ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
630.000.000,00 2.068.028.384,00 248.200.000,00 2.946.228.384,00 2.07 . 2.07.01 . 01
627.600.000,00 1.995.031.161,00 248.000.000,00 2.870.631.161,00
(75.597.223,00) 97,43
1.143.695.834,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08
0,00 8.066.000,00 0,00 8.066.000,00
(44.000,00) 99,46
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
13.850.000,00 0,00
13.850.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09
Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 28
Pembinaan dan Pertemuan Teknis Dalam Daerah
Pertemuan Teknis dan Pembinaan ke Luar Daerah
2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 455
0,00 236.895.834,00 0,00 236.895.834,00
(1.391.000,00) 99,42
80.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 32.150.000,00 48.200.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22
Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Penunjang Gedung Kantor
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 39
Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 56
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
51.775.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 51.775.000,00 0,00
Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ
2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 15
0,00 32.771.000,00 0,00 32.771.000,00 (229.000,00) 99,31
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
12.000.000,00 0,00
12.000.000,00 0,00
Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 51
Penatausahaan Barang di Dinas Sosial BPMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 150
0,00 6.361.000,00 0,00 6.361.000,00
(414.000,00) 93,89
707.720.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan
Masyarakat Perdesaan
0,00
Bimtek/sosialisasi/pembinaan PKK desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07
Pengembangan Budaya Masyarakat Adat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09
Jambore PKK Provinsi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 19
Pertemuan Teknis TP-PKK 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 20
Pendataan Ketua RT dan RW pada Desa se Kabupaten Barito Selatan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 21
Inventarisasi Adat dan Budaya Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 22
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 25
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
100.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi
pedesaan 0,00 100.000.000,00 0,00
Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 18
Pembinaan BUMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 22
0,00 44.573.000,00 0,00 44.573.000,00 (5.427.000,00) 89,15
318.304.000,00 Program peningkatan partisipasi
masyarakat dalam membangun desa 0,00 318.304.000,00 0,00
Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01
0,00 129.055.000,00 0,00 129.055.000,00 (945.000,00) 99,27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
28.750.000,00 0,00
28.750.000,00 0,00
Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan
2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 22
Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 23
Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM-MPd/P3MD
Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 29
Temu Karya Nasional, Pekan Inovasi Desa Kelurahan dan Gelar Teknologi Tepat Guna 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 30
Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 31
0,00 46.250.000,00 0,00 46.250.000,00
(2.750.000,00) 94,39
329.383.550,00 Program peningkatan kapasitas aparatur
pemerintah desa
0,00
Pemantauan & Pembinaan Administrasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi &
Kabupaten (ADD), DBK, DD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 23
Rakor ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25
Penyediaan Pelaksanaan Simda Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 26
Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30
Bimtek dan Peningkatan Kapasitas
Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 36
Penyusunan Perda Pembentukan,
Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa
2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37
Pelantikan/ Peresmian Anggota BPD Terpilih 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40
0,00 56.267.000,00 0,00 56.267.000,00 (12.061.000,00) 82,35
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
215.000.000,00 Program Peningkatann Sarana dan
Prasarana Fisik Pemerintahan Desa 0,00 15.000.000,00 200.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20
0,00 6.275.000,00 199.800.000,00 206.075.000,00
(8.925.000,00) 95,85
215.000.000,00 200.000.000,00
15.000.000,00 0,00
Pembangunan Kantor/ Balai Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 01
0,00 6.275.000,00 199.800.000,00 206.075.000,00
(8.925.000,00) 95,85
3.728.588.719,50 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 340.525.000,00 2.452.063.719,50 936.000.000,00
2.08
340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00
(407.445.834,50) 89,07
3.728.588.719,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
936.000.000,00 340.525.000,00 2.452.063.719,50
2.08 . 2.08.01
340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00
(407.445.834,50) 89,07
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK
340.525.000,00 2.452.063.719,50 936.000.000,00 3.728.588.719,50 2.08 . 2.08.01 . 01
340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00 (407.445.834,50) 89,07 841.689.219,50
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 299.400.000,00 542.289.219,50 0,00
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01
299.400.000,00 515.096.685,00 0,00 814.496.685,00 (27.192.534,50) 96,77
73.239.219,50 0,00
73.239.219,50 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02
0,00 70.096.885,00 0,00 70.096.885,00 (3.142.334,50) 95,71
34.500.000,00 0,00
34.500.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10
0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 100,00
14.000.000,00 0,00
14.000.000,00 0,00
Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17
0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00
11.000.000,00 0,00
11.000.000,00 0,00
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 26
0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 100,00
239.950.000,00 0,00
0,00 239.950.000,00
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 28
239.950.000,00 0,00 0,00 239.950.000,00 0,00 100,00
9.150.000,00 0,00
7.300.000,00 1.850.000,00
Stock opname Alat Obat Kontrasepsi di Klinik KB dan Gudang Kabupaten
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 110
1.850.000,00 7.300.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 100,00
321.270.000,00 0,00
263.670.000,00 57.600.000,00
Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 112
57.600.000,00 249.594.800,00 0,00 307.194.800,00
(14.075.200,00) 95,62
35.580.000,00 0,00
35.580.000,00 0,00
Distribusi alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB / Klinik KB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 113
0,00 35.580.000,00 0,00 35.580.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
53.000.000,00 0,00
53.000.000,00 0,00
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 454
Pertemuan Teknis ke Dalam Daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 455
0,00 40.125.000,00 0,00 40.125.000,00
(9.875.000,00) 80,25
1.400.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 07
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24
0,00 32.453.700,00 0,00 32.453.700,00
(46.300,00) 99,86
1.159.650.000,00 936.000.000,00
222.150.000,00 1.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan KB (DAK dan Penunjang)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 108
Pengadaan Dukungan Media KIE dan Managemen Program KKB
2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 179
Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan AC 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 226
Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 315
Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 08
Pengadaan Pakaian Olah Raga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 10
Pembinaan PIK-R 2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 01
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.347.892.500,00 Program Pelayanan Keluarga
Berencana & Kesehatan Reproduksi 0,00 1.347.892.500,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 01
Bhakti Sosial Pelayanan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 02
TNI Manunggal KB Kesehatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 03
Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 04
Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 05
Peningkatan Kapasitas Klinik KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 07
Rapat Konsultasi Program KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 08
Pembinaan Program KB oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik)
2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 09
Penanganan Desa Stunting 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 12
Penguatan dan Pengembangan Kampung KB (DAK Non Fisik) Uraian Fasilitator
2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 13
0,00 451.600.000,00 0,00 451.600.000,00 (34.460.000,00) 92,91
45.647.000,00 Program Advokasi, Komunikasi, Informasi
dan Edukasi (KIE) 0,00 45.647.000,00 0,00
Publikasi Program KKBPK dan PPPA 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 01
Pameran Produk UPPKS 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 02
Peningkatan Kapasitas Penggerak Masyarakat 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 03
0,00 15.147.000,00 0,00 15.147.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
17.000.000,00 0,00
17.000.000,00 0,00
Mengikuti Kegiatan Pertemuan Program Penggerakan Masyarakat
2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 04
0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00
0,00 100,00
12.500.000,00 Program Pengutan Kelembagaan Keluarga
Kecil Berkualitas
0,00
Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 30 . 01
Pelatihan/Orientasi Kader Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL
Pelatihan / Orientasi Kader Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL
2.08 . 2.08.01 . 01 . 30 . 11
0,00 11.975.000,00 0,00 11.975.000,00
(525.000,00) 95,80
62.450.000,00 Program Keserasian dan Kebijakan
Pendataan Kependudukan
0,00
Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga
Pendataan Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 05
Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program
Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi PPKBD 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 10
Peningkatan Kualitas Data Program 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 12
Pertemuan Teknis dalam rangka Peningkatan Kualias Data Program
2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 13
0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00
3.432.410.125,00
Perhubungan 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00
2.09
1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67 3.432.410.125,00
DINAS PERHUBUNGAN 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00 2.09 . 2.09.01
1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67 DINAS PERHUBUNGAN 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00 3.432.410.125,00
2.09 . 2.09.01 . 01
1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.092.083.125,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.240.350.000,00 802.983.125,00 48.750.000,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17
Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 24
Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah
Pengadaan Komputer PC, Printer dan laptop 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 89
1.250.000,00 0,00 48.750.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00
1.239.200.000,00 0,00
100.000,00 1.239.100.000,00
Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 91
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 99
0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 120
Pemeliharaan VIP ROOM Bandara Sanggu 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 436
Pembuatan Perda Pengujian Kendaraan Bermotor
Pembuatan Perbub Penetapan Kawasan Tambat, Labuh Kapal Laut dan Rakit Kayu, Di Sungai Barito Dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan
Pembuatan Perda Bongkar Muat di Pelabuhan yang Berada di Bantaran Sungai Barito 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 453
Survey dan Pengumpulan Data Dalam Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 454
Pengawasan Retribusi Daerah Ke 5 UPTD Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 455
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00
168.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 168.000.000,00 0,00
Pengadaan mebeleur kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan Komputer dan Printer 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 194
Langganan Internet DISHUB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 195
Pengadaan Atribut Kelengkapan Pengaturan Lalu Lintas Beserta Alat Komunikasi (Handy Talky)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 306
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 78.750.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 03
Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 08
1.250.000,00 78.600.000,00 0,00 79.850.000,00
(150.000,00) 99,81
70.177.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01
Rakornis Dishub 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 68
Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 69
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 04
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05
Penyusunan LPPD dan IKK 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 08
Penyusunan Laporan SPM 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 12
Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA)
Penyusunan Laporan TEPRA SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 41
Penyusunan LKPJ SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 42
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Penyusunan RKT / PKT SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 43
Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 44
Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 58
Penyusunan RKA-DPA APBD Murni dan RKA-DPA Perubahan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 67
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
163.000.000,00 Program Revitalisasi / Rehabilitasi /
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan Pelayaran
0,00
Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Trafic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01
Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 05
Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Sungai, Larangan, Wajib Peringatan, Penuntun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 19
Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Lalu Lintas Sungai di 5 UPT Dermaga
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 20
Pengadaan perlengkapan keselamatan (life jacket dan lifebuoy)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 21
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
390.000.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 125.000.000,00 265.000.000,00 0,00
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16
Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01
Pengawalan dan Pengamanan Jamaah Haji 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 02
Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 03
125.000.000,00 24.992.500,00 0,00 149.992.500,00 (7.500,00) 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 07
Posko Katupat / Lilin 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 10
Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi
Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek
Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek
Pembinaaan Pengelolaan Parkir 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 19
Pengawasan , Pengendalian dan Penggunaan LLAJ
Pembinaan Bidang Perhubungan SDPLU 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 21
Pembinaan dan Pengawasan Bid. Perhubungan Darat
2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 22
0,00 29.899.000,00 0,00 29.899.000,00 (101.000,00) 99,66
290.000.000,00 Program Pengawasan, Pengendalian dan
Pengamanan LLAJ / LLASDPLU 19.500.000,00 270.500.000,00 0,00
Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat
Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05
Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12
Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 14
Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 15
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
40.000.000,00 0,00
40.000.000,00 0,00
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pengendalian Operasional (PENGOP) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 16
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 17
Pendataan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan
Pengawasan, Pengendalian dan Penggunaan LLAJ
2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19
0,00 19.554.000,00 0,00 19.554.000,00
(446.000,00) 97,77
82.650.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Transportasi Publik LLAJ / LLASDPU
Pembersihan Sungai Ayuh Desa Sungai Telang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 27
Pembuatan Jalan Keluar Balai Pengujian Kendaraan Bermotor
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 83
Penambahan Daya Listrik 60.000 Watt untuk Penggerak Alat Uji
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 84
Pengadaan Alat Uji Speedometer Tester 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 88
Pengadaan Alat Uji Sound Level Terster 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 89
Pengadaan Alat Uji Alat Uji Kegelapan Kaca 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 90
Pembangunan MCK Gedung PKB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 91
Pembangunan Dermaga Pasar / Ponton Bangkuang
Rehab Pos Pelabuhan Dermaga Bangkuang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 98
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Rehab,Mebelur, Jaringan Listrik, Kantor UPTD Dermaga Pendang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 99
Rehab Ruang Tunggu Dermaga Pendang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 102
Pembangunan Kontruksi Bangunan Dermaga Pasar Pendang
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 104
Pembuatan Titian Pelabuhan Desa Marawan Lama
Pembangunan Pelabuhan dan Ponton Desa Baru
Pembersihan Suangai Bambanen 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 111
Rehab Pelabuhan Jenamas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 124
Pembersihan Sungai Mengkatip Matei 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 125
Pembersihan Alur Sungai Silap Rt. 06 Dusun Danau Jutuh Desa Pararapak
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 126
Pembersihan Alur Lalu Lintas Sungai Menuju Dusun Danau Harapan dan Pembuatan Tabat Sungai
Pembangunan Tambatan Perahu di Sungai Barito Ujung Gang Papuyu
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 128
Pembuatan Papan Palang Nama Kantor DISHUB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 129
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60
Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Rambu Lalu Lintas
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 132
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ)
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 133
Pembersihan Sungai Parajaman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 136
Pembersihan Sungai Kakipitan Buntok 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 137
Pembersihan Sungai Maduit Pendang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 138
Pembersihan Sungai Malungai Dalam Desa Bintang Ara
2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 139
Pembersihan Sungai Teluk Menuju Danau Batang
Pembersihan Sungai Tabuk Buntok 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 141
Pembersihan Sungai Mengkatip 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 142
Pembersihan Sungai Maruga 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 143
Pembersihan Sungai Maliau 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 144
Pembersihan Sungai Matarai Desa Tarusan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 146
Pengadaan Genset Untuk Penggerak Alat Uji 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 147
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
96.500.000,00 Program Intensifikasi PAD dan Pelayanan
Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan
Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01
0,00 96.160.000,00 0,00 96.160.000,00
(340.000,00) 99,65
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengadaan Kelotok dan Perlengkapannya untuk 5 UPTD Dinas Perhubungan
2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
3.314.070.800,00 Komunikasi dan Informatika 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00
2.10
438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00
(24.383.405,00) 99,26
3.314.070.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00
2.10 . 2.10.01
438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00
(24.383.405,00) 99,26
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00 3.314.070.800,00 2.10 . 2.10.01 . 01
438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00
(24.383.405,00) 99,26
658.570.700,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan peralatan rumah tangga 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 14
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 26
0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
302.550.000,00 0,00
150.000,00 302.400.000,00
Honorarium Non PNS 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 91
Mengikuti Barsel Expo 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 409
Mengikuti Kalteng Expo 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 410
Pertemuan Teknis Ke Luar Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 454
Pertemuan Teknis di Dalam Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 455
0,00 99.585.000,00 0,00 99.585.000,00
(2.115.000,00) 97,92
22.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 71
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 02
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
114.790.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05
Penyusunan LPPD dan IKK 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 08
Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 14
Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 19
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 33
Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 44
Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 65
Rapat kerja/sosialisasi Perencanan Komunikasi dan Informatika
2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 66
0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00
0,00 100,00
216.649.100,00 Program Pengelolaan Data dan Informasi
Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian 106.800.000,00 109.849.100,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15
Pengumpulan dan Pengolahan Data 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01
Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02
Pengembangan Teknologi Data dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03
Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05
0,00 29.785.000,00 0,00 29.785.000,00 (215.000,00) 99,28
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
22.132.000,00 0,00
22.132.000,00 0,00
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06
Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi
Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan/mesin Persandian Telekomunikasi
2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 16
0,00 10.377.000,00 0,00 10.377.000,00
(123.000,00) 98,83
1.390.000.000,00 Program Publikasi Informasi Daerah dan
Kerjasama Informasi Dengan Media Massa
0,00
Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan
Pembuatan Buku Barito Selatan Dalam Foto 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02
Pembuatan Warta bergambar / Kalender 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 03
Pembuatan Tas / Paper Bag 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.390.000.000,00 0,00
1.390.000.000,00 0,00
Kerjasama Informasi Daerah Dengan Media Massa
2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 05
0,00 1.390.000.000,00 0,00 1.390.000.000,00 0,00 100,00
359.081.000,00 Program Pelayanan dan Pengembangan
Komunikasi Informasi dan Penyiaran 18.400.000,00 318.661.000,00 22.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Konsultasi Domain, Hosting dan Langganan
Internet
Penyediaan Akses Internet (WIFI) gratis bagi Masyarakat kota dan Pedesaan di Kab. Barsel.
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 13
Pengelolaan E-Goverment 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 14
Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi selular BTS untuk 6 Kecamatan
2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 17
0,00 29.735.000,00 0,00 29.735.000,00
(106.000,00) 99,64
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 18
Pembaharuan konten Website Pemda Barsel 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 20
Kerjasama Pemberitaan dengan TV Cable 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 23
Pembinaan PPID 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 24
Pembinaan KIM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 25
Pembinaan Media Pertunjukan Rakyat 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 26
0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00
0,00 100,00
365.480.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,
Informasi dan Media Massa
0,00
Publikasi Pembangunan, Pemerintah dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati melalui Sarana Spanduk dan Baliho
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 01
Peliputan Kehumasan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Dalam dan Luar Daerah
2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 03
Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 04
Perizinan Radio Pemerintah daerah Batuah FM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 12
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
187.000.000,00 Program Perencanaan Pencegahan dan
Penanggulangan Stunting Terhadap Masyarakat
Penyampaian Informasi / Sosialisasi Melalui Media Masa
2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 01
0,00 186.890.000,00 0,00 186.890.000,00
(110.000,00) 99,94
1.198.744.050,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 512.260.000,00 681.484.050,00 5.000.000,00
2.11
507.960.000,00 675.648.542,00 5.000.000,00 1.188.608.542,00
(10.135.508,00) 99,15
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.198.744.050,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA