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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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세 출 예 산 사 업 명 세 서

2012년도 추경 1 회 의료급여기금특별회계 전체 부서: 보건정책과

정책: 고품격 의료제공

단위: 의료급여 특별회계운용(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

보건정책과 240,253,255 239,616,038 637,217

국 190,655,633 190,655,633 0 시 49,597,622 48,960,405 637,217

고품격 의료제공 240,253,255 239,616,038 637,217

국 190,655,633 190,655,633 0 시 49,597,622 48,960,405 637,217

의료급여 특별회계운용(의료급여기금특별회계) 240,253,255 239,616,038 637,217

국 190,655,633 190,655,633 0 시 49,597,622 48,960,405 637,217

의료급여비용 예탁 235,344,598 235,307,138 37,460

국 188,275,681 188,245,713 29,968 시 47,068,917 47,061,425 7,492

307 민간이전 235,344,598 235,307,138 37,460

국 188,275,681 188,245,713 29,968 시 47,068,917 47,061,425 7,492

05 민간위탁금 235,344,598 235,307,138 37,460

○의료급여진료비 예탁 및 심사수수료

234,022,142 233,934,843 87,299 경정 234,022,142,000원

국 187,217,716 187,147,877 69,839 시 46,804,426 46,786,966 17,460 ○건강생활유지비 경정 1,274,808,000원 1,274,808 1,260,295 14,513 국 1,019,846 1,008,236 11,610 시 254,962 252,059 2,903 ○임산부 산전진료비 경정 47,648,000원 47,648 112,000 △64,352 국 38,119 89,600 △51,481 시 9,529 22,400 △12,871

의료급여 군구 관리비지원 3,103,890 3,141,890 △38,000

국 2,357,920 2,388,320 △30,400 시 745,970 753,570 △7,600

308 자치단체등이전 3,103,890 3,141,890 △38,000

국 2,357,920 2,388,320 △30,400 시 745,970 753,570 △7,600

01 자치단체경상보조금 3,103,890 3,141,890 △38,000

○의료급여 군구관리비 경정 3,103,890,000원 3,103,890 3,141,890 △38,000 국 2,357,920 2,388,320 △30,400 시 745,970 753,570 △7,600

의료급여 특별회계 기금운용 18,920 22,000 △3,080

국 1,600 1,600 0

시 17,320 20,400 △3,080

201 일반운영비 10,400 13,000 △2,600

01 사무관리비 6,089 7,000 △911

○의료급여사업 홍보 및 교육지원

6,089 7,000 △911 경정 6,089,000원

03 행사운영비 4,311 6,000 △1,689

○의료급여 적정성 강화 합동집무

4,311 6,000 △1,689 경정 4,311,000원

(2)

부서: 보건정책과 정책: 고품격 의료제공

단위: 의료급여 특별회계운용(의료급여기금특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

202 여비 3,520 4,000 △480

국 1,600 1,600 0

시 1,920 2,400 △480

01 국내여비 3,520 4,000 △480

○중앙주관 의료급여 교육참석 760 1,000 △240 ○군구 의료급여 지도점검 760 1,000 △240

경정 760,000원 경정 760,000원

예비비 1,760,307 1,120,010 640,297

801 예비비 1,760,307 1,120,010 640,297

01 예비비 1,760,307 1,120,010 640,297

○예비비 경정 1,760,307,000원 1,760,307 1,120,010 640,297

의료급여사업 추진 25,540 25,000 540

국 20,432 20,000 432

시 5,108 5,000 108

101 인건비 25,540 25,000 540

국 20,432 20,000 432

시 5,108 5,000 108

04 기간제근로자등보수 25,540 25,000 540

○의료급여관리사 보수 및 수당

25,540 25,000 540 경정 25,540,000원

국 20,432 20,000 432

시 5,108 5,000 108

Referensi