• Tidak ada hasil yang ditemukan

DAFTAR BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK TAHAP II (Perioden Agustus s.d Desember 2014)

No Partai Politik Besarnya Bantuan (Rp)

1. PDIP 129.312.800 2. GERINDRA 53.231.300 3. DEMOKRAT 49.105.600 4. PKS 35.601.100 5. GOLKAR 31.496.400 6. PKB 36.674.900 7. PAN 30.703.600 8. PPP 17.920.100 9. NASDEM 26.061.600 J U M L A H 410.107.400

Sumber : Badan Kesbangpol tahun 2014

Pelaksanaan program pendidikan politik masyarakat lainnya adalah kegiatan Pengamanan Tidak Langsung (Pamtaksung) pada penyelenggaraan Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden/Wakil Presiden 2014. Pengamanan dilakukan terhadap personil, tempat, dokumen dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara di TPS serta rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kelurahan, Kecamatan dan tingkat Kota.

Pelaksanaan pengamanan tersebut melibatkan secara aktif anggota Linmas sebanyak 2.210 orang yang ditempatkan di seluruh TPS, Kantor Kelurahan dan Kantor Kecamatan sebagai sekretariat Panitia Pemungutan Suara dan Panitia Pemilihan Kecamatan. Hasil yang dicapai dalam kegiatan Pamtaksung ini adalah telah terwujud keamanan dan kelancaran personil penyelenggara , dokumen, tempat dan kegiatan pemungutan dan penghitungan suara Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden sehingga tidak ditemui adanya gangguan yang menghambat proses pemungutan dan penghitungan suara.

6. Program Penelitian, Pengembangan dan Informatika

Dinamika perkembangan Organisasi Kemasyaraatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola Organisasi Kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pertumbuhan jumlah Ormas, sebaran dan jenis kegiatan Ormas dalam kehidupan demokrasi memberi konsekuensi pentingnya membangun sistem pengelolaan Ormas yang memenuhi kaidah Ormas yang sehat sebagai organisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel guna menjalankan peran, fungsi dan tanggung jawab Ormas untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa. Melalui program ini Pemerintah Kota Semarang berupaya untuk mewujudkan tata kelola tersebut dengan menyusun Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan.Pada tahun 2014 telah tersusun Sistem Informasi Organisasi Kemasyarakatan berupa data base dan dokumen pendaftaran ormas sebanyak 180 organisasi.

7. Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Bencana.

Pada prinsipnya penanggulangan bencana bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, yang pelaksanaannya secara terintegrasi meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana. Topografi wilayah Kota Semarang adalah gabungan antara dataran tinggi, perbukitan, dataran rendah dan pantai menyimpan potensi bencana antara lain banjir baik yang disebabkan oleh curah hujan atau rob air laut, tanah longsor, angin puting beliung. Sebagian besar wilayah Kota Semarang digunakan untuk area permukiman, industri dan perdagangan yang padat sehingga menyimpan juga potensi kebakaran.

Pada tahun 2014 Pemerintah Kota Semarang telah memetakan daerah rawan bencana atau potensi timbulnya bencana tersebut diatas, prosentase kelurahan yang rawan bencana sebesar 32,76% atau sebanyak 58 kelurahan dari 177 kelurahan yang ada di Kota Semarang. Untuk mengurangi dampak akibat bencana yang akan terjadi telah terbentuk 22 Kelurahan Sadar Bencana (KSB) sebagai tindak lanjut dari Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 1 tahun 2012 tentang Pedoman Umum Desa/Kelurahan TanggapBencana.

Sistem yang digunakan dalam kelurahan sadar bencana ini adalah menerapkan manajemen bencana berbasis komunitas masyarakat yaitu sebuah pendekatan yang mendorong komunitas masyarakat dalam mengelola resiko

bencana. Upaya tersebut dilaksanakan dengan melakukan inteprestasi sendiri atas ancaman dan resiko bencana yang dihadapinya, mengurangi serta memantau dan mengevaluasi kinerjanya sendiri dalam upaya pengurangan bencana. Pendekatan ini juga dilaksanakan dengan memaksimalkanpenggunaan sumberdaya lokal, termasuktenaga kerja, material dan organisasi. Praktekmanajemen bencana ini telah berhasil melibatkan kerjasama antara komunitas denganinstansi yang terkait. Komunitas masyarakat telah sadar akan risiko dan peduli untuk melakukantindakan untuk menghadapi risikonya, namun masyarakat masih memerlukan bantuantehnis, bantuan materi dan bantuan dalammembangun kemampuannya.

Untuk meningkatkan kemampuan tersebut, telah dilaksanakan pelatihan/simulasi manajemen bencana sebanyak 8 kegiatan di 8 Kelurahan Sadar Bencana. Simulasi melibatkan berbagai unsur baik dari pemerintahan maupun masyarakat, dari unsur pemerintahan selain tim rescuer yang dibentuk oleh Pemerintah Kota Semarang adalah TNI, Polri, Basarnas, Pol PP dan Linmas, Taruna Tanggap Bencana (Tagana) dan PMI. Sedangkan dari unsur masyarakat

selaku relawan tergabung dalam organisasi sosial seperti

Ubaloka,Semargana,Granat Recue, Bankom dan sebagainya. 19.4. SKPD PENYELENGGARA URUSAN

Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada Pemerintah Kota Semarang dilaksanakan oleh beberapa SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) antara lain : Badan Kesatuan Bangsa Politik Kota Semarang (Badan KesbangPol), Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Semarang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Bagian Otonomi Daerah Setda Kota Semarang.

19.5. JUMLAH PEGAWAI

Jumlah Pegawai yang menangani Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri adalah sebanyak 349 orang terdiri dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 59 orang,Badan Kesatuan Bangsa Politik sebanyak 36 orang,Satuan Polisi Pamong Praja sebanyak 248 orang dan Bagian Otonomi daerah sebanyak 6 orang

19.6. ALOKASI DAN REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja yang dialokasikan untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri pada tahun 2014 adalah sebesar Rp. 20.001.626.250,-. Adapun anggaran dan realisasi pelaksanaan urusan adalah sebagai berikut

Anggaran Program Penunjang UrusanKesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Program pelayanan administrasi perkantoran

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSEN TASE (%) SKPD: Badan Kesbangpol

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

29.960.000 9.246.741 30,86 2. Penyediaan jasa pemeliharaan dan

perizinan kendaraan dinas/operasional

7.000.000 7.000.000 100,00 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 72.294.000 60.724.000 84,00 4. Penyediaan Barang Cetak dan

Penggandaan

33.000.000 29.759.850 90,18 5. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

5.000.000 2.975.000 59,50 6. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

19.250.000 1.530.000 7,95 7. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.000.000 3.000.000 100,00 8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

20.000.000 11.718.800 58,59 9. Penyediaan Makanan dan Minuman 34.570.000 21.004.250 60,76 10. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

180.000.000 173.896.300 96,61 11. Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

17.706.000 16.344.000 92,31

JUMLAH SKPD 421.780.000 337.198.941 70,98

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

283.100.000 239.654.905 84,65 2. Penyediaan jasa kebersihan kantor 33.600.000 33.600.000 100 3. Penyediaan Alat Tulis Kantor 75.000.000 75.000.000 100 4. Penyediaan Barang Cetakan dan

Penggandaan

50.640.000 50.639.810 100 5. Penyediaan Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

11.075.000 11.075.000 100 6. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.000.000 12.000.000 100 7. Penyediaan Makanan dan Minuman 30.000.000 30.000.000 100 8. Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi ke

Luar Daerah

312.400.000 312.400.000 100 9. Penyelesaian Pengelolaan Administrasi

kepegawaian

10.000.000 10.000.000 100 10. Penyediaan jasa pengamanan obyek/

tempat vital

720.000.000 720.000.000 100 11. Belanja Jasa Penunjang Administrasi

Perkantoran

113.046.000 100.788.000 89,16 JUMLAH SKPD 1.650.861.000 1.596.957.715 96,73

2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSEN TASE (%) SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 30.000.000 16.500.000 55,00 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 22.000.000 19.500.000 88,64 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 38.900.000 34.550.000 88,82 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

270.000.000 269.999.500 100 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala perlengkapan

gedung kantor

61.900.000 35.222.500 56,90

JUMLAH SKPD 422.800.000 375.772.000 88,88

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional 775.000.000 774.783.000 99,97 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 73.010.000 72.210.000 98,90 3. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor 146.725.000 144.866.978 98,73 4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

104.613.000 104.259.000 99,66 5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

1.257.392.000 1.239.168.818 98,55 6. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan

Gedung Kantor

95.500.000 65.939.100 69,05 7. Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeulair 10.000.000 9.194.000 91,94 8. Operasional Website Satpol PP Kota

Semarang

45.500.000 45.500.000 100 9. Pengelolaan SMS Gateway Kota

Semarang

5.500.000 5.500.000 100 JUMLAH SKPD 2.512.990.000 2.461.420.896 95,20

JUMLAH PROGRAM 2.936.040.000 2.837.192.896 96,63

3. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Kegiatan yang dilaksanakan dalam program ini adalah sebagai berikut :

NO KEGIATAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) PERSEN TASE (%) SKPD: Badan Kesbangpol

1. Pembinaan Sumber Daya Aparatur 156.450.000 148.749.840 95,08 2. Perubahan Pola Kerja Pegawai Melalui

Implementasi Teknologi Informasi

300.000.000 289.656.500 96,55

JUMLAH SKPD 456.450.000 438.406.340 96,05

SKPD: Satuan Polisi Pamong Praja

1. Pembinaan Fisik Pegawai 120.000.000 118.830.000 99,03 2. Bintek Peningkatan Kemampuan PPNS 30.000.000 29.800.000 99,33 3. Bintek Penegakan Perda 30.000.000 29.700.000 99 4. Pengiriman Peningkatan Kemampuan

Khusus SDM Satpol PP

42.830.000 42.830.000 100 5. Kerjasama Peningkatan Ketertiban dan

Keamanan Kota Semarang

72.000.000 72.000.000 100

JUMLAH SKPD 294.830.000 293.160.000 99,43

JUMLAH PROGRAM 751.280.000 731.566.340 97,38

4. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan.

NO KEGIATAN ANGGARAN