2010년도 추경 2 회 일반회계 노인정책과 ~ 노인정책과 부서: 노인정책과
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
노인정책과 263,834,780 251,798,412 12,036,368
국 138,584,376 135,934,529 2,649,847 분 13,365,209 14,031,133 △665,924 시 111,885,195 101,832,750 10,052,445
맞춤형 노인복지 261,232,708 249,048,315 12,184,393
국 138,584,376 135,934,529 2,649,847 분 13,365,209 14,031,133 △665,924 시 109,283,123 99,082,653 10,200,470
노인생활 안정 155,874,212 148,522,082 7,352,130
국 122,319,305 122,776,896 △457,591 분 926,460 1,077,706 △151,246 시 32,628,447 24,667,480 7,960,967
노인돌보미 바우처 지원 2,299,342 2,947,212 △647,870
국 1,624,025 2,081,616 △457,591 시 675,317 865,596 △190,279
308 자치단체등이전 2,299,342 2,947,212 △647,870
국 1,624,025 2,081,616 △457,591 시 675,317 865,596 △190,279
01 자치단체경상보조금 2,299,342 2,947,212 △647,870
○노인돌보미바우처 지원
2,299,342 2,947,212 △647,870 경정 2,299,342,000원
국 1,624,025 2,081,616 △457,591 시 675,317 865,596 △190,279
거동불편 저소득 재가노인 식사배달 697,899 697,899 0
분 219,878 255,782 △35,904 시 478,021 442,117 35,904
308 자치단체등이전 697,899 697,899 0
분 219,878 255,782 △35,904 시 478,021 442,117 35,904
01 자치단체경상보조금 697,899 697,899 0
○거동불편 저소득 재가노인 식사배달
697,899 697,899 0 경정 697,899,000원
분 219,878 255,782 △35,904 시 478,021 442,117 35,904
경로식당 무료급식 지원 2,055,605 2,055,605 0
분 693,521 808,863 △115,342 시 1,362,084 1,246,742 115,342
308 자치단체등이전 1,996,748 1,996,748 0
분 693,521 808,863 △115,342 시 1,303,227 1,187,885 115,342
01 자치단체경상보조금 1,996,748 1,996,748 0
○경로식당 무료급식 경정 1,996,748,000원 1,996,748 1,996,748 0 분 693,521 808,863 △115,342 시 1,303,227 1,187,885 115,342
기초노령연금 지급 148,464,371 140,464,371 8,000,000
국 119,687,568 119,687,568 0
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인생활 안정 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 28,776,803 20,776,803 8,000,000
308 자치단체등이전 148,464,371 140,464,371 8,000,000
국 119,687,568 119,687,568 0 시 28,776,803 20,776,803 8,000,000
01 자치단체경상보조금 148,464,371 140,464,371 8,000,000
○기초노령연금 경정 148,464,371,000원 148,464,371 140,464,371 8,000,000 국 119,687,568 119,687,568 0 시 28,776,803 20,776,803 8,000,000
노인문화 정착 4,023,605 4,274,149 △250,544
분 75,236 87,350 △12,114 시 3,948,369 4,186,799 △238,430
경로당여가문화 보급사업 900,295 900,295 0
분 75,236 87,350 △12,114 시 825,059 812,945 12,114
308 자치단체등이전 847,295 847,295 0
분 75,236 87,350 △12,114 시 772,059 759,945 12,114
01 자치단체경상보조금 847,295 847,295 0
○경로당여가문화 보급사업 지원
847,295 847,295 0 경정 847,295,000원
분 75,236 87,350 △12,114 시 772,059 759,945 12,114
노인정책 활성화 추진 26,558 29,854 △3,296
201 일반운영비 10,124 11,920 △1,796
01 사무관리비 8,738 10,380 △1,642
○노인복지 안내책자 제작 4,400 5,500 △1,100 ○운영수당(노인정책자문위원회및 보전묘지심사
위원회) 4,338 4,880 △542 경정 4,400,000원
경정 4,338,000원
03 행사운영비 1,386 1,540 △154
○어버이날등 표창장 유인 경정 1,386,000원 1,386 1,540 △154
203 업무추진비 13,500 15,000 △1,500
03 시책추진업무추진비 13,500 15,000 △1,500
○노인복지시책 및 장묘사업 추진
13,500 15,000 △1,500 경정 13,500,000원
노인문화 활성화 지원 3,096,752 3,344,000 △247,248
203 업무추진비 2,700 3,000 △300
03 시책추진업무추진비 2,700 3,000 △300
○노인문화 활성화 추진 경정 2,700,000원 2,700 3,000 △300
307 민간이전 600,052 772,000 △171,948
02 민간경상보조 303,052 312,000 △8,948
○노인복지시설종사자 교육 및 연찬회
31,052 40,000 △8,948 경정 31,052,000원
04 민간행사보조 297,000 460,000 △163,000
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인문화 정착 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
○2010 인천 효 박람회 150,000 300,000 △150,000 ○어버이날 기념 시니어예술제
117,000 130,000 △13,000 경정 150,000,000원
경정 117,000,000원
403 자치단체등자본이전 2,494,000 2,569,000 △75,000
02 공기관등에대한대행사업비 2,494,000 2,569,000 △75,000
○노인종합문화회관 운영
2,494,000 2,569,000 △75,000 경정 2,494,000,000원
노인일자리 창출 14,794,940 15,002,076 △207,136
국 6,870,250 6,961,210 △90,960 분 102,984 119,800 △16,816 시 7,821,706 7,921,066 △99,360
노인인력활용 지원사업 9,966,800 10,148,720 △181,920
국 4,983,400 5,074,360 △90,960 시 4,983,400 5,074,360 △90,960
308 자치단체등이전 9,966,800 10,148,720 △181,920
국 4,983,400 5,074,360 △90,960 시 4,983,400 5,074,360 △90,960
01 자치단체경상보조금 9,966,800 10,148,720 △181,920
○노인인력활용지원사업 경정 9,359,300,000원 9,359,300 9,322,220 37,080 국 4,679,650 4,661,110 18,540 시 4,679,650 4,661,110 18,540 ○노인일자리수행기관전담인력인건비
607,500 526,500 81,000 경정 607,500,000원
국 303,750 263,250 40,500 시 303,750 263,250 40,500 ○노인일자리 시장형사업 초기투자비 경정 0원 0 300,000 △300,000 국 0 150,000 △150,000 시 0 150,000 △150,000
노인인력개발센터 운영 327,456 335,456 △8,000
307 민간이전 327,456 335,456 △8,000
02 민간경상보조 327,456 335,456 △8,000
○노인인력개발센터 운영 경정 327,456,000원 327,456 335,456 △8,000
노인일자리전담기관(시니어클럽) 지원 495,542 510,000 △14,458
분 88,542 103,000 △14,458
시 407,000 407,000 0
308 자치단체등이전 495,542 510,000 △14,458
분 88,542 103,000 △14,458
시 407,000 407,000 0
01 자치단체경상보조금 495,542 510,000 △14,458
○노인일자리전담기관(시니어클럽등) 운영지원
495,542 510,000 △14,458 경정 495,542,000원
분 88,542 103,000 △14,458
시 407,000 407,000 0
노인봉사형 일자리 지원 48,042 50,400 △2,358
분 14,442 16,800 △2,358
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인일자리 창출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 33,600 33,600 0
308 자치단체등이전 48,042 50,400 △2,358
분 14,442 16,800 △2,358
시 33,600 33,600 0
01 자치단체경상보조금 48,042 50,400 △2,358
○노인봉사형 일거리 지원 경정 48,042,000원 48,042 50,400 △2,358 분 14,442 16,800 △2,358
시 33,600 33,600 0
전국 노인자원봉사 축제 3,600 4,000 △400
307 민간이전 3,600 4,000 △400
04 민간행사보조 3,600 4,000 △400
○전국 노인자원봉사 축제 경정 3,600,000원 3,600 4,000 △400
노인복지시설 운영 53,987,656 53,571,710 415,946
국 1,718,562 1,718,224 338 분 12,260,529 12,746,277 △485,748 시 40,008,565 39,107,209 901,356
노인보호전문기관 운영 251,844 251,168 676
국 125,922 125,584 338
시 125,922 125,584 338
307 민간이전 251,844 251,168 676
국 125,922 125,584 338
시 125,922 125,584 338
02 민간경상보조 251,844 251,168 676
○노인보호전문기관 운영 경정 251,844,000원 251,844 251,168 676
국 125,922 125,584 338
시 125,922 125,584 338
재가노인복지시설 운영 20,568,451 20,610,434 △41,983
분 1,980,166 2,301,547 △321,381 시 18,588,285 18,308,887 279,398
301 일반보상금 18,048,818 18,048,818 0
분 1,704,287 1,985,370 △281,083 시 16,344,531 16,063,448 281,083
01 사회보장적수혜금 18,048,818 18,048,818 0
○재가노인복지시설운영(등급자)
18,048,818 18,048,818 0 경정 18,048,818,000원
분 1,704,287 1,985,370 △281,083 시 16,344,531 16,063,448 281,083
308 자치단체등이전 2,443,298 2,481,616 △38,318
분 234,659 272,977 △38,318
시 2,208,639 2,208,639 0
01 자치단체경상보조금 2,443,298 2,481,616 △38,318
○재가노인복지시설지원(등외자)
2,443,298 2,481,616 △38,318 경정 2,443,298,000원
분 234,659 272,977 △38,318
시 2,208,639 2,208,639 0
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
403 자치단체등자본이전 76,335 80,000 △3,665
분 41,220 43,200 △1,980 시 35,115 36,800 △1,685
01 자치단체자본보조 76,335 80,000 △3,665
○재가노인복지시설 장비보강
76,335 80,000 △3,665 경정 76,335,000원
분 41,220 43,200 △1,980 시 35,115 36,800 △1,685
노인여가시설 운영 6,249,725 6,033,843 215,882
분 676,702 787,200 △110,498 시 5,573,023 5,246,643 326,380
308 자치단체등이전 5,777,781 5,477,399 300,382
분 676,702 787,200 △110,498 시 5,101,079 4,690,199 410,880
01 자치단체경상보조금 5,777,781 5,477,399 300,382
○경로당 운영지원 경정 1,961,780,000원 1,961,780 1,961,780 0 분 361,819 420,900 △59,081 시 1,599,961 1,540,880 59,081 ○노인복지관 운영 지원 경정 2,077,733,000원 2,077,733 1,814,000 263,733 분 314,883 366,300 △51,417 시 1,762,850 1,447,700 315,150 ○노인문화센터 운영 지원
1,048,567 992,864 55,703 ○노인대학 운영 지원 233,125 252,179 △19,054
경정 1,048,567,000원 경정 233,125,000원
403 자치단체등자본이전 471,944 556,444 △84,500
01 자치단체자본보조 471,944 556,444 △84,500
○노인복지관(문화센터) 에너지효율화사업
215,500 300,000 △84,500 경정 215,500,000원
노인복지시설 종사자 장려수당 2,390,868 2,783,525 △392,657
308 자치단체등이전 2,390,868 2,783,525 △392,657
01 자치단체경상보조금 2,390,868 2,783,525 △392,657
○노인복지시설 종사자 장려수당
2,390,868 2,783,525 △392,657 경정 2,390,868,000원
노인생활시설 지원 21,817,958 21,650,900 167,058
분 9,603,661 9,657,530 △53,869 시 12,214,297 11,993,370 220,927
301 일반보상금 18,158,323 17,647,751 510,572
분 7,894,455 7,765,010 129,445 시 10,263,868 9,882,741 381,127
01 사회보장적수혜금 18,158,323 17,647,751 510,572
○노인요양시설 운영(등급자)
18,158,323 17,647,751 510,572 경정 18,158,323,000원
분 7,894,455 7,765,010 129,445 시 10,263,868 9,882,741 381,127
308 자치단체등이전 3,659,635 4,003,149 △343,514
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 노인복지시설 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
분 1,709,206 1,892,520 △183,314 시 1,950,429 2,110,629 △160,20001 자치단체경상보조금 3,659,635 4,003,149 △343,514
○노인무료양로시설지원 경정 872,987,000원 872,987 952,923 △79,936
분 733,434 733,434 0
시 139,553 219,489 △79,936 ○노인요양시설 지원(등외자)
2,786,648 3,050,226 △263,578 경정 2,786,648,000원
분 975,772 1,159,086 △183,314 시 1,810,876 1,891,140 △80,264
요양보호사 교육기관 운영 3,000 5,000 △2,000
201 일반운영비 3,000 5,000 △2,000
01 사무관리비 3,000 5,000 △2,000
○요양보호사 교육기관 운영 경정 3,000,000원 3,000 5,000 △2,000
노인여가시설 지원 1,406,910 937,940 468,970
국 937,940 937,940 0
시 468,970 0 468,970
308 자치단체등이전 1,406,910 937,940 468,970
국 937,940 937,940 0
시 468,970 0 468,970
01 자치단체경상보조금 1,406,910 937,940 468,970
○경로당 동절기 난방비 한시 특별지원
1,406,910 937,940 468,970 경정 1,406,910,000원
국 937,940 937,940 0
시 468,970 0 468,970
장사문화 개선 15,309,516 10,224,700 5,084,816
국 5,326,460 2,178,400 3,148,060 시 9,983,056 8,046,300 1,936,756
인천가족공원 조성 10,419,060 5,328,000 5,091,060
국 3,148,060 0 3,148,060
시 7,271,000 5,328,000 1,943,000
401 시설비및부대비 10,419,060 5,328,000 5,091,060
국 3,148,060 0 3,148,060
시 7,271,000 5,328,000 1,943,000
01 시설비 10,228,777 5,127,717 5,101,060
○인천가족공원조성사업(성립전포함)
7,228,777 5,127,717 2,101,060 경정 7,228,777,000원
국 1,048,060 0 1,048,060
시 6,180,717 5,127,717 1,053,000 ○인천가족공원조성사업(2단계)
3,000,000 0 3,000,000 3,000,000,000원
국 2,100,000 0 2,100,000
시 900,000 0 900,000
03 시설부대비 30,000 40,000 △10,000
○인천가족공원조성사업 경정 30,000,000원 30,000 40,000 △10,000
봉안당 안치단 설치 498,491 500,000 △1,509
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 장사문화 개선 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
401 시설비및부대비 498,491 500,000 △1,509
01 시설비 498,491 500,000 △1,509
○봉안당 안치단 설치 경정 498,491,000원 498,491 500,000 △1,509
시립화장장 증축 4,186,700 4,166,700 20,000
국 2,178,400 2,178,400 0
시 2,008,300 1,988,300 20,000
405 자산취득비 20,000 0 20,000
01 자산및물품취득비 20,000 0 20,000
○시립화장장 증축 물품구입 20,000,000원 20,000 0 20,000
시립 왕길묘지 정비 157,872 180,000 △22,128
207 연구개발비 157,872 180,000 △22,128
01 연구용역비 157,872 180,000 △22,128
○왕길조성묘지 기본계획 및 도시관리계획 수립
157,872 180,000 △22,128 경정 157,872,000원
외국인 묘지정비 및 보존방안에 대한 연구용역 47,393 50,000 △2,607
207 연구개발비 47,393 50,000 △2,607
01 연구용역비 47,393 50,000 △2,607
○외국인묘지정비 및 보존방안에 대한연구용역
47,393 50,000 △2,607 경정 47,393,000원
노인복지시설 확충 12,424,508 12,532,598 △108,090
국 2,349,799 2,299,799 50,000 시 10,074,709 10,232,799 △158,090
노인생활시설 기능보강 4,699,598 4,599,598 100,000
국 2,349,799 2,299,799 50,000 시 2,349,799 2,299,799 50,000
403 자치단체등자본이전 4,699,598 4,599,598 100,000
국 2,349,799 2,299,799 50,000 시 2,349,799 2,299,799 50,000
01 자치단체자본보조 4,699,598 4,599,598 100,000
○노인요양시설 기능보강
4,087,098 3,987,098 100,000 경정 4,087,098,000원
국 2,043,549 1,993,549 50,000 시 2,043,549 1,993,549 50,000
노인주거 및 여가시설 확충 3,424,910 3,633,000 △208,090
401 시설비및부대비 3,424,910 3,633,000 △208,090
01 시설비 3,324,910 3,533,000 △208,090
○노인종합문화회관 건립
3,324,910 3,533,000 △208,090 경정 3,324,910,000원
인천 가족공원운영 4,743,357 4,821,000 △77,643
인천 가족공원 위탁운영 대행사업비 4,721,000 4,791,000 △70,000
403 자치단체등자본이전 4,721,000 4,791,000 △70,000
정책: 맞춤형 노인복지
단위: 인천 가족공원운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 공기관등에대한대행사업비 4,721,000 4,791,000 △70,000
○가족공원장묘문화센터 대행사업
4,721,000 4,791,000 △70,000 경정 4,721,000,000원
인천가족공원 산림청 토지 임대료 22,357 30,000 △7,643
201 일반운영비 22,357 30,000 △7,643
01 사무관리비 22,357 30,000 △7,643
○인천가족공원산림청토지임대료
22,357 30,000 △7,643 경정 22,357,000원
노인복지지원 74,914 100,000 △25,086
노인마을형 실버농장 운영 3,450 0 3,450
201 일반운영비 3,450 0 3,450
01 사무관리비 3,000 0 3,000
○노인마을형 실버농장 운영 3,000,000원 3,000 0 3,000
02 공공운영비 450 0 450
○노인마을형 실버농장 운영 450,000원 450 0 450
노인마을형 실버농장 조성 71,464 100,000 △28,536
401 시설비및부대비 71,464 100,000 △28,536
01 시설비 71,464 100,000 △28,536
○노인마을형 실버농장 조성비
71,464 100,000 △28,536 경정 71,463,300원
행정운영경비 46,372 51,597 △5,225
인력운영비(노인정책과) 3,780 4,200 △420
인력운영비(노인정책과) 3,780 4,200 △420
203 업무추진비 3,780 4,200 △420
04 부서운영업무추진비 3,780 4,200 △420
○부서운영업무추진비 경정 3,780,000원 3,780 4,200 △420
기본경비(노인정책과) 42,592 47,397 △4,805
부서운영비(노인정책과) 42,592 47,397 △4,805
201 일반운영비 28,880 32,089 △3,209
01 사무관리비 28,880 32,089 △3,209
○기본업무수행 수용비 경정 18,539,000원 18,539 21,748 △3,209
202 여비 13,327 14,808 △1,481
01 국내여비 13,327 14,808 △1,481
○기본업무수행 여비 경정 13,327,000원 13,327 14,808 △1,481
405 자산취득비 385 500 △115
01 자산및물품취득비 385 500 △115
○디지털 카메라 구입 경정 385,000원 385 500 △115
재무활동(노인정책과) 2,555,700 2,698,500 △142,800
정책: 재무활동(노인정책과)
단위: 보전지출 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
보전지출 2,555,700 2,698,500 △142,800
차입금이자상환 2,555,700 2,698,500 △142,800
311 차입금이자상환 2,555,700 2,698,500 △142,800
04 중앙정부차입금이자상환 2,555,700 2,698,500 △142,800
○공공자금관리기금 2,555,700 2,698,500 △142,800 ㅇ인천가족공원 조성사업
1,952,700 2,095,500 △142,800 경정 1,952,700,000원