ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.461.600.000,00 1.385.800.000,00 13.602.988.000,00
4.01 . 4.01.04
1.376.800.000,00 13.481.908.346,00 1.458.375.000,00 16.317.083.346,00
(133.304.654,00) 99,19
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
1.385.800.000,00 13.602.988.000,00 1.461.600.000,00 16.450.388.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01
1.376.800.000,00 13.481.908.346,00 1.458.375.000,00 16.317.083.346,00
(133.304.654,00) 99,19
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
7.726.475.000,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 1.385.800.000,00 6.320.675.000,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12
Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17
Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 23
Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD
Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 71
0,00 366.970.000,00 0,00 366.970.000,00 (430.000,00) 99,88
1.807.800.000,00 0,00
432.000.000,00 1.375.800.000,00
Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 72
1.375.800.000,00 415.084.739,00 0,00 1.790.884.739,00 (16.915.261,00) 99,06
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
28.000.000,00 0,00
28.000.000,00 0,00
Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 80
0,00 13.466.720,00 0,00 13.466.720,00
(14.533.280,00) 48,10
1.687.000.000,00 0,00
1.687.000.000,00 0,00
Biaya Publikasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 102
Biaya Dokumentasi dan Dekorasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 103
Cetak Kalender dan Buku Agenda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 105
Penyusunan Dokumen Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan Legislatif
4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 133
Peningkatan Kapasitas Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 405
0,00 793.123.200,00 0,00 793.123.200,00
(3.376.800,00) 99,58
1.957.770.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
1.441.600.000,00 0,00 516.170.000,00
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 23
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 29
Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 42
Pemeliharaan AC 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 100
Pemeliharaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 101
Pengadaan AC Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 104
0,00 0,00 68.475.000,00 68.475.000,00 (525.000,00) 99,24
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Peningkatan Jalan Komplek Rumah Jabatan DPRD Sababilah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 315
Pembangunan Rumah Satpam Rujab DPRD di Sababilah Tahap II
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 316
Pembangunan Ruang Fraksi DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 317
Pembangunan Pagar Dinding Rumah Jabatan DPRD Sababilah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 318
Jasa Konsultasi Pengawasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 319
Jasa Konsultasi Perencanaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 320
Pengadaan Meubelair 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 325
Pengadaan Laptop 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 326
Pengadaan body speedboar dinas operasional Pimpinan DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 327
Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 328
Pembangunan Pagar Dinding Rumah Jabatan DPRD di Sababilah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 329
Pembuatan Sumur Bor Rujab DPRD di Sababilah
4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 330
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
430.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 430.250.000,00 0,00
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03
Pengadaan Pakaian Dinas / PDH 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 09
Pengadaan Pakaian Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
370.250.000,00 0,00
370.250.000,00 0,00
Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 14
0,00 369.497.200,00 0,00 369.497.200,00
(752.800,00) 99,80
675.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek
4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 04
0,00 675.000,00 0,00 675.000,00
0,00 100,00
6.335.218.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga
DPRD
Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 01
Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 03
0,00 646.438.000,00 0,00 646.438.000,00
(562.000,00) 99,91
1.081.000.000,00 0,00
1.081.000.000,00 0,00
Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 04
Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD
Peningkatan Sidang - Sidang dan Rapat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 06
Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah
Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.078.200.000,00 0,00
1.078.200.000,00 0,00
Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 10
0,00 1.073.590.000,00 0,00 1.073.590.000,00 (4.610.000,00) 99,57
1.426.988.000,00 0,00
1.426.988.000,00 0,00
Peningkatan Kinerja dan Pertemuan Teknis Nasional / Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD
4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 11
0,00 1.407.693.960,00 0,00 1.407.693.960,00 (19.294.040,00) 98,65
2.707.335.046,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 729.840.000,00 1.103.678.546,00 873.816.500,00
4.01 . 4.01.10
725.940.000,00 1.098.556.854,00 873.816.500,00 2.698.313.354,00
(9.021.692,00) 99,67
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
KECAMATAN DUSUN SELATAN 729.840.000,00 1.103.678.546,00 873.816.500,00 2.707.335.046,00 4.01 . 4.01.10 . 01
725.940.000,00 1.098.556.854,00 873.816.500,00 2.698.313.354,00
(9.021.692,00) 99,67
943.931.046,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 28
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 455
Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 456
0,00 220.662.500,00 0,00 220.662.500,00 0,00 100,00
61.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 61.704.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22
0,00 33.150.000,00 0,00 33.150.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
16.219.000,00 0,00
16.219.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 28
0,00 16.216.400,00 0,00 16.216.400,00
(2.600,00) 99,98
12.335.000,00 0,00
12.335.000,00 0,00
Pemeliharaan AC 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 100
0,00 12.335.000,00 0,00 12.335.000,00
0,00 100,00
296.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00 178.200.000,00 118.500.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 05
178.200.000,00 118.468.107,00 0,00 296.668.107,00
(31.893,00) 99,99
178.200.000,00 0,00
0,00 178.200.000,00
Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 13
178.200.000,00 0,00 0,00 178.200.000,00
0,00 100,00
41.000.000,00 0,00
41.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 24
0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00
0,00 100,00
52.500.000,00 0,00
52.500.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 61
0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00
0,00 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 64
0,00 24.968.107,00 0,00 24.968.107,00
(31.893,00) 99,87
15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 0,00 15.000.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 06
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 27
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 14
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Pemilu Gubernur 2020 (Posko Pilgub) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 07
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00
Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 25.000.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 21
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Penegasan Batas dan Toponomi 4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 01
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
0,00 100,00
153.160.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Hilir Sper 22.950.000,00 130.210.000,00 0,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51
22.950.000,00 130.210.000,00 0,00 153.160.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
61.350.000,00 0,00
61.350.000,00 0,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Senam Lansia)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 01
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu Karang Taruna)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyando Balita)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyando Lansia)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 04
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 05
Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 06
Penguat Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
296.840.000,00 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Hilir
Sper 2.640.000,00 17.895.000,00 276.305.000,00
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana
Transportasi (Jalan Pemukiman Gang Seroja) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 01
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana
Transportasi (Jalan Buntok Seberang) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 03
Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana
Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Tenda untuk Masyarakat Lingkungan Hilir Sper) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 04
1.320.000,00 4.925.000,00 36.305.000,00 42.550.000,00
0,00 100,00
72.468.500,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Jelapat
0,00
Pengelolaan kegiatan Pelayanan Masyarakat (Pembuatan WC Untuk Masyarakat Tidak Mampu)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 01
0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
15.463.500,00 0,00
15.463.500,00 0,00
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat (Kegiatan Posyandu Balita)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 02
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Kegiatan Posyandu Lansia) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 03
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Kegiatan Posbindu)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 04
800.000,00 31.272.500,00 0,00 32.072.500,00 0,00 100,00
377.531.500,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan Jelapat 10.800.000,00 19.120.000,00 347.611.500,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 54
Pembangunan Gang Aman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 01
Pembangunan Gang Amanah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jelapat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 02
Pembangunan Gang Rumbia RT. 09 RW. 02 Kelurahan Jelapat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 03
Pembangunan Gang Barito RT. 06 RW. 02 Kelurahan Jelapat
4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 04
0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00
265.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan Buntok Kota 7.600.000,00 7.500.000,00 249.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman
Lainnya (Pembuatan Nomor Rumah Warga) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 02
Pembangunan Jalan Gang Barito Raya III 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 03
Pembangunan Jalan Gang Damai 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 04
Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya (Pembangunan Pagar Tempat Penampungan Sampah Gang Tajuk)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 05
Pembangunan Drainase dan Selokan Lokasi SDN 14 Jalan AMD I
4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan Gedung PAUD PELITA BUNDA 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 08
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
185.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Buntok Kota
0,00 66.450.000,00 118.550.000,00
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56
66.450.000,00 118.510.400,00 0,00 184.960.400,00
(39.600,00) 99,98
7.955.000,00 0,00
2.105.000,00 5.850.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Posbindu)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 01
5.850.000,00 2.105.000,00 0,00 7.955.000,00
0,00 100,00
73.600.000,00 0,00
68.350.000,00 5.250.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyandu Balita)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 02
5.250.000,00 68.350.000,00 0,00 73.600.000,00
0,00 100,00
5.400.000,00 0,00
2.250.000,00 3.150.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyandu Lansia)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 03
3.150.000,00 2.250.000,00 0,00 5.400.000,00
0,00 100,00
10.350.000,00 0,00
7.200.000,00 3.150.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Senam Lansia)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 04
3.150.000,00 7.200.000,00 0,00 10.350.000,00
0,00 100,00
25.000.000,00 0,00
25.000.000,00 0,00
Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Hidroponik)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 05
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
5.600.000,00 0,00
3.650.000,00 1.950.000,00
Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Keamanan Pangan Desa)
4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 07
1.950.000,00 3.650.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00
57.095.000,00 0,00
9.995.000,00 47.100.000,00
Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Penyelenggaraan PAUD) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 08
47.100.000,00 9.955.400,00 0,00 57.055.400,00 (39.600,00) 99,93
1.083.434.200,00 KECAMATAN DUSUN HILIR 265.675.000,00 655.459.200,00 162.300.000,00
4.01 . 4.01.11
243.500.000,00 501.242.000,00 137.800.000,00 882.542.000,00 (200.892.200,00) 81,46 KECAMATAN DUSUN HILIR 265.675.000,00 655.459.200,00 162.300.000,00 1.083.434.200,00
4.01 . 4.01.11 . 01
243.500.000,00 501.242.000,00 137.800.000,00 882.542.000,00 (200.892.200,00) 81,46 0,00
Non Program 0,00 0,00 0,00
4.01 . 4.01.11 . 01 . 00
0,00 17.500.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Non Kegiatan
4.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00
0,00 17.500.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
299.568.400,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 135.000.000,00 164.568.400,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 28
Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi
Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tamu Tumah Jabatan Camat
4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 135
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 455
Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 456
0,00 64.585.000,00 0,00 64.585.000,00 (915.000,00) 98,60
184.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 139.500.000,00 45.000.000,00
Pengadaan mebeleur kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10
0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22
Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 77
Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 79
Biaya Umum Internet 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 129
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 (empat) dan Bahan Bakar
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 138
Penyebaran Informasi melalui sarana media cetak dan elektronik
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 141
Pemeliharaan Rutin/Berkala Speedboat dan Bahan Bakar
4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 176
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
283.515.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 110.000.000,00 163.215.800,00 10.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal
4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 01
Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 19
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 24
Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 59
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
60.015.800,00 0,00
60.015.800,00 0,00
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 61
Kegiatan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)
Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan
Antisipasi Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 92
Peningkatan Kapasitas Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 94
Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 107
Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 111
Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 121
Pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 122
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kecamatan
Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 172
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14.300.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04
Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.300.000,00 0,00
5.300.000,00 0,00
Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 14
Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 39
0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00
0,00 100,00
8.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan
Aparatur
Pengawasan Kegiatan Pilkada Gubernur 4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 . 07
Kegiatan Pemilu Gubernur 2020 (Posko Pilgub) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 . 08
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00
(1.000.000,00) 75,00
131.800.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana di Kelurahan Mengkatip
107.000.000,00
Penataan Titian Pertanian PAKAT PAHARI I 4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 01
Perbaikan/Pembersihan Selokan (Gang Paceren RT. 08 Kelurahan Mengkatip)
4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 02
Penataan/Rehab Berat Bangunan Perpustakaan Kelurahan Mengkatip
4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 03
Peningkatan Jalan RT 2 - RT 3 Kelurahan Mengkatip
Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Sepakbola BINJAI Mengkatip
4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
161.750.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan Mengkatip 18.375.000,00 143.375.000,00 0,00
Pengelolaan Kegiatan TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 01
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Posyandu Balita
4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 02
Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia
4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 03
0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
28.655.000,00 0,00
23.055.000,00 5.600.000,00
Sosialisasi Kesehatan Bagi Ibu dan Anak untuk Pencegahan Stunting di Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 04
0,00 0,00 0,00 0,00
(28.655.000,00) 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 05
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Kerupuk di Kelurahan Mengkatip
4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 06
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembinaan Kapasitas
RT/RW/LPMK/MPA/Karangtaruna/KPM dan Petugas Perpustakaan Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 07
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Penunjang Kegiatan TP. PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Penataan Perpustakaan Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 09
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
31.770.000,00 0,00
29.070.000,00 2.700.000,00
Pekan Gemar Membaca dan Kreatifitas Siswa 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 10
0,00 0,00 0,00 0,00 (31.770.000,00) 0,00
22.735.000,00 0,00
20.035.000,00 2.700.000,00
Pembinaan Budi dan Pekerti Siswa Didik di SMAN 1 Dusun Hilir
4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 11
0,00 0,00 0,00 0,00 (22.735.000,00) 0,00
22.735.000,00 0,00
20.035.000,00 2.700.000,00
Gerakan Lingkungan Kelurahan Bersih, Sehat, Indah dan Nyaman
4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 12
0,00 0,00 0,00 0,00 (22.735.000,00) 0,00
1.144.169.558,50 KECAMATAN DUSUN UTARA 207.480.000,00 931.714.558,50 4.975.000,00
4.01 . 4.01.12
207.480.000,00 929.181.918,00 4.500.000,00 1.141.161.918,00 (3.007.640,50) 99,74 KECAMATAN DUSUN UTARA 207.480.000,00 931.714.558,50 4.975.000,00 1.144.169.558,50
4.01 . 4.01.12 . 01
207.480.000,00 929.181.918,00 4.500.000,00 1.141.161.918,00 (3.007.640,50) 99,74 406.752.350,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 164.880.000,00 241.872.350,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01
164.880.000,00 240.578.911,00 0,00 405.458.911,00 (1.293.439,00) 99,68
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01
0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02
0,00 13.752.111,00 0,00 13.752.111,00 (1.247.889,00) 91,68
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.948.000,00 0,00
5.948.000,00 0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17
Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 91
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 455
Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 456
0,00 140.646.000,00 0,00 140.646.000,00 (43.450,00) 99,97
8.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 3.275.000,00 4.975.000,00
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07
Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 20
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.250.000,00 0,00
3.250.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Printer 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 47
Pengadaan Laptop dan komputer 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 48
Penambahan Daya Listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 231
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
147.237.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur
0,00
Pendidikan dan pelatihan formal 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 01
Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 13
Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ
Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan
Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 19
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 24
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 61
Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 64
Penanganan dan Pemeliharaan Kantibnas 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 75
Kegiatan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 76
0,00 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 (125.000,00) 95,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
3.000.000,00 0,00
3.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 79
Lomba TOGA, Kebun PKK dan GSI Tingkat Kecamatan
Rapat Kerja Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 108
Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kemasyarakatan
Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 111
Pertemuan Teknis dan Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S)
4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 173
Rapat dan Pelatihan TP-PKK se Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 175
0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00
24.512.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat 3.000.000,00 21.512.000,00 0,00
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15
Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 01
Pembinaan Posyandu 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02
Pembinaan Paud 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03
Biaya Pembinaan LPM dan KPM 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 04
Peringatan Hari Jadi Kelurahan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05
Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 06
0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
5.000.000,00 0,00
5.000.000,00 0,00
Pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat Tingkat Kecamatan
4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 07
Biaya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 08
Biaya Rapat - Rapat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 09
0,00 600.000,00 0,00 600.000,00
0,00 100,00
557.417.408,50 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
Peningkatan Jalan Merdeka Raya RT. 15 - RT 17 Keluarahan Pendang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 04
Peningkatan Gang Sampurna RT. 14 (POLSEK) Kelurahan Pendang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 05
Pembuatan Drainase Jalan Pelita RT. 09 - RT.
11 Kelurahan Pendang 4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 06
Pembuatan Box Culvert Jalan Pelajar Rt. 12 Kelurahan Pendang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 07
Peningkatan Gang Dahlia dan Drainase RT. 07 Kelurahan Pendang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 08
Pembuatan Sayap Jalan RT. 01 Kelurahan Pendang
Penimbunan Jalan Taratau RT. 18 Kelurahan Pendang
4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 10
0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00
944.404.331,50 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 209.400.000,00 705.004.331,50 30.000.000,00
4.01 . 4.01.13
207.150.000,00 703.649.762,00 30.000.000,00 940.799.762,00 (3.604.569,50) 99,62 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 209.400.000,00 705.004.331,50 30.000.000,00 944.404.331,50
4.01 . 4.01.13 . 01
207.150.000,00 703.649.762,00 30.000.000,00 940.799.762,00 (3.604.569,50) 99,62 653.800.000,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 152.400.000,00 501.400.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01
0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
50.600.000,00 0,00
50.600.000,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 28
Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD
4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 70
Pertemuan Teknis ke luar daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 459
Pertemuan Teknis ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 460
0,00 249.525.000,00 0,00 249.525.000,00 (475.000,00) 99,81
106.750.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur 0,00 76.750.500,00 30.000.000,00
Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 03
Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 16
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
1.500.000,00 0,00
1.500.000,00 0,00
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 29
Pengadaan Laptop dan komputer 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 48
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 71
Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)
Pengadaan Papan Struktur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 278
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya
4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 02
0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00
0,00 100,00
158.853.831,50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 57.000.000,00 101.853.831,50 0,00
Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 06
Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 19
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 24
Forum Pertemuan Teknis Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 25
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 61
Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 62
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
20.353.831,50 0,00
20.353.831,50 0,00
Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 64
0,00 20.353.000,00 0,00 20.353.000,00
(831,50) 100,00
15.000.000,00 0,00
15.000.000,00 0,00
Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 76
0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00
0,00 100,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 83
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
JAMBORE PKK Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 125
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan TIM Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang Awai tahap VI
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 164
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 166
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Penyediaan Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan
4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 171
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 0,00
Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 172
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
1.327.872.800,00 KECAMATAN KARAU KUALA 257.350.000,00 977.842.800,00 92.680.000,00
4.01 . 4.01.14
257.350.000,00 968.686.184,00 92.680.000,00 1.318.716.184,00 (9.156.616,00) 99,31 KECAMATAN KARAU KUALA 257.350.000,00 977.842.800,00 92.680.000,00 1.327.872.800,00
4.01 . 4.01.14 . 01
257.350.000,00 968.686.184,00 92.680.000,00 1.318.716.184,00 (9.156.616,00) 99,31 460.392.800,00
Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran 192.000.000,00 268.392.800,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01
192.000.000,00 260.747.184,00 0,00 452.747.184,00 (7.645.616,00) 98,34
4.800.000,00 0,00
4.800.000,00 0,00
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01
0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00
38.592.800,00 0,00
38.592.800,00 0,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02
0,00 38.543.384,00 0,00 38.543.384,00
(49.416,00) 99,87
19.000.000,00 0,00
19.000.000,00 0,00
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10
0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00
0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.000.000,00 0,00
4.000.000,00 0,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12
Pertemuan Teknis dan Konsultasi Dalam Daerah
Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih
Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 28
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 455
Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 456
0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00
0,00 100,00
224.780.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 05
Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07
Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 09
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Relokasi Pedagang Pasar Rakyat Bangkuang 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 331
13.750.000,00 111.150.000,00 0,00 124.900.000,00 (100.000,00) 99,92
192.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 9.600.000,00 183.100.000,00 0,00
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05
9.600.000,00 181.689.000,00 0,00 191.289.000,00 (1.411.000,00) 99,27
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
63.000.000,00 0,00
63.000.000,00 0,00
Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 13
Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 19
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 24
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 61
Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 64
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 80
Kegiatan Penataan Administrasi Alokasi Dana Desa (ADD)
4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 174
0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00
0,00 100,00
315.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan
Prasarana Kelurahan
0,00
Pembangunan Posyandu Terpadu Percontohan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 11
Pembangunan Poskamling Terpadu percontohan
Pengadaan Kapal Motor Pemadam Kebakaran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 13
Pembangunan Jalan titian TK Ibnu Abrar RT. 4 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 14
Pembangunan Jalan Titian Ganng Anggerek Rt.
13
Pembangunan Jalan Titian Gang Banus RT. 15 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 16
Pembangunan Jalan Titian Gang Bararawa RT.
16 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 17
0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
0,00 0,00
0,00 0,00
Pembangunan Poskamling RT. 26 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 18
Pemeliharaan Jalan dalam Kota RT. 3 - RT.23 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 19
Pembersihan Jalan Poros Barito Raya 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 20
Peningkatan Jalan Pembangunan - Gang Mutaqin
Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 22
Pemeliharaan Jalan Pasar Lama RT. 20 - 21 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 24
Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah
4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 25
Pengadaan Sarana Angkutan Sampah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 26
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
135.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di
Kelurahan 42.000.000,00 93.000.000,00 0,00
Pemerdayaan Kader TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 03
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas LPMK Bangkuang
Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 05
Pembinaan dan Pelatihan Pelaku UMKM 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 06
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Satgas LINMAS
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Tanggap Bencana
4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 08
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
36.000.000,00 0,00
36.000.000,00 0,00
Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Kebersihan
4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 09
0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00
0,00 100,00
947.241.250,00 KECAMATAN JENAMAS 177.350.000,00 338.341.250,00 431.550.000,00
4.01 . 4.01.15
177.350.000,00 355.765.370,00 566.550.000,00 1.099.665.370,00
152.424.120,00 116,09
KECAMATAN JENAMAS 177.350.000,00 338.341.250,00 431.550.000,00 947.241.250,00 4.01 . 4.01.15 . 01
Non Kegiatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00
0,00 17.500.000,00 135.000.000,00 152.500.000,00
152.500.000,00 0,00
380.861.450,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08
Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12
Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17
Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 91
120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
4.554.000,00 0,00
4.554.000,00 0,00
Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 455
Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 456
0,00 209.730.000,00 0,00 209.730.000,00
(58.650,00) 99,97
5.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 21
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 29
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
105.479.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 46.800.000,00 58.679.800,00 0,00
Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 13
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 24
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 61
Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas
4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 65
Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibnas 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 75
Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan
4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 77
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
16.000.000,00 0,00
16.000.000,00 0,00
Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 79
Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 80
Antisipasi Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 92
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
0,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
Kerja Sama Kontrak Jaringan Seluler 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 73
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
455.000.000,00 Program Peningkatan Kelurahan 10.550.000,00 12.900.000,00 431.550.000,00
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50
Pembuatan Jalan/ Gang Cor Beton Rt. 20 Kelurahan Rantau Kujang
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 01
Peningkatan Jalan Pelajar Kelurahan Rantau Kujang
Peningkatan Jalan Damai Kelurahan Rantau Kujang
Pengadaan Pembuatan Papan Nama Jalan/
Gang di Kelurahan Rantau Kujang 4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 04
Pembuatan Gapura/ Pintu Gerbang Selamat Datang dan Kampung KB
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 05
Kegiatan Sunatan Masal di Kelurahan Rantau Kujang
Peningkatan Kader Posyandu dan Peningkatan Kesehatan Bagi Balita dan Lansia
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 07
Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kelurahan Rantau Kujang
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 08
0,00 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
50.000.000,00 48.000.000,00
500.000,00 1.500.000,00
Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 09
Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bermain
Pengadaan Tenda untuk Kegiatan Posyandu di Kelurahan Rantau Kujang
4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 11
1.500.000,00 750.000,00 27.750.000,00 30.000.000,00
0,00 100,00
2.517.998.200,00
Pengawasan 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00
4.02
192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00
(31.760.230,00) 98,74
2.517.998.200,00
INSPEKTORAT 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00
4.02 . 4.02.01
192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00
(31.760.230,00) 98,74
INSPEKTORAT 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00 2.517.998.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01
192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00
(31.760.230,00) 98,74
876.060.439,00 Program Pelayanan Administrasi
Perkantoran
Penyediaan jasa surat menyurat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02
Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08
Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17
0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 100,00
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
100.000.000,00 0,00
100.000.000,00 0,00
Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Aparatur Pemerintah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 68
Honorarium Non PNS 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 91
Rapat - rapat Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 454
Pembinaan dan Monitoring Dalam Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 455
0,00 67.434.000,00 0,00 67.434.000,00
(66.000,00) 99,90
80.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Aparatur
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor
Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 71
Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 08
0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00
23.140.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber
Daya Aparatur 0,00 23.140.000,00 0,00
Pelatihan Teknis/Non Teknis / Sosialisasi / Bimtek
Kegiatan Konsultasi dan bimtek perencanaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 117
0,00 23.140.000,00 0,00 23.140.000,00 0,00 100,00
49.090.000,00 Program peningkatan pengembangan
sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan
0,00 0,00 49.090.000,00
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06
0,00 47.168.000,00 0,00 47.168.000,00 (1.922.000,00) 96,08
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
2.500.000,00 0,00
2.500.000,00 0,00
penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04
Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 28
Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 45
Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kab. Barito Selatan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 57
Penyusunan RKA-DPA APBD Murni dan RKA-DPA Perubahan
4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 67
0,00 10.750.000,00 0,00 10.750.000,00
0,00 100,00
1.061.117.761,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan
Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
0,00
Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 34
Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan
Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 38
Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 44
Pengelolaan Data Hasil Pengawasan APIP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 52
Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 53
Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP untuk Kepala Daerah
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 54
0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00
(100.000,00) 98,67
KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,
PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA
PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)
ANGGARAN
REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)
1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8
38.345.000,00 0,00
37.595.000,00 750.000,00
Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP_PKD)
4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 55
Penyelenggaraan Kode Etik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 65
Raperda Tatacara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang
Raperda Tatacara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang