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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

세 출 예 산 사 업 명 세 서

위원회: 건설교통위원회 부 서: 철도과

정 책: 사람·인천 중심의 철도망 구축 (단위:천원)

2022년도 본예산 일반회계

철도과 141,078,237 136,291,819 4,786,418

사람·인천 중심의 철도망 구축 586,100 696,270110,170

도시철도 계획 수립 300,000 688,170388,170

송도트램 도시철도사업 300,000 0 300,000

201일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비

○제안서 평가위원회 심사수당 등

1,000 0

1,000

1,000,0001,000

207연구개발비 299,000 0 299,000

01 연구용역비

○송도트램 사업화 방안 수립용역

299,000 0

299,000

299,000,000299,000

철도건설지원 8,100 8,100 0

철도건설지원 8,100 8,100 0

202여비 4,500 4,500 0

01 국내여비

○광역 및 도시철도망 확충 추진

0 4,500

4,500

4,500,0004,500

203업무추진비 3,600 3,600 0

03 시책추진업무추진비

○철도건설지원

0 3,600

3,600

3,600,0003,600

광역철도 계획 수립 278,000 0 278,000

인천2호선 고양 연장 78,000 0 78,000

308자치단체등이전 78,000 0 78,000

07 자치단체간부담금

○인천2호선 고양 연장 사전타당성조사 용역

78,000 0

78,000

78,000,00078,000

서울2호선 청라국제도시 연장 200,000 0 200,000

201일반운영비 1,000 0 1,000

01 사무관리비

○제안서 평가위원회 심사수당 등

1,000 0

1,000

1,000,0001,000

207연구개발비 199,000 0 199,000

01 연구용역비

○서울2호선 청라 연장 사업화 방안 수립용역

199,000 0

199,000

199,000,000199,000

행정운영경비 30,960 30,960 0

기본경비(철도과) 30,960 30,960 0

부서운영비 30,960 30,960 0

201일반운영비 18,240 18,240 0

(2)

위원회ㆍ부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 전년도

예산액 비교증감

위원회: 건설교통위원회

부 서: 철도과

정 책: 행정운영경비 (단위:천원)

01 사무관리비

○부서운영 수용비

○기본업무수행 급량비

0 18,240

18,240

11,520,00011,520

6,720,0006,720

202여비 9,120 9,120 0

01 국내여비

○기본업무수행 여비

0 9,120

9,120

9,120,0009,120

203업무추진비 3,600 3,600 0

04 부서운영업무추진비

○부서운영업무추진비

0 3,600

3,600

300,000*123,600

재무활동(철도과) 140,461,177 135,564,589 4,896,588 내부거래지출 138,310,177 135,564,589 2,745,588 기타회계전출금 133,080,007 130,259,137 2,820,870 701기타회계등전출금 133,080,007 130,259,137 2,820,870

01 기타회계전출금

○인천도시철도1호선 검단연장 건설

○도시철도건설부채 원금상환 지원

○도시철도건설부채 이자상환 지원

2,820,870 130,259,137

133,080,007

106,267,000,000106,267,000 22,689,800,00022,689,800 4,123,207,0004,123,207

예수금원리금상환(철도) 5,230,170 5,305,45275,282 705예수금원리금상환 5,230,170 5,305,45275,282

03 시ㆍ도지역개발기금예수금원금상환

○수인선 복선전철 건설

04 시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환

○수인선 복선전철 건설

○서울도시철도 7호선 석남연장 건설

0 3,011,300

3,011,300 3,011,300,0003,011,300

75,282 2,294,152

2,218,870

471,545,000471,545

1,747,325,0001,747,325

보전지출 2,151,000 0 2,151,000

반환금 기타 2,151,000 0 2,151,000

802반환금기타 2,151,000 0 2,151,000

01 국고보조금반환금

○승강장 편의시설 확충사업 집행잔액 등

2,151,000 0

2,151,000

2,151,000,0002,151,000

Referensi