위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
세 출 예 산 사 업 명 세 서
위원회: 건설교통위원회 부 서: 철도과
정 책: 사람·인천 중심의 철도망 구축 (단위:천원)
2022년도 본예산 일반회계
철도과 141,078,237 136,291,819 4,786,418
사람·인천 중심의 철도망 구축 586,100 696,270 △110,170
도시철도 계획 수립 300,000 688,170 △388,170
송도트램 도시철도사업 300,000 0 300,000
201일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비
○제안서 평가위원회 심사수당 등
1,000 0
1,000
1,000,000원 1,000
207연구개발비 299,000 0 299,000
01 연구용역비
○송도트램 사업화 방안 수립용역
299,000 0
299,000
299,000,000원 299,000
철도건설지원 8,100 8,100 0
철도건설지원 8,100 8,100 0
202여비 4,500 4,500 0
01 국내여비
○광역 및 도시철도망 확충 추진
0 4,500
4,500
4,500,000원 4,500
203업무추진비 3,600 3,600 0
03 시책추진업무추진비
○철도건설지원
0 3,600
3,600
3,600,000원 3,600
광역철도 계획 수립 278,000 0 278,000
인천2호선 고양 연장 78,000 0 78,000
308자치단체등이전 78,000 0 78,000
07 자치단체간부담금
○인천2호선 고양 연장 사전타당성조사 용역
78,000 0
78,000
78,000,000원 78,000
서울2호선 청라국제도시 연장 200,000 0 200,000
201일반운영비 1,000 0 1,000
01 사무관리비
○제안서 평가위원회 심사수당 등
1,000 0
1,000
1,000,000원 1,000
207연구개발비 199,000 0 199,000
01 연구용역비
○서울2호선 청라 연장 사업화 방안 수립용역
199,000 0
199,000
199,000,000원 199,000
행정운영경비 30,960 30,960 0
기본경비(철도과) 30,960 30,960 0
부서운영비 30,960 30,960 0
201일반운영비 18,240 18,240 0
위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도
예산액 비교증감
위원회: 건설교통위원회부 서: 철도과
정 책: 행정운영경비 (단위:천원)
01 사무관리비
○부서운영 수용비
○기본업무수행 급량비
0 18,240
18,240
11,520,000원 11,520
6,720,000원 6,720
202여비 9,120 9,120 0
01 국내여비
○기본업무수행 여비
0 9,120
9,120
9,120,000원 9,120
203업무추진비 3,600 3,600 0
04 부서운영업무추진비
○부서운영업무추진비
0 3,600
3,600
300,000원*12월 3,600
재무활동(철도과) 140,461,177 135,564,589 4,896,588 내부거래지출 138,310,177 135,564,589 2,745,588 기타회계전출금 133,080,007 130,259,137 2,820,870 701기타회계등전출금 133,080,007 130,259,137 2,820,870
01 기타회계전출금
○인천도시철도1호선 검단연장 건설
○도시철도건설부채 원금상환 지원
○도시철도건설부채 이자상환 지원
2,820,870 130,259,137
133,080,007
106,267,000,000원 106,267,000 22,689,800,000원 22,689,800 4,123,207,000원 4,123,207
예수금원리금상환(철도) 5,230,170 5,305,452 △75,282 705예수금원리금상환 5,230,170 5,305,452 △75,282
03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환
○수인선 복선전철 건설
04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환
○수인선 복선전철 건설
○서울도시철도 7호선 석남연장 건설
0 3,011,300
3,011,300 3,011,300,000원 3,011,300
△75,282 2,294,152
2,218,870
471,545,000원 471,545
1,747,325,000원 1,747,325
보전지출 2,151,000 0 2,151,000
반환금 기타 2,151,000 0 2,151,000
802반환금기타 2,151,000 0 2,151,000
01 국고보조금반환금
○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액 등
2,151,000 0
2,151,000
2,151,000,000원 2,151,000