위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
부 서: 자활증진과정 책: 저소득층 자활기반조성 (단위:천원)
자활증진과 77,113,519 60,703,080 16,410,439 국 51,855,496
균 14,175,560 시 11,082,463
저소득층 자활기반조성 59,699,594 44,357,522 15,342,072 국 51,768,146
시 7,931,448
저소득층 자활지원 55,822,344 40,891,978 14,930,366 국 50,112,879
시 5,709,465
자활근로사업 42,433,192 30,433,563 11,999,629 국 38,837,316
시 3,595,876
308자치단체등이전 42,433,192 30,433,563 11,999,629 국 38,837,316
시 3,595,876
01 자치단체경상보조금
○자활근로
○자활장려금
11,999,629 30,433,563
42,433,192 39,055,816,000원 39,055,816 국 35,741,348
시 3,314,468
3,377,376,000원 3,377,376
국 3,095,968
시 281,408
자활사례관리 전달체계 개선 146,134 118,283 27,851
국 120,644
시 25,490
308자치단체등이전 146,134 118,283 27,851
국 120,644
시 25,490
01 자치단체경상보조금
○자활사례관리
27,851 118,283
146,134
146,134,000원 146,134
국 120,644
시 25,490
광역자활센터운영 713,965 693,321 20,644
국 371,280
시 342,685
307민간이전 713,965 693,321 20,644
국 371,280
시 342,685
02 민간경상사업보조
○광역자활센터 운영
○광역자활센터종사자 복지점수(처우개선)
○광역자활센터종사자 종합건강검진비(처우개선)
20,644 693,321
713,965
711,265,000원 711,265
국 371,280
시 339,985
1,700,000원 1,700
1,000,000원 1,000
지역자활센터운영(보조) 3,165,435 3,130,327 35,108
국 2,606,829
시 558,606
308자치단체등이전 3,165,435 2,912,687 252,748
국 2,606,829
시 558,606
01 자치단체경상보조금
○지역자활센터 운영
252,748 2,912,687
3,165,435 3,165,435,000원 3,165,435
국 2,606,829
시 558,606
지역자활센터운영(자체) 73,270 11,200 62,070
308자치단체등이전 73,270 11,200 62,070
01 자치단체경상보조금
○지역자활센터종사자 복지점수(처우개선)
○지역자활센터종사자 종합건강검진비(처우개선)
○지역자활센터종사자 임금보전수당
62,070 11,200
73,270
22,250,000원 22,250
12,200,000원 12,200
38,820,000원 38,820
근로능력있는 수급자의 탈수급지원 9,137,354 6,358,134 2,779,220
국 8,170,000
시 967,354
308자치단체등이전 9,137,354 6,289,719 2,847,635
국 8,170,000
시 967,354
01 자치단체경상보조금
○희망키움 통장Ⅰ
2,847,635 6,289,719
9,137,354 1,375,163,000원 1,375,163
○희망키움통장 II
○내일키움 통장
○청년희망키움통장
○청년저축계좌
국 1,274,000
시 101,163
4,466,280,000원 4,466,280
국 3,841,000
시 625,280
264,860,000원 264,860
국 245,000
시 19,860
2,122,655,000원 2,122,655
국 1,968,000
시 154,655
908,396,000원 908,396
국 842,000
시 66,396
희망잡(JOB)아 프로젝트 144,600 141,000 3,600
203업무추진비 3,600 0 3,600
03 시책추진업무추진비
○자활사업 활성화
3,600 0
3,600
3,600,000원 3,600
308자치단체등이전 141,000 141,000 0
01 자치단체경상보조금
○희망잡(Job)아 프로젝트
0 141,000
141,000
141,000,000원 141,000
사회복무제도 지원(보조) 6,810 6,150 660
국 6,810
301일반보전금 6,810 6,150 660
국 6,810
08 사회복무요원보상금
○광역자활센터 사회복무요원 보상금 ㅇ급여
ㅇ교통비
ㅇ피복비
660 6,150
6,810 6,810
5,821,000원 5,821
국 5,821
656,000원 656
국 656
332,630원 333
국 333
사회복무제도 지원(자체) 1,584 0 1,584
301일반보전금 1,584 0 1,584
08 사회복무요원보상금 1,584 0 1,584
○광역자활센터 사회복무요원 중식비 1,584,000원 1,584
저소득층 사회복귀 지원 3,577,250 3,165,544 411,706
국 1,655,267
시 1,921,983
노숙인시설 운영비 2,299,417 2,210,996 88,421
국 1,609,592
시 689,825
308자치단체등이전 2,299,417 2,210,996 88,421
국 1,609,592
시 689,825
01 자치단체경상보조금
○노숙인재활요양시설 운영
88,421 2,210,996
2,299,417 2,299,417,000원 2,299,417
국 1,609,592
시 689,825
노숙인시설 기능보강 91,350 43,970 47,380
국 45,675
시 45,675
403자치단체등자본이전 91,350 43,970 47,380
국 45,675
시 45,675
01 자치단체자본보조
○노숙인시설 기능보강
47,380 43,970
91,350
91,350,000원 91,350
국 45,675
시 45,675
노숙인 자활시설 지원 948,721 852,578 96,143
308자치단체등이전 948,721 852,578 96,143
01 자치단체경상보조금
○노숙인자활시설 운영
○쪽방상담소 운영
96,143 852,578
948,721
647,592,000원 647,592
301,129,000원 301,129
노숙인 재활시설 지원 153,320 58,000 95,320
308자치단체등이전 153,320 58,000 95,320
01 자치단체경상보조금
○노숙인재활시설 간병비
○거리 노숙인 일시보호 사업
○임금보전수당
95,320 58,000
153,320
28,000,000원 28,000
30,000,000원 30,000
95,320,000원 95,320
노숙인 요양시설 지원 64,632 0 64,632
308자치단체등이전 64,632 0 64,632 01 자치단체경상보조금
○조리원 인건비 지원
64,632 0
64,632
64,632,000원 64,632
노숙인시설 처우개선 15,850 0 15,850
308자치단체등이전 15,850 0 15,850
01 자치단체경상보조금
○종사자 복지점수(처우개선)
○종사자 종합건강검진비(처우개선)
15,850 0
15,850
10,050,000원 10,050
5,800,000원 5,800
노숙인사회복지시설 평가 3,960 0 3,960
201일반운영비 3,960 0 3,960
01 사무관리비
○노숙인복지시설 평가
3,960 0
3,960
3,960,000원 3,960
인천형 자활연계 사업 추진 300,000 300,000 0
찾아가는 세탁서비스 300,000 300,000 0
308자치단체등이전 300,000 300,000 0
01 자치단체경상보조금
○찾아가는 세탁서비스 지원
0 300,000
300,000
300,000,000원 300,000
지역사회 복지서비스 기반확립 17,399,585 16,345,558 1,054,027
국 87,350
균 14,175,560
시 3,136,675
지역사회 복지서비스 지원 17,399,585 16,345,558 1,054,027
국 87,350
균 14,175,560
시 3,136,675
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회)(지 원)
14,879,614 14,183,100 696,514
균 12,253,800
시 2,625,814
308자치단체등이전 14,879,614 14,183,100 696,514 균 12,253,800
시 2,625,814
01 자치단체경상보조금
○지역사회서비스투자사업
696,514 14,183,100
14,879,614 14,879,614,000원 14,879,614 균 12,253,800
시 2,625,814 지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회관
리)(직접)
410,800 410,800 0
균 287,560
시 123,240
201일반운영비 800 800 0
균 560
시 240
01 사무관리비
○지역사회서비스투자사업 운영
0 800
800
800,000원 800
균 560
시 240
307민간이전 410,000 410,000 0
균 287,000
시 123,000
03 민간단체법정운영비보조
○지원단 운영
0 410,000
410,000
410,000,000원 410,000
균 287,000
시 123,000
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(지역사회관 리)(지원)
39,100 39,100 0
균 32,200
시 6,900
308자치단체등이전 39,100 39,100 0
균 32,200
시 6,900
01 자치단체경상보조금
○지역사회서비스투자사업 운영
0 39,100
39,100
39,100,000원 39,100
균 32,200
시 6,900
지역자율형사회서비스투자사업(보조)(생활)(가사간병) 1,945,286 1,568,858 376,428
균 1,602,000
시 343,286
308자치단체등이전 1,945,286 1,568,858 376,428
308자치단체등이전 균 1,602,000
시 343,286
01 자치단체경상보조금
○가사간병방문지원사업
376,428 1,568,858
1,945,286 1,945,286,000원 1,945,286
균 1,602,000
시 343,286
지역사회서비스 청년사업단 124,785 143,700 △18,915
국 87,350
시 37,435
307민간이전 124,785 143,700 △18,915
국 87,350
시 37,435
03 민간단체법정운영비보조
○지역사회서비스 청년사업단 운영
△18,915 143,700
124,785
124,785,000원 124,785
국 87,350
시 37,435
행정운영경비 14,340 0 14,340
기본경비(자활증진과) 14,340 0 14,340
부서운영비 14,340 0 14,340
201일반운영비 5,880 0 5,880
01 사무관리비
○부서운영수용비
○기본업무수행 급량비
5,880 0
5,880
3,500,000원 3,500
2,380,000원 2,380
202여비 6,360 0 6,360
01 국내여비
○기본업무수행 여비
6,360 0
6,360
6,360,000원 6,360
203업무추진비 2,100 0 2,100
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
2,100 0
2,100
175,000원*12월 2,100