ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
631.320.000,00 4.218.289.100,00 189.878.600,00 5.039.487.700,00 1.05 . 1.05.02 . 01
631.320.000,00 4.034.097.378,00 109.723.350,00 4.775.140.728,00
(264.346.972,00) 94,75
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.106.117.092,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 611.820.000,00 494.297.092,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 02
Penyediaan alat tulis kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 12
Penyediaan makanan dan minuman 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 17
Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang Perangkat Daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 70
Peningkatan Kapasitas Pelayanan Kinerja Aparatur
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 1.05 . 1.05.02 . 01 . 01 . 456
0,00 121.880.800,00 0,00 121.880.800,00 (119.200,00) 99,90
78.200.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 28.200.000,00 50.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 26
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 71
0,00 0,00 49.900.000,00 49.900.000,00 (100.000,00) 99,80
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.000.000,00 0,00
6.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer dan Peralatannya.
Pembangunan workshop / Bengkel Mako Damkar
1.05 . 1.05.02 . 01 . 02 . 314
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
138.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 138.000.000,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 05
Premi Asuransi Anggota Satpol.PP dan Pemadam Kebakaran
1.05 . 1.05.02 . 01 . 03 . 26
0,00 37.767.820,00 0,00 37.767.820,00
(232.180,00) 99,39
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan Pelatihan Formal (Teknis dan Non Teknis)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 05 . 152
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
229.400.000,00 Program peningkatan keamanan dan
kenyamanan lingkungan
0,00
Pembinaan Anggota Linmas di Kabupaten Barito Selatan
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 17
Makanan dan Minuman Petugas Jaga/ Piket (SatPol.PP)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 15 . 23
0,00 194.300.000,00 0,00 194.300.000,00 (100.000,00) 99,95
1.906.470.608,00 Program pencegahan dini dan
penanggulangan korban bencana alam 0,00 1.766.592.008,00 139.878.600,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 Pengembangan Pencegahan Bencana Alam dan
Kebakaran
Peningkatan Fasilitas Sarana dan Prasarana Pemadam
Peningkatan pelayanan Kesiagaan Penanganan Bahaya Kebakaran
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 05 Pengadaan Sarana dan Prasarana Fasilitas
Gedung Pemadam Kebakaran 1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 07
0,00 9.973.500,00 49.987.900,00 59.961.400,00 (38.600,00) 99,94
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
138.240.000,00 0,00
138.240.000,00 0,00
Makanan dan Minuman Petugas Jaga/ Piket (Damkar)
1.05 . 1.05.02 . 01 . 22 . 14
0,00 133.380.000,00 0,00 133.380.000,00
(4.860.000,00) 96,48
532.750.000,00 Program Pencegah Tindakan pelanggaran
keamanan Ketertiban Umum
0,00
Penertiban dan Pengawasan Kawasan Bebas Rokok
Peningkatan Kapasitas Pengawasan IMB Tempat Usaha Sarang Burung Walet 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 02
Peningkatan Pengawasan PSK 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 03
Peningkatan Pengamanan Hari Besar Keagamaan
Pendataan, Pengawasan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima, PSK, Gepeng dan Anak Jalanan
Penertiban dan Pengawasan Kawasan Jalur HIjau
Penertiban dan Pengawasan Ijin Galian C 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 08
Penertiban dan Pengawasan Ijin Usaha Rumah Makan, Restoran, Hotel dan Tempat Hiburan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 09
Peningkatan Pengawasan Penyakit Masyarakat ( Pekat )
Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/
Operasional (Patroli SatPol.PP) 1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 21
Pengamanan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalteng
1.05 . 1.05.02 . 01 . 25 . 22
0,00 310.576.000,00 0,00 310.576.000,00 (174.000,00) 99,94
1.048.550.000,00 Program Penegakan Hukum, Perda, Perkada
dan Perundang-undangan 19.500.000,00 1.029.050.000,00 0,00 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26
19.500.000,00 1.016.090.000,00 0,00 1.035.590.000,00 (12.960.000,00) 98,76
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
83.000.000,00 0,00
63.500.000,00 19.500.000,00
Penyelidikan Pelaksanaan Perda / Perkada 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 03
19.500.000,00 63.486.000,00 0,00 82.986.000,00
(14.000,00) 99,98
34.000.000,00 0,00
34.000.000,00 0,00
Pembinaan, Penyuluhan, Pencegahan dan Pegawasan Tindakan Pelanggaran Perda 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 10
0,00 33.944.000,00 0,00 33.944.000,00
(56.000,00) 99,84
906.550.000,00 0,00
906.550.000,00 0,00
Peningkatan Pengawasan / Pengamanan / Pengawalan / Pelaksanaan Perda / Perkada Perundang-Undangan serta Pilgub 2020 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 11
0,00 893.830.000,00 0,00 893.830.000,00
(12.720.000,00) 98,60
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pertemuan Teknis Kegiatan Pendataan Perijinan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 26 . 13
0,00 24.830.000,00 0,00 24.830.000,00 (170.000,00) 99,32
0,00 Program Pencegahan dan Penanggulangan
Kebakaran Hutan 0,00 0,00 0,00
1.05 . 1.05.02 . 01 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pengembangan Sarana dan Prasarana Kebakaran Hutan dan Lahan 1.05 . 1.05.02 . 01 . 29 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
8.827.633.400,00
Sosial 842.500.000,00 2.513.415.400,00 5.471.718.000,00
1.06
832.500.000,00 2.414.589.328,00 4.327.858.103,00 7.574.947.431,00 (1.252.685.969,00) 85,81 8.827.633.400,00
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 842.500.000,00 2.513.415.400,00 5.471.718.000,00 1.06 . 1.06.01
832.500.000,00 2.414.589.328,00 4.327.858.103,00 7.574.947.431,00 (1.252.685.969,00) 85,81 BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH 842.500.000,00 2.513.415.400,00 5.471.718.000,00 8.827.633.400,00
1.06 . 1.06.01 . 01
832.500.000,00 2.414.589.328,00 4.327.858.103,00 7.574.947.431,00 (1.252.685.969,00) 85,81 761.159.800,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 378.050.000,00 383.109.800,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01
375.350.000,00 361.654.958,00 0,00 737.004.958,00 (24.154.842,00) 96,83
3.500.000,00 0,00
3.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 01
0,00 3.498.000,00 0,00 3.498.000,00 (2.000,00) 99,94
119.200.000,00 0,00
119.200.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 02
0,00 104.139.294,00 0,00 104.139.294,00 (15.060.706,00) 87,37
96.100.000,00 0,00
100.000,00 96.000.000,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 07
96.000.000,00 0,00 0,00 96.000.000,00
(100.000,00) 99,90
12.600.000,00 0,00
12.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 09
0,00 12.540.000,00 0,00 12.540.000,00
(60.000,00) 99,52
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 17
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 28
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 454
Pertemuan Teknis ke Dalam Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 01 . 455
0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 100,00
93.284.933,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 78.284.933,00 15.000.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 71
Sensus Barang Milik Daerah 1.06 . 1.06.01 . 01 . 02 . 153
0,00 2.293.750,00 0,00 2.293.750,00 (6.250,00) 99,73
42.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 950.000,00 41.050.000,00 0,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 03
950.000,00 41.050.000,00 0,00 42.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
17.000.000,00 0,00
17.000.000,00 0,00
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
Pengadaan pakaian kerja lapangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 03 . 03
950.000,00 24.050.000,00 0,00 25.000.000,00
0,00 100,00
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 1.06 . 1.06.01 . 01 . 05 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
69.600.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 01
Penyusunan dan Pengelolaan Keuangan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 21
Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian
1.06 . 1.06.01 . 01 . 06 . 45
0,00 21.734.000,00 0,00 21.734.000,00 (266.000,00) 98,79
74.429.600,00 Program Pemberdayaan Fakir Miskin,
Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya
0,00
Peningkatan Kemampuan (Capacity Building) petugas dan pedamping sosial pemberdayaan fakir miskin, KAT dan PMKS lainnya
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 01
Pelatihan ketrampilan berusaha bagi keluarga miskin
Pengadaan sarana dan prasarana pendukung usaha bagi keluarga miskin
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 04
Monitoring dan pengawasan Dampak Sosial Covid 19
1.06 . 2.07.01 . 01 . 15 . 17
0,00 20.277.600,00 0,00 20.277.600,00
(430.000,00) 97,92
93.255.000,00 Program Pelayanan dan Rehabilitasi
Kesejahteraan Sosial 0,00 93.255.000,00 0,00
1.06 . 2.07.01 . 01 . 16
0,00 91.955.000,00 0,00 91.955.000,00
(1.300.000,00) 98,61
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.335.000,00 0,00
5.335.000,00 0,00
Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak
Pelatihan keterampilan dan praktek belajar kerja bagi anak terlantar termasuk anak jalanan, anak cacat, dan anak nakal 1.06 . 2.07.01 . 01 . 16 . 04
Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS
Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa
1.06 . 2.07.01 . 01 . 16 . 10
0,00 57.370.000,00 0,00 57.370.000,00 (1.300.000,00) 97,78
0,00 Program pembinaan eks penyandang
penyakit sosial (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit sosial lainnya)
0,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan berusaha bagi eks penyandang penyakit sosial
1.06 . 2.07.01 . 01 . 20 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
96.565.000,00 Program Pemberdayaan Kelembagaan
Kesejahteraan Sosial 0,00 96.565.000,00 0,00
Penyelenggaraan Hari Pahlawan 1.06 . 2.07.01 . 01 . 21 . 09
Peningkatan Pengelolaan Kegiatan Posyandu Lansia
Pemeliharaan TMP. Abdi Kencana di Sababillah 1.06 . 2.07.01 . 01 . 21 . 11
Peningkatan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu
1.06 . 2.07.01 . 01 . 21 . 16
0,00 52.167.550,00 0,00 52.167.550,00 (21.362.450,00) 70,95
177.689.200,00 Program Bantuan dan Jaminan
Kesejahteraan Sosial 0,00 177.689.200,00 0,00
Pendataan KIP, KIS dan KKS 1.06 . 2.07.01 . 01 . 22 . 08
Verifikasi dan Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)
1.06 . 2.07.01 . 01 . 22 . 09
0,00 45.070.850,00 0,00 45.070.850,00 (4.487.950,00) 90,94
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
96.130.400,00 0,00
96.130.400,00 0,00
Penguatan Kegiatan Program Keluarga Harapan (PKH)
1.06 . 2.07.01 . 01 . 22 . 13
0,00 91.730.400,00 0,00 91.730.400,00
(4.400.000,00) 95,42
1.504.325.467,00 Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan 368.600.000,00 817.885.467,00 317.840.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26
Monitoring, Sosialisasi Kesiapsiagaan dan Mitigasi
Posko Siaga Bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 02
Sosialisasi Pengangulangan Bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 03
Pengembangan Saran dan Prasaran Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 04
Pembentukan dan Pembinaan Masyarakat Peduli Api (MPA)
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 05
Pembuatan dan Pemasangan Rambu-rambu dan Papan Peringatan Pencegahan KARHUTLA 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 06
Sosialisasi dan Penyuluhan Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 07
Pembuatan Bahan Kampanye dan Alat Peraga KARHUTLA
Patroli Pencegahan KARHUTLA 1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 10
Sosialisasi Pengendalian KARHUTLA Melalui Apel Siaga Tingkat Kabupaten
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 11
Rapat Pencegahan dan Penanggulangan KARHUTLA
1.06 . 1.06.01 . 01 . 26 . 13
0,00 11.740.000,00 0,00 11.740.000,00
(21.640.000,00) 35,17
5.154.023.000,00 Program Rehabilitasi dan Rekontruksi 89.600.000,00 397.545.000,00 4.666.878.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27
84.600.000,00 396.108.500,00 3.995.758.103,00 4.476.466.603,00
(677.556.397,00) 86,85
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.000.000,00 0,00
20.000.000,00 0,00
Pendataan Dampak Bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 01
0,00 19.894.000,00 0,00 19.894.000,00
(106.000,00) 99,47
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Pertemuan Teknis Rehabilitas & Rekonstruksi Pasca Bencana
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 02
0,00 29.971.700,00 0,00 29.971.700,00
(28.300,00) 99,91
30.000.000,00 0,00
30.000.000,00 0,00
Penyusunan Program dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi
1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 03
0,00 29.739.000,00 0,00 29.739.000,00
(261.000,00) 99,13
5.074.023.000,00 4.666.878.000,00
317.545.000,00 89.600.000,00
Rehabilitasi dan rekontruksi Pascabencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 27 . 05
84.600.000,00 316.503.800,00 3.995.758.103,00 4.396.861.903,00
(677.161.097,00) 86,65
761.301.400,00 Program Kedaruratan dan Logistik 5.300.000,00 284.001.400,00 472.000.000,00
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28
3.000.000,00 283.708.000,00 0,00 286.708.000,00
(474.593.400,00) 37,66
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Survei dan Pemetaan Daerah Rawan Bencana 1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 01
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
0,00 100,00
575.440.000,00 472.000.000,00
98.140.000,00 5.300.000,00
Pengadaan Logistik Tanggap Darurat 1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 02
3.000.000,00 98.027.000,00 0,00 101.027.000,00
(474.413.000,00) 17,56
170.861.400,00 0,00
170.861.400,00 0,00
Mengarahkan Sumber Daya Manusia, Peralatan dan Logistik
1.06 . 1.06.01 . 01 . 28 . 03
0,00 170.681.000,00 0,00 170.681.000,00
(180.400,00) 99,89
32.473.848.268,00 Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar 9.270.475.000,00 19.857.234.668,00 3.346.138.600,00
2
9.242.442.000,00 19.267.577.445,00 3.101.534.655,00 31.611.554.100,00 (862.294.168,00) 97,34 1.041.055.566,00
Tenaga Kerja 288.600.000,00 714.555.566,00 37.900.000,00
2.01
288.600.000,00 712.434.120,00 37.900.000,00 1.038.934.120,00 (2.121.446,00) 99,80 1.041.055.566,00
DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 288.600.000,00 714.555.566,00 37.900.000,00 2.01 . 2.01.01
288.600.000,00 712.434.120,00 37.900.000,00 1.038.934.120,00 (2.121.446,00) 99,80 DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI 288.600.000,00 714.555.566,00 37.900.000,00 1.041.055.566,00
2.01 . 2.01.01 . 01
288.600.000,00 712.434.120,00 37.900.000,00 1.038.934.120,00 (2.121.446,00) 99,80 556.845.316,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 275.475.000,00 281.370.316,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01
275.475.000,00 279.592.870,00 0,00 555.067.870,00 (1.777.446,00) 99,68
1.500.000,00 0,00
1.500.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 01
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
102.450.000,00 0,00
102.450.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa administrasi keuangan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa kebersihan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan alat tulis kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 17
Honorarium Non PNS 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 91
Rapat dan Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 454
Pembinaan dan Monitoring Dalam Daerah 2.01 . 2.01.01 . 01 . 01 . 456
0,00 34.982.000,00 0,00 34.982.000,00 (18.000,00) 99,95
142.700.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 104.800.000,00 37.900.000,00
Pengadaan peralatan gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 22
0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
9.000.000,00 0,00
9.000.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 02 . 146
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
47.000.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 300.000,00 46.700.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
2.01 . 2.01.01 . 01 . 03 . 02
300.000,00 46.700.000,00 0,00 47.000.000,00
0,00 100,00
0,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 2.01 . 2.01.01 . 01 . 05 . 01
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
5.000.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 2.01 . 2.01.01 . 01 . 06 . 02
0,00 4.980.000,00 0,00 4.980.000,00 (20.000,00) 99,60
171.923.000,00 Program Peningkatan Kualitas dan
Produktivitas Tenaga Kerja 4.350.000,00 167.573.000,00 0,00
Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 06
Pembuatan IMTA (Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 14
Pertemuan Teknis Ketenaga-kerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 15
Peningkatan Kapasitas Pendidikan dan pelatihan keterampilan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 15 . 16
0,00 13.471.250,00 0,00 13.471.250,00
(71.750,00) 99,47
29.400.000,00 Program Peningkatan Kesempatan Kerja 1.475.000,00 27.925.000,00 0,00
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16
1.475.000,00 27.909.950,00 0,00 29.384.950,00
(15.050,00) 99,95
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
6.500.000,00 0,00
6.500.000,00 0,00
Penyusunan informasi tenaga kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 01
Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 02
Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 16 . 05
1.475.000,00 3.725.000,00 0,00 5.200.000,00
0,00 100,00
5.104.000,00 Program Perlindungan dan Pengembangan
Lembaga Ketenagakerjaan
0,00
Pembinaan Ketenagakerjaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 17 . 09
0,00 5.104.000,00 0,00 5.104.000,00 0,00 100,00
39.260.000,00 Program Pengembangan Data dan
Informasi 0,00 39.260.000,00 0,00
Analisa Capaian dan Kinerja Program dan Kegiatan
Penyusunan Dokumentasi Perencanaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 20 . 02
0,00 24.260.000,00 0,00 24.260.000,00 0,00 100,00
43.823.250,00 Program Pembinaan Hubungan Industrial
Ketenagakerjaan 7.000.000,00 36.823.250,00 0,00
Pembentukan dan Peningkatan Kualitas Lembaga Kerjasama Bipartit, Lembaga Kerjasama Tripartit dan Serikat Pekerja/ Buruh 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 03
Penyuluhan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri Tingkat Perusahaan 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 05
Perantaraan (Mediasi) Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 06
Penyuluhan Pembentukan dan Verifikasi Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB)
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 09
Pengembangan Data Hubungan Industrial dan Jamsostek
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 12
0,00 2.803.750,00 0,00 2.803.750,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.903.000,00 0,00
8.903.000,00 7.000.000,00
Penetapan UMK/UMSK Sosialisasi dan Implementasi Peraturan Perundang-undangan Keterangan dan Pengupahan
2.01 . 2.01.01 . 01 . 21 . 20
7.000.000,00 8.903.000,00 0,00 15.903.000,00
0,00 100,00
102.088.500,00 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 6.160.000,00 95.928.500,00 0,00
2.02
6.160.000,00 95.928.500,00 0,00 102.088.500,00
0,00 100,00
102.088.500,00 DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA
BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, DAN