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세 출 예 산 사 업 명 세 서

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Academic year: 2024

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(1)

부서: 교통관리과 정책: 선진교통문화정착

단위: 공영주차장 확충(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

교통관리과 21,745,500 21,805,50060,000

2,678,000 2,678,000 0

19,067,500 19,127,50060,000

선진교통문화정착 21,745,500 21,805,50060,000

2,678,000 2,678,000 0

19,067,500 19,127,50060,000

공영주차장 확충(원도심활성화특별회계) 21,745,500 21,805,50060,000

2,678,000 2,678,000 0

19,067,500 19,127,50060,000

공영주차장 건설(보조사업) 16,696,000 16,756,00060,000 403자치단체등자본이전 16,696,000 16,756,00060,000 01자치단체자본보조 16,696,000 16,756,00060,000

○원+투 공영주차장 경정 60,000,00060,000 120,00060,000

(2)

부서: 재생정책과

정책: 구도심 재생사업 추진

단위: 도시재생사업 추진(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

재생정책과 36,823,190 36,707,579 115,611

247,000 247,000 0

23,010,500 22,910,500 100,000

13,565,690 13,550,079 15,611

구도심 재생사업 추진 36,820,621 36,670,621 150,000

247,000 247,000 0

23,010,500 22,910,500 100,000

13,563,121 13,513,121 50,000

도시재생사업 추진(원도심활성화특별회계) 6,625,621 6,475,621 150,000

247,000 247,000 0

1,889,500 1,789,500 100,000

4,489,121 4,439,121 50,000

소규모 재생사업(공동체 거점공간<가재울 주민발전소

> 조성을 통한 지역공동체 활성화)

150,000 0 150,000

100,000 0 100,000

50,000 0 50,000

403자치단체등자본이전 150,000 0 150,000

100,000 0 100,000

50,000 0 50,000

01자치단체자본보조 150,000 0 150,000

○소규모 재생사업(공동체 거점공간<가재울 주 민발전소> 조성을 통한 지역공동체 활성화

150,000 0 150,000

150,000,000

100,000 0 100,000

50,000 0 50,000

재무활동(재생정책과) 2,569 36,95834,389

내부거래지출(원도심활성화특별회계) 2,569 36,95834,389 시도지역개발기금 예수금 원리금상환 2,569 36,95834,389

705예수금원리금상환 2,569 36,95834,389

04시ㆍ도지역개발기금예수금이자상환 2,569 36,95834,389

○도시재생뉴딜(5)사업 지역개발기금 이자상

환 경정 2,500,000,000*2.5%*(15/365) 2,569 36,95834,389

(3)

부서: 재생콘텐츠과

정책: 원도심 재생사업 추진

단위: 도시균형발전사업 추진(원도심활성화특별회계)(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

재생콘텐츠과 15,125,097 7,325,097 7,800,000

11,453,000 3,453,000 8,000,000

3,672,097 3,872,097200,000

원도심 재생사업 추진 15,125,097 7,325,097 7,800,000

11,453,000 3,453,000 8,000,000

3,672,097 3,872,097200,000

도시균형발전사업 추진(원도심활성화특별회계)(원도심 활성화특별회계)

15,125,097 7,325,097 7,800,000

11,453,000 3,453,000 8,000,000

3,672,097 3,872,097200,000

경제기반형 도시재생(인천 개항창조도시 재생사업-자 체)

219,097 419,097200,000

207연구개발비 0 200,000200,000

01연구용역비 0 200,000200,000

○원도심 스마트시티 시범사업 경정 00 200,000200,000 경제기반형 도시재생(인천 개항창조도시 재생사업-

)

14,906,000 6,906,000 8,000,000

11,453,000 3,453,000 8,000,000

3,453,000 3,453,000 0

401시설비및부대비 13,916,000 5,916,000 8,000,000

10,958,000 2,958,000 8,000,000

2,958,000 2,958,000 0

01시설비 13,216,000 5,216,000 8,000,000

○상상플랫폼 조성사업 시설비

13,216,000 5,216,000 8,000,000

경정 13,216,000,000

10,608,000 2,608,000 8,000,000

2,608,000 2,608,000 0

(4)

부서: 주거재생과

정책: 도시 및 주거환경정비

단위: 도시 및 주거환경정비 추진(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

주거재생과 7,236,138 7,266,10529,967

1,356,000 1,356,000 0

5,880,138 5,910,10529,967

도시 및 주거환경정비 4,936,138 4,966,10529,967

1,356,000 1,356,000 0

3,580,138 3,610,10529,967

도시 및 주거환경정비 추진(원도심활성화특별회계) 4,936,138 4,966,10529,967

1,356,000 1,356,000 0

3,580,138 3,610,10529,967

동인천 르네상스 프로젝트 추진 180,138 210,10529,967

308자치단체등이전 180,138 210,10529,967

10공기관등에대한경상적위탁사업비 180,138 210,10529,967

○동인천 르네상스 프로젝트 사업화 방안및 사

업타당성 용역비 부담금 경정 180,138,000180,138 210,10529,967

(5)

부서: 도로과 정책: 도로망 확충

단위: 원도심 도로망 확충(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도로과 35,764,681 61,807,78126,043,100

도로망 확충 35,684,900 61,728,00026,043,100 원도심 도로망 확충(원도심활성화특별회계) 35,684,900 61,728,00026,043,100 검단산업단지~검단IC간 도로개설 19,197,900 26,084,0006,886,100 401시설비및부대비 19,197,900 26,084,0006,886,100

01시설비 18,577,900 25,464,0006,886,100

○보상비 경정 13,577,900,00013,577,900 20,464,0006,886,100

검단산업단지~검단우회도로간 도로확장 4,122,000 12,470,0008,348,000 401시설비및부대비 4,122,000 12,470,0008,348,000

01시설비 3,972,000 12,315,0008,343,000

○보상비 경정 3,972,000,0003,972,000 12,315,0008,343,000

03시설부대비 0 5,0005,000

○시설부대비 경정 00 5,0005,000

봉수대길 왕길사거리 지하차도 건설 2,876,000 13,685,00010,809,000 401시설비및부대비 2,876,000 13,685,00010,809,000

01시설비 2,466,000 12,947,00010,481,000

○보상비 0 36,00036,000

○공사비 2,466,000 12,911,00010,445,000

경정 0원 경정 2,466,000,000

02감리비 400,000 704,000304,000

○감리비 경정 400,000,000400,000 704,000304,000

03시설부대비 10,000 34,00024,000

○시설부대비 경정 10,000,00010,000 34,00024,000

(6)

부서: 도시경관과

정책: 명품도시 지향 도시경관 형성

단위: 공공디자인 조성(원도심활성화특별회계) (단위:천원)

부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감

도시경관과 2,184,365 2,232,35047,985

명품도시 지향 도시경관 형성 2,184,365 2,232,35047,985 공공디자인 조성(원도심활성화특별회계) 2,184,365 2,232,35047,985 색채디자인 및 컬러링 사업 967,936 1,000,00032,064 401시설비및부대비 967,936 1,000,00032,064

01시설비 964,936 997,00032,064

○색채디자인 컬러링 사업 경정 964,936,000964,936 997,00032,064

표준디자인 개발 191,429 207,35015,921

401시설비및부대비 184,079 200,00015,921

01시설비 183,579 199,50015,921

○표준디자인 6차 개발 91,540 99,5007,960

○지하철 환경개선 표준디자인 사업

92,039 100,0007,961

경정 91,540,000

경정 92,039,000

Referensi