• Tidak ada hasil yang ditemukan

ORGANISASI, PROGRAM DAN KEGIATAN

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.461.600.000,00 1.385.800.000,00 13.602.988.000,00

4.01 . 4.01.04

1.376.800.000,00 13.481.908.346,00 1.458.375.000,00 16.317.083.346,00

(133.304.654,00) 99,19

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

1.385.800.000,00 13.602.988.000,00 1.461.600.000,00 16.450.388.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01

1.376.800.000,00 13.481.908.346,00 1.458.375.000,00 16.317.083.346,00

(133.304.654,00) 99,19

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

7.726.475.000,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 1.385.800.000,00 6.320.675.000,00 20.000.000,00 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 06

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 12

Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Jasa Keamanan Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 23

Pertemuan Teknis dan Konsultasi ke Luar Daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Belanja Rumah Tangga Pimpinan DPRD

Penyediaan Bahan Bacaan / Buletin dan Buku Perpustakaan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 71

0,00 366.970.000,00 0,00 366.970.000,00 (430.000,00) 99,88

1.807.800.000,00 0,00

432.000.000,00 1.375.800.000,00

Penyediaan Petugas Keamanan, Kebersihan, Sopir dan Administrasi Kantor

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 72

1.375.800.000,00 415.084.739,00 0,00 1.790.884.739,00 (16.915.261,00) 99,06

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

28.000.000,00 0,00

28.000.000,00 0,00

Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 80

0,00 13.466.720,00 0,00 13.466.720,00

(14.533.280,00) 48,10

1.687.000.000,00 0,00

1.687.000.000,00 0,00

Biaya Publikasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 102

Biaya Dokumentasi dan Dekorasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 103

Cetak Kalender dan Buku Agenda 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 105

Penyusunan Dokumen Kegiatan Penganggaran dan Pengawasan Legislatif

4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 133

Peningkatan Kapasitas Kegiatan DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 01 . 405

0,00 793.123.200,00 0,00 793.123.200,00

(3.376.800,00) 99,58

1.957.770.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

1.441.600.000,00 0,00 516.170.000,00

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 23

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 29

Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 42

Pemeliharaan AC 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 100

Pemeliharaan Alat - Alat Studio dan Komunikasi 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 101

Pengadaan AC Kantor 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 104

0,00 0,00 68.475.000,00 68.475.000,00 (525.000,00) 99,24

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Peningkatan Jalan Komplek Rumah Jabatan DPRD Sababilah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 315

Pembangunan Rumah Satpam Rujab DPRD di Sababilah Tahap II

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 316

Pembangunan Ruang Fraksi DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 317

Pembangunan Pagar Dinding Rumah Jabatan DPRD Sababilah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 318

Jasa Konsultasi Pengawasan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 319

Jasa Konsultasi Perencanaan 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 320

Pengadaan Meubelair 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 325

Pengadaan Laptop 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 326

Pengadaan body speedboar dinas operasional Pimpinan DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 327

Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan/Dinas 4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 328

Pembangunan Pagar Dinding Rumah Jabatan DPRD di Sababilah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 329

Pembuatan Sumur Bor Rujab DPRD di Sababilah

4.01 . 4.01.04 . 01 . 02 . 330

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

430.250.000,00 Program peningkatan disiplin aparatur 0,00 430.250.000,00 0,00

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03

Pengadaan Pakaian Dinas / PDH 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 09

Pengadaan Pakaian Olah Raga 4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

370.250.000,00 0,00

370.250.000,00 0,00

Pengadaan Pakaian Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 03 . 14

0,00 369.497.200,00 0,00 369.497.200,00

(752.800,00) 99,80

675.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00

Mengikuti kursus, pelatihan, soaialisasi dan bimtek

4.01 . 4.01.04 . 01 . 05 . 04

0,00 675.000,00 0,00 675.000,00

0,00 100,00

6.335.218.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga

DPRD

Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 01

Kegiatan Reses 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 03

0,00 646.438.000,00 0,00 646.438.000,00

(562.000,00) 99,91

1.081.000.000,00 0,00

1.081.000.000,00 0,00

Kunjungan Kerja Dalam Daerah Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 04

Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

Peningkatan Sidang - Sidang dan Rapat DPRD 4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 06

Studi Banding / Kunjungan Kerja Ke Luar Daerah

Legislasi Rancangan Peraturan Perundang - Undangan

4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.078.200.000,00 0,00

1.078.200.000,00 0,00

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Lembaga DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 10

0,00 1.073.590.000,00 0,00 1.073.590.000,00 (4.610.000,00) 99,57

1.426.988.000,00 0,00

1.426.988.000,00 0,00

Peningkatan Kinerja dan Pertemuan Teknis Nasional / Regional bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

4.01 . 4.01.04 . 01 . 33 . 11

0,00 1.407.693.960,00 0,00 1.407.693.960,00 (19.294.040,00) 98,65

2.707.335.046,00 KECAMATAN DUSUN SELATAN 729.840.000,00 1.103.678.546,00 873.816.500,00

4.01 . 4.01.10

725.940.000,00 1.098.556.854,00 873.816.500,00 2.698.313.354,00

(9.021.692,00) 99,67

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

KECAMATAN DUSUN SELATAN 729.840.000,00 1.103.678.546,00 873.816.500,00 2.707.335.046,00 4.01 . 4.01.10 . 01

725.940.000,00 1.098.556.854,00 873.816.500,00 2.698.313.354,00

(9.021.692,00) 99,67

943.931.046,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 02

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 28

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 455

Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.10 . 01 . 01 . 456

0,00 220.662.500,00 0,00 220.662.500,00 0,00 100,00

61.704.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 61.704.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 22

0,00 33.150.000,00 0,00 33.150.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

16.219.000,00 0,00

16.219.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 28

0,00 16.216.400,00 0,00 16.216.400,00

(2.600,00) 99,98

12.335.000,00 0,00

12.335.000,00 0,00

Pemeliharaan AC 4.01 . 4.01.10 . 01 . 02 . 100

0,00 12.335.000,00 0,00 12.335.000,00

0,00 100,00

296.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00 178.200.000,00 118.500.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 05

178.200.000,00 118.468.107,00 0,00 296.668.107,00

(31.893,00) 99,99

178.200.000,00 0,00

0,00 178.200.000,00

Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 13

178.200.000,00 0,00 0,00 178.200.000,00

0,00 100,00

41.000.000,00 0,00

41.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 24

0,00 41.000.000,00 0,00 41.000.000,00

0,00 100,00

52.500.000,00 0,00

52.500.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 61

0,00 52.500.000,00 0,00 52.500.000,00

0,00 100,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 05 . 64

0,00 24.968.107,00 0,00 24.968.107,00

(31.893,00) 99,87

15.000.000,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 15.000.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 06

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

0,00 100,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pembentukan Tim Pendamping ADD dan Sekretariat Tim Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.10 . 01 . 06 . 27

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur 0,00 15.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 14

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Pemilu Gubernur 2020 (Posko Pilgub) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 14 . 07

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00

25.000.000,00

Program Perencanaan Tata Ruang 0,00 25.000.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 21

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 100,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Penegasan Batas dan Toponomi 4.01 . 4.01.10 . 01 . 21 . 01

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

0,00 100,00

153.160.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Hilir Sper 22.950.000,00 130.210.000,00 0,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51

22.950.000,00 130.210.000,00 0,00 153.160.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

61.350.000,00 0,00

61.350.000,00 0,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Senam Lansia)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 01

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu Karang Taruna)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyando Balita)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyando Lansia)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 04

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posbindu, Pos Pembinaan Terpadu) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 05

Pengelolaan Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan (Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 06

Penguat Kesiapsiagaan Masyarakat Dalam Menghadapi Bencana Serta Kejadian Luar Biasa Lainnya (Pelatihan Tenaga Sukarelawan Untuk Penanganan Bencana)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 51 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

296.840.000,00 Sarana dan Prasarana di Kelurahan Hilir

Sper 2.640.000,00 17.895.000,00 276.305.000,00

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana

Transportasi (Jalan Pemukiman Gang Seroja) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 01

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan Saran dan Prasarana

Transportasi (Jalan Buntok Seberang) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 03

Pengadaan, Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan Prasarana

Lingkungan Pemukiman (Pembuatan Tenda untuk Masyarakat Lingkungan Hilir Sper) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 52 . 04

1.320.000,00 4.925.000,00 36.305.000,00 42.550.000,00

0,00 100,00

72.468.500,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Jelapat

0,00

Pengelolaan kegiatan Pelayanan Masyarakat (Pembuatan WC Untuk Masyarakat Tidak Mampu)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 01

0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

15.463.500,00 0,00

15.463.500,00 0,00

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Masyarakat (Kegiatan Posyandu Balita)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 02

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Kegiatan Posyandu Lansia) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 03

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Kegiatan Posbindu)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 53 . 04

800.000,00 31.272.500,00 0,00 32.072.500,00 0,00 100,00

377.531.500,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana di Kelurahan Jelapat 10.800.000,00 19.120.000,00 347.611.500,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 54

Pembangunan Gang Aman RT. 01 RW. 01 Kelurahan Jelapat

4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 01

Pembangunan Gang Amanah RT. 02 RW. 01 Kelurahan Jelapat

4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 02

Pembangunan Gang Rumbia RT. 09 RW. 02 Kelurahan Jelapat

4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 03

Pembangunan Gang Barito RT. 06 RW. 02 Kelurahan Jelapat

4.01 . 4.01.10 . 01 . 54 . 04

0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 100,00

265.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana di Kelurahan Buntok Kota 7.600.000,00 7.500.000,00 249.900.000,00 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 Sarana dan Prasarana Lingkungan Pemukiman

Lainnya (Pembuatan Nomor Rumah Warga) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 02

Pembangunan Jalan Gang Barito Raya III 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 03

Pembangunan Jalan Gang Damai 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 04

Sarana dan Prasarana Kesehatan Lainnya (Pembangunan Pagar Tempat Penampungan Sampah Gang Tajuk)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 05

Pembangunan Drainase dan Selokan Lokasi SDN 14 Jalan AMD I

4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Gedung PAUD PELITA BUNDA 4.01 . 4.01.10 . 01 . 55 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

185.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Buntok Kota

0,00 66.450.000,00 118.550.000,00

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56

66.450.000,00 118.510.400,00 0,00 184.960.400,00

(39.600,00) 99,98

7.955.000,00 0,00

2.105.000,00 5.850.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Posbindu)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 01

5.850.000,00 2.105.000,00 0,00 7.955.000,00

0,00 100,00

73.600.000,00 0,00

68.350.000,00 5.250.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyandu Balita)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 02

5.250.000,00 68.350.000,00 0,00 73.600.000,00

0,00 100,00

5.400.000,00 0,00

2.250.000,00 3.150.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Posyandu Lansia)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 03

3.150.000,00 2.250.000,00 0,00 5.400.000,00

0,00 100,00

10.350.000,00 0,00

7.200.000,00 3.150.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat Lainnya (Senam Lansia)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 04

3.150.000,00 7.200.000,00 0,00 10.350.000,00

0,00 100,00

25.000.000,00 0,00

25.000.000,00 0,00

Pengelolaan Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Penyelenggaraan Pelatihan Usaha Hidroponik)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 05

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana kebakaran

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.600.000,00 0,00

3.650.000,00 1.950.000,00

Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Masyarakat (Keamanan Pangan Desa)

4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 07

1.950.000,00 3.650.000,00 0,00 5.600.000,00 0,00 100,00

57.095.000,00 0,00

9.995.000,00 47.100.000,00

Pengelolaan Pelayanan Pendidikan dan Kebudayaan (Penyelenggaraan PAUD) 4.01 . 4.01.10 . 01 . 56 . 08

47.100.000,00 9.955.400,00 0,00 57.055.400,00 (39.600,00) 99,93

1.083.434.200,00 KECAMATAN DUSUN HILIR 265.675.000,00 655.459.200,00 162.300.000,00

4.01 . 4.01.11

243.500.000,00 501.242.000,00 137.800.000,00 882.542.000,00 (200.892.200,00) 81,46 KECAMATAN DUSUN HILIR 265.675.000,00 655.459.200,00 162.300.000,00 1.083.434.200,00

4.01 . 4.01.11 . 01

243.500.000,00 501.242.000,00 137.800.000,00 882.542.000,00 (200.892.200,00) 81,46 0,00

Non Program 0,00 0,00 0,00

4.01 . 4.01.11 . 01 . 00

0,00 17.500.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Non Kegiatan

4.01 . 4.01.11 . 01 . 00 . 00

0,00 17.500.000,00 82.500.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

299.568.400,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 135.000.000,00 164.568.400,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 02

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 28

Penyediaan Makan dan Minum Rapat-rapat Koordinasi

Penyediaan Bahan Makanan dan Minuman Tamu Tumah Jabatan Camat

4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 135

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 455

Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.11 . 01 . 01 . 456

0,00 64.585.000,00 0,00 64.585.000,00 (915.000,00) 98,60

184.500.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 139.500.000,00 45.000.000,00

Pengadaan mebeleur kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 10

0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 22

Pengadaan Komputer PC, Printer dan Laptop 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 77

Pemeliharaan Rutin Mesin Ginset Kantor dan Penyediaan BBM Ginset

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 79

Biaya Umum Internet 4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 129

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas roda 4 (empat) dan Bahan Bakar

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 138

Penyebaran Informasi melalui sarana media cetak dan elektronik

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 141

Pemeliharaan Rutin/Berkala Speedboat dan Bahan Bakar

4.01 . 4.01.11 . 01 . 02 . 176

Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu 4.01 . 4.01.11 . 01 . 03 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

283.515.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 110.000.000,00 163.215.800,00 10.300.000,00 Pendidikan dan pelatihan formal

4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 01

Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 19

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 24

Peningkatan Kapasitas Tim FKUB Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 59

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

60.015.800,00 0,00

60.015.800,00 0,00

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 61

Kegiatan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)

Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kecamatan

Antisipasi Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 92

Peningkatan Kapasitas Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 94

Penetapan dan Penegasan Batas Desa 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 107

Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 111

Pelaksanaan Hari - Hari Besar Nasional 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 121

Pelaksanaan Hari - Hari Besar Keagamaan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 122

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan di Wilayah Kecamatan

Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 05 . 172

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.300.000,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 04

Penyusunan Akuntabilitas Kinerja Aparatur Pemerintah (LAKIP)

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 05

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.300.000,00 0,00

5.300.000,00 0,00

Penyusunan Renstra, Renja, RKA dan DPA 4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 14

Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD)

4.01 . 4.01.11 . 01 . 06 . 39

0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00

0,00 100,00

8.000.000,00 Program Pembinaan dan Pengembangan

Aparatur

Pengawasan Kegiatan Pilkada Gubernur 4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 . 07

Kegiatan Pemilu Gubernur 2020 (Posko Pilgub) 4.01 . 4.01.11 . 01 . 14 . 08

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00

(1.000.000,00) 75,00

131.800.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana di Kelurahan Mengkatip

107.000.000,00

Penataan Titian Pertanian PAKAT PAHARI I 4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 01

Perbaikan/Pembersihan Selokan (Gang Paceren RT. 08 Kelurahan Mengkatip)

4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 02

Penataan/Rehab Berat Bangunan Perpustakaan Kelurahan Mengkatip

4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 03

Peningkatan Jalan RT 2 - RT 3 Kelurahan Mengkatip

Peningkatan Jalan Menuju Lapangan Sepakbola BINJAI Mengkatip

4.01 . 4.01.11 . 01 . 58 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

161.750.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan Mengkatip 18.375.000,00 143.375.000,00 0,00

Pengelolaan Kegiatan TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 01

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Posyandu Balita

4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 02

Pengelolaan Kegiatan Pelayanan Kesehatan Posyandu Lansia

4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 03

0,00 0,00 0,00 0,00 (14.000.000,00) 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

28.655.000,00 0,00

23.055.000,00 5.600.000,00

Sosialisasi Kesehatan Bagi Ibu dan Anak untuk Pencegahan Stunting di Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 04

0,00 0,00 0,00 0,00

(28.655.000,00) 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pelatihan Kesiapsiagaan Masyarakat Menghadapi Bencana di Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 05

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembinaan dan Pelatihan Pengolahan Kerupuk di Kelurahan Mengkatip

4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 06

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembinaan Kapasitas

RT/RW/LPMK/MPA/Karangtaruna/KPM dan Petugas Perpustakaan Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 07

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penunjang Kegiatan TP. PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penataan Perpustakaan Kelurahan Mengkatip 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 09

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

31.770.000,00 0,00

29.070.000,00 2.700.000,00

Pekan Gemar Membaca dan Kreatifitas Siswa 4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 10

0,00 0,00 0,00 0,00 (31.770.000,00) 0,00

22.735.000,00 0,00

20.035.000,00 2.700.000,00

Pembinaan Budi dan Pekerti Siswa Didik di SMAN 1 Dusun Hilir

4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 11

0,00 0,00 0,00 0,00 (22.735.000,00) 0,00

22.735.000,00 0,00

20.035.000,00 2.700.000,00

Gerakan Lingkungan Kelurahan Bersih, Sehat, Indah dan Nyaman

4.01 . 4.01.11 . 01 . 59 . 12

0,00 0,00 0,00 0,00 (22.735.000,00) 0,00

1.144.169.558,50 KECAMATAN DUSUN UTARA 207.480.000,00 931.714.558,50 4.975.000,00

4.01 . 4.01.12

207.480.000,00 929.181.918,00 4.500.000,00 1.141.161.918,00 (3.007.640,50) 99,74 KECAMATAN DUSUN UTARA 207.480.000,00 931.714.558,50 4.975.000,00 1.144.169.558,50

4.01 . 4.01.12 . 01

207.480.000,00 929.181.918,00 4.500.000,00 1.141.161.918,00 (3.007.640,50) 99,74 406.752.350,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 164.880.000,00 241.872.350,00 0,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01

164.880.000,00 240.578.911,00 0,00 405.458.911,00 (1.293.439,00) 99,68

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 01

0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 100,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 02

0,00 13.752.111,00 0,00 13.752.111,00 (1.247.889,00) 91,68

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.948.000,00 0,00

5.948.000,00 0,00

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 12

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 13

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 17

Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 91

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 455

Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.12 . 01 . 01 . 456

0,00 140.646.000,00 0,00 140.646.000,00 (43.450,00) 99,97

8.250.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 3.275.000,00 4.975.000,00

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala rumah jabatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 20

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 24

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

3.250.000,00 0,00

3.250.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Printer 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 47

Pengadaan Laptop dan komputer 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 48

Penambahan Daya Listrik 4.01 . 4.01.12 . 01 . 02 . 231

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

147.237.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

0,00

Pendidikan dan pelatihan formal 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 01

Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 13

Penyusunan LAKIP,RENJA,RKA,RENSTRA dan LPPD/LKPJ

Pembinaan Persiapan Mengikuti Lomba Desa/Kelurahan

Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 19

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 24

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 61

Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 64

Penanganan dan Pemeliharaan Kantibnas 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 75

Kegiatan Tim Fasilitasi Alokasi Dana Desa (ADD)

4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 76

0,00 2.375.000,00 0,00 2.375.000,00 (125.000,00) 95,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

3.000.000,00 0,00

3.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 79

Lomba TOGA, Kebun PKK dan GSI Tingkat Kecamatan

Rapat Kerja Kecamatan dan Pembinaan Pemerintahan Desa

4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 108

Kegiatan Sosialisasi dan Pembinaan Kemasyarakatan

Pembuatan Profil dan Monografi Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 111

Pertemuan Teknis dan Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S)

4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 173

Rapat dan Pelatihan TP-PKK se Kecamatan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 05 . 175

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 100,00

24.512.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat 3.000.000,00 21.512.000,00 0,00

4.01 . 4.01.12 . 01 . 15

Pembinaan PKK 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 01

Pembinaan Posyandu 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 02

Pembinaan Paud 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 03

Biaya Pembinaan LPM dan KPM 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 04

Peringatan Hari Jadi Kelurahan 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 05

Pencanangan Bulan Bakti Gotong Royong 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 06

0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

5.000.000,00 0,00

5.000.000,00 0,00

Pencanangan Bulan Bhakti Gotong royong Masyarakat Tingkat Kecamatan

4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 07

Biaya Kegiatan Gotong Royong Masyarakat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 08

Biaya Rapat - Rapat 4.01 . 4.01.12 . 01 . 15 . 09

0,00 600.000,00 0,00 600.000,00

0,00 100,00

557.417.408,50 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

0,00

Peningkatan Jalan Merdeka Raya RT. 15 - RT 17 Keluarahan Pendang

4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 04

Peningkatan Gang Sampurna RT. 14 (POLSEK) Kelurahan Pendang

4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 05

Pembuatan Drainase Jalan Pelita RT. 09 - RT.

11 Kelurahan Pendang 4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 06

Pembuatan Box Culvert Jalan Pelajar Rt. 12 Kelurahan Pendang

4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 07

Peningkatan Gang Dahlia dan Drainase RT. 07 Kelurahan Pendang

4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 08

Pembuatan Sayap Jalan RT. 01 Kelurahan Pendang

Penimbunan Jalan Taratau RT. 18 Kelurahan Pendang

4.01 . 4.01.12 . 01 . 48 . 10

0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 100,00

944.404.331,50 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 209.400.000,00 705.004.331,50 30.000.000,00

4.01 . 4.01.13

207.150.000,00 703.649.762,00 30.000.000,00 940.799.762,00 (3.604.569,50) 99,62 KECAMATAN GUNUNG BINTANG AWAI 209.400.000,00 705.004.331,50 30.000.000,00 944.404.331,50

4.01 . 4.01.13 . 01

207.150.000,00 703.649.762,00 30.000.000,00 940.799.762,00 (3.604.569,50) 99,62 653.800.000,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 152.400.000,00 501.400.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 01

0,00 4.998.000,00 0,00 4.998.000,00 (2.000,00) 99,96

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.600.000,00 0,00

50.600.000,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 17

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 28

Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Pengurus Barang SKPD

4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 70

Pertemuan Teknis ke luar daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 459

Pertemuan Teknis ke Dalam Daerah 4.01 . 4.01.13 . 01 . 01 . 460

0,00 249.525.000,00 0,00 249.525.000,00 (475.000,00) 99,81

106.750.500,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur 0,00 76.750.500,00 30.000.000,00

Pembangunan gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 03

Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 16

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 22

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

1.500.000,00 0,00

1.500.000,00 0,00

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 29

Pengadaan Laptop dan komputer 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 48

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 71

Pameran Kebudayaan Barito Selatan (Barsel Expo)

Pengadaan Papan Struktur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 02 . 278

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4.01 . 4.01.13 . 01 . 03 . 02

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00

0,00 100,00

158.853.831,50 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 57.000.000,00 101.853.831,50 0,00

Pendidikan dan Pelatihan Aparatur 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 06

Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 19

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 24

Forum Pertemuan Teknis Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 25

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 61

Lomba Dahani Dahanai Tuntung Tulus 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 62

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

20.353.831,50 0,00

20.353.831,50 0,00

Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 64

0,00 20.353.000,00 0,00 20.353.000,00

(831,50) 100,00

15.000.000,00 0,00

15.000.000,00 0,00

Kegiatan Tim Verifikasi Alokasi Dana Desa (ADD)

4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 76

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00

0,00 100,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pelaksanaan Lomba Desa Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 83

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

JAMBORE PKK Tingkat Kabupaten 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 125

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Persiapan dan Pelaksanaan Pembentukan TIM Tata Batas Desa Se Kecamatan Gunung Bintang Awai tahap VI

4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 164

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Sosialisasi Wawasan Kebangsaan 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 166

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Penyediaan Bidang Pemuda, Olahraga, Pariwisata dan Kebudayaan

4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 171

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 0,00

Pemantauan Kegiatan Intervensi Penurunan Stunting di Kecamatan (Program KP2S) 4.01 . 4.01.13 . 01 . 05 . 172

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.327.872.800,00 KECAMATAN KARAU KUALA 257.350.000,00 977.842.800,00 92.680.000,00

4.01 . 4.01.14

257.350.000,00 968.686.184,00 92.680.000,00 1.318.716.184,00 (9.156.616,00) 99,31 KECAMATAN KARAU KUALA 257.350.000,00 977.842.800,00 92.680.000,00 1.327.872.800,00

4.01 . 4.01.14 . 01

257.350.000,00 968.686.184,00 92.680.000,00 1.318.716.184,00 (9.156.616,00) 99,31 460.392.800,00

Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran 192.000.000,00 268.392.800,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01

192.000.000,00 260.747.184,00 0,00 452.747.184,00 (7.645.616,00) 98,34

4.800.000,00 0,00

4.800.000,00 0,00

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 01

0,00 4.800.000,00 0,00 4.800.000,00 0,00 100,00

38.592.800,00 0,00

38.592.800,00 0,00

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 02

0,00 38.543.384,00 0,00 38.543.384,00

(49.416,00) 99,87

19.000.000,00 0,00

19.000.000,00 0,00

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 10

0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00

0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

4.000.000,00 0,00

4.000.000,00 0,00

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 12

Pertemuan Teknis dan Konsultasi Dalam Daerah

Penyediaan Peralatan Kebersihan dan Bahan Pembersih

Penyediaan Jasa Petugas Keamanan, Kebersihan, sopir dan Adm. Kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 28

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 455

Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 01 . 456

0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00

0,00 100,00

224.780.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 05

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 07

Pengadaan peralatan gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 09

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Relokasi Pedagang Pasar Rakyat Bangkuang 4.01 . 4.01.14 . 01 . 02 . 331

13.750.000,00 111.150.000,00 0,00 124.900.000,00 (100.000,00) 99,92

192.700.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 9.600.000,00 183.100.000,00 0,00

4.01 . 4.01.14 . 01 . 05

9.600.000,00 181.689.000,00 0,00 191.289.000,00 (1.411.000,00) 99,27

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

63.000.000,00 0,00

63.000.000,00 0,00

Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 13

Kegiatan PATEN 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 19

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 24

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 61

Peningkatan Kapasitas Kecamatan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 64

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 80

Kegiatan Penataan Administrasi Alokasi Dana Desa (ADD)

4.01 . 4.01.14 . 01 . 05 . 174

0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00

0,00 100,00

315.000.000,00 Program Pembangunan Sarana dan

Prasarana Kelurahan

0,00

Pembangunan Posyandu Terpadu Percontohan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 11

Pembangunan Poskamling Terpadu percontohan

Pengadaan Kapal Motor Pemadam Kebakaran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 13

Pembangunan Jalan titian TK Ibnu Abrar RT. 4 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 14

Pembangunan Jalan Titian Ganng Anggerek Rt.

13

Pembangunan Jalan Titian Gang Banus RT. 15 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 16

Pembangunan Jalan Titian Gang Bararawa RT.

16 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 17

0,00 44.000.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

0,00 0,00

0,00 0,00

Pembangunan Poskamling RT. 26 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 18

Pemeliharaan Jalan dalam Kota RT. 3 - RT.23 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 19

Pembersihan Jalan Poros Barito Raya 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 20

Peningkatan Jalan Pembangunan - Gang Mutaqin

Pengadaan Perlengkapan Pemadam Kebakaran 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 22

Pemeliharaan Jalan Pasar Lama RT. 20 - 21 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 24

Penyediaan Lokasi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sampah

4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 25

Pengadaan Sarana Angkutan Sampah 4.01 . 4.01.14 . 01 . 48 . 26

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

135.000.000,00 Program Pemberdayaan Masyarakat di

Kelurahan 42.000.000,00 93.000.000,00 0,00

Pemerdayaan Kader TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 03

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas LPMK Bangkuang

Peningkatan Pelayanan Kesehatan Masyarakat 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 05

Pembinaan dan Pelatihan Pelaku UMKM 4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 06

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Satgas LINMAS

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Tanggap Bencana

4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

36.000.000,00 0,00

36.000.000,00 0,00

Penguatan dan Peningkatan Kapasitas Petugas Kebersihan

4.01 . 4.01.14 . 01 . 49 . 09

0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00

0,00 100,00

947.241.250,00 KECAMATAN JENAMAS 177.350.000,00 338.341.250,00 431.550.000,00

4.01 . 4.01.15

177.350.000,00 355.765.370,00 566.550.000,00 1.099.665.370,00

152.424.120,00 116,09

KECAMATAN JENAMAS 177.350.000,00 338.341.250,00 431.550.000,00 947.241.250,00 4.01 . 4.01.15 . 01

Non Kegiatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 00 . 00

0,00 17.500.000,00 135.000.000,00 152.500.000,00

152.500.000,00 0,00

380.861.450,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa administrasi keuangan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 07

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 12

Penyediaan makanan dan minuman 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 17

Honorarium Non PNS 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 91

120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

4.554.000,00 0,00

4.554.000,00 0,00

Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 455

Pertamuan Teknis di Dalam Daerah 4.01 . 4.01.15 . 01 . 01 . 456

0,00 209.730.000,00 0,00 209.730.000,00

(58.650,00) 99,97

5.900.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 21

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 4.01 . 4.01.15 . 01 . 02 . 29

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

105.479.800,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 46.800.000,00 58.679.800,00 0,00

Peningkatan Kapasitas RT/RW 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 13

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 24

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kecamatan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 61

Pelaksanaan Penetapan Tata Batas Desa Se Kec. Jenamas

4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 65

Penanganan dan Pemeliharaan Kamtibnas 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 75

Pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kecamatan

4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 77

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

16.000.000,00 0,00

16.000.000,00 0,00

Pelaksanaan Musrenbang Tingkat Kelurahan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 79

Peningkatan Kapasitas TP-PKK Kelurahan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 80

Antisipasi Penanggulangan Bencana 4.01 . 4.01.15 . 01 . 05 . 92

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

0,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

Kerja Sama Kontrak Jaringan Seluler 4.01 . 4.01.15 . 01 . 06 . 73

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

455.000.000,00 Program Peningkatan Kelurahan 10.550.000,00 12.900.000,00 431.550.000,00

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50

Pembuatan Jalan/ Gang Cor Beton Rt. 20 Kelurahan Rantau Kujang

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 01

Peningkatan Jalan Pelajar Kelurahan Rantau Kujang

Peningkatan Jalan Damai Kelurahan Rantau Kujang

Pengadaan Pembuatan Papan Nama Jalan/

Gang di Kelurahan Rantau Kujang 4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 04

Pembuatan Gapura/ Pintu Gerbang Selamat Datang dan Kampung KB

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 05

Kegiatan Sunatan Masal di Kelurahan Rantau Kujang

Peningkatan Kader Posyandu dan Peningkatan Kesehatan Bagi Balita dan Lansia

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 07

Pengadaan Sarana dan Prasarana Penanggulangan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kelurahan Rantau Kujang

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 08

0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

50.000.000,00 48.000.000,00

500.000,00 1.500.000,00

Pengadaan Sarana dan Prasarana Perpustakaan 4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 09

Pengadaan Sarana dan Prasarana Taman Bermain

Pengadaan Tenda untuk Kegiatan Posyandu di Kelurahan Rantau Kujang

4.01 . 4.01.15 . 01 . 50 . 11

1.500.000,00 750.000,00 27.750.000,00 30.000.000,00

0,00 100,00

2.517.998.200,00

Pengawasan 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00

4.02

192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00

(31.760.230,00) 98,74

2.517.998.200,00

INSPEKTORAT 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00

4.02 . 4.02.01

192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00

(31.760.230,00) 98,74

INSPEKTORAT 193.350.000,00 2.279.648.200,00 45.000.000,00 2.517.998.200,00 4.02 . 4.02.01 . 01

192.600.000,00 2.248.667.620,00 44.970.350,00 2.486.237.970,00

(31.760.230,00) 98,74

876.060.439,00 Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyediaan jasa surat menyurat 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 01

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 02

Penyediaan jasa kebersihan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 08

Penyediaan alat tulis kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 10

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 11

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 12

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Penyediaan makanan dan minuman 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 17

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 100,00

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

100.000.000,00 0,00

100.000.000,00 0,00

Rapat - rapat Konsultasi dan Koordinasi Aparatur Pemerintah

4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 68

Honorarium Non PNS 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 91

Rapat - rapat Pertemuan Teknis ke Luar Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 454

Pembinaan dan Monitoring Dalam Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 01 . 455

0,00 67.434.000,00 0,00 67.434.000,00

(66.000,00) 99,90

80.000.000,00 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 22

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan kantor 4.02 . 4.02.01 . 01 . 02 . 71

Pengadaan Pakaian Batik Kalteng 4.02 . 4.02.01 . 01 . 03 . 08

0,00 29.700.000,00 0,00 29.700.000,00 (300.000,00) 99,00

23.140.000,00 Program Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Aparatur 0,00 23.140.000,00 0,00

Pelatihan Teknis/Non Teknis / Sosialisasi / Bimtek

Kegiatan Konsultasi dan bimtek perencanaan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 05 . 117

0,00 23.140.000,00 0,00 23.140.000,00 0,00 100,00

49.090.000,00 Program peningkatan pengembangan

sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0,00 0,00 49.090.000,00

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06

0,00 47.168.000,00 0,00 47.168.000,00 (1.922.000,00) 96,08

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

2.500.000,00 0,00

2.500.000,00 0,00

penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 04

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Pembuatan LAKIP, LKPJ dan LPPD 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 28

Penyusunan ANJAB, ABK, Evaluasi Jabatan dan Pemutahiran Data Kepegawaian

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 45

Penyusunan Laporan Harta Kekayaan ASN Lingkup Pemerintah Kab. Barito Selatan 4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 57

Penyusunan RKA-DPA APBD Murni dan RKA-DPA Perubahan

4.02 . 4.02.01 . 01 . 06 . 67

0,00 10.750.000,00 0,00 10.750.000,00

0,00 100,00

1.061.117.761,00 Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

0,00

Pemeriksaan Reguler Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 34

Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 38

Peningkatan Kapabilitas APIP 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 44

Pengelolaan Data Hasil Pengawasan APIP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 52

Desk Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dengan Aplikasi SIM-HP Pemda

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 53

Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP untuk Kepala Daerah

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 54

0,00 7.400.000,00 0,00 7.400.000,00

(100.000,00) 98,67

KODE URAIAN URUSAN, ORGANISASI,

PROGRAM DAN KEGIATAN JENIS BELANJA

PEGAWAI BARANG & JASA MODAL JUMLAH (Rp) (%)

ANGGARAN

REALISASI BERTAMBAH / (BERKURANG)

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5 7 8

38.345.000,00 0,00

37.595.000,00 750.000,00

Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MP_PKD)

4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 55

Penyelenggaraan Kode Etik Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah 4.02 . 4.02.01 . 01 . 10 . 65

Raperda Tatacara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang

Raperda Tatacara Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Barang