부서: 교통관리과 정책: 선진교통문화정착
단위: 공영주차장 확충(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
교통관리과 21,745,500 21,805,500 △60,000
균 2,678,000 2,678,000 0
시 19,067,500 19,127,500 △60,000
선진교통문화정착 21,745,500 21,805,500 △60,000
균 2,678,000 2,678,000 0
시 19,067,500 19,127,500 △60,000
공영주차장 확충(원도심활성화특별회계) 21,745,500 21,805,500 △60,000
균 2,678,000 2,678,000 0
시 19,067,500 19,127,500 △60,000
공영주차장 건설(보조사업) 16,696,000 16,756,000 △60,000 403자치단체등자본이전 16,696,000 16,756,000 △60,000 01자치단체자본보조 16,696,000 16,756,000 △60,000
○원+투 공영주차장 경정 60,000,000원 60,000 120,000 △60,000
부서: 재생정책과
정책: 구도심 재생사업 추진
단위: 도시재생사업 추진(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재생정책과 36,823,190 36,707,579 115,611
국 247,000 247,000 0
균 23,010,500 22,910,500 100,000
시 13,565,690 13,550,079 15,611
구도심 재생사업 추진 36,820,621 36,670,621 150,000
국 247,000 247,000 0
균 23,010,500 22,910,500 100,000
시 13,563,121 13,513,121 50,000
도시재생사업 추진(원도심활성화특별회계) 6,625,621 6,475,621 150,000
국 247,000 247,000 0
균 1,889,500 1,789,500 100,000
시 4,489,121 4,439,121 50,000
소규모 재생사업(공동체 거점공간<가재울 주민발전소
> 조성을 통한 지역공동체 활성화)
150,000 0 150,000
균 100,000 0 100,000
시 50,000 0 50,000
403자치단체등자본이전 150,000 0 150,000
균 100,000 0 100,000
시 50,000 0 50,000
01자치단체자본보조 150,000 0 150,000
○소규모 재생사업(공동체 거점공간<가재울 주 민발전소> 조성을 통한 지역공동체 활성화
150,000 0 150,000
150,000,000원
균 100,000 0 100,000
시 50,000 0 50,000
재무활동(재생정책과) 2,569 36,958 △34,389
내부거래지출(원도심활성화특별회계) 2,569 36,958 △34,389 시도지역개발기금 예수금 원리금상환 2,569 36,958 △34,389
705예수금원리금상환 2,569 36,958 △34,389
04시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환 2,569 36,958 △34,389
○도시재생뉴딜(5개)사업 지역개발기금 이자상
환 경정 2,500,000,000원*2.5%*(15/365) 2,569 36,958 △34,389
부서: 재생콘텐츠과
정책: 원도심 재생사업 추진
단위: 도시균형발전사업 추진(원도심활성화특별회계)(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
재생콘텐츠과 15,125,097 7,325,097 7,800,000
균 11,453,000 3,453,000 8,000,000
시 3,672,097 3,872,097 △200,000
원도심 재생사업 추진 15,125,097 7,325,097 7,800,000
균 11,453,000 3,453,000 8,000,000
시 3,672,097 3,872,097 △200,000
도시균형발전사업 추진(원도심활성화특별회계)(원도심 활성화특별회계)
15,125,097 7,325,097 7,800,000
균 11,453,000 3,453,000 8,000,000
시 3,672,097 3,872,097 △200,000
경제기반형 도시재생(인천 개항창조도시 재생사업-자 체)
219,097 419,097 △200,000
207연구개발비 0 200,000 △200,000
01연구용역비 0 200,000 △200,000
○원도심 스마트시티 시범사업 경정 0원 0 200,000 △200,000 경제기반형 도시재생(인천 개항창조도시 재생사업-직
접)
14,906,000 6,906,000 8,000,000
균 11,453,000 3,453,000 8,000,000
시 3,453,000 3,453,000 0
401시설비및부대비 13,916,000 5,916,000 8,000,000
균 10,958,000 2,958,000 8,000,000
시 2,958,000 2,958,000 0
01시설비 13,216,000 5,216,000 8,000,000
○상상플랫폼 조성사업 시설비
13,216,000 5,216,000 8,000,000
경정 13,216,000,000원
균 10,608,000 2,608,000 8,000,000
시 2,608,000 2,608,000 0
부서: 주거재생과
정책: 도시 및 주거환경정비
단위: 도시 및 주거환경정비 추진(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
주거재생과 7,236,138 7,266,105 △29,967
균 1,356,000 1,356,000 0
시 5,880,138 5,910,105 △29,967
도시 및 주거환경정비 4,936,138 4,966,105 △29,967
균 1,356,000 1,356,000 0
시 3,580,138 3,610,105 △29,967
도시 및 주거환경정비 추진(원도심활성화특별회계) 4,936,138 4,966,105 △29,967
균 1,356,000 1,356,000 0
시 3,580,138 3,610,105 △29,967
동인천 르네상스 프로젝트 추진 180,138 210,105 △29,967
308자치단체등이전 180,138 210,105 △29,967
10공기관등에대한경상적위탁사업비 180,138 210,105 △29,967
○동인천 르네상스 프로젝트 사업화 방안및 사
업타당성 용역비 부담금 경정 180,138,000원 180,138 210,105 △29,967
부서: 도로과 정책: 도로망 확충
단위: 원도심 도로망 확충(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도로과 35,764,681 61,807,781 △26,043,100
도로망 확충 35,684,900 61,728,000 △26,043,100 원도심 도로망 확충(원도심활성화특별회계) 35,684,900 61,728,000 △26,043,100 검단산업단지~검단IC간 도로개설 19,197,900 26,084,000 △6,886,100 401시설비및부대비 19,197,900 26,084,000 △6,886,100
01시설비 18,577,900 25,464,000 △6,886,100
○보상비 경정 13,577,900,000원 13,577,900 20,464,000 △6,886,100
검단산업단지~검단우회도로간 도로확장 4,122,000 12,470,000 △8,348,000 401시설비및부대비 4,122,000 12,470,000 △8,348,000
01시설비 3,972,000 12,315,000 △8,343,000
○보상비 경정 3,972,000,000원 3,972,000 12,315,000 △8,343,000
03시설부대비 0 5,000 △5,000
○시설부대비 경정 0원 0 5,000 △5,000
봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설 2,876,000 13,685,000 △10,809,000 401시설비및부대비 2,876,000 13,685,000 △10,809,000
01시설비 2,466,000 12,947,000 △10,481,000
○보상비 0 36,000 △36,000
○공사비 2,466,000 12,911,000 △10,445,000
경정 0원 경정 2,466,000,000원
02감리비 400,000 704,000 △304,000
○감리비 경정 400,000,000원 400,000 704,000 △304,000
03시설부대비 10,000 34,000 △24,000
○시설부대비 경정 10,000,000원 10,000 34,000 △24,000
부서: 도시경관과
정책: 명품도시 지향 도시경관 형성
단위: 공공디자인 조성(원도심활성화특별회계) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
도시경관과 2,184,365 2,232,350 △47,985
명품도시 지향 도시경관 형성 2,184,365 2,232,350 △47,985 공공디자인 조성(원도심활성화특별회계) 2,184,365 2,232,350 △47,985 색채디자인 및 컬러링 사업 967,936 1,000,000 △32,064 401시설비및부대비 967,936 1,000,000 △32,064
01시설비 964,936 997,000 △32,064
○색채디자인 컬러링 사업 경정 964,936,000원 964,936 997,000 △32,064
표준디자인 개발 191,429 207,350 △15,921
401시설비및부대비 184,079 200,000 △15,921
01시설비 183,579 199,500 △15,921
○표준디자인 6차 개발 91,540 99,500 △7,960
○지하철 환경개선 표준디자인 사업
92,039 100,000 △7,961
경정 91,540,000원
경정 92,039,000원