,301866

14,350 14,350 0

3,085 3,951866

08사회복무요원보상금 17,435 18,301866

○중식비 경정 3,048,4003,049 3,915866

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,963 8,200237

화재,구조,구급장비의 확충 7,963 8,200237

401시설비및부대비 7,963 8,200237

01시설비 7,963 8,200237

○소방용수시설 신설 7,963 8,200237

ㅇ지상식 소화전 경정 7,963,0007,963 8,200237

(13)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 부평소방서 정책: 부평소방서 운영

단위: 소방력 기반조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

부평소방서 1,757,850 1,756,121 1,729

6,766 6,766 0

179,701 179,701 0

1,571,383 1,569,654 1,729

부평소방서 운영 1,538,854 1,537,125 1,729

6,766 6,766 0

179,701 179,701 0

1,352,387 1,350,658 1,729

소방력 기반조성(소방특별회계) 778,684 776,955 1,729

6,766 6,766 0

179,701 179,701 0

592,217 590,488 1,729

소방관서 유지보수 572,311 569,826 2,485

179,701 179,701 0

392,610 390,125 2,485

201일반운영비 381,231 378,746 2,485

01사무관리비 56,492 54,007 2,485

○안전센터 부지 임차료(부평)

30,092 27,607 2,485

경정 30,092,000

소방보조인력양성및운영 7,642 8,398756

6,766 6,766 0

876 1,632756

301일반보상금 7,642 8,398756

6,766 6,766 0

876 1,632756

08사회복무요원보상금 7,642 8,398756

○중식비 경정 876,000876 1,632756

(14)

부서: 서부소방서 정책: 서부소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

서부소방서 5,063,416 5,491,529428,113

139,890 139,890 0

125,609 125,609 0

4,797,917 5,226,030428,113

서부소방서 운영 4,807,586 5,235,699428,113

139,890 139,890 0

125,609 125,609 0

4,542,087 4,970,200428,113

소방력 기반 조성(소방특별회계) 1,004,453 1,008,9344,481

139,890 139,890 0

125,609 125,609 0

738,954 743,4354,481

소방관서 유지보수 617,389 621,5074,118

125,609 125,609 0

491,780 495,8984,118

201일반운영비 432,080 436,0043,924

01사무관리비 88,876 92,8003,924

○신현119안전센터 부지 임차료

28,076 32,0003,924

경정 28,075,500

401시설비및부대비 182,609 182,803194

125,609 125,609 0

57,000 57,194194

01시설비 182,609 182,803194

○여직원대기실 등 환경개선

27,000 27,194194

경정 26,999,060

소방보조인력양성및운영 181,224 181,587363

139,890 139,890 0

41,334 41,697363

301일반보상금 181,224 181,587363

139,890 139,890 0

41,334 41,697363

08사회복무요원보상금 181,224 181,587363

○중식비 경정 40,901,60040,902 41,265363

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 2,800,064 3,223,696423,632

소방관서 신설 2,791,864 3,215,496423,632

401시설비및부대비 2,711,864 3,135,496423,632

01시설비 2,656,541 3,078,847422,306

○오류119안전센터 신축 경정 2,656,540,5502,656,541 3,078,847422,306

02감리비 44,240 45,5661,326

(15)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 공단소방서 정책: 공단소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

공단소방서 1,576,557 1,578,3951,838

17,351 17,351 0

18,567 18,567 0

1,540,639 1,542,4771,838

공단소방서 운영 1,372,560 1,374,3981,838

17,351 17,351 0

18,567 18,567 0

1,336,642 1,338,4801,838

소방력 기반 조성(소방특별회계) 631,253 632,3851,132

17,351 17,351 0

613,902 615,0341,132

소방보조인력양성및운영 21,148 22,2801,132

17,351 17,351 0

3,797 4,9291,132

301일반보상금 21,148 22,2801,132

17,351 17,351 0

3,797 4,9291,132

08사회복무요원보상금 21,148 22,2801,132

○중식비 경정 3,761,0003,761 4,8931,132

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,194 10,900706

화재,구조,구급장비의 확충 10,194 10,900706

401시설비및부대비 10,194 10,900706

01시설비 10,194 10,900706

○소방용수시설 신설 10,194 10,900706

ㅇ지상식 소화전 3,823 4,100277

ㅇ승하강식 소화전 6,371 6,800429

경정 3,822,500원 경정 6,370,100

(16)

부서: 계양소방서 정책: 계양소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

계양소방서 1,280,965 1,294,59513,630

20,353 20,353 0

12,287 12,287 0

1,248,325 1,261,95513,630

계양소방서 운영 1,092,645 1,106,27513,630

20,353 20,353 0

12,287 12,287 0

1,060,005 1,073,63513,630

소방력 기반 조성(소방특별회계) 531,902 544,82112,919

20,353 20,353 0

12,287 12,287 0

499,262 512,18112,919

소방관서 유지보수 329,852 340,58310,731

12,287 12,287 0

317,565 328,29610,731

401시설비및부대비 57,046 67,77710,731

12,287 12,287 0

44,759 55,49010,731

01시설비 57,046 67,77710,731

○청사 옥상 방수 공사(본서)

25,183 33,7708,587

○전기설비 교체(본서) 12,243 12,26017

○주차장 우수관 및 배수로 보수 공사(본서)

7,333 9,4602,127

경정 25,183,000원 경정 12,243,000

경정 7,332,500

소방보조인력양성및운영 23,928 26,1162,188

20,353 20,353 0

3,575 5,7632,188

301일반보상금 23,928 26,1162,188

20,353 20,353 0

3,575 5,7632,188

08사회복무요원보상금 23,928 26,1162,188

○중식비 경정 3,520,4003,521 5,7092,188

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,189 10,900711

화재,구조,구급장비의 확충 10,189 10,900711

401시설비및부대비 10,189 10,900711

01시설비 10,189 10,900711

○소방용수시설 신설 10,189 10,900711

ㅇ지상식소화전 4,091 4,1009

ㅇ승하강식소화전 6,098 6,800702

경정 4,090,610원 경정 6,097,680

(17)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 미추홀소방서 정책: 미추홀소방서 운영

단위: 소방력 기반조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

미추홀소방서 2,595,009 2,603,1158,106

54,360 54,360 0

2,540,649 2,548,7558,106

미추홀소방서 운영 2,373,610 2,381,7168,106

54,360 54,360 0

2,319,250 2,327,3568,106

소방력 기반조성(소방특별회계) 1,677,698 1,684,8707,172

54,360 54,360 0

1,623,338 1,630,5107,172

소방관서 유지보수 1,262,868 1,266,5643,696

401시설비및부대비 79,078 82,7743,696

01시설비 79,078 82,7743,696

○차고셔터 교체공사(신기,숭의)

50,883 52,2231,340

○청사보안 CCTV 설치(본서,6안전센터)

18,150 20,4482,298

○노후청사 보수공사 10,045 10,10358

경정 50,883,000

경정 18,150,000원 경정 10,045,000

소방보조인력양성및운영 67,374 70,8503,476

54,360 54,360 0

13,014 16,4903,476

301일반보상금 67,374 70,8503,476

54,360 54,360 0

13,014 16,4903,476

08사회복무요원보상금 67,374 70,8503,476

○중식비 경정 12,834,00012,834 16,3103,476

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 12,666 13,600934

화재,구조,구급장비의 확충 12,666 13,600934

401시설비및부대비 12,666 13,600934

01시설비 12,666 13,600934

○소방용수시설 신설 12,666 13,600934

ㅇ승하강식 소화전 경정 12,666,00012,666 13,600934

(18)

부서: 강화소방서 정책: 강화소방서 운영

단위: 현장활동 능력 강화(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

강화소방서 7,535,588 7,538,1922,604

1,235,690 1,235,690 0

6,299,898 6,302,5022,604

강화소방서 운영 7,358,530 7,361,1342,604

1,235,690 1,235,690 0

6,122,840 6,125,4442,604

현장활동 능력 강화(소방특별회계) 802,270 804,5502,280

구조,구급활동 지원 59,790 62,0702,280

301일반보상금 5,108 7,3882,280

09행사실비보상금 280 2,5602,280

○재난대비훈련 유관기관 급식비

280 2,5602,280

경정 280,000

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,876 8,200324

화재,구조,구급장비의 확충 7,876 8,200324

401시설비및부대비 7,876 8,200324

01시설비 7,876 8,200324

○소방용수시설 신설 7,876 8,200324

ㅇ지상식 소화전 경정 7,876,0007,876 8,200324

(19)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 영종소방서 정책: 영종소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

영종소방서 1,470,796 1,528,76257,966

영종소방서 운영 1,278,567 1,336,53357,966

소방력 기반 조성(소방특별회계) 670,448 727,91957,471

소방관서 유지보수 550,323 607,79457,471

201일반운영비 535,423 592,89457,471

01사무관리비 306,532 364,00357,471

○영종소방서 청사 임차료 경정 283,731,360283,732 341,20357,471

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 7,705 8,200495

화재,구조,구급장비의 확충 7,705 8,200495

401시설비및부대비 7,705 8,200495

01시설비 7,705 8,200495

○소방용수시설 신설 7,705 8,200495

ㅇ지상식 소화전 경정 7,705,0007,705 8,200495

(20)

부서: 송도소방서 정책: 송도소방서 운영

단위: 소방력 기반 조성(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

송도소방서 1,191,822 1,195,5103,688

141,610 141,610 0

1,050,212 1,053,9003,688

송도소방서 운영 1,041,644 1,045,3323,688

141,610 141,610 0

900,034 903,7223,688

소방력 기반 조성(소방특별회계) 582,332 585,6763,344

141,610 141,610 0

440,722 444,0663,344

소방관서 유지보수 412,764 416,1083,344

141,610 141,610 0

271,154 274,4983,344

401시설비및부대비 175,246 178,5903,344

141,610 141,610 0

33,636 36,9803,344

01시설비 175,246 178,5903,344

○수직구조대 벽면데크 및 발판설치공사(본서)

27,250 30,5803,330

○청사 CCTV 설치(신송) 6,386 6,40014

경정 27,250,000원 경정 6,386,000

소방시설 및 장비보강(소방특별회계) 10,556 10,900344

화재,구조,구급장비의 확충 10,556 10,900344

401시설비및부대비 10,556 10,900344

01시설비 10,556 10,900344

○소방용수시설 신설 10,556 10,900344

ㅇ지상식 소화전 3,815 4,100285

ㅇ승하강식 소화전 6,741 6,80059

경정 3,815,000원 경정 6,741,000

(21)

세 출 예 산 사 업 명 세 서

부서: 소방학교

정책: 전문 소방인재 육성

단위: 체계적인 교육 인프라 구축(소방특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

2019년도 추경 4 회 소방특별회계 전체

소방학교 1,015,511 1,062,78447,273

전문 소방인재 육성 957,492 1,002,80045,308

체계적인 교육 인프라 구축(소방특별회계) 200,961 208,4127,451

소방학교 청사관리 193,168 200,6197,451

101인건비 20,725 28,1767,451

04기간제근로자등보수 20,725 28,1767,451

○대형버스관리인부 경정 16,991,00016,991 24,4427,451 교육 서비스 내실화(소방특별회계) 271,943 309,80037,857

환경개선 및 복지증진 269,443 307,30037,857

201일반운영비 267,443 305,30037,857

01사무관리비 265,043 302,90037,857

○신규 소방공무원 피복비 경정 265,043,000265,043 302,90037,857

행정운영경비 58,019 59,9841,965

기본경비(소방학교)(소방특별회계) 58,019 59,9841,965

부서운영비 58,019 59,9841,965

201일반운영비 26,918 28,8831,965

03행사운영비 0 1,9651,965

○전국소방학교 체육대회 행사 경정 00 1,9651,965

Referensi