2012년도 추경 1 회 일반회계 관광진흥과 ~ 관광진흥과 부서: 관광진흥과
정책: 명품관광도시육성
단위: 관광산업의 국제경쟁력 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
관광진흥과 10,217,486 12,422,320 △2,204,834
광 500,000 1,865,000 △1,365,000 기 2,073,900 2,263,000 △189,100 시 7,643,586 8,294,320 △650,734
명품관광도시육성 10,177,287 12,380,460 △2,203,173
광 500,000 1,865,000 △1,365,000 기 2,073,900 2,263,000 △189,100 시 7,603,387 8,252,460 △649,073
관광산업의 국제경쟁력 제고 1,092,208 1,116,760 △24,552
기 77,500 40,000 37,500 시 1,014,708 1,076,760 △62,052
관광교류 촉진 및 협력체계 구축 640,860 665,200 △24,340
201 일반운영비 15,200 19,000 △3,800
01 사무관리비 15,200 19,000 △3,800
○관광진흥위원회 회의참석 수당
2,300 4,500 △2,200 ○TPO관련 해외공동사업 9,900 11,500 △1,600
경정 2,300,000원 경정 9,900,000원
203 업무추진비 2,160 2,700 △540
03 시책추진업무추진비 2,160 2,700 △540
○관광사업추진 경정 2,160,000원 2,160 2,700 △540
307 민간이전 0 50,000 △50,000
02 민간경상보조 0 50,000 △50,000
○요코하마 등 자매 우호도시간 관광교류
0 50,000 △50,000 경정 0원
403 자치단체등자본이전 620,000 590,000 30,000
02 공기관등에대한대행사업비 620,000 590,000 30,000
○요코하마 등 자매 우호도시간 관광교류
30,000 0 30,000 30,000,000원
관광홍보 마케팅 강화 373,848 411,560 △37,712
202 여비 4,448 5,560 △1,112
01 국내여비 4,448 5,560 △1,112
○관광홍보전 참가 및 자료수집
4,448 5,560 △1,112 경정 4,448,000원
307 민간이전 369,400 406,000 △36,600
02 민간경상보조 329,400 366,000 △36,600
○인천관광사진 공모전 70,000 80,000 △10,000 ○2012 인천 세계의상 페스티벌
73,400 100,000 △26,600 경정 70,000,000원
경정 73,400,000원
시내순환관광업(시티투어) 지원사업 50,000 40,000 10,000
기 50,000 40,000 10,000
201 일반운영비 50,000 40,000 10,000
기 50,000 40,000 10,000
정책: 명품관광도시육성
단위: 관광산업의 국제경쟁력 제고 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사무관리비 50,000 40,000 10,000
○시티투어 홍보 지원 경정 50,000,000원 50,000 40,000 10,000 기 50,000 40,000 10,000
전통한옥 체험숙박시설 운영지원 27,500 0 27,500
기 27,500 0 27,500
308 자치단체등이전 27,500 0 27,500
기 27,500 0 27,500
01 자치단체경상보조금 27,500 0 27,500
○전통한옥 체험숙박시설 운영지원
27,500 0 27,500 27,500,000원
기 27,500 0 27,500
고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 4,511,679 4,139,700 371,979
기 1,196,400 823,000 373,400 시 3,315,279 3,316,700 △1,421
관광안내 서비스 제고 1,313,000 1,475,000 △162,000
기 63,000 105,000 △42,000 시 1,250,000 1,370,000 △120,000
201 일반운영비 236,000 300,000 △64,000
기 16,000 20,000 △4,000 시 220,000 280,000 △60,000
01 사무관리비 236,000 300,000 △64,000
○관광자원 인터넷 홍보 90,000 100,000 △10,000 ○관광홍보 동영상 제작 0 50,000 △50,000 ○관광홍보물 제작 96,000 100,000 △4,000
경정 90,000,000원 경정 0원 경정 96,000,000원
기 16,000 20,000 △4,000
시 80,000 80,000 0
307 민간이전 1,030,000 1,060,000 △30,000
05 민간위탁금 1,030,000 1,060,000 △30,000
○관광안내소 운영지원 경정 1,030,000,000원 1,030,000 1,060,000 △30,000
308 자치단체등이전 10,000 45,000 △35,000
기 10,000 45,000 △35,000
01 자치단체경상보조금 10,000 45,000 △35,000
○관광홍보물 제작지원 경정 10,000,000원 10,000 45,000 △35,000 기 10,000 45,000 △35,000
401 시설비및부대비 0 30,000 △30,000
01 시설비 0 30,000 △30,000
○관광안내표지판 설치 및 정비 경정 0원 0 30,000 △30,000
403 자치단체등자본이전 37,000 40,000 △3,000
기 37,000 40,000 △3,000
01 자치단체자본보조 37,000 40,000 △3,000
○관광안내표지판 설치 및 정비지원
37,000 40,000 △3,000 경정 37,000,000원
기 37,000 40,000 △3,000
정책: 명품관광도시육성
단위: 고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
관광상품 개발 육성 355,860 395,700 △39,840
201 일반운영비 2,160 2,700 △540
01 사무관리비 2,160 2,700 △540
○관광특구사업 평가단 참석수당
2,160 2,700 △540 경정 2,160,000원
307 민간이전 353,700 393,000 △39,300
02 민간경상보조 353,700 393,000 △39,300
○시티투어 운영 253,000 276,000 △23,000 ○전국수학여행·현장체험학습 담당교원 팸투어
73,700 90,000 △16,300 경정 253,000,000원
경정 73,700,000원
문화관광해설사 운영 지원(도심권) 248,000 280,000 △32,000
기 124,000 156,000 △32,000
시 124,000 124,000 0
307 민간이전 248,000 280,000 △32,000
기 124,000 156,000 △32,000
시 124,000 124,000 0
05 민간위탁금 248,000 280,000 △32,000
○문화관광해설사 운영(도심권)
248,000 280,000 △32,000 경정 248,000,000원
기 124,000 156,000 △32,000
시 124,000 124,000 0
문화관광해설사 운영 지원(강화.옹진권) 398,800 368,000 30,800
기 199,400 196,500 2,900 시 199,400 171,500 27,900
308 자치단체등이전 398,800 368,000 30,800
기 199,400 196,500 2,900 시 199,400 171,500 27,900
01 자치단체경상보조금 398,800 368,000 30,800
○문화관광해설사 운영 지원(강화.옹진권)
398,800 368,000 30,800 경정 398,800,000원
기 199,400 196,500 2,900 시 199,400 171,500 27,900
관광기념품 공모전 지원 60,000 36,000 24,000
기 30,000 18,000 12,000 시 30,000 18,000 12,000
307 민간이전 60,000 36,000 24,000
기 30,000 18,000 12,000 시 30,000 18,000 12,000
02 민간경상보조 60,000 36,000 24,000
○관광기념품 공모전 개최 경정 60,000,000원 60,000 36,000 24,000 기 30,000 18,000 12,000 시 30,000 18,000 12,000
우수문화관광해설사 선진지견학 0 32,000 △32,000
기 0 17,500 △17,500 시 0 14,500 △14,500
정책: 명품관광도시육성
단위: 고품격 관광정보 제공 및 프로그램 운영 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
301 일반보상금 0 32,000 △32,000
기 0 17,500 △17,500 시 0 14,500 △14,500
10 행사실비보상금 0 32,000 △32,000
○우수 문화관광해설사 선진지 견학 경정 0원 0 32,000 △32,000 기 0 17,500 △17,500 시 0 14,500 △14,500
관광편익증진사업 107,019 159,000 △51,981
201 일반운영비 77,019 99,000 △21,981
01 사무관리비 36,000 45,000 △9,000
○관광자원 전수조사 및 콘텐츠 구축
36,000 45,000 △9,000 경정 36,000,000원
02 공공운영비 41,019 54,000 △12,981
○관광포털 홈페이지 유지보수
41,019 54,000 △12,981 경정 41,019,000원
307 민간이전 30,000 60,000 △30,000
02 민간경상보조 30,000 60,000 △30,000
○u-Tourpia 서비스 운영 경정 30,000,000원 30,000 60,000 △30,000
여행바우처 사업지원 360,000 400,000 △40,000
기 280,000 280,000 0
시 80,000 120,000 △40,000
308 자치단체등이전 360,000 400,000 △40,000
기 280,000 280,000 0
시 80,000 120,000 △40,000
01 자치단체경상보조금 360,000 400,000 △40,000
○ 여행바우처 사업 지원 경정 360,000,000원 360,000 400,000 △40,000
기 280,000 280,000 0
시 80,000 120,000 △40,000
도시관광 활성화 675,000 0 675,000
기 450,000 0 450,000
시 225,000 0 225,000
308 자치단체등이전 675,000 0 675,000
기 450,000 0 450,000
시 225,000 0 225,000
01 자치단체경상보조금 675,000 0 675,000
○인천 근대역사문화 회랑 사업 675,000,000원 675,000 0 675,000
기 450,000 0 450,000
시 225,000 0 225,000
관광인프라 구축 1,950,000 4,265,000 △2,315,000
광 500,000 1,840,000 △1,340,000 기 800,000 1,000,000 △200,000 시 650,000 1,425,000 △775,000
국토 끝섬 관광자원화 0 1,500,000 △1,500,000
기 0 1,000,000 △1,000,000
정책: 명품관광도시육성
단위: 관광인프라 구축 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
시 0 500,000 △500,000
403 자치단체등자본이전 0 1,500,000 △1,500,000
기 0 1,000,000 △1,000,000 시 0 500,000 △500,000
01 자치단체자본보조 0 1,500,000 △1,500,000
○국토 끝 섬 관광자원화 경정 0원 0 1,500,000 △1,500,000 기 0 1,000,000 △1,000,000 시 0 500,000 △500,000
한겨레 얼 체험공원 사업 0 2,015,000 △2,015,000
광 0 1,340,000 △1,340,000 시 0 675,000 △675,000
403 자치단체등자본이전 0 2,015,000 △2,015,000
광 0 1,340,000 △1,340,000 시 0 675,000 △675,000
01 자치단체자본보조 0 2,015,000 △2,015,000
○한겨레 얼 체험공원사업 경정 0원 0 2,015,000 △2,015,000 광 0 1,340,000 △1,340,000 시 0 675,000 △675,000
관광특구 활성화사업 1,200,000 0 1,200,000
기 800,000 0 800,000
시 400,000 0 400,000
308 자치단체등이전 300,000 0 300,000
기 200,000 0 200,000
시 100,000 0 100,000
01 자치단체경상보조금 300,000 0 300,000
○월미관광특구 활성화사업 300,000,000원 300,000 0 300,000
기 200,000 0 200,000
시 100,000 0 100,000
403 자치단체등자본이전 900,000 0 900,000
기 600,000 0 600,000
시 300,000 0 300,000
01 자치단체자본보조 900,000 0 900,000
○월미관광특구 활성화 사업 900,000,000원 900,000 0 900,000
기 600,000 0 600,000
시 300,000 0 300,000
전략적 관광마케팅 활성화 2,623,400 2,859,000 △235,600
광 0 25,000 △25,000 기 0 400,000 △400,000 시 2,623,400 2,434,000 189,400
국내외 관광상품 개발운영 494,400 548,000 △53,600
203 업무추진비 14,400 18,000 △3,600
03 시책추진업무추진비 14,400 18,000 △3,600
○관광진흥 및 홍보 추진 경정 14,400,000원 14,400 18,000 △3,600
403 자치단체등자본이전 385,000 435,000 △50,000
정책: 명품관광도시육성
단위: 전략적 관광마케팅 활성화 (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
02 공기관등에대한대행사업비 385,000 435,000 △50,000
○인천대교 연계 관광활성화 경정 0원 0 50,000 △50,000
해외관광 마케팅 571,000 601,000 △30,000
403 자치단체등자본이전 506,000 536,000 △30,000
02 공기관등에대한대행사업비 506,000 536,000 △30,000
○국제공항 외국인 환승객 유치
70,000 100,000 △30,000 경정 70,000,000원
관광자원연계 콘텐츠 개발 1,558,000 1,660,000 △102,000
기 0 400,000 △400,000 시 1,558,000 1,260,000 298,000
307 민간이전 230,000 150,000 80,000
02 민간경상보조 230,000 150,000 80,000
○자유공원 토요상설공연 100,000 150,000 △50,000 ○오리엔티어링대회 인천알리기 대행진
130,000 0 130,000 경정 100,000,000원
130,000,000원
403 자치단체등자본이전 1,328,000 1,510,000 △182,000
기 0 400,000 △400,000 시 1,328,000 1,110,000 218,000
02 공기관등에대한대행사업비 1,328,000 1,510,000 △182,000
○한류관광마케팅 콘서트(2011년도 특별교부세
포함) 경정 500,000,000원 500,000 800,000 △300,000 기 0 400,000 △400,000 시 500,000 400,000 100,000 ○인천 중국주간행사(2011년도 특별교부세 포함
) 598,000 530,000 68,000 ○오리엔티어링대회 인천알리기 대행진
0 130,000 △130,000 ○경인아라뱃길 관광활성화 0 20,000 △20,000 ○인천 관광레저스포츠 박람회 200,000 0 200,000
경정 598,000,000원
경정 0원 경정 0원 200,000,000원
DMZ일원 관광자원활성화 홍보 마케팅사업 0 50,000 △50,000
광 0 25,000 △25,000 시 0 25,000 △25,000
307 민간이전 0 50,000 △50,000
광 0 25,000 △25,000 시 0 25,000 △25,000
02 민간경상보조 0 50,000 △50,000
○DMZ관광자원활성화 및 홍보 마케팅 경정 0원 0 50,000 △50,000 광 0 25,000 △25,000 시 0 25,000 △25,000
행정운영경비 34,868 41,860 △6,992
기본경비(관광진흥과) 34,868 41,860 △6,992
부서운영비 34,868 41,860 △6,992
201 일반운영비 21,548 26,260 △4,712
정책: 행정운영경비
단위: 기본경비(관광진흥과) (단위:천원)
부서ㆍ정책ㆍ단위(회계)ㆍ세부사업ㆍ편성목 예산액 기정액 비교증감
01 사무관리비 18,848 23,560 △4,712
○부서운영수용비 12,448 15,560 △3,112 ○부서운영급량비 6,400 8,000 △1,600
경정 12,448,000원 경정 6,400,000원
202 여비 9,120 11,400 △2,280
01 국내여비 9,120 11,400 △2,280
○기본업무수행 여비 경정 9,120,000원 9,120 11,400 △2,280
재무활동(관광진흥과) 5,331 0 5,331
보전지출 5,331 0 5,331
반환금기타 5,331 0 5,331
802 반환금기타 5,331 0 5,331
01 국고보조금반환금 5,331 0 5,331
○2011 한류관광 마케팅 콘서트 집행잔액
2,565 0 2,565 ○2011 한류관광 마케팅 콘서트 발생이자
49 0 49 ○2011 우수관광해설사 선진지견학 집행잔액
2,000 0 2,000 ○2011 시내순환관광업(시티투어) 집행잔액
717 0 717 2,564,270원
48,770원
2,000,000원
716,800원