• Tidak ada hasil yang ditemukan

DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG

Dalam dokumen LKPJ lkpjkukar2014 (Halaman 91-138)

a. Program dan kegiatan

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran , terdiri dari

22 kegiatan

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur,terdiri dari 69 kegiatan

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur,terdiri dari 3

kegiatan

4) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur,terdiri dari 2 kegiatan

5) ProgramPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan keuangan,terdiri dari 12 kegiatan

6) Program Pembangunan Jalan dan Jembatan 43 kegiatan

7) Program Program Pengembangan Data/ Informasi terdiri

dari 1 kegiatan

8) Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan

Persampahan,terdiri dari 39kegiatan

9) Program Pengembangan Perumahan terdiri dari 11

kegiatan

10)Program Perencanaan Tata Ruang terdiri dari 12 kegiatan

11)Program Lingkungan Sehat Perumahan terdiri dari 1

kegiatan

12)Program Pemanfaatan Ruang terdiri dari 1 kegiatan

13)Program Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-Gorong

terdiri dari 3 kegiatan

14)Program Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan

dan Pemanfaatan Tanah terdiri dari 1 kegiatan

15)Program Pengelolaan Kekayaan Budaya terdiri dari 2

kegiatan

16)Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun

terdiri dari 39 kegiatan

17)Program Pendidikan Menengah terdiri dari 20 kegiatan

18)Program Rehabilitasi / Pemeliharaan Jalan dan Jembatan

terdiri dari 29 kegiatan

19)Program Pengelolaan Areal Pemakaman terdiri dari 18

kegiatan

20)Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga

terdiri dari 5 kegiatan

21)Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) terdiri

dari 20 kegiatan

22)Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit/Rumah Sakit Jiwa/Rumah Sakit Paru-Paru/ Rumah Sakit Mata terdiri dari 1 kegiatan

23)Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum

                 

24)Program Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat

Tumbuh terdiri dari 9 kegiatan

25)Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan terdiri dari

9 kegiatan

b. Realisasi Pelaksanaan Program dan kegiatan

Program Pelayanan Administrasi perkantor

1. Penyediaan Jasa Surat menyurat, dengan target sebanyak

4.920 lembar, Dana yang digunakan sebesar Rp.25.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89,37 %

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik,

dengan target 48 /bh/unit/12 bulan ,dana yang digunakan Rp. 858.000.000 dan realisasi 66,48 %

3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional dengan target sebanyak 98 unit , Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 9,90 %

4. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan, dengan target 12

bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.3.958.639.000 dan realisasi sampai saat ini 87,15 %

5. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dengan target 1

paket Dana yang digunakan sebesar Rp.220.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70,27 %

6. Penyediaan Alat Tulis Kantor,dengan target sebanyak 1

paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.640.343,250 dan realisasi sampai saat ini 100 %

7. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan, dengan

target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.236.636.250 dan realisasi sampai saat ini 100 %

8. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor, dengan target sebanyak 1 paket, Dana yang digunakan sebesar Rp.228.500.000 dan realisasi sampai saat ini 99,35 %

9. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, dengan target

sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87,40 %

10.Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

Undangan ,dengan target sebanyak 48 unit, Dana yang digunakan sebesar Rp.104.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99,14 %

11.Penyediaan Bahan Logistik Kantor dengan target sebanyak

7348 buah/botol/kotak Dana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88,64 %

12.Penyediaan Makanan dan Minuman, dengan target

sebanyak 7104 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.560.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85,05 %

13.Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah,

dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.548.827.360 dan realisasi sampai saat ini 88,17 %

                 

14.Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Non PNS dengan

target sebanyak 12 bulan Dana yang digunakan sebesar Rp.23.554.261.160 dan realisasi sampai saat ini 99,31 %

15.Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi dalam daerah

dengan target sebanyak 1 paket Dana yang digunakan sebesar Rp.639.072.640 dan realisasi sampai saat ini 69.76 %

16.Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Non

PNS dengan target sebanyak 250 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 60.18 %

17.Penyediaan perlengkapan kegiatan Hari- hari tertentu

dengan target sebanyak 800 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 67.07%

18.Pemeliharaan Jaringan dengan target sebanyak 1 unit

Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0 %

19.Pemberian Tambahan Penghasilan Perbaikan untuk

Pasukan Kuning dengan target sebanyak 775 Orang Dana yang digunakan sebesar Rp.800.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91%

20.Pengadaan Jaringan dengan target sebanyak 1Paket

Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.62%

21.Pengadaan Alat-alat Kelengkapan Taksasi,dengan target

sebanyak 1Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.52.901.500 dan realisasi sampai saat ini 98.14%

22.Pembuatan Data Base Kepegawaian, dengan target

sebanyak 1 Paket Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.94%

Program peningkat an sarana dan prasarana Aparatur

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor,dengan target

sebanyak 26 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.988.594.273 dan realisasi sampai saat ini 96.78%%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor dengan

target sebanyak 0 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.22%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

dengan target sebanyak 288 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.15%

4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor

dengan target sebanyak 322 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.341.250.000 dan realisasi sampai saat ini 0%

5. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN SUKARAME dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.867.416.125 dan realisasi sampai saat ini 96.78%

6. PEMBANGUNAN KANTOR LURAH TIMBAU dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.3.550.517.026 dan realisasi sampai saat ini 88.01%

                 

7. PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN LOA TEBU dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.488.708.500 dan realisasi sampai saat ini 87.03%

8. PEMBANGUNAN GEDUNG SERBA GUNA LAMIN TELIHAN

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.318.000.126 dan realisasi sampai saat ini 68.75%

9. PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

Marang Kayu, Kantor Camar Terpadu dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 49.27%

10.PENAMBAHAN RUANG KANTOR KECAMATAN KENOHAN

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.486.093 dan realisasi sampai saat ini 89.13%

11.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

Kantor Camat Terpadu) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.926.631.000 dan realisasi sampai saat ini 98.87%

12.REHABILITASI RUMAH DINAS CAMAT KENOHAN dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.20.000.000 dan realisasi sampai saat ini 57.49%

13.PEMBANGUNAN PASAR DESA SALO PALAI dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.18%

14.LANJUTAN PEMBANGUNAN LAPANGAN SEPAK BOLA MUARA

BADAK HULU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.724.551.408 dan realisasi sampai saat ini 73.17%

15.PEMBANGUNAN KANTOR DESA MUHURAN KOTA BANGUN

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.335.039.00 dan realisasi sampai saat ini 83.89%

16.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

(Kamp.Lama) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.36%

17.PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUMBER SARI dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.337.173.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65%

18.PEMBANGUNAN KANTOR DESA DONDANG dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.31%

19.PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEBULU ULU dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78%

20.PEMBANGUNAN KANTOR DESA SEGIHAN dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.94%

21.PEMBANGUNAN KANTOR LURAH SALOK API DARAT dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.84%

                 

22.PEMBANGUNAN KANTOR DESA SUKA MAJU dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.10%

23.PEMBANGUNAN KANTOR DESA SAMBOJA KUALA dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.86%

24.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

(Desa Gas Alam) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.2.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.01%

25.PEMBANGUNAN KANTOR DESA MANUNGGAL DAYA dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.56%

26.PEMBANGUNAN KANTOR KELURAHAN MANGKURAWANG

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0%

27.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (

Gedung BPD, LSM, PKK Desa Sepakat ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.01%

28.Pembangunan Gedung BPU Kel. Pendingin dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 70.90%

29.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (

Pembangunan Kantor Camat Terpadu ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0%

30.Pembangunan Jalan Menuju SMK Pertanian Desa Batuah

1500 x 4 M dengan target sebanyak 700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.84%

31.Pembangunan Gedung BPU Desa Genting Tanah dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.36%

32.Rehab Rumah Jabatan Camat dengan target sebanyak 1

unit Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.44%

33.Pembangunan Kantor Kepala Desa Kembang Jangut

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.07%

34.Pembangunan Mes Kec. Muara Wis 1 Unit dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 89.42%

35.Pembangunan Kantor Kepala Desa Long Bleh Alok dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.35%

36.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (

Penambahan Ruang Kerja Kantor Camat ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.87%

                 

37.Pembangunan Lamin Adat Desa Klekat dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 88.12%

38.Rehap Berat Total Gedung BPU Kelurahan Sari Jaya,

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0%

39.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN

(Pembangunan Kantor Kecamatan Terpadu) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.78%

40.Pembangunan Kantor Kepala Desa Lebak Cilong dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.30%

41.PEMBANGUNAN GEDUNG BPU KELURAHAN TAMAPOLE

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.1.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.89%

42.Pembangunan Rumah Dinas Sekretaris Kecamatan dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp750.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.66%

43.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA PEMERINTAHAN (

Pembangunan Pasar Ikan Loa janan ) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.979.769.004 dan realisasi sampai saat ini 94.61%

44.Pembangunan gedung Kantor Dinas Cipta Karya dan Dinas

Bina Marga Kabupaten Kutai Kartanegara dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp62.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.32%

45.Rehap dan Penambahan Stand Pameran dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 92.08%

46.Pembangunan Kantor Pemerintahan di Kelurahan Timbau

Tenggarong. dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp- dan realisasi sampai saat ini 0%

47.Lanjutan Pembangunan Kantor Camat Loa Kulu dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp4.648.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82.01%

48.Lanjutan Pembangunan Aula dan Kantor Bappemas dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp- dan realisasi sampai saat ini 0%

49.Lanjutan Pembangunan Gedung Diklat Bersama dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp19.200.000.009 dan realisasi sampai saat ini 89.65%

50.Lanjutan Pembangunan Gedung Perpustakaan dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp6.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 56.04%

51.Pembangunan Pasar Anggana dengan target sebanyak 1

unit Dana yang digunakan sebesar Rp7.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.28%

52.Pembangunan Rumah Dinas Pejabat Pimpinan Daerah di

                 

digunakan sebesar Rp1.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 66.32%

53.PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA DESA RAPAK LAMBUR

dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp950.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.62%

54.PEMBANGUNAN GEDUNG SERBAGUNA KELURAHAN BUKIT

BIRU dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.64%

55.Pembangunan sarana penunjang pemerintahan Jl. Wolter

Monginsidi Kec. Tenggarong, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.576.765.000 dan realisasi sampai saat ini 78.92%

56.Pembangunan gedung Kantor Kelurahan Bukit Biru dengan

target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.34%

57.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN TENGGARONG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 86.18%

58.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN TENGGARONG SEBERANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 81.73%

59.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN SANGA SANGA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.40%

60.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN SEMBOJA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.67%

61.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN KEMBANG JANGGUT dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.40%

62.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN TABANG dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.95%

63.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN MUARA MUNTAI dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.58%

64.PEMBANGUNAN SARANA DAN PRASARANA DISPORA

KECAMATAN MUARA JAWA dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0%

65.Lanjutan Pembangunan Pasar Samboja dengan target

sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp3.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 82,44%

                 

66.Rehab Sedang/Berat Mekanikal Kantor Bupati Kutai

Kartangara Blok A, dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.25.479.547.200 dan realisasi sampai saat ini 0%

67.Rehab Berat/Sedang Blok A Kantor Bupati Kutai

Kartanegara (Interior dan Eksterior) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.- dan realisasi sampai saat ini 0%

68.Audit pelaksanaan kegiatan pembangunan keciptakaryaan

(bidang Bangunan) dengan target sebanyak 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 4.10%

Program Peningkat an disiplin aparatur

1. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan dengan target

sebanyak 780 stel Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 85.56%

2. Pengadaan Pakaian KORPRI dengan target sebanyak 450

orang Dana yang digunakan sebesar Rp.429.795.000 dan realisasi sampai saat ini 100%

3. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu dengan

target sebanyak 450 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.419.613.300 dan realisasi sampai saat ini 100%

Program peningkat an kapasitas sumber daya aparatur

1. Bimtek Met ode dan Tekhnik Penyusunan Laporan

pertanggungjawaban Keuangan, dengan target sebanyak 16 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.217.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.05%

2. Bimtek Metode dan Tekhnis Tatacara Penatausahaan dan

Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendaharan dengan target sebanyak 15 orang Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 50.92%

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerj a dan keuangan

1. Penyusunan Pelaporan Keuangan Semester dan Akhir

Tahun, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.89.006.300 dan realisasi sampai saat ini 78.22%

2. Inventarisasi Belanja Modal ( Asset ) dengan, target

sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.225.302.400 dan realisasi sampai saat ini 64.18%

3. Pengembangan sistem pelaporan program dan SOP Dinas

Cipta Karya dan tata Ruang, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.91%

4. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD, target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.78.158.700 dan realisasi sampai saat ini 92.71%

                 

5. Penunjang kegiatan penyusunan RKA/DPA tahun 2014,

dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.83.092.700 dan realisasi sampai saat ini 99.93%

6. Penyusunan Renja tahun 2014, dengan target sebanyak 1

dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132.300 dan realisasi sampai saat ini 66,95%

7. Penunjang kegiatan penyusunan laporan LPPD dan LKPJ

Dinas, dengan target sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.66.665.300 dan realisasi sampai saat ini 85.98%

8. Penunjang kegiatan penyusunan LAKIP, dengan target

sebanyak 1 dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.74.132300 dan realisasi sampai saat ini 59.98%

9. Penataan kearsipan, dengan target sebanyak 1 dokumen

Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.13%

10.Penyusunan Pelaporan Pajak, dengan target sebanyak 1

dokumen Dana yang digunakan sebesar Rp.100.000.000 dan realisasi sampai saat ini 80.86%

11.Review RENSTRA, dengan target sebanyak 1 dokumen

Dana yang digunakan sebesar Rp.150.000.000 dan realisasi sampai saat ini 77.47%

12.Fasilitasi Penyelesaian Kewajiban Kepada Pihak Ketiga,

dengan target sebanyak 100 % Dana yang digunakan sebesar Rp.27.212.932.168 dan realisasi sampai saat ini 70.87%

Program pembangunan j alan dan j embat an

1. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman

Dan Perumahan Di Desa Lamin Telihan, dengan target sepanjang700 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89%

2. Pelebaran dan Penurapan Jalan Desa Cipari Makmur Kec,

Muara Kaman, dengan target sepanjang 250 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.464.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.59%

3. Lanjutan Semenisasi Jalan Durian Gg. Akbar Menuju Gg.

Nandha Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 125 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.200.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.99%

4. Pengerasan jalan usaha tani desa karang tunggal RT.10,

dengan target sepanjang 350 Meter Dana yang digunakan sebesar Rp.650.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.20%

5. Pembuatan badan jalan lingkungan muara pedohon

kejalan kabupaten, dengan target sepanjang 1 km Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.09%

6. pembangunan jalan lingkungan (ulin) RT. X desa muara

muntai ulu 2 x 180 m, dengan target sepanjang 340 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.379.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.13%

                 

7. Pembangunan jalan jembatan pertanian RT.IV, dengan

target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.89%

8. Pembangunan Jalan Jembatan Lingkungan Permukiman

Dan Perumahan Di Desa Kahala RT 07 dan RT 08, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.941.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45%

9. Pengerasan jalan desa sambera baru, dengan target

sepanjang 100 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.125.000.000 dan realisasi sampai saat ini 17.76%

10.Pengerasan Jalan Usaha Tani Dusun Cipari Makmur Kec.

Muara Kaman, dengan target sepanjang 135 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.250.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.95%

11.pengerasan jalan desa Prangat Baru, dengan target

sepanjang 160 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 90.79%

12.Pengerasan / Peningkatan Badan Jalan desa Santan

Tengah, dengan target sepanjang 125 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.225.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.72%

13.Pembangunan Jalan Jembatan RT. 10 Kec. Muara Wis,

dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.591.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.04%

14.SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT.06 / JALAN PANDA

DESA MANUNGGAL DAYA KEC. SEBULU, dengan target sepanjang 400 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.500.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.62%

15.Pembangunan Jembatan Pulau Kumala, dengan target

sepanjang 1 unit Dana yang digunakan sebesar Rp.31.678.802.500 dan realisasi sampai saat ini 85.94%

16.Peningkatan dan Pelebaran Gg. Ikhlas Jl. Panjaitan dan

Blok A, B, C, D. , dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.265.000.000 dan realisasi sampai saat ini 87.46%

17.Peningkatan Jalan dilingkungan RT. 20 Kelurahan Timbau

Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 1500 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.1.064.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.79%

18.Peningkatan jalan Poros dilingkungan RT. 17 Desa Loa Duri

Kec. Loa Janan, dengan target sepanjang 700 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.2.000.000.000 dan realisasi sampai saat ini 95.47%

19.Peningkatan jalan Gang 2 Rt.8 Jl. Imam Bonjol Kel.

Melayu Kec. Tenggarong, dengan target sepanjang 150 meter Dana yang digunakan sebesar Rp.300.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.40%

20.Lanjutan Semenisasi Jalan Lingkungan Jl. Pasundan desa

Rapak Lambur, dengan target sepanjang meterDana yang digunakan sebesar Rp.450.000.000 dan realisasi sampai saat ini 96.93%

                 

21.Semenisasi jalan Gg. Langgar Istiqomah Rt. 15 Kel. Loa

Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 91.81%

22.Semenisasi jalan Gg. Silaturahmi LDII Mangkuraja Kel. Loa

Ipuh, dengan target sepanjang 250 meterDana yang digunakan sebesar Rp.400.000.000 dan realisasi sampai saat ini 97.45%

23.Semenisasi jalan usaha tani Gg. 05 Mangkurawang,

dengan target sepanjang 200 meterDana yang digunakan sebesar Rp.350.000.000 dan realisasi sampai saat ini 94.55%

24.Pembangunan jalan Lingkungan Aji Mas Nandai 4, dengan

target sepanjang 500 meterDana yang digunakan sebesar Rp.2.120.000.000 dan realisasi sampai saat ini 99.65%

25.SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN RT 10 DUSUN BADAK

MAKMUR DESA BADAK ULU KEC.MUARA BADAK, dengan target sepanjang 800 meterDana yang digunakan sebesar Rp.1.276.000.000 dan realisasi sampai saat ini 93.46%

26.SEMENISASI JALAN UDANG KEC. TENGGARONG, dengan

target sepanjang 359,2 meterDana yang digunakan sebesar Rp.235.000.000 dan realisasi sampai saat ini 98.32%

27.LANJUTAN SEMENISASI GG. KELUARGA KEC.LOAJANAN,

dengan target sepanjang 80 meterDana yang digunakan sebesar Rp.130.000.000 dan realisasi sampai saat ini 0%

28.Lanjutan Penurapan dan Semenisasi Pemukiman Jalan

Selimpat RT. 30 Kelurahan Panji Tenggarong, dengan

Dalam dokumen LKPJ lkpjkukar2014 (Halaman 91-138)

Dokumen terkait