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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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(1)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 행정안전위원회 부 서: 대변인

정 책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)

2022년도 본예산 일반회계

행정안전위원회 2,691,662,374 2,514,835,449 176,826,92533,715,526

11,329,216

1,800,000

2,644,817,632

대변인 18,589,309 8,381,930 10,207,379

시정주요시책 홍보 18,550,547 8,343,622 10,206,925

지면매체 활용 홍보 4,184,636 4,166,714 17,922

신문매체 활용 시정홍보 3,350,880 3,350,880 0

201일반운영비 3,300,000 3,300,000 0

01 사무관리비

○신문매체 시정홍보

○지역콘텐츠 홍보

○시민참여 콘텐츠 제작

○우수기사 인센티브

0 3,300,000

3,300,000 2,790,000,0002,790,000

200,000,000200,000

200,000,000200,000

110,000,000110,000

203업무추진비 50,880 50,880 0

03 시책추진업무추진비

○시정 주요사업 기획홍보

○주요시책 출입기자단 간담회

○시정 주요 현안사항 홍보

0 50,880

50,880

19,440,00019,440

19,440,00019,440

12,000,00012,000

잡지 등 활용 시정홍보 224,000 224,000 0

201일반운영비 224,000 224,000 0

01 사무관리비

○특집기획 홍보 및 시정광고

○책자구입 및 정기간행물 구독

0 224,000

224,000

200,000,000200,000

24,000,00024,000

시정홍보자료 수집 및 배포 609,756 591,834 17,922

101인건비 7,000 7,000 0

04 기간제근로자등보수

○신문스크랩 보조(1)

0 7,000

7,000

7,000,0007,000

201일반운영비 587,308 568,108 19,200

01 사무관리비

○행정관서 신문구독료(전국/지역)

○연감구입

○뉴스통신사 수신료

○신문스크랩 저작권료 등

○신문스크랩 등 배포용 복사용지 및 토너구입

19,200 565,108

584,308

268,800,000268,800

40,000,00040,000

133,080,000133,080

85,140,00085,140

30,480,00030,480

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

위원회: 행정안전위원회

부 서: 대변인

정 책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)

○주요시정 사진 앨범제작

○촬영 기자재 등 구입

○기자실 사무용품 구입비(전국/지역)

○스크랩 및 행사촬영업무 급량비 ㅇ신문스크랩 조식비

ㅇ행사촬영(사진/영상) 특근매식비 02 공공운영비

○촬영기자재 유지비

7,000,0007,000

3,000,0003,000

5,000,0005,000

11,808

6,048,0006,048

5,760,0005,760

0 3,000

3,000

3,000,0003,000

202여비 5,180 5,180 0

01 국내여비

○시정홍보 사진 및 영상촬영

0 5,180

5,180

5,180,0005,180

301일반보전금 7,268 8,5461,278

08 사회복무요원보상금

○봉급

○중식비

○교통비

1,278 8,546

7,268

4,732,7004,733

1,848,0001,848

686,400687

405자산취득비 3,000 3,000 0

01 자산및물품취득비

○기자실 비품구입(전국/지역)

0 3,000

3,000

3,000,0003,000

영상매체 홍보 13,506,411 3,658,908 9,847,503

방송매체 활용 홍보 3,371,800 3,367,000 4,800

201일반운영비 3,355,000 3,350,200 4,800

01 사무관리비

○방송매체 시정홍보

○시정역점시책 방송기획 등 홍보

○지역콘텐츠 홍보 02 공공운영비

○시청 케이블TV 수신료

0 3,325,000

3,325,000 2,000,000,0002,000,000

925,000,000925,000

400,000,000400,000

4,800 25,200

30,000

30,000,00030,000

203업무추진비 16,800 16,800 0

03 시책추진업무추진비

○방송매체를 통한 시정홍보

0 16,800

16,800

16,800,00016,800

영상 기록물 촬영 및 관리 33,000 35,2002,200

201일반운영비 32,500 32,500 0

01 사무관리비

○영상편집실 운영 소모품 구입 02 공공운영비

0 10,000

10,000

10,000,00010,000

0 22,500

22,500

(3)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

위원회: 행정안전위원회

부 서: 대변인

정 책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)

○영상장비(영상/음향) 유지비 22,500,00022,500

301일반보전금 500 500 0

12 기타보상금

○영상촬영을 위한 출연자 분장비용

0 500

500

500,000500

방송통신시설 관리 222,611 256,70834,097

201일반운영비 222,611 206,708 15,903

01 사무관리비

○무인방범시스템 유지관리 02 공공운영비

○공공요금 및 제세

○시설장비 유지비(전기,소방 등)

○방송통신시설 유지관리 용역

683 3,323

2,640

220,000*122,640

16,586 203,385

219,971

10,100,000*12121,200

24,371,00024,371

6,200,000*1274,400

계양방송통신시설 방송환경공사 9,879,000 0 9,879,000

401시설비및부대비 9,879,000 0 9,879,000

01 시설비

○계양방송통신시설 방송환경공사 시설비

02 감리비

○계양방송통신시설 방송환경공사 감리비

03 시설부대비

○계양방송통신시설 방송환경공사 시설부대비

9,745,000 0

9,745,000

9,745,000,0009,745,000

110,000 0

110,000

110,000,000110,000

24,000 0

24,000

24,000,00024,000

시정홍보 역량 강화 558,000 518,000 40,000

전략적 도시홍보 강화 550,000 510,000 40,000

201일반운영비 550,000 510,000 40,000

01 사무관리비

○인터넷매체 시정홍보

○해외언론매체 등 시정홍보

40,000 510,000

550,000

400,000,000400,000

150,000,000150,000

시보 발간 8,000 8,000 0

201일반운영비 8,000 8,000 0

01 사무관리비

○시보발간

0 8,000

8,000

8,000,0008,000

지역언론 육성ㆍ지원 301,500 0 301,500

지역언론 육성ㆍ지원 301,500 0 301,500

201일반운영비 1,500 0 1,500

01 사무관리비 1,500 0 1,500

(4)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

위원회: 행정안전위원회

부 서: 대변인

정 책: 시정주요시책 홍보 (단위:천원)

○인천광역시 지역언론발전위원회 운영수당

1,500,0001,500

307민간이전 300,000 0 300,000

02 민간경상사업보조

○인천광역시 지역언론육성지원사업

300,000 0

300,000

300,000,000300,000

행정운영경비 38,762 38,308 454

기본경비(대변인) 38,762 38,308 454

부서운영비 38,762 38,308 454

201일반운영비 14,983 15,611628

01 사무관리비

○부서운영수용비

○급량비

628 15,611

14,983

10,615,00010,615

4,368,0004,368

202여비 12,979 11,897 1,082

01 국내여비

○시정홍보 업무수행 여비

1,082 11,897

12,979

12,979,00012,979

203업무추진비 10,800 10,800 0

01 기관운영업무추진비

○대변인

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

0 6,600

6,600

6,600,0006,600

0 4,200

4,200

350,000*124,200

Referensi