• Tidak ada hasil yang ditemukan

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

630.000.000,00 2.068.028.384,00 248.200.000,00 2.946.228.384,00 2.07 . 2.07.01 . 01

627.600.000,00 1.995.031.161,00 248.000.000,00 2.870.631.161,00

(75.597.223,00) 97,43

1.143.695.834,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 08

0,00 8.066.000,00 0,00 8.066.000,00

(44.000,00) 99,46

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

13.850.000,00 0,00

13.850.000,00 0,00

Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 09

Penyediaan alat tulis kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 28

Pembinaan dan Pertemuan Teknis Dalam Daerah

Pertemuan Teknis dan Pembinaan ke Luar Daerah

2.07 . 2.07.01 . 01 . 01 . 455

0,00 236.895.834,00 0,00 236.895.834,00

(1.391.000,00) 99,42

80.350.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 32.150.000,00 48.200.000,00

Pengadaan peralatan gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 22

Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Penunjang Gedung Kantor

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 39

Pawai Pembangunan dan Budaya Kabupaten Barito Selatan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 02 . 56

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

51.775.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 51.775.000,00 0,00

Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ

2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 15

0,00 32.771.000,00 0,00 32.771.000,00 (229.000,00) 99,31

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

12.000.000,00 0,00

12.000.000,00 0,00

Penyusunan Analisa Jabatan dan Beban Kerja 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 51

Penatausahaan Barang di Dinas Sosial BPMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 05 . 150

0,00 6.361.000,00 0,00 6.361.000,00

(414.000,00) 93,89

707.720.000,00 Program Peningkatan Keberdayaan

Masyarakat Perdesaan

0,00

Bimtek/sosialisasi/pembinaan PKK desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 07

Pengembangan Budaya Masyarakat Adat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 09

Jambore PKK Provinsi 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 19

Pertemuan Teknis TP-PKK 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 20

Pendataan Ketua RT dan RW pada Desa se Kabupaten Barito Selatan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 21

Inventarisasi Adat dan Budaya Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 22

Penguatan dan Pengembangan Lembaga Kemasyarakatan Adat Desa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 15 . 25

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

100.000.000,00 Program pengembangan lembaga ekonomi

pedesaan 0,00 100.000.000,00 0,00

Peningkatan dan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Pasar Desa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 18

Pembinaan BUMDes 2.07 . 2.07.01 . 01 . 16 . 22

0,00 44.573.000,00 0,00 44.573.000,00 (5.427.000,00) 89,15

318.304.000,00 Program peningkatan partisipasi

masyarakat dalam membangun desa 0,00 318.304.000,00 0,00

Kegiatan Pendukung Musrenbang Desa dan Kelurahan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 01

0,00 129.055.000,00 0,00 129.055.000,00 (945.000,00) 99,27

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

28.750.000,00 0,00

28.750.000,00 0,00

Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Kabupaten Barito Selatan

2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 22

Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 23

Penguatan Kelembagaan dan Pelestarian Aset PNPM-MPd/P3MD

Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 29

Temu Karya Nasional, Pekan Inovasi Desa Kelurahan dan Gelar Teknologi Tepat Guna 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 30

Kegiatan Pelaksanaan Kerjasama Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 17 . 31

0,00 46.250.000,00 0,00 46.250.000,00

(2.750.000,00) 94,39

329.383.550,00 Program peningkatan kapasitas aparatur

pemerintah desa

0,00

Pemantauan & Pembinaan Administrasi Penggunaan Bantuan Keuangan Provinsi &

Kabupaten (ADD), DBK, DD 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 23

Rakor ADD Tingkat Kabupaten Barito Selatan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 25

Penyediaan Pelaksanaan Simda Keuangan Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 26

Peresmian BPD/ Kepala Desa/ PAW 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 30

Bimtek dan Peningkatan Kapasitas

Penyempurnaan Data Profil Desa / Kelurahan 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 36

Penyusunan Perda Pembentukan,

Penghapusan, Penggabungan dan Perubahan Status Desa

2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 37

Pelantikan/ Peresmian Anggota BPD Terpilih 2.07 . 2.07.01 . 01 . 18 . 40

0,00 56.267.000,00 0,00 56.267.000,00 (12.061.000,00) 82,35

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

215.000.000,00 Program Peningkatann Sarana dan

Prasarana Fisik Pemerintahan Desa 0,00 15.000.000,00 200.000.000,00 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20

0,00 6.275.000,00 199.800.000,00 206.075.000,00

(8.925.000,00) 95,85

215.000.000,00 200.000.000,00

15.000.000,00 0,00

Pembangunan Kantor/ Balai Desa 2.07 . 2.07.01 . 01 . 20 . 01

0,00 6.275.000,00 199.800.000,00 206.075.000,00

(8.925.000,00) 95,85

3.728.588.719,50 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 340.525.000,00 2.452.063.719,50 936.000.000,00

2.08

340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00

(407.445.834,50) 89,07

3.728.588.719,50 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA

BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

936.000.000,00 340.525.000,00 2.452.063.719,50

2.08 . 2.08.01

340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00

(407.445.834,50) 89,07

DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN PERLINDUNGAN ANAK

340.525.000,00 2.452.063.719,50 936.000.000,00 3.728.588.719,50 2.08 . 2.08.01 . 01

340.525.000,00 2.341.132.885,00 639.485.000,00 3.321.142.885,00 (407.445.834,50) 89,07 841.689.219,50

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 299.400.000,00 542.289.219,50 0,00

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01

299.400.000,00 515.096.685,00 0,00 814.496.685,00 (27.192.534,50) 96,77

73.239.219,50 0,00

73.239.219,50 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 02

0,00 70.096.885,00 0,00 70.096.885,00 (3.142.334,50) 95,71

34.500.000,00 0,00

34.500.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 10

0,00 34.500.000,00 0,00 34.500.000,00 0,00 100,00

14.000.000,00 0,00

14.000.000,00 0,00

Penyediaan makanan dan minuman 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 17

0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 100,00

11.000.000,00 0,00

11.000.000,00 0,00

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 26

0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 100,00

239.950.000,00 0,00

0,00 239.950.000,00

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 28

239.950.000,00 0,00 0,00 239.950.000,00 0,00 100,00

9.150.000,00 0,00

7.300.000,00 1.850.000,00

Stock opname Alat Obat Kontrasepsi di Klinik KB dan Gudang Kabupaten

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 110

1.850.000,00 7.300.000,00 0,00 9.150.000,00 0,00 100,00

321.270.000,00 0,00

263.670.000,00 57.600.000,00

Peningkatan Kapasitas Balai Penyuluhan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 112

57.600.000,00 249.594.800,00 0,00 307.194.800,00

(14.075.200,00) 95,62

35.580.000,00 0,00

35.580.000,00 0,00

Distribusi alat Obat Kontrasepsi ke Fasilitas Pelayanan KB / Klinik KB

2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 113

0,00 35.580.000,00 0,00 35.580.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

53.000.000,00 0,00

53.000.000,00 0,00

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 454

Pertemuan Teknis ke Dalam Daerah 2.08 . 2.08.01 . 01 . 01 . 455

0,00 40.125.000,00 0,00 40.125.000,00

(9.875.000,00) 80,25

1.400.410.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 07

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 24

0,00 32.453.700,00 0,00 32.453.700,00

(46.300,00) 99,86

1.159.650.000,00 936.000.000,00

222.150.000,00 1.500.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Peralatan KB (DAK dan Penunjang)

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 108

Pengadaan Dukungan Media KIE dan Managemen Program KKB

2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 179

Pemeliharaan Rutin / Berkala Komputer dan AC 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 226

Pengadaan BKB Kit Stunting (DAK Penugasan) 2.08 . 2.08.01 . 01 . 02 . 315

Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 08

Pengadaan Pakaian Olah Raga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 03 . 10

Pembinaan PIK-R 2.08 . 2.08.01 . 01 . 16 . 01

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.347.892.500,00 Program Pelayanan Keluarga

Berencana & Kesehatan Reproduksi 0,00 1.347.892.500,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Pelayanan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 01

Bhakti Sosial Pelayanan KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 02

TNI Manunggal KB Kesehatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 03

Kesatuan Gerak PKK KB Kesehatan 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 04

Peningkatan Kapasitas Mitra Kerja 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 05

Peningkatan Kapasitas Klinik KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 07

Rapat Konsultasi Program KB 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 08

Pembinaan Program KB oleh Kader PPKBD dan Sub PPKBD (DAK Non Fisik)

2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 09

Penanganan Desa Stunting 2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 12

Penguatan dan Pengembangan Kampung KB (DAK Non Fisik) Uraian Fasilitator

2.08 . 2.08.01 . 01 . 28 . 13

0,00 451.600.000,00 0,00 451.600.000,00 (34.460.000,00) 92,91

45.647.000,00 Program Advokasi, Komunikasi, Informasi

dan Edukasi (KIE) 0,00 45.647.000,00 0,00

Publikasi Program KKBPK dan PPPA 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 01

Pameran Produk UPPKS 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 02

Peningkatan Kapasitas Penggerak Masyarakat 2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 03

0,00 15.147.000,00 0,00 15.147.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

17.000.000,00 0,00

17.000.000,00 0,00

Mengikuti Kegiatan Pertemuan Program Penggerakan Masyarakat

2.08 . 2.08.01 . 01 . 29 . 04

0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00

0,00 100,00

12.500.000,00 Program Pengutan Kelembagaan Keluarga

Kecil Berkualitas

0,00

Kegiatan HARGANAS Tk. Provinsi dan Nasional 2.08 . 2.08.01 . 01 . 30 . 01

Pelatihan/Orientasi Kader Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL

Pelatihan / Orientasi Kader Kelompok Kegiatan BKB, BKR dan BKL

2.08 . 2.08.01 . 01 . 30 . 11

0,00 11.975.000,00 0,00 11.975.000,00

(525.000,00) 95,80

62.450.000,00 Program Keserasian dan Kebijakan

Pendataan Kependudukan

0,00

Pengolahan Penyajian dan Sosialisasi Data Keluarga

Pendataan Keluarga 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 05

Pencatatan Analisis dan Penyajian Data Program

Orientasi Pencatatan dan Pelaporan bagi PPKBD 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 10

Peningkatan Kualitas Data Program 2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 12

Pertemuan Teknis dalam rangka Peningkatan Kualias Data Program

2.08 . 2.08.01 . 01 . 31 . 13

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 100,00

3.432.410.125,00

Perhubungan 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00

2.09

1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67 3.432.410.125,00

DINAS PERHUBUNGAN 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00 2.09 . 2.09.01

1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67 DINAS PERHUBUNGAN 1.387.400.000,00 1.914.910.125,00 130.100.000,00 3.432.410.125,00

2.09 . 2.09.01 . 01

1.382.350.000,00 1.806.957.435,00 128.876.455,00 3.318.183.890,00 (114.226.235,00) 96,67

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.092.083.125,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.240.350.000,00 802.983.125,00 48.750.000,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 07

Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 17

Survey Lokasi dan Pengukuran Pekerjaan Fisik Perhubungan Bag. Perencanaan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 24

Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

Pengadaan Komputer PC, Printer dan laptop 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 89

1.250.000,00 0,00 48.750.000,00 50.000.000,00 0,00 100,00

1.239.200.000,00 0,00

100.000,00 1.239.100.000,00

Honorarium Non PNS 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 91

Pertemuan Teknis dan Konsultasi Perhubungan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 99

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyampaian Informasi Pembangunan Daerah Melalui Pameran Pembangunan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 120

Pemeliharaan VIP ROOM Bandara Sanggu 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 436

Pembuatan Perda Pengujian Kendaraan Bermotor

Pembuatan Perbub Penetapan Kawasan Tambat, Labuh Kapal Laut dan Rakit Kayu, Di Sungai Barito Dalam Wilayah Kabupaten Barito Selatan

Pembuatan Perda Bongkar Muat di Pelabuhan yang Berada di Bantaran Sungai Barito 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 453

Survey dan Pengumpulan Data Dalam Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 454

Pengawasan Retribusi Daerah Ke 5 UPTD Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 01 . 455

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 100,00

168.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 168.000.000,00 0,00

Pengadaan mebeleur kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 10

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan Komputer dan Printer 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 194

Langganan Internet DISHUB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 195

Pengadaan Atribut Kelengkapan Pengaturan Lalu Lintas Beserta Alat Komunikasi (Handy Talky)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 02 . 306

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

80.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 1.250.000,00 78.750.000,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 03

Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 2.09 . 2.09.01 . 01 . 03 . 08

1.250.000,00 78.600.000,00 0,00 79.850.000,00

(150.000,00) 99,81

70.177.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 01

Rakornis Dishub 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 68

Rapat Kerja Teknis Dishub (RAKERNIS) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 05 . 69

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 05

Penyusunan LPPD dan IKK 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 08

Penyusunan Laporan SPM 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 12

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RENJA)

Penyusunan Laporan TEPRA SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 41

Penyusunan LKPJ SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 42

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyusunan RKT / PKT SKPD 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 43

Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 44

Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah 2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 58

Penyusunan RKA-DPA APBD Murni dan RKA-DPA Perubahan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 06 . 67

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

163.000.000,00 Program Revitalisasi / Rehabilitasi /

Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi Publik LLAJ dan Pelayaran

0,00

Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas Darat dan Trafic Light dan Warning Light di Wilayah Kabupaten Barito Selatan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 01

Penertiban Trayek dan Armada ASDPLU 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 05

Pengadaan dan Pemasangan Rambu-rambu Sungai, Larangan, Wajib Peringatan, Penuntun 2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 19

Pengadaan Rambu Petunjuk Arah Lalu Lintas Sungai di 5 UPT Dermaga

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 20

Pengadaan perlengkapan keselamatan (life jacket dan lifebuoy)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 15 . 21

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

390.000.000,00 Program peningkatan pelayanan angkutan 125.000.000,00 265.000.000,00 0,00

2.09 . 2.09.01 . 01 . 16

Pengawalan dan Pengaturan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 01

Pengawalan dan Pengamanan Jamaah Haji 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 02

Posko Hari - hari Besar dan Tahun Baru 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 03

125.000.000,00 24.992.500,00 0,00 149.992.500,00 (7.500,00) 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

20.000.000,00 0,00

20.000.000,00 0,00

Survey / Pendataan Angkutan Barang Umum 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 07

Posko Katupat / Lilin 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 10

Pengawalan dan Pengamanan Safari Ramadhan / Safari Natal / Nyepi

Survey / Pendataan Angkutan Orang Dalam Trayek

Survey / Pendataan Angkutan Orang Luar Trayek

Pembinaaan Pengelolaan Parkir 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 19

Pengawasan , Pengendalian dan Penggunaan LLAJ

Pembinaan Bidang Perhubungan SDPLU 2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 21

Pembinaan dan Pengawasan Bid. Perhubungan Darat

2.09 . 2.09.01 . 01 . 16 . 22

0,00 29.899.000,00 0,00 29.899.000,00 (101.000,00) 99,66

290.000.000,00 Program Pengawasan, Pengendalian dan

Pengamanan LLAJ / LLASDPLU 19.500.000,00 270.500.000,00 0,00

Pengawasan dan Pembinaan Armada Angkutan Darat

Pendataan dan Pengawasan Armada Angkutan Sungai (SDPLU)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 05

Penertiban Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 12

Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 14

Sosialisasi Keselamatan Lalu Lintas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 15

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

40.000.000,00 0,00

40.000.000,00 0,00

Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Pengendalian Operasional (PENGOP) 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 16

Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang LLAJ 2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 17

Pendataan Sarana dan Prasarana Transportasi Jalan

Pengawasan, Pengendalian dan Penggunaan LLAJ

2.09 . 2.09.01 . 01 . 17 . 19

0,00 19.554.000,00 0,00 19.554.000,00

(446.000,00) 97,77

82.650.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Transportasi Publik LLAJ / LLASDPU

Pembersihan Sungai Ayuh Desa Sungai Telang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 27

Pembuatan Jalan Keluar Balai Pengujian Kendaraan Bermotor

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 83

Penambahan Daya Listrik 60.000 Watt untuk Penggerak Alat Uji

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 84

Pengadaan Alat Uji Speedometer Tester 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 88

Pengadaan Alat Uji Sound Level Terster 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 89

Pengadaan Alat Uji Alat Uji Kegelapan Kaca 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 90

Pembangunan MCK Gedung PKB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 91

Pembangunan Dermaga Pasar / Ponton Bangkuang

Rehab Pos Pelabuhan Dermaga Bangkuang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 98

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Rehab,Mebelur, Jaringan Listrik, Kantor UPTD Dermaga Pendang

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 99

Rehab Ruang Tunggu Dermaga Pendang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 102

Pembangunan Kontruksi Bangunan Dermaga Pasar Pendang

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 104

Pembuatan Titian Pelabuhan Desa Marawan Lama

Pembangunan Pelabuhan dan Ponton Desa Baru

Pembersihan Suangai Bambanen 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 111

Rehab Pelabuhan Jenamas 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 124

Pembersihan Sungai Mengkatip Matei 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 125

Pembersihan Alur Sungai Silap Rt. 06 Dusun Danau Jutuh Desa Pararapak

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 126

Pembersihan Alur Lalu Lintas Sungai Menuju Dusun Danau Harapan dan Pembuatan Tabat Sungai

Pembangunan Tambatan Perahu di Sungai Barito Ujung Gang Papuyu

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 128

Pembuatan Papan Palang Nama Kantor DISHUB 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 129

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Uk. 60 x 60

Pengadaan dan Pemasangan Marka Jalan Rambu Lalu Lintas

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 132

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan dan Pemasangan Rambu Petunjuk Pendahulu Jurusan (RPPJ)

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 133

Pembersihan Sungai Parajaman 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 136

Pembersihan Sungai Kakipitan Buntok 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 137

Pembersihan Sungai Maduit Pendang 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 138

Pembersihan Sungai Malungai Dalam Desa Bintang Ara

2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 139

Pembersihan Sungai Teluk Menuju Danau Batang

Pembersihan Sungai Tabuk Buntok 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 141

Pembersihan Sungai Mengkatip 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 142

Pembersihan Sungai Maruga 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 143

Pembersihan Sungai Maliau 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 144

Pembersihan Sungai Matarai Desa Tarusan 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 146

Pengadaan Genset Untuk Penggerak Alat Uji 2.09 . 2.09.01 . 01 . 19 . 147

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

96.500.000,00 Program Intensifikasi PAD dan Pelayanan

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan

Intensifikasi PAD dan Pelayanan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 01

0,00 96.160.000,00 0,00 96.160.000,00

(340.000,00) 99,65

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengadaan Kelotok dan Perlengkapannya untuk 5 UPTD Dinas Perhubungan

2.09 . 2.09.01 . 01 . 20 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

3.314.070.800,00 Komunikasi dan Informatika 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00

2.10

438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00

(24.383.405,00) 99,26

3.314.070.800,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00

2.10 . 2.10.01

438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00

(24.383.405,00) 99,26

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 440.200.000,00 2.851.850.800,00 22.020.000,00 3.314.070.800,00 2.10 . 2.10.01 . 01

438.062.000,00 2.829.625.395,00 22.000.000,00 3.289.687.395,00

(24.383.405,00) 99,26

658.570.700,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 07

Penyediaan alat tulis kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan peralatan rumah tangga 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 14

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 26

0,00 5.850.000,00 0,00 5.850.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

302.550.000,00 0,00

150.000,00 302.400.000,00

Honorarium Non PNS 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 91

Mengikuti Barsel Expo 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 409

Mengikuti Kalteng Expo 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 410

Pertemuan Teknis Ke Luar Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 454

Pertemuan Teknis di Dalam Daerah 2.10 . 2.10.01 . 01 . 01 . 455

0,00 99.585.000,00 0,00 99.585.000,00

(2.115.000,00) 97,92

22.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 2.10 . 2.10.01 . 01 . 02 . 71

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

2.10 . 2.10.01 . 01 . 03 . 02

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 0,00 0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 2.10 . 2.10.01 . 01 . 05 . 01

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

114.790.000,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 05

Penyusunan LPPD dan IKK 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 08

Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 14

Penyusunan Rencana Kerja SKPD (RENJA) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 19

Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 33

Penyusunan Laporan Analisis Jabatan (ANJAB) 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 44

Peningkatan/Pengembangan Sistem Pelaporan dan Pencapaian Kinerja dan Keuangan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 65

Rapat kerja/sosialisasi Perencanan Komunikasi dan Informatika

2.10 . 2.10.01 . 01 . 06 . 66

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00

0,00 100,00

216.649.100,00 Program Pengelolaan Data dan Informasi

Serta Jaringan Komunikasi dan Persandian 106.800.000,00 109.849.100,00 0,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15

Pengumpulan dan Pengolahan Data 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 01

Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 02

Pengembangan Teknologi Data dan Informasi 2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 03

Pembinaan, Monitoring dan Pengawasan Jasa Pos Titipan dan Persandian

2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 05

0,00 29.785.000,00 0,00 29.785.000,00 (215.000,00) 99,28

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

22.132.000,00 0,00

22.132.000,00 0,00

Pertemuan Teknis dan Konsultasi Bidang Statistik dan Persandian

2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 06

Peningkatan Kapasitas Petugas Sandi dan Telekomunikasi

Pemeliharaan dan Perbaikan Peralatan/mesin Persandian Telekomunikasi

2.10 . 2.10.01 . 01 . 15 . 16

0,00 10.377.000,00 0,00 10.377.000,00

(123.000,00) 98,83

1.390.000.000,00 Program Publikasi Informasi Daerah dan

Kerjasama Informasi Dengan Media Massa

0,00

Pembuatan Buku Selayang Pandang Barito Selatan

Pembuatan Buku Barito Selatan Dalam Foto 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 02

Pembuatan Warta bergambar / Kalender 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 03

Pembuatan Tas / Paper Bag 2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 04

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.390.000.000,00 0,00

1.390.000.000,00 0,00

Kerjasama Informasi Daerah Dengan Media Massa

2.10 . 2.10.01 . 01 . 16 . 05

0,00 1.390.000.000,00 0,00 1.390.000.000,00 0,00 100,00

359.081.000,00 Program Pelayanan dan Pengembangan

Komunikasi Informasi dan Penyiaran 18.400.000,00 318.661.000,00 22.020.000,00 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 Konsultasi Domain, Hosting dan Langganan

Internet

Penyediaan Akses Internet (WIFI) gratis bagi Masyarakat kota dan Pedesaan di Kab. Barsel.

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 13

Pengelolaan E-Goverment 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 14

Pembinaan dan Pengawasan Telekomunikasi selular BTS untuk 6 Kecamatan

2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 17

0,00 29.735.000,00 0,00 29.735.000,00

(106.000,00) 99,64

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Pengembangan Sistem Database dan Pelaporan 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 18

Pembaharuan konten Website Pemda Barsel 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 20

Kerjasama Pemberitaan dengan TV Cable 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 23

Pembinaan PPID 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 24

Pembinaan KIM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 25

Pembinaan Media Pertunjukan Rakyat 2.10 . 2.10.01 . 01 . 19 . 26

0,00 4.700.000,00 0,00 4.700.000,00

0,00 100,00

365.480.000,00 Program Pengembangan Komunikasi,

Informasi dan Media Massa

0,00

Publikasi Pembangunan, Pemerintah dan Kegiatan Bupati / Wakil Bupati melalui Sarana Spanduk dan Baliho

2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 01

Peliputan Kehumasan Kegiatan Bupati dan Wakil Bupati Dalam dan Luar Daerah

2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 03

Peningkatan Kapasitas Radio Batuah FM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 04

Perizinan Radio Pemerintah daerah Batuah FM 2.10 . 2.10.01 . 01 . 20 . 12

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

187.000.000,00 Program Perencanaan Pencegahan dan

Penanggulangan Stunting Terhadap Masyarakat

Penyampaian Informasi / Sosialisasi Melalui Media Masa

2.10 . 2.10.01 . 01 . 21 . 01

0,00 186.890.000,00 0,00 186.890.000,00

(110.000,00) 99,94

1.198.744.050,00 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah 512.260.000,00 681.484.050,00 5.000.000,00

2.11

507.960.000,00 675.648.542,00 5.000.000,00 1.188.608.542,00

(10.135.508,00) 99,15

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.198.744.050,00 DINAS PERDAGANGAN, KOPERASI DAN USAHA